Постановление Администрации города Владимира от 17.06.2015 № 2141

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4629

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

17.06.2015                                                                                               2141

 

Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Владимира

15.10.2014№ 3842, от 17.11.2014 № 4330, от 09.12.2014 № 4632, от 22.12.2014 № 4863,от 22.12.2014 № 4884, от 26.12.2014 № 4979, от 24.02.2015 № 611, от 15.04.2015 №1325, от 20.04.2015 № 1427, от 12.05.2015 №1694, от 20.05.2015 № 1796) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источникифинансирования Программы» раздела I «Паспорт» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования составляет всего 17073760,258 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета 9139616,23 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 1841979,5 тыс. руб.;

2015 г. - 1806358,33 тыс. руб.;

2016 г. - 1769724,4 тыс. руб.;

2017 г. - 1776551,8 тыс. руб.;

2018 г. - 1945002,2 тыс. руб.;

- из бюджета города 6062837,428 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 1148654,6 тыс. руб.;

2015 г. - 1160824,428 тыс. руб.;

2016 г. - 1197639,8 тыс. руб.;

2017 г. - 1207927,8 тыс. руб.;

2018 г. - 1347790,8 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников 1871306,6 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 269311,4 тыс. руб.;

2015 г. - 542998,8 тыс. руб.;

2016 г. - 352998,8 тыс. руб.;

2017 г. - 352998,8 тыс. руб.;

2018 г. - 352998,8 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.2.В разделе IV «Система программных мероприятий иресурсное обеспечение Программы»:

         1.2.1.В абзаце пятом цифры «17072337,888» заменитьцифрами «17073760,258». 

         1.2.2.В абзаце седьмом цифры «6061415,058» заменитьцифрами «6062837,428».

         1.2.3.Таблицу изложить в новой редакции:

«

п/п

Наименование мероприятия

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

1.

Подпрограмма 1

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

735760,2

559223,3

209994,5

 

710383,13

589732,73

485575,3

 

711411,0

631031,0

295575,3

 

711411,0

641319,0

295575,3

 

903171,0

805202,0

295575,3

 

 

2.

Подпрограмма 2

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

1065984,3

517074,6

19642,2

 

1052723,2

490953,698

17375,5

 

1015061,4

486470,8

17375,5

 

1021888,8

486470,8

17375,5

 

998579,2

462450,8

17375,5

 

 

3.

Подпрограмма 3

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

40235,0

72356,7

39674,7

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

 

 

Всего:

3259945,5

3510181,558

3320363,0

3337478,4

3645791,8

».

         1.3.В приложении № 1 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитиедошкольного образования города Владимира»:

1.3.1. В разделе I «Паспорт» строку «Объемы и источникифинансирования Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Объем финансирования составляет всего 8580940,06 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета 3772136,33 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 735760,2 тыс. руб.;

2015 г. - 710383,13 тыс. руб.;

2016 г. - 711411,0 тыс. руб.;

2017 г. - 711411,0 тыс. руб.;

2018 г. - 903171,0 тыс. руб;

- из бюджета города 3226508,03 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 559223,3 тыс. руб.;

2015 г. - 589732,73 тыс. руб.;

2016 г. - 631031,0 тыс. руб.;

2017 г. - 641319,0 тыс. руб.;

2018 г. - 805202,0 тыс. руб;

- из внебюджетных источников 1582295,7 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 209994,5 тыс. руб.;

2015 г. - 485575,3 тыс. руб.;

2016 г. - 295575,3 тыс. руб.;

2017 г. - 295575,3 тыс. руб.;

2018 г. - 295575,3 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.3.2.Раздел IV «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в новойредакции:

 

«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

 

Общий объемфинансирования мероприятий, представленных в Подпрограмме 1, составляет8580940,06 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется в пределах ассигнований,выделяемых управлению образования  иуправлению капитального строительства на очередной финансовый год и плановыйпериод, в том числе:

         - из областного бюджета — 3772136,33тыс. руб.;

         - из бюджета города — 3226508,03 тыс.руб.;

  -из внебюджетных источников — 1582295,7 тыс. руб.

Сводные данныепо расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализацииПодпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.

 

Объемы финансированияПодпрограммы 1

(тыс.руб.)

п/п

Направления финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Увеличение охвата

детей дошкольной образовательной услугой:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

102739,4

270479,7

208366,9

 

 

 

95391,13

208027,428

482030,9

 

 

 

72166,0

235429,4

292030,9

 

 

 

72166,0

245717,4

292030,9

 

 

 

263926,0

409600,4

292030,9

2.

Развитие материально-технической базы:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

17025,7

20277,3

576,8

 

 

18449,8

16318,302

1096,4

 

 

19177,6

15011,9

1096,4

 

 

19177,6

15011,9

1096,4

 

 

19177,6

15011,9

1096,4

3.

Повышение качества дошкольной

образовательной программы

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

4.

Повышение кадрового потенциала системы дошкольного

образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

615995,1

268466,3

1050,8

 

 

 

 

596542,2

365387,0

2448,0

 

 

 

 

620067,4

380589,7

2448,0

 

 

 

 

620067,4

380589,7

2448,0

 

 

 

 

620067,4

380589,7

2448,0

5.

Совершенствование системы управления дошкольным

образованием

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

 

Всего:

1504978,0

1785691,16

1638017,3

1648305,3

2003948,3

         Объемы финансированияпрограммных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежатежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этихбюджетов.».

         1.4. В разделеVIII «Ожидаемыерезультаты реализации Подпрограммы 1» в таблице 1 «Система показателейрезультативности Подпрограммы 1» строки 1.2, 1.3, 1.4 задачи 1 изложить в новойредакции:

«

1.2.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в

муниципальные дошкольные образовательные

учреждения, в общей численности детей в возрасте от  1-6 лет, %

 

 

 

 

 

 

 

23,01

 

 

 

 

 

 

 

5,65

 

 

 

 

 

 

 

4,43

 

 

 

 

 

 

 

3,69

 

 

 

 

 

 

 

2,45

 

 

 

 

 

 

 

1,27

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

1.3.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %

 

 

 

 

 

 

 

 

78,5

 

 

 

 

 

 

 

 

77,21

 

 

 

 

 

 

 

 

79,08

 

 

 

 

 

 

 

 

82,91

 

 

 

 

 

 

 

 

83,02

 

 

 

 

 

 

 

 

83,27

 

 

 

 

 

 

 

 

84,20

 

 

 

 

 

 

 

 

85,25

 

 

 

 

 

 

1.4.

Количество мест,

дополнительно созданных в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования

 

 

 

 

 

 

755

 

 

 

 

604

 

 

 

 

518

 

 

 

 

31

 

 

 

 

146

 

 

 

 

410

 

 

 

 

».

         1.5. В приложении к Подпрограмме 1 «Перечень мероприятийПодпрограммы 1» пункты 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в новой редакции:

«

1.

Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой

2014

2015

2016

2017

2018

581586,0

785449,458

599626,3

609914,3

965557,3

102739,4

95391,13

72166,0

72166,0

263926,0

270479,7

208027,428

235429,4

245717,4

409600,4

208366,9

482030,9

292030,9

292030,9

292030,9

 

 

 

 

1.1.

Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста города Владимира

2014

2015

2016

2017

2018

55418,8

232916,5

10069,0

20357,0

376000,0

24240,4

23225,13

 

 

191760,0

31178,4

19691,37

10069,0

20357,0

184240,0

 

190000,0

 

604 мест

518 мест

31 место

146 мест

410 мест

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях

2014

2015

2978,9

1164,37

 

2978,9

1164,37

 

УО, ДОУ

390 мест

212 мест

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Развитие альтернативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, семейные группы, группы игровой поддержки (игротеки)

2014

2015

2016

2017

Без финанси-рования

 

 

 

УО, ДОУ

74 места

31 место

31 место

31 место

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.6. В приложении № 2 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитиеначального общего, основного общего, среднего общего и дополнительногообразования детей города Владимира»:

1.6.1. В разделе I «Паспорт»строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить в новойредакции:

«

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

Объем финансирования составляет всего 7686801,798 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета 5154236,9 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 1065984,3 тыс. руб.;

2015 г. - 1052723,2 тыс. руб.;

2016 г. - 1015061,4 тыс. руб.;

2017 г. - 1021888,8 тыс. руб.;

2018 г. - 998579,2 тыс. руб.;

- из бюджета города 2443420,698 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 517074,6 тыс. руб.;

2015 г. - 490953,698 тыс. руб.;

2016 г. - 486470,8 тыс. руб.;

2017 г. - 486470,8 тыс. руб.;

2018 г. - 462450,8 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников 89144,2 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 19642,2 тыс. руб.;

2015 г. - 17375,5 тыс. руб.;

2016 г. - 17375,5 тыс. руб.;

2017 г. - 17375,5 тыс. руб.;

2018 г. - 17375,5 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.6.2.Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

 

Всего на реализациюПодпрограммы 2 планируется направить 7686801,798 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета — 5154236,9тыс. руб.;

- из бюджета города — 2443420,698тыс. руб.;

- из внебюджетных источников —89144,2 тыс. руб.

Сводные данные порасчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализацииПодпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.

 

Объемыфинансирования Подпрограммы 2

(тыс. руб.)

 

п/п

Направление финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

1.

Совершенствование содержания и

технологий образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных  источников

 

 

 

215155,6

221483,63

-

 

 

 

185168,2

201232,1

-

 

 

 

183724,6

240782,6

-

 

 

 

159086,3

240782,6

-

 

 

 

134448,1

240782,6

-

 

 

2.

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

690674,9

16666,27

-

 

 

 

675952,7

9668,8

-

 

 

 

697572,5

12848,0

-

 

 

 

722210,8

12848,0

-

 

 

 

748539,4

12848,0

-

 

 

3.

Повышение

эффективности управления в системе образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

-

150,0

-

 

 

 

Без  финанси-рования

 

 

 

Без финанси-рования

 

 

 

Без финанси-рования

 

 

 

Без финанси-рования

 

 

4.

Совершенствование финансово-

экономических моделей управления в сфере образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

22144,4

175427,6

-

 

 

 

 

20629,6

183007,9

-

 

 

 

 

32231,9

192615,5

-

 

 

 

 

32231,9

192615,5

-

 

 

 

 

32231,9

192615,5

-

 

 

5.

Совершенствование материально-

технической базы образовательных учреждений:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

55107,7

103347,1

19642,2

 

 

 

 

91733,5

97044,898

17375,5

 

 

 

 

26389,6

40224,7

17375,5

 

 

 

 

26389,6

40224,7

17375,5

 

 

 

 

1389,6

16204,7

17375,5

 

 

 

 

 

 

 

6.

Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

82901,7

-

-

 

 

 

 

 

79239,2

-

-

 

 

 

 

 

75142,8

-

-

 

 

 

 

 

81970,2

-

-

 

 

 

 

 

81970,2

-

-

 

 

 

 

Всего:

1602701,1

1561052,398

1518907,7

1525735,1

1478405,5

 

         Объемыфинансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровнейподлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностямиэтих бюджетов.».

         1.6.3. В приложениик Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» пункты 1, 1.8, изложитьв новой редакции:

«

1.

Задача 1.

Совершенство-вание

содержания и

технологий образования

2014

2015

2016

2017

2018

436639,23

386400,3

424507,2

399868,9

375230,7

215155,6

185168,2

183724,6

159086,3

134448,1

221483,63

201232,1

240782,6

240782,6

240782,6

 

 

 

 

 

 

 

»;

«

1.8.

Обеспечение

условий для получения качественного общего образования в ОУ, реализующих основную обще-образовательную программу

2014

2015

2016

2017

2018

244226,2

188397,7

253468,3

253468,3

253468,3

46108,9

11513,0

34707,5

34707,5

34707,5

198117,3

176884,7

218760,8

218760,8

218760,8

 

УО

Обеспе-чение условий для по-лучения образо-ватель-ной ус-луги не менее 28500 учащим-ся

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

 

         2. Опубликовать данноепостановление на официальном сайте органов местного самоуправления городаВладимира.

         3. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города,начальника управления секретариата главы администрации ЕрашовуО.В.

 

 

           Глава администрации города                           А.С. Шохин