Постановление Администрации города Владимира от 19.06.2015 № 2201

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

19.06.2015                                                                                               2201

 

Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Владимира

 25.03.2015№ 1034) следующие изменения:

1.1. В наименовании,в п.1 постановления, в наименовании приложения к постановлению, в строке«Наименование программы» раздела 1 «Паспорт программы» приложения кпостановлению слова «на 2014 - 2018 годы» исключить.

1.2. В таблице раздела I «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансированияпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования программы

Всего: 995255,8 тыс. руб.,

в том числе:

средства бюджета города — 814374,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета — 150952,6 тыс. руб.;

внебюджетные источники — 29929,2 тыс. руб.».

1.3. Таблицу «Показатели результативности программы»раздела V «Результативность и эффективность программы»изложить в новой редакции:

«№ п/п

Показатели результативности

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, в том числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке

 

Количественный показатель

1.

Количество книговыдач, тыс. ед.

1274,7

1275,2

1275,3

1275,3

1275,3

1275,3

1275,3

1275,3

 

Качественные показатели

1.

Количество зарегистрированных пользователей,

тыс. чел.

65

65

65

65

65

65,1

65,1

65,1

2.

Количество проведенных мероприятий, ед.

1485

1487

1495

1520

1500

1505

1510

1515

3.

Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду

3,5

3

3

3

3

3

3

3

4.

Увеличение доли филиалов, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве филиалов, %

-

89

89

94,4

100

100

100

100

Проведение массовых мероприятий для населения

 

Количественный показатель

1.

Количество мероприятий учреждений культурно-досугового типа, ед.

1896

2105

2208

2333

2248

2268

2268

2331

2.

Количество мероприятий парков культуры и отдыха, ед.

635

628

628

699

655

663

663

676

3.

Количество мероприятий планетария, ед.

1177

1200

1200

1198

1200

1200

1200

1235

4.

Количество мероприятий выставочного центра, ед.

13

13

29

31

30

31

31

32

 

Качественные показатели

1.

Количество потребителей услуг, тыс. чел.

1285,7

1305,2

1306,9

1755,4

1410

1470

1535

1610

2.

Количество клубных формирований, ед.

177

183

184

181

192

194

194

195

3.

Число участников клубных формирований, чел.

3483

3603

3630

3340

3800

3850

3880

3900

4.

Доля отчетных мероприятий творческих коллективов от количества клубных формирований, %

31

46

43

79

44

45

45

46

5.

Количество досуговых объектов, ед.

197

198

200

213

208

210

211

212

6.

Количество новых лекций, проводимых планетарием, ед.

7

7

7

7

7

7

7

7

7.

Доля лекций к общему количеству мероприятий, проводимых планетарием, %

94

89

89

87,1

89

89

89

89

8.

Разнообразие направлений

экспозиций выставочного центра, ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

9.

Доля выставок от общего количества мероприятий,

проводимых выставочным центром, %

92

85

85

87,1

85

85

85

85

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

 

Количественный показатель

1.

Количество мероприятий, ед.

312

312

312

319

310

316

316

319

 

Качественные показатели

1.

Количество потребителей услуги, тыс. чел.

66,7

74,9

76

151,5

79,9

82

84,2

86,7

2.

Создание новых программ, ед.

10

11

9

13

10

10

10

10

3.

Участие в общегородских социально значимых мероприятиях, ед.

68

67

70

83

70

70

70

70

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры

1.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа;

 

- библиотеками;

 

- парками культуры и отдыха муниципальных районов (№ 20), %

 

 

 

 

 

 

 

88,22

 

 

 

88,93

 

85,96

 

 

 

 

 

 

 

89,11

 

 

 

88,7

 

85,71

 

 

 

 

 

 

 

88,83

 

 

 

88,42

 

85,47

 

 

 

 

 

 

 

88,37

 

 

 

87,87

 

84,99

 

 

 

 

 

 

 

88,62

 

 

 

88,32

 

85,47

 

 

 

 

 

 

 

88,62

 

 

 

88,22

 

85,47

 

 

 

 

 

 

 

88,62

 

 

 

88,22

 

85,47

 

 

 

 

 

 

 

88,62

 

 

 

88,22

 

85,47

2.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (№ 21), %

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (№ 8), руб.

8789

9892

11906

15036

18160

22437

27440

33247».

1.4. Абзац второйраздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования программы носит прогнозныйхарактер и подлежит уточнению. Всего на реализацию мероприятий программыпредполагается направить 995255,8 тыс. рублей, в том числе:».

1.5. Задачу 1 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению

1.

Бюджет города Владимира

791927,2

148751,0

150228,2

164681,0

164781,0

163486,0

2.

Областной бюджет

149937,6

19175,8

15161,0

45916,0 <*>

69684,8 <*>

 

3.

Внебюджетные источники

-

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1:

941864,8

167926,8

165389,2

210597,0

234465,8

163486,0».


1.6. Задачу 4 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Задача 4. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры

1.

Бюджет города Владимира

19272,8

8676,8

4696,0

1900,0

1900,0

2100,0

2.

Областной бюджет

1015,0

1010,0

5,0

-

-

-

3.

Внебюджетные источники

26379,2

6009,2

5330,0

5330,0

5240,0

4470,0

 

Итого по задаче 4:

46667,0

15696,0

10031,0

7230,0

7140,0

6570,0».

1.7. Раздел «Всего по всем задачам, в т.ч. таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечениепрограммы» изложить в новой редакции:

 

«Всего по всем задачам:

995255,8

185322,8

177068,2

218985,0

242663,8

171216,0

1.

Бюджет города Владимира

814374,0

158527,8

155972,2

166989,0

166989,0

165896,0

2.

Областной бюджет

150952,6

20185,8

15166,0

45916,0 <*>

69684,8 <*>

-

3.

Внебюджетные источники

29929,2

6609,2

5930,0

6080,0

5990,0

5320,0».

1.8. Пункт 1.1задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий программы» изложить вновой редакции:

«1.1.

 

Предоставление населению услуг учреждениями культурно-досугового типа

2014

2015

2016

2017

2018

 

52154,0

53040,7

58158,0

57155,0

56526,0

 

52154,0

53040,7

58158,0

57155,0

56526,0

 

УКИТ

Дома и дворцы культуры

ЦКИ на Соборной

КДК

Обеспечить увеличение количества мероприятий до 2331 ед. Обеспечить увеличение количества клубных формирований до 195 ед. Обеспечить увеличение количества участников клубных формирований до 3900 чел.».

1.9. Пункт 1.2 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий программы» изложить вновой редакции:

«1.2.

 

Предоставление населению услуг парками города

2014

2015

2016

2017

2018

 

35761,0

32582,1

35082,0

35082,0

39494,0

 

35761,0

32582,1

35082,0

35082,0

39494,0

 

УКИТ

Парки культуры и отдыха

Увеличить количество мероприятий до 676 ед. Увеличить количество досуговых объектов до 212 ед. Обеспечить организацию отдыха всех взрослых групп населения».

1.10. Пункт 1.4 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий программы» изложить вновой редакции:

«1.4.

 

Обеспечение деятельности учреждений исполнительских искусств

2014

2015

2016

2017

2018

 

26833,0

29224,6

29651,9

28227,7

30724,0

 

26833,0

29224,6

29651,9

28227,7

30724,0

 

УКИТ Учреждения исполните-льских искусств

Обеспечить показ спектаклей, концертных программ в количестве не менее 319 ед. в год. Обеспечить обновление репертуара не менее 2 новых программ в год».

1.11. Пункт 1.7 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий программы» изложить вновой редакции:

«1.7.

 

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сфере культуры

2014

2015

2016

2017

 

 

21366,8

17501,0

50798,1

77094,1

 

19175,8

15161,0

45916,0<*>

69684,8<*>

2191,0

2340,0

4882,1

7409,3

 

 

 

Обеспечить доведение средней заработной платы к 2018 году работников муниципаль-ных учрежде-ний культуры до средней заработной платы по региону».

1.12.Пункт 4.1 задачи 4 таблицыраздела VII «Перечень мероприятийпрограммы» изложить в новой редакции:

«4.1.

Совершенствова-ние материально-технического состояния учреждений клубно-досугового типа:

2014

2015

2016

2017

2018

 

10105,9

3040,0

2110,0

2070,0

1800,0

1010,0

6365,9

930,0

2730,0

2110,0

2110,0

2070,0

1800,0

 

100-процентное завершение запланирован-ных работ».

1.13.Подпункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4задачи 4 таблицы раздела VII«Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:

«4.1.2.

МАУК «Дом культуры молодежи»:

 

- ремонт фасада, помещений, гидроизоляция фундамента, системы электро-снабжения, кровли;

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

780,0

1100,0

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0

 

 

 

 

 

 

 

780,0

500,0

500,0

500,0

500,0

УКИТ

МАУК «ДКМ»

100-процентное завершение запланирован-ных работ

4.1.3.

МБУК «Культурно-досуговый комплекс»:

 

- текущий ремонт помещений, фасад, кровли;

 

 

- приобретение мебели, аппаратуры, костюмов;

 

- приобретение микроавтобуса

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

 

2015

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

110,0

110,0

120,0

140,0

 

150,0

 

 

 

 

1488,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

 

478,0

 

 

 

 

 

110,0

110,0

120,0

140,0

УКИТ

МБУК «КДК»

100-процентное завершение запланирован-ных работ

4.1.4.

МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной»:

 

- реставрацион-ные и ремонтные работы фасада, помещений, замена окон, системы отопления;

- приобретение комплекса светового оборудования;

- монтаж светового оборудования;

- приобретение аппаратуры, мебели, оборудования;

 

- изготовление проекта на проведение ремонтных работ

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

2014

 

 

 

2014

 

 

2014

2015

2016

2017

 

2014

 

 

 

 

 

 

1000,0

500,0

700,0

800,0

800,0

 

 

988,5

 

 

 

999,4

 

 

250,0

500,0

300,0

150,0

 

900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

988,5

 

 

 

999,4

 

 

 

 

 

 

 

900,0

 

 

 

 

 

 

1000,0

500,0

700,0

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,0

500,0

300,0

150,0

УКИТ, МАУК «ЦКИ на Собор-ной»

100-процентное завершение запланирован-ных работ».

1.14.Дополнить задачу 4 таблицыраздела VII «Перечень мероприятийпрограммы» подпунктом 4.1.5 следующего содержания:

«4.1.5.

МБУК «ДК мкр. Оргтруд»:

- монтаж охранно-тревожной сигнализации

 

 

2015

 

 

 

180,0

 

 

 

180,0

 

УКИТ

МБУК «ДК мкр. Оргтруд»

100-процентное завершение запланирован-ных работ».

1.15.Пункт 4.2 задачи 4 таблицыраздела VII «Перечень мероприятийпрограммы» изложить в новой редакции:

«4.2.

Совершенствова-ние материально-технической базы учреждений исполнительского искусства:

2014

2015

2016

2017

2018

 

244,9

1218,3

75,0

25,0

25,0

 

49,9

1143,3

 

195,0

75,0

75,0

25,0

25,0

 

100-процентное завершение запланирован-ных работ».

1.16.Подпункт 4.2.1 задачи 4 таблицыраздела VII «Перечень мероприятийпрограммы» изложить в новой редакции:

«4.2.1.

МБУК «Театр фольклора «Разгуляй»:

- приобретение обуви, аппаратуры;

 

- аттестация рабочих мест;

- приобретение и монтаж театральных кресел

 

 

 

2014

2015

 

 

2014

 

2015

 

 

 

80,0

137,0

 

 

49,9

 

506,3

 

 

 

 

 

137,0

 

 

49,9

 

506,3

 

 

 

80,0

УКИТ

МБУК «Театр фольклора «Разгуляй»

100-процентное завершение запланирован-ных работ».

1.17.Пункт 4.4 задачи 4 таблицыраздела VII «Перечень мероприятийпрограммы» изложить в новой редакции:

«4.4.

Совершенствова-ние материально-технической базы МБУК «Центральная городская библиотека»:

 

- устройство отдельного входа, тамбур-шлюза, установка противопожарных дверей, замена полового покрытия из огнестойкого материала;

- изготовление проектно-сметной документации;

- приобретение оборудования и компьютерной техники;

 

 

- оснащение рабочих мест средствами контент-фильтрации;

 

- комплектование библиотечных фондов библиотек, создание и использование объединенных ресурсов библиотек

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

2015

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

792,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,3

 

 

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

 

10,0

 

 

 

 

 

1900,0

1735,5

1900,0

1900,0

2100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

792,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,3

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

1900,0

1735,5

1900,0

1900,0

2100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

УКИТ

МБУК «ЦГБ»

100-процентное завершение запланирован-ных работ. Обеспечить обновление библиотечного фонда не менее 3%;

обеспечить охватом широкополос-ного доступа в Интернет 100% библиотек;

обеспечить 100- процентный перевод бумажных каталогов в электронный вид».

1.18.    Пункт4.6 задачи 4 таблицы раздела VII«Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:

 

«4.6.

Совершенствова-ние материально-технической базы парков:

2014

2015

2016

2017

2018

3000,2

3000,0

3000,0

3000,0

2500,0

 

61,0

2939,2

3000,0

3000,0

3000,0

2500,0

 

100-процентное завершение запланирован-ных работ».

1.19.    Подпункт4.6.2 задачи 4 таблицы раздела VII«Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:

 

«4.6.2.

МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный»:

 

- приобретение инвентаря, оборудования, костюмов, мебели

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

239,2

300,0

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

239,2

300,0

300,0

300,0

300,0

 

100-процентное завершение запланирован-ных работ».

2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местногосамоуправления города Владимира.

3. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя главы администрации города, начальникауправления секретариата главы администрации ЕрашовуО.В.

 

 

          И.о. главы администрации города                                              В.А.Гарев