Постановление Администрации города Владимира от 20.07.2015 № 2577

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4629

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

20.07.2015                                                                                             № 2577

 

Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Владимира

  от14.10.2015 № 3646

 

О внесении изменений впостановление

администрации       города   Владимира

от 16.12.2013№ 4629

 

 

         Всвязи с изменением финансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета и бюджета города

 

постановляю:

 

         1. Внести вприложение к постановлению администрации города Владимира от 15.10.2014№ 3842

, от17.11.2014 № 4330, от 09.12.2014 № 4632, от 22.12.2014 № 4863, от 22.12.2014 №4884, от 26.12.2014 № 4979, от 24.02.2015 № 611,от 15.04.2015 № 1325, от 20.04.2015 № 1427, от12.05.2015 № 1694, от 20.05.2015 № 1796, от 09.07.2015№ 2449) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источникифинансирования Программы» раздела I «Паспорт» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования составляет всего 17156002,588 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета 9209529,56 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 1841979,5 тыс. руб.;

2015 г. - 1876271,66 тыс. руб.;

2016 г. - 1769724,4 тыс. руб.;

2017 г. - 1776551,8 тыс. руб.;

2018 г. - 1945002,2 тыс. руб.;

- из бюджета города 6075166,428 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 1148654,6 тыс. руб.;

2015 г. - 1173153,428 тыс. руб.;

2016 г. - 1197639,8 тыс. руб.;

2017 г. - 1207927,8 тыс. руб.;

2018 г. - 1347790,8 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников 1871306,6 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 269311,4 тыс. руб.;

2015 г. - 542998,8 тыс. руб.;

2016 г. - 352998,8 тыс. руб.;

2017 г. - 352998,8 тыс. руб.;

2018 г. - 352998,8 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.2.В разделе IV «Система программных мероприятий иресурсное обеспечение Программы»:

         1.2.1.В абзаце пятом цифры « 17073300,258 » заменитьцифрами « 17156002,588 ».

         1.2.2.В абзаце шестом цифры « 9139156,23 » заменитьцифрами « 9209529,56 ».

         1.2.3. В абзацеседьмом цифры « 6062837,428 » заменитьцифрами « 6075166,428 ».

         1.2.4.Таблицу изложить в новой редакции:

«

п/п

Наименование мероприятия

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

1.

Подпрограмма 1

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

735760,2

559223,3

209994,5

 

792290,56

602061,73

485575,3

 

711411,0

631031,0

295575,3

 

711411,0

641319,0

295575,3

 

903171,0

805202,0

295575,3

 

 

2.

Подпрограмма 2

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

1065984,3

517074,6

19642,2

 

1040729,1

490953,698

17375,5

 

1015061,4

486470,8

17375,5

 

1021888,8

486470,8

17375,5

 

998579,2

462450,8

17375,5

 

 

3.

Подпрограмма 3

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

40235,0

72356,7

39674,7

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

 

 

Всего:

3259945,5

3592423,888

3320363,0

3337478,4

3645791,8

».

         1.3.В приложении № 1 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитиедошкольного образования города Владимира»:

1.3.1. В разделе I «Паспорт» строку «Объемы и источникифинансирования Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Объем финансирования составляет всего 8675176,49 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета 3854043,76 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 735760,2 тыс. руб.;

2015 г. - 792290,56 тыс. руб.;

2016 г. - 711411,0 тыс. руб.;

2017 г. - 711411,0 тыс. руб.;

2018 г. - 903171,0 тыс. руб.;

- из бюджета города 3238837,03 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 559223,3 тыс. руб.;

2015 г. - 602061,73 тыс. руб.;

2016 г. - 631031,0 тыс. руб.;

2017 г. - 641319,0 тыс. руб.;

2018 г. - 805202,0 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников 1582295,7 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 209994,5 тыс. руб.;

2015 г. - 485575,3 тыс. руб.;

2016 г. - 295575,3 тыс. руб.;

2017 г. - 295575,3 тыс. руб.;

2018 г. - 295575,3 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.3.2.Раздел I V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в новойредакции:

 

« IV . Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

 

Общий объем финансирования мероприятий, представленных вПодпрограмме 1, составляет 8675176,49 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется впределах ассигнований, выделяемых управлению образования  и управлению капитального строительства наочередной финансовый год и плановый период, в том числе:

         - из областного бюджета — 3854043,76тыс. руб.;

         - из бюджета города — 3238837,03 тыс.руб.;

  -из внебюджетных источников — 1582295,7 тыс. руб.

Сводные данныепо расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализацииПодпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.

 

Объемы финансированияПодпрограммы 1

(тыс.руб.)

п/п

Направления финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

102739,4

270479,7

208366,9

 

 

 

177298,56

220356,428

482030,9

 

 

 

72166,0

235429,4

292030,9

 

 

 

72166,0

245717,4

292030,9

 

 

 

263926,0

409600,4

292030,9

2.

Развитие материально-технической базы:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

17025,7

20277,3

576,8

 

 

18449,8

16318,302

1096,4

 

 

19177,6

15011,9

1096,4

 

 

19177,6

15011,9

1096,4

 

 

19177,6

15011,9

1096,4

3.

Повышение качества дошкольной

образовательной программы

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

4.

Повышение кадрового потенциала системы дошкольного

образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

615995,1

268466,3

1050,8

 

 

 

 

596542,2

365387,0

2448,0

 

 

 

 

620067,4

380589,7

2448,0

 

 

 

 

620067,4

380589,7

2448,0

 

 

 

 

620067,4

380589,7

2448,0

5.

Совершенствование

системы управления дошкольным образованием

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

 

Всего:

1504978,0

1879927,590

1638017,3

1648305,3

2003948,3

         Объемыфинансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровнейподлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностямиэтих бюджетов.».

         1.4.В приложении к Подпрограмме 1 «Перечень мероприятийПодпрограммы 1» пункты 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.5 изложить в новой редакции:

«

1.

Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образователь-ной услугой

2014

2015

201620172018

581586,0

879685,888

599626,3

609914,3

965557,3

102739,4

177298,56

72166,0

72166,0

263926,0

270479,7

220356,428

235429,4

245717,4

409600,4

208366,9

482030,9

292030,9

292030,9

292030,9

 

 

 

 

1.1.

Создание дополнитель-ных мест в образователь-ных органи-зациях для детей дош-кольного воз-раста города Владимира

2014

2015

2016

2017

2018

55418,8

327152,93

10069,0

20357,0

376000,0

24240,4

105132,56

 

 

191760,0

31178,4

32020,37

10069,0

20357,0

184240,0

 

190000,0

 

604 места

539 мест

31 место

146 мест

410 мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

«

1.1.3.

Реконструк-ция:

- реконструк-ция со строи-тельством нового корпу-са к дошколь-ному образо-вательному учреждению    № 68 по прос-пекту Ленина, 23-а;

- реконструк-ция с увели-чением мощ-ности ДОУ

№ 7 по Судо-годскому  шоссе, д.23-а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

 

 

 

20172018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49408,9

52860,43

 

 

 

3500,0

56000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24240,4

34333,43

 

 

 

 

28560,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25168,5

18527,0

 

 

 

3500,0

27440,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКС

 

 

 

 

УКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 мест

 

 

 

 

90 мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

«

1.1.5.

Строительст-во новых зда-ний дошколь-ных образо-вательных организаций:

- дошкольно-го образова-тельного уч-реждения в квартале № 7 микрорайона Юрьевец;

- дошкольно-го образова-тельного уч-реждения в районе д.60 по улеле-ной в микро-районе Ком-мунар г.Вла-димира;

- дошкольно-го образова-тельного уч-реждения в микрорайоне Сновицы-

Веризино;

- дошкольно-го образова-тельного уч-реждения в микрорайоне Коммунар, улесочная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190000,0

 

 

 

 

 

 

3031,0

82702,33

10069,0

12857,0

 

 

 

 

 

 

120000,0

 

 

 

 

 

4000,0

200000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70373,33

 

 

 

 

 

 

 

 

61200

 

 

 

 

 

102000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3031,0

12329,0

10069,0

12857,0

 

 

 

 

 

 

58800,0

 

 

 

 

 

4000,0

98000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УАГиЗР

 

 

 

 

 

 

 

УКС

 

 

 

 

 

 

 

УКС

 

 

 

 

 

 

УКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 мест

 

 

 

 

 

 

 

 

115 мест

 

 

 

 

 

 

 

120 мест

 

 

 

 

 

 

200 мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.5. Дополнить приложение к Подпрограмме 1 «Перечень мероприятийПодпрограммы 1» пунктом 1.1.6 следующего содержания:

«

1.1.6.

Создание допол-нительных мест в частном образовательном учреждении дошкольного образования Детский сад «Гнездышко»

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

425,8

 

 

 

 

 

 

 

 

425,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО

 

 

 

 

 

 

 

 

21 место

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.6. В приложении № 2 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитиеначального общего, основного общего, среднего общего и дополнительногообразования детей города Владимира»:

1.6.1. В разделе I «Паспорт»строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить в новойредакции:

«

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

Объем финансирования составляет всего 7674807,698 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета 5142242,8 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 1065984,3 тыс. руб.;

2015 г. - 1040729,1 тыс. руб.;

2016 г. - 1015061,4 тыс. руб.;

2017 г. - 1021888,8 тыс. руб.;

2018 г. - 998579,2 тыс. руб.;

- из бюджета города 2443420,698 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 517074,6 тыс. руб.;

2015 г. - 490953,698 тыс. руб.;

2016 г. - 486470,8 тыс. руб.;

2017 г. - 486470,8 тыс. руб.;

2018 г. - 462450,8 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников 89144,2 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 19642,2 тыс. руб.;

2015 г. - 17375,5 тыс. руб.;

2016 г. - 17375,5 тыс. руб.;

2017 г. - 17375,5 тыс. руб.;

2018 г. - 17375,5 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.6.2.Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

 

Всего на реализациюПодпрограммы 2 планируется направить 7674807,698 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета — 5142242,8тыс. руб.;

- из бюджета города — 2443420,698тыс. руб.;

- из внебюджетных источников —89144,2 тыс. руб.

Сводные данные порасчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализацииПодпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.

 

Объемыфинансирования Подпрограммы 2

(тыс. руб.)

 

п/п

Направление финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

1.

Совершенствование содержания и технологий образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных  источников

 

 

 

215155,6

221483,63

-

 

 

 

185168,2

201311,5

-

 

 

 

183724,6

240782,6

-

 

 

 

159086,3

240782,6

-

 

 

 

134448,1

240782,6

-

 

 

2.

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

690674,9

16666,27

-

 

 

 

675526,9

9668,8

-

 

 

 

697572,5

12848,0

-

 

 

 

722210,8

12848,0

-

 

 

 

748539,4

12848,0

-

 

 

3.

Повышение эффектив-ности управления в системе образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

-

150,0

-

 

 

 

Без  финанси-рования

 

 

 

Без финанси-рования

 

 

 

Без финанси-рования

 

 

 

Без финанси-рования

 

 

4.

Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

22144,4

175427,6

-

 

 

 

 

20169,6

183007,9

-

 

 

 

 

32231,9

192615,5

-

 

 

 

 

32231,9

192615,5

-

 

 

 

 

32231,9

192615,5

-

 

 

5.

Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

55107,7

103347,1

19642,2

 

 

 

 

80625,2

96965,498

17375,5

 

 

 

 

26389,6

40224,7

17375,5

 

 

 

 

26389,6

40224,7

17375,5

 

 

 

 

1389,6

16204,7

17375,5

 

 

 

 

 

 

 

6.

Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

82901,7

-

-

 

 

 

 

 

79239,2

-

-

 

 

 

 

 

75142,8

-

-

 

 

 

 

 

81970,2

-

-

 

 

 

 

 

81970,2

-

-

 

 

 

 

Всего:

1602701,1

1549058,298

1518907,7

1525735,1

1478405,5

 

         Объемыфинансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровнейподлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностямиэтих бюджетов.».

         1.6.3. В приложениик Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» пункты 1, 1.8, 2, 2.2,2.2.2, 2.2.3, 5, 5.4, 5.8 изложить в новой редакции:

«

1.

Задача 1.

Совершенствование содержания и технологий образования

2014

2015

2016

2017

2018

436639,23

386479,7

424507,2

399868,9

375230,7

215155,6

185168,2

183724,6

159086,3

134448,1

221483,63

201311,5

240782,6

240782,6

240782,6

 

 

 

 

 

 

 

»;

«

1.8.

Обеспечение условий для получения качественного общего образования в ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу

2014

2015

2016

2017

2018

244226,2

188477,1

253468,3

253468,3

253468,3

46108,9

11513,0

34707,5

34707,5

34707,5

198117,3

176964,1

218760,8

218760,8

218760,8

 

УО

Обеспе-чение условий для получения образо-вательной услуги не менее 28500 учащимся

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

«

2.

Задача 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг

2014

2015

2016

2017

2018

707341,17

685195,7

710420,5

735058,8

761387,4

690674,9

675526,9

697572,5

722210,8

748539,4

16666,27

9668,8

12848,0

12848,0

12848,0

 

 

 

 

 

 

 

»;

«

2.2.

Обновление содержания образования:

2014

2015

2016

2017

2018

692902,9

679378,6

701657,9

726296,2

752624,8

688609,4

673461,4

695507,0

720145,3

746473,9

4293,5

5917,2

6150,9

6150,9

6150,9

 

 

 

 

 

 

 

»;

«

2.2.2.

Введение федерального государственного образовательного стандарта общего образования в начальной школе во всех ОУ города:

- четвертые классы;

- пятые  классы;

- шестые классы;

- седьмые классы;

- восьмые классы

2014

2015

2016

2017

2018

239492,7

300781,512

376032,2

451238,6

526445,0

239492,7

300781,512

376032,2

451238,6

526445,0

 

 

УО, ГИМЦ

Внед-ренный феде-ральный стандарт в  1 - 8 классах во всех школах города

 

 

2.2.3.

Предоставление доступного и качественного основного общего и среднего общего образования в ОУ

2014

2015

2016

2017

2018

441521,3

364319,488

308492,6

255069,0

203335,7

437227,8

358402,288

302341,7

248918,1

197184,8

4293,5

5917,2

6150,9

6150,9

6150,9

 

УО

 

 

 

 

 

 

»;

«

5.

Задача5. Совершенствование материально-технической базы ОУ

2014

2015

2016

2017

2018

178097,0

194966,198

83989,8

83989,8

34969,8

55107,7

80625,2

26389,6

26389,6

1389,6

103347,1

96965,498

40224,7

40224,7

16204,7

19624,2

17375,5

17375,5

17375,5

17375,5

 

 

 

 

 

 

»;

«

5.4.

Проведение противоаварийных и прочих ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений, в том числе:

- общеобразовательные учреждения

 

- УДОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26370,1

17293,5

16512,9

16512,9

16512,9

671,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16213,1

5780,6

5000,0

5000,0

5000,0

251,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10157,0

11512,9

11512,9

11512,9

11512,9

420,0