АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2015 №2963
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Владимира
О внесении изменений в постановление
администрации города Владимира
В соответствии с Порядкомразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городаВладимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрациигорода Владимира от 05.08.2015№ 2759):
«
1.1. В разделе I «ПаспортПрограммы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить вновой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 183 580,473 тыс.руб., в том числе: - средства областного бюджета — 70 305,9 тыс.руб.; - средства бюджета города — 91 957,273 тыс.руб.; - внебюджетные средства — 21 317,3 тыс.руб. |
«
1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 2 «Структурафинансирования Программы по годам реализации» изложить в новой редакции:
Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего: | 183 580,473 | 51 435,60 | 36 513,80 | 35 693,60 | 59 937,473 |
В том числе: | | | | | |
Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы | |||||
Областной бюджет | 70 305,9 | 26 460,3 | 15 679,8 | 14 032,8 | 14 133,0 |
Бюджет города | 91 957,273 | 19 469,0 | 19 984,0 | 20 777,8 | 31 726,473 |
Внебюджетные источники | 21 317,3 | 5 506,3 | 850,0 | 883,0 | 14 078,0 |
Объемы финансирования по направлениям Программы: | | | | | |
1. Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления | 146 973,346 | 35 499,3 | 28 880,7 | 29 675,2 | 52 918,146 |
Областной бюджет | 52 605,0 | 18 486,0 | 11 373,0 | 11 373,0 | 11 373,0 |
Бюджет города | 80 092,641 | 16 843,3 | 17 367,7 | 18 162,2 | 27 719,441 |
Внебюджетные источники | 14 275,705 | 170,0 | 140,0 | 140,0 | 13 825,705 |
2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12 225,2 | 2 641,0 | 2 759,9 | 3 242,4 | 3 581,9 |
Областной бюджет | 9 643,7 | 2 046,3 | 2 177,6 | 2 659,8 | 2 760,0 |
Бюджет города | 2 581,5 | 594,7 | 582,3 | 582,6 | 821,9 |
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей | 24 291,927 | 13 265,3 | 4 843,2 | 2 746,0 | 3 437,427 |
Областной бюджет | 8 057,2 | 5 928,0 | 2 129,2 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города | 9 283,132 | 2 031,0 | 2 034,0 | 2 033,0 | 3 185,132 |
Внебюджетные источники | 6 951,595 | 5 306,3 | 680,0 | 713,0 | 252,295 |
Раздел II. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы | |||||
Подготовка и публикация в средствах массовой информации и сети Интернет материалов о деятельности лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных учреждений в рамках реализации мероприятий Программы | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
Управление по делам молодежи | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
Внебюджетные источники | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
Из общего объема финансирования по исполнителям Программы: | | | | | |
Управление образования | 121 696,5 | 37 910,3 | 31 440,6 | 32 717,6 | 19 628,0 |
Областной бюджет | 58 852,7 | 20 532,3 | 13 550,6 | 14 032,8 | 10 737,0 |
Бюджет города | 62 843,8 | 17 378,0 | 17 890,0 | 18 684,8 | 8 891,0 |
Управление по делам молодежи | 61 268,973 | 13 335,3 | 4 883,2 | 2 786,0 | 40 264,473 |
Областной бюджет | 11 453,2 | 5 928,0 | 2 129,2 | 0,0 | 3 396,0 |
Бюджет города | 28 918,473 | 2 041,0 | 2 044,0 | 2 043,0 | 22 790,473 |
Внебюджетные источники | 20 897,3 | 5 366,3 | 710,0 | 743,0 | 14 078,0 |
Управление по физической культуре и спорту | 195,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 |
Бюджет города | 195,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 |
Управление культуры и туризма | 420,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 420,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
1.3. В приложении № 1 к Программе «Системапрограммных мероприятий»:
«
1.3.1. Пункт 1.2 изложить в новойредакции:
1.2. | Создание благоприятных финансовых условий оплаты стоимости путевок для детей и подростков в оздоровительные учреждения различных видов и форм | 2012 2013 2014 2015 | 145330,946 35046,5 28421,9 29230,4 52632,146 | 52605,0 18486,0 11373,0 11373,0 11373,0 | 78900,241 16560,5 17048,9 17857,4 27433,441 | 13825,705 - - - 13825,705 | | |
«
1.3.2. Пункт 1.2.4 изложить в новойредакции:
1.2.4. | Обеспечение детей города современны- ми и качественны- ми услугами по организации отдыха и оздоровления, в том числе: - пребывание детей работников бюджетной сферы и всего контингента детей, направленных в профильные смены МБУ ДЮЦО «Дружба» и МБУ ДЮЦО «Икар» | 2015 | 36587,046 14 117,1 | 3 396,0 | 19365,341 14 117,1 | 13825,705 | УДМ | 100% удовлетворение потребностей в обеспечении отдыхом в загородных оздорови- тельных учреждениях детей города Владимира |
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайтеорганов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя главы администрации города Ерашову О.В.
Глава администрации города А.С. Шохин