Постановление Администрации Владимирской области от 07.02.2017 № 72

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.11.2013 № 1346

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

07.02.2017                                                                          № 72

 

Овнесении изменений в постановление

Губернатораобласти от 28.11.2013№ 1346

 

В соответствии спостановлением Губернатора области от 24.02.2014№ 164 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценкиэффективности государственных программ Владимирской области» 

 

п о с т а н о в л я ю:

 

1. Внести в постановление Губернатора области от28.11.2013№ 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Дополнительныемеры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 -2018 годы» изменение:

1.1. В названии и пункте 1 постановления цифры«2014-2018» заменить цифрами «2014-2020».

1.2. В приложении к постановлению:

1.2.1. В названии и по тексту приложения цифры«2014-2018» заменить цифрами «2014-2020».

1.2.2. Паспорт государственной программыизложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. В разделе I «Общая характеристикасферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основныхпроблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

1.2.3.1. Абзац 14 изложить в следующей редакции:

«Нарешение вопросов демографического развития Владимирской области направленымероприятия программ, в частности: «Развитие здравоохранения Владимирскойобласти на 2013 - 2020 годы», «Обеспечение доступным и комфортным жильемнаселения Владимирской области», «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельскихтерриторий» государственной программы развития агропромышленного комплексаВладимирской области на 2013 - 2020 годы»;

1.2.3.2. В абзаце32  цифры «2018» заменить цифрами «2020»,цифры «57,2» заменить цифрами «61,1», цифры «4,2%» заменить цифрами «4,3%»,цифры «31,6» заменить цифрами «29,8», цифры «9,4%» заменить цифрами «9,1%».

1.2.4. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачии показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыПрограммы, сроки и этапы реализации Программы»:

1.2.4.1. В абзаце 1 цифры«2027» заменить цифрами «2030»;

1.2.4.2. Абзац 6изложить в следующей редакции:

«- стимулированиерождаемости и увеличение доли вторых и последующих рождений (повышениекоэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7), увеличение доливторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 61,5процентов);

1.2.4.3. В абзаце 7цифры «11,8» заменить цифрами «10,5»; цифры «2018» заменить цифрами «2020»;цифры «74,0» заменить цифрами «75,3»;

1.2.4.4. В абзаце 8цифры «20,0» заменить цифрами «21,0»; цифры «36,5» заменить цифрами «37,5»;

1.2.4.5. Таблицу 1«Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения» изложить вредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.5. Таблицу 2«Перечень основных мероприятий программы, подпрограмм» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограммПрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.

1.2.6.Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.2.7.В подпрограмме 1 «Укрепление института семьи»:

1.2.7.1.В паспорте подпрограммы 1:

1.2.7.1.1.Строку «Соисполнители программы» дополнить словами «Протокольно-организационноеуправление администрации области»;

1.2.7.1.2.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 79754,62 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей;

в 2016 году - 21518,15 тыс. рублей;

в 2017 году - 12287,2 тыс. рублей;

в 2018 году - 12287,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 12253,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 12253,9 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 585,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 250,0 тыс. рублей.»;

1.2.7.1.3.Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7;

- повышение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости;

- увеличение числа зарегистрированных браков»;

1.2.7.2. В абзаце 2раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описаниеосновных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» цифры «2018» заменитьцифрами «2020», цифры «57,2» заменить цифрами «61,1», цифры «4,2%» заменитьцифрами «4,3%», цифры «31,6» заменить цифрами «29,8», цифры «9,4%» заменитьцифрами «9,1%»;

1.2.7.3. Таблицу 5 «Сведения о показателях(индикаторах) подпрограммы и их значения» раздела II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить согласноприложению № 5 к настоящему постановлению;

1.2.7.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Нареализацию мероприятий подпрограммы запланировано 79754,62 тыс. рублей, в томчисле:

изобластного бюджета предусмотрено:

в2014 году - 1838,7 тыс. рублей;

в2015 году - 1470,57 тыс. рублей;

в2016 году - 21518,15 тыс. рублей;

в2017 году - 12287,2 тыс. рублей;

в2018 году - 12287,2 тыс. рублей;

в2019 году - 12253,9 тыс. рублей;

в2020 году - 12253,9 тыс. рублей.

изместных бюджетов предусмотрено:

в2014 году - 585,0 тыс. рублей;

в2015 году - 585,0 тыс. рублей;

в2016 году - 585,0 тыс. рублей;

в2017 году - 585,0 тыс. рублей;

в2018 году - 585,0 тыс. рублей;

в2019 году - 585,0 тыс. рублей;

в2020 году - 585,0 тыс. рублей.

внебюджетныеисточники:

в2014 году - 250,0 тыс. рублей;

в2015 году - 250,0 тыс. рублей;

в2016 году - 250,0 тыс. рублей;

в2017 году - 250,0 тыс. рублей;

в2018 году - 250,0 тыс. рублей;

в2019 году - 250,0 тыс. рублей;

в2020 году - 250,0 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 1 «Укрепление института семьи», иинформация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета,бюджетов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов ивнебюджетных источников представлены в таблице 3.»;

1.2.7.5.Абзац 4 раздела V «Прогноз конечных результатов реализацииподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«-повысить коэффициент рождаемости на 1000 человек населения до 11,7;».

1.2.8.В подпрограмме 2 «Социальная поддержка семьи и детства»:

1.2.8.1.В паспорте подпрограммы 2:

1.2.8.1.1.Абзац 4 строки «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«-реализация мер, направленных на организацию отдыха и (или) оздоровлениямногодетных и малообеспеченных семей»;

1.2.8.1.2.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 14271363,63 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 2070843,93 тыс. рублей;

в 2017 году - 2200861,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 2266838,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 2310852,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 2310852,8 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 766891,47 тыс. рублей;

в 2017 году - 760856,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 745567,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 756145,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 756145,7 тыс. рублей.»;

1.2.8.1.3.Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7;

- повышение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости;

- увеличение ежемесячного дохода семей с детьми за счет мер социальной поддержки»;

1.2.8.2.В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализацииподпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основныеожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

1.2.8.2.1.Абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«-организация отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей»;

1.2.8.2.2.Таблицу 8 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения»изложить согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.2.8.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

Нареализацию мероприятий подпрограммы запланировано 14271363,63 тыс. рублей, втом числе:

изобластного бюджета предусмотрено:

в2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;

в2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;

в2016 году – 2070843,93 тыс. рублей;

в2017 году - 2200861,6 тыс. рублей;

в2018 году - 2266838,2 тыс. рублей;

в2019 году - 2310852,8 тыс. рублей;

в2020 году - 2310852,8 тыс. рублей.

Изних за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертовпредусмотрено:

в2014 году - 510267,7 тыс. рублей;

в2015 году - 648707,0 тыс. рублей;

в2016 году - 766891,47 тыс. рублей;

в2017 году - 760856,0 тыс. рублей;

в2018 году - 745567,4 тыс. рублей;

в2019 году - 756145,7 тыс. рублей;

в2020 году - 756145,7 тыс. рублей.

Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2«Социальная поддержка семьи и детства», и информация по ресурсному обеспечениюза счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета) представлены в таблице 3.».

1.2.9.В подпрограмме 3 «Укрепление здоровья населения»:

1.2.9.1.В паспорте подпрограммы 3:

1.2.9.1.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 5180,0 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 700,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 40,0 тыс. рублей.».

1.2.9.1.2. Строку «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- сокращение естественной убыли на 1000 человек населения до 3,5;

- снижение коэффициента смертности на 37,1%;

- увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 92%;

- сокращение числа случаев преждевременного прерывания беременности до 51 на 100 родов;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения на 6,7 лет»;

1.2.9.2. Таблицу 11 «Сведения о показателях(индикаторах) подпрограммы и их значения» раздела II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить согласноприложению № 7 к настоящему постановлению;

1.2.9.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

«IV.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Нареализацию мероприятий подпрограммы 3 запланировано 5180,0  тыс. рублей, в том числе:

-из местных бюджетов предусмотрено:

в2014 году - 700,0 тыс. рублей;

в2015 году - 700,0 тыс. рублей;

в2016 году - 700,0 тыс. рублей;

в2017 году - 700,0 тыс. рублей;

в2018 году - 700,0 тыс. рублей;

в2019 году - 700,0 тыс. рублей;

в2020 году - 700,0 тыс. рублей.

-из внебюджетных источников:

в2014 году - 40,0 тыс. рублей;

в2015 году - 40,0 тыс. рублей;

в2016 году - 40,0 тыс. рублей;

в2017 году - 40,0 тыс. рублей;

в2018 году - 40,0 тыс. рублей;

в2019 году - 40,0 тыс. рублей;

в2020 году - 40,0 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения», иинформация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета,бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетныхисточников представлены в таблице 3.»;

1.2.9.4. Раздел V «Прогноз конечныхрезультатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«V.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

 

Выполнениемероприятий подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения» будетспособствовать:

-сокращению естественной убыли на 1000 человек населения до 3,5;

-снижению коэффициента смертности на 37,1%;

-увеличению удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общейчисленности учащихся государственных (муниципальных) образовательныхорганизаций до 92%;

-сокращению числа случаев преждевременного прерывания беременности до 51 случаяна 100 родов;

-увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения на 6,7 лет.».

1.2.10. В подпрограмме 4 «Развитие потенциаламолодежи»:

1.2.10.1. В паспорте подпрограммы 4:

1.2.10.1.1. Строку«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 56181,93 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей;

в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей;

в 2016 году - 11322,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 7767,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 7767,7 тыс. рублей;

в 2019 году - 7767,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 7767,7 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2016 году - 3551,95 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 20,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 160,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 80,0 тыс. рублей.».

1.2.10.1.2. Строку «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов, на 13,5%;

- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, на 22,2%;

- увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики, на 9,5%;»;

1.2.10.2. Таблицу 14 «Сведения о показателях(индикаторах) подпрограммы и их значения» раздела II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить согласноприложению № 8 к настоящему постановлению;

1.2.10.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«IV.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Нареализацию мероприятий подпрограммы 4 запланировано 56181,93 тыс. рублей, в томчисле:

изобластного бюджета предусмотрено:

в2014 году - 5691,3 тыс. рублей;

в2015 году - 7317,73 тыс. рублей;

в2016 году - 11322,1 тыс. рублей;

в2017 году - 7767,7 тыс. рублей;

в2018 году - 7767,7 тыс. рублей;

в2019 году - 7767,7 тыс. рублей;

в2018 году - 7767,7 тыс. рублей.

Изних за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертовпредусмотрено:

в2016 году - 3551,95 тыс. рублей.

Изместных бюджетов предусмотрено:

в2014 году - 20,0 тыс. рублей;

в2015 году - 20,0 тыс. рублей;

в2016 году - 20,0 тыс. рублей;

в2017 году - 20,0 тыс. рублей;

в2018 году - 20,0 тыс. рублей;

в2019 году - 20,0 тыс. рублей;

в2020 году - 20,0 тыс. рублей.

Внебюджетныеисточники:

в2014 году - 80,0 тыс. рублей;

в2015 году - 160,0 тыс. рублей;

в2016 году - 80,0 тыс. рублей;

в2017 году - 80,0 тыс. рублей;

в2018 году - 80,0 тыс. рублей;

в2019 году - 80,0 тыс. рублей;

в2020 году - 80,0 тыс. рублей.

Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Развитиепотенциала молодежи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов ивнебюджетных источников представлены в таблице 3.»;

1.2.10.4.Раздел V «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:

 

« V Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

 

Выполнениемероприятий подпрограммы 4 позволит увеличить долю молодых людей, вовлеченных вдеятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов- на 13,5%, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержкуталантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческоеразвитие - на 22,2%, информированных о реализации в области государственноймолодежной политики - на 9,5%.».

1.2.11.В названии и по тексту приложений №1-3 к государственной программе цифры«2014-2018» заменить цифрами «2014-2020».

1.2.12.В приложении к Правилам предоставления и распределения субсидии из областногобюджета бюджету муниципального образования округ Муром на организацию ипроведение Всероссийского праздника семьи, любви и верности - памяти святыхблаговерных князей Петра и Февронии Муромских цифры«2014-2018» заменить цифрами «2014-2020».

2.Признать утратившими силу постановления Губернатора области:

-от 15.12.2009№ 1069 «О порядке расходования в 2010-2012 годах средств областного бюджетана проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий врамках долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации воВладимирской области на 2009-2012 годы»;

-от 15.12.2009№ 1069 «О порядке расходования в 2010-2011 годах средств областного бюджетана проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий врамках долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации воВладимирской области на 2009-2011 годы»;

-от 15.12.2009№ 1069 «О порядке расходования в 2010-2012 годах средств областного бюджетана проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий врамках долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации воВладимирской области на 2009-2012 годы».

3.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.

 

 

Губернатор  области                                       С.Ю.Орлова

 

 

Приложение № 1

к постановлению

администрации области

от 07.02.2017 № 72

 

Паспорт государственной программы Владимирской области«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирскойобласти на 2014 - 2020 годы»

 

Наименование государственной программы

Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2020 годы (далее - Программа)

Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

Ответственный исполнитель Программы

Комитет по социальной политике администрации области

Соисполнители Программы

Департамент социальной защиты населения администрации области;

департамент образования администрации области;

департамент здравоохранения администрации области;

департамент по физической культуре и спорту администрации области;

департамент записи актов гражданского состояния администрации области;

департамент культуры администрации области;

комитет общественных связей и СМИ администрации области;

комитет по молодежной политике администрации области;

протокольно-организационное управление администрации области;

органы местного самоуправления

Участники Программы

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (по согласованию);

Государственная инспекция труда во Владимирской области (по согласованию);

управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Владимирской области (по согласованию);

Владимирский некоммерческий благотворительный фонд «Дар жизни»(по согласованию)

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1 «Укрепление института семьи»;

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детства»;

Подпрограмма 3 «Укрепление здоровья населения»;

Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи»

Цели Программы

- улучшение демографической ситуации в области

Задачи Программы

- повышение социального статуса семьи в обществе, сохранение и развитие традиций семейной культуры;

- стимулирование рождаемости и увеличение доли вторых и последующих рождений;

- снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Целевые индикаторы и показатели Программы

- смертность населения;

- количество родившихся;

- естественная убыль населения;

- ожидаемая продолжительность жизни населения;

- доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов;

- доля молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность

Этапы и сроки реализации Программы

2014 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований Программы

Объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы составляет 14412480,18 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 14400675,18 тыс. рублей,

из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 4948132,92 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов - 9135,0 тыс. рублей (по согласованию);

- внебюджетные источники - 2670,0 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1373318,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1754114,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 2103684,18 тыс. рублей;

в 2017 году - 2220916,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 2286893,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 2330874,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 2330874,4 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 770443,42 тыс. рублей;

в 2017 году - 760856,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 745567,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 756145,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 756145,7 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1305,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 370,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- своевременно и оперативно оценивать демографическую ситуацию;

- переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи;

- повысить уровень рождаемости до 11,7 на 1000 человек населения;

- повысить суммарный коэффициент рождаемости;

- снизить смертность до 10,5 на 1000 человек населения;

- сократить коэффициент естественной убыли населения до 3,5;

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 75,3 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения

 

 

Приложение № 2

к постановлению

администрации области

от07.02.2017 № 72

 

Сведения

о показателях (индикаторах) Программы и их значения

 

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

2012 (базовый)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2020 годы"

1.

Смертность населения

на 1000 человек населения

16,7

16,2

15,5

14,9

13,1

11,8

11,1

10,5

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- младенческая

на 1000 родившихся живыми

7,8

7,0

6,8

6,5

6,4

6,3

6,1

6,0

 

- материнская

на 100 тыс. родившихся живыми

24,3

16,9

16,9

16,8

16,7

16,5

16,4

16,3

2.

Количество родившихся

на 1000 человек населения

11,5

11,5

11,5

11,6

11,6

11,7

11,7

11,7

3.

Суммарный коэффициент рождаемости

число родившихся на 1 женщину

1,619

1,588

1,620

1,799

1,802

1,843

1,850

1,880

4.

Естественная убыль населения

на 1000 человек населения

5,2

4,7

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

5.

Ожидаемая продолжительность жизни населения

лет

68,6

71,6

72,2

72,7

73,4

74,0

74,7

75,3

6.

Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов

проценты

7,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

7.

Охват журналистов и СМИ, регулярно освещающих вопросы демографической политики, участвующих в конкурсе

человек

40

60

70

70

70

70

70

70

Показатели выполнения подпрограмм 1 "Укрепление института семьи", 2 "Социальная поддержка семьи и детства"

1.

Количество родившихся

на 1000 человек населения

11,5

11,5

11,5

11,6

11,6

11,7

11,7

11,7

2.

Суммарный коэффициент рождаемости

число родившихся на 1 женщину

1,619

1,588

1,620

1,799

1,802

1,843

1,850

1,880

3.

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

проценты

50,3

50,6

50,9

58,6

59

60

61

61,5

4.

Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке

в процентах к общему числу родившихся

22,5

22,0

21,5

21,0

20,5

20,0

19,5

19,0

5.

Охват журналистов и СМИ, регулярно освещающих вопросы демографической политики, участвующих в конкурсе

человек

40

60

70

70

70

70

70

70

6.

Кредиторская задолженность муниципальных образований по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета

тыс. руб.

-

-

-

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

7.

Количество изданных  методических пособий, печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства

экземпляров

-

-

-

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

8.

Количество многодетных и малообеспеченных семей, охваченных отдыхом и (или) оздоровлением

единиц

-

-

-

513

850

900

950

1000

Показатели выполнения подпрограммы 3 "Укрепление здоровья населения"

1.

Смертность населения

на 1000 человек населения

16,7

16,2

15,5

14,9

13,1

11,8

11,1

10,5

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- младенческая

на 1000 родившихся живыми

7,8

7,0

6,8

6,5

6,4

6,3

6,1

6,0

 

- материнская

на 100 тыс. родившихся живыми

24,3

16,9

16,9

16,8

16,7

16,5

16,4

16,3

2.

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций

проценты

80,6

84,0

84,5

90,0

90,5

91,0

91,5

92,0

3.

Естественная убыль населения

на 1000 человек населения

5,2

4,7

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

4.

Число абортов

на 100 родов

70,5

70,0

69,5

53,0

52,5

52,0

51,5

51,0

5.

Ожидаемая продолжительность жизни населения

лет

68,6

71,6

72,2

72,7

73,4

74,0

74,7

75,3

Показатели выполнения подпрограммы 4 "Развитие потенциала молодежи"

1.

Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов

проценты

7,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

2.

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие

проценты

15,3

32,0

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

37,5

3.

Доля молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики

проценты

11,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)

единицы

-

-

-

38

-

-

-

-

5.

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

тысяча единиц

-

-

-

0,300

-

-

-

-

6.

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий

тысяча единиц

-

-

-

1,500

-

-

-

-

 

 

Приложение № 3

к постановлению

администрации области

от 07.02.2017 № 72

 

Таблица 2

 

Перечень

основных мероприятийпрограммы, подпрограмм

 

N

п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Значения целевых индикаторов по годам реализации

Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)

Начала реализации

Окончания реализации

1.

Подпрограмма 1. Укрепление института семьи

2.

Основное мероприятие 1.1. Анализ демографической ситуации в области и издание методических пособий

Комитет по социальной политике

2014

2020

Количество изданных методических пособий, печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства:

2016 г. - не менее 15000;

2017 г. - не менее 15000;

2018 г. - не менее 15000;

2019 г.- не менее 15000;

2020 г. - не менее 15000.

Анализ демографической ситуации позволяет осуществлять оценку эффективности реализации Программы и при необходимости корректировку мер, направленных на регулирование демографической политики;

Издание методических пособий, печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства не менее 15000 в год.

 

3.

Основное мероприятие 1.2. Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций

Комитет по социальной политике

2014

2020

Количество родившихся (на 1000 человек населения):

2014 г. - 11,5;

2015 г. - 11,5;

2016 г. - 11,6;

2017 г. - 11,6;

2018 г. - 11,7;

2019 г. - 11,7;

2020 г.- 11,7.

Повышение коэффициента рождаемости до 11,7 в течение года в среднем на 1000 человек населения;

 

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 женщину):

2014 г. - 1,588;

2015 г. - 1,620;

2016 г. - 1,799;

2017 г. - 1,802;

2018 г. - 1,843;

2019 г. - 1,850;

2020 г. - 1,880.

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,880 родившегося на 1 женщину;

 

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости (проценты):

2014 г. - 50,6;

2015 г. - 50,9;

2016 г. - 58,6;

2017 г. - 59,0;

2018 г. - 60,0;

2019 г. - 61,0;

2020 г. - 61,5.

Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 61,5%;

 

Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке (в процентах к общему числу родившихся):

2014 г. - 22,0;

2015 г. - 21,5;

2016 г. - 21,0;

2017 г. - 20,5;

2018 г. - 20,0;

2019 г.- 19,5;

2020 г. - 19,0.

 

Снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 19,0%;

 

Охват журналистов и СМИ, регулярно освещающих вопросы демографической политики, участвующих в конкурсе (человек):

2014 г. - 60;

2015 г. - 70;

2016 г. - 70;

2017 г. - 70;

2018 г. - 70;

2019 г. - 70;

2020 г. - 70.

Увеличение количества человек - участников конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации до 70;

 

Кредиторская задолженность муниципальных образований по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета (тыс. руб.):

2016 г. - отсутствует;

2017 г. - отсутствует;

2018 г. - отсутствует;

2019 г. - отсутствует;

2020 г. - отсутствует.

 

 

 

Отсутствие кредиторской задолженности муниципальных образований по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета.

4.

Подпрограмма 2. Социальная поддержка семьи и детства

5.

Основное мероприятие 2.1. Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в том числе организация отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей

Департамент социальной защиты населения

2014

2020

Количество родившихся (на 1000 человек населения):

2014 г. - 11,5;

2015 г. - 11,5;

2016 г. - 11,6;

2017 г. - 11,6;

2018 г. - 11,7;

2019 г. - 11,7;

2020 г.- 11,7.

Повышение коэффициента рождаемости до 11,7 в течение года в среднем на 1000 человек населения;

 

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 женщину):

2014 г. - 1,588;

2015 г. - 1,620;

2016 г. - 1,799;

2017 г. - 1,802;

2018 г. - 1,843;

2019 г. - 1,850;

2020 г. - 1,880.

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,880 родившегося на 1 женщину;

 

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости (проценты):

2014 г. - 50,6;

2015 г. - 50,9;

2016 г. - 58,6;

2017 г. - 59,0;

2018 г. - 60,0;

2019 г. - 61,0;

2020 г. - 61,5.

Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 61,5%;

 

Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке (в процентах к общему числу родившихся):

2014 г. - 22,0;

2015 г. - 21,5;

2016 г. - 21,0;

2017 г. - 20,5;

2018 г. - 20,0;

2019 г.- 19,5;

2020 г. - 19,0.

Снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 19,0%;

 

Количество многодетных и малообеспеченных семей, охваченных отдыхом и (или) оздоровлением (единиц):

2016 г.- 513;

2017 г.- 850;

2018 г.- 900;

2019 г.- 950;

2020 г.- 1000.

Увеличение количества малообеспеченных семей, охваченных отдыхом и (или) оздоровлением до 1000 единиц;

 

6.

Подпрограмма 3. Укрепление здоровья населения

7.

Основное мероприятие 3.1. Меры, направленные на снижение уровня младенческой и материнской смертности

Департамент здравоохранения

2014

2020

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми):

2014 г. - 7,0;

2015 г. - 6,8;

2016 г. - 6,5;

2017 г. - 6,4;

2018 г. - 6,3;

2019 г. - 6,1;

2020 г. - 6,0.

Снижение младенческой смертности до 6 случаев на 1000 родившихся живыми;

 

 

Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми):

2014 г. - 16,9;

2015 г. - 16,9;

2016 г. - 16,8;

2017 г. - 16,7;

2018 г. - 16,5;

2019 г. - 16,4;

2020 г. - 16,3.

Снижение материнской смертности до 16,3 случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми;

8.

Основное мероприятие 3.2. Меры, направленные на снижение смертности трудоспособного населения

Департамент здравоохранения

2014