Постановление от 09.06.2010 г № 677
О внесении изменений в постановление Губернатора области от 14.12.2009 № 1060 «О долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 – 2015 гг.»
В соответствии с постановлением Губернатора области от 14.05.2010 № 578 «О выделении денежных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения)» постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 14.12.2009 № 1060 «О долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 – 2015 гг.» следующие изменения:
1.1.В разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
|
Источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 39 087 551,2 тыс.руб.
В том числе:
федерального бюджета – 7 321 003,3 тыс.руб.;
областного бюджета – 30 932 556,8 тыс.руб.;
муниципальных бюджетов – 833 991,1 тыс.руб. (по согласованию).
|
1.2.В разделе 3 таблицу 3.1.1. изложить в следующей редакции:
Объем выполнения работ по строительству, реконструкции и модернизации
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1.
|
Строительство, реконструкция и модернизация автодорог, в том числе за счет средств:
|
783 291,8
|
397 149,9
|
780 213*
|
780 213*
|
1 888 481*
|
1 940 669*
|
1 987 032*
|
|
федерального бюджета
|
366 569,3
|
0
|
731 516*
|
731 516*
|
1 782 709*
|
1 832 324*
|
1 876 369*
|
|
областного бюджета
|
400 525,4
|
397 149,9
|
32 500**
|
32 500**
|
89 575**
|
92 148**
|
94 466**
|
|
местного бюджета
|
16 197,1
|
0
|
16 197**
|
16 197**
|
16 197**
|
16 197**
|
16 197**
|
|
ввод строительства (км / п.м)
|
3,86 / 1393,6
|
0
|
0
|
13,13 / 269,76
|
0
|
2,0
|
23,6/277,0
|
|
ввод реконструкции (км /п.м)
|
0
|
14,0
|
0
|
0
|
11,6
|
24,7
|
34,6
|
|
ввод капитального ремонта (км)
|
12,243
|
0
|
12,243
|
12,243
|
12,243
|
12,243
|
12,243
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
строительство, реконструкция и модернизация автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения, в том числе за счет средств:
|
685 578,7
|
397 149,9
|
682 500*
|
682 500*
|
1 790 768*
|
1 842 956*
|
1 889 319*
|
|
федерального бюджета
|
285 053,3
|
0
|
650 000*
|
650 000*
|
1 701 193*
|
1 750 808*
|
1 794 853*
|
|
областного бюджета
|
400 525,4
|
397 149,9
|
32 500**
|
32 500**
|
89 575**
|
92 148**
|
94 466**
|
|
местного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ввод строительства (км /п.м)
|
3,86 / 1393,6
|
0
|
0
|
13,13 / 269,76
|
3,4
|
2,0
|
23,6/277,0
|
|
ввод реконструкции (км /п.м)
|
|
14,0
|
0
|
0
|
9,8
|
24,7
|
34,6
|
1.2.
|
субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе за счет средств:
|
97 713,1
|
0
|
97 713**
|
97 713**
|
97 713**
|
97 713**
|
97 713**
|
|
федерального бюджета
|
81 516,0
|
0
|
81 516**
|
81 516**
|
81 516**
|
81 516**
|
81 516**
|
|
местного бюджета
|
16 197,1
|
0
|
16 197**
|
16 197**
|
16 197**
|
16 197**
|
16 197**
|
|
ввод реконструкции (км /п.м)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод капитального ремонта (км)
|
12, 243
|
0
|
12, 243
|
12, 243
|
12, 243
|
12, 243
|
12, 243
|
1.3.В разделе 3 таблицу 3.2.1. изложить в следующей редакции:
|
№ п/п
|
Наименование работ
|
Ед. изм.
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1.
|
Капитальный ремонт
|
тыс.руб.
|
48 565,4
|
92 779
|
69 000
|
45 000
|
3 953 488
|
5 691 710
|
7 614 404
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
обустройство дорог
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
58 000
|
61 000
|
64 000
|
1.2.
|
капитальный ремонт дорог
|
тыс.руб.
|
13 322,2
|
80 427
|
9 000
|
10 000
|
3 799 627
|
5 532 948
|
7 450 830
|
|
|
км
|
1,8
|
3,4
|
1,1
|
1,1
|
128
|
168
|
204
|
1.3.
|
капитальный ремонт мостов и путепроводов
|
тыс.руб.
|
35 243,17
|
12 352
|
60 000
|
35 000
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
|
|
п.м / шт.
|
120,24 / 2
|
44,16 / 1
|
71,0 / 2
|
60,0 / 2
|
36,0 / 1
|
14,04 / 1
|
22,72/1
|
1.4.
|
капитальный ремонт труб
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32 000
|
33 000
|
34 000
|
|
|
шт.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
1.5.
|
прочие виды строительно-монтажных работ
|
тыс.руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13 861
|
14 762
|
15 574
|
2.
|
Ремонт
|
тыс.руб.
|
108 432,7
|
106 152
|
123 288
|
134 000
|
1 331 649
|
1 489 562
|
1 689 516
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
ремонт дорог
|
тыс.руб.
|
79 194,7
|
95 428
|
110 288
|
110 000
|
1 234 930
|
1 381 448
|
1 526 956
|
|
|
км
|
86,80
|
129
|
116
|
226
|
212
|
212
|
216
|
2.2.
|
ремонт мостов и путепроводов
|
тыс.руб.
|
22 445
|
100
|
0
|
11 000
|
9 100
|
15 000
|
64 000
|
|
|
п.м / шт.
|
84,0 / 2
|
33,7/1
|
0
|
121,4 / 2
|
67,72 / 2
|
127,92 / 3
|
135,0 / 3
|
2.3.
|
ремонт труб
|
тыс.руб.
|
5 353
|
6 790
|
8 000
|
8 000
|
80 000
|
85 000
|
90 000
|
|
|
шт.
|
8
|
13
|
9
|
9
|
40
|
40
|
40
|
2.4.
|
прочие виды строительно-монтажных работ
|
тыс.руб.
|
1 440,0
|
3 834
|
5 000
|
5 000
|
7 619
|
8 114
|
8 560
|
3.
|
Содержание
|
тыс.руб.
|
774 198,4
|
721 551
|
686 630
|
671 859
|
828 152
|
851 033
|
897 923
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
зимнее содержание
|
тыс.руб.
|
272 270,0
|
290 000
|
300 000
|
290 000
|
428 152
|
471 033
|
517 923
|
3.2.
|
летнее содержание
|
тыс.руб.
|
501 928,4
|
431 551
|
386 630
|
381 859
|
400 000
|
380 000
|
380 000
|
|
ИТОГО по строкам 1 – 3
|
тыс.руб.
|
931 196,5
|
920 482
|
878 918
|
850 859
|
6 113 289
|
8 032 305
|
10 201 843
|
4.
|
Субсидии (бюджетные кредиты) муниципальным образованиям на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
тыс.руб.
|
0
|
114 630*
|
172 422*
|
172 422*
|
429 331
|
452 491
|
473 816
|
1.4.В разделе 5 таблицу 5.1.1. изложить в следующей редакции:
|
|
Источники и объемы финансирования* (тыс.рублей)
|
федеральный бюджет
|
областной бюджет
|
местные бюджеты
|
ИТОГО за счет всех источников
|
2009
|
всего
|
366 569,3
|
1 384 298,9
|
16 197,1
|
1 767 065,3
|
в том числе дорог:
|
|
|
|
|
регионального или межмуниципального значения
|
285 053,3
|
1 384 298,9
|
0
|
1 669 352,2
|
местного значения
|
81 516
|
0
|
16 197,1
|
97 713,1
|
2010
|
всего
|
0
|
1 357 499,9
|
188 619
|
1 546 118,9
|
в том числе дорог:
|
|
|
|
|
регионального или межмуниципального значения
|
0
|
1 357 499,9
|
0
|
1 357 499,9
|
местного значения
|
0
|
0
|
188 619
|
188 619
|
2011
|
всего
|
731 516
|
951 563
|
188 619
|
1 871 698
|
в том числе дорог:
|
|
|
|
|
регионального или межмуниципального значения
|
650 000
|
951 563
|
0
|
1 601 563
|
местного значения
|
81 516
|
0
|
188 619
|
270 135
|
2012
|
всего
|
731 516
|
922 542
|
188 619
|
1 842 677
|
в том числе дорог:
|
|
|
|
|
регионального или межмуниципального значения
|
650 000
|
922 542
|
0
|
1 572 542
|
местного значения
|
81 516
|
0
|
188 619
|
270 135
|
2013
|
всего
|
1 782 709
|
6 738 532
|
80 597
|
8 601 838
|
в том числе дорог:
|
|
|
|
|
регионального или межмуниципального значения
|
1 701 193
|
6 309 201
|
0
|
8 010 394
|
местного значения
|
81 516
|
429 331
|
80 597
|
591 444
|
2014
|
всего
|
1 832 324
|
8 689 596
|
84 071
|
10 605 991
|
в том числе дорог:
|
|
|
|
|
регионального или межмуниципального значения
|
1 750 808
|
8 237 105
|
0
|
9 987 913
|
местного значения
|
81 516
|
452 491
|
84 071
|
618 078
|
2015
|
всего
|
1 876 369
|
10 888 525
|
87 269
|
12 852 163
|
в том числе дорог:
|
|
|
|
|
регионального или межмуниципального значения
|
1 794 853
|
10 414 709
|
0
|
12 209 562
|
местного значения
|
81 516
|
473 816
|
87 269
|
642 601
|
Всего на реализацию Программы
|
7 321 003,3
|
30 932 556,8
|
833 991,1
|
39 087 551,2
|
в том числе дорог:
|
|
|
|
|
регионального или межмуниципального значения
|
6 831 907,3
|
29 576 918,8
|
0
|
36 408 826,1
|
местного значения
|
489 096
|
1 355 638
|
833 991,1
|
2 678 725,1
|
1.5.В разделе 7 таблицу изложить в следующей редакции:
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Срок испол-нения
|
Объем финанси-
рования**
(тыс.руб.)
|
В том числе за счет средств
|
Исполни-тели –ответствен-ные за реализацию мероприя-тия
|
Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)
|
федерального бюджета
|
областного бюджета
|
местного бюджета
|
Вне-бюдж. источников
|
Всего
|
из них субсидии мун.обр.
|
Всего
|
из них субсидии
мун.обр.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Задача Программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог, вывода основного транспортного потока за пределы населенных пунктов.
|
1
|
Развитие сети автодорог (строительство, реконструкция и модернизация автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них)
|
2009
|
783 291,8
|
366 569,3
|
81 516
|
400 525,4
|
0
|
16 197,1
|
0
|
ДТДХ, ГУ «Влад-упрадор»*, ОМСУ*
|
Ввод в эксплуатацию объектов стр-ва автодорог по годам: 2009 – 3,86 км 2010 – 14,0 км 2011 – 0 км 2012 – 13,13 км 2013 – 11,6 км 2014 – 20,7 км 2015 – 23,6 км
|
2010
|
397 149,9
|
0
|
0
|
397 149,9
|
0
|
0
|
0
|
2011
|
780 213
|
731 516
|
81 516
|
32 500
|
0
|
16 197
|
0
|
2012
|
780 213
|
731 516
|
81 516
|
32 500
|
0
|
16 197
|
0
|
2013
|
1 888 481
|
1 782 709
|
81 516
|
89 575
|
0
|
16 197
|
0
|
2014
|
1 940 669
|
1 832 324
|
81 516
|
92 148
|
0
|
16 197
|
0
|
2015
|
1 987 032
|
1 876 369
|
81 516
|
94 466
|
0
|
16 197
|
0
|
|
ИТОГО
по разделу 1.
|
|
8 557 049,7
|
7 321 003,3
|
489 096
|
1 138 864,3
|
0
|
97 182,1
|
0
|
Задача Программы: Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения авто-транспорта, восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них путем проведения ремонтов, повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям.
|
2
|
Сохранение существующей сети дорог
|
2009
|
983 773,5
|
0
|
0
|
983 773,5
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2010
|
1 148 969
|
0
|
0
|
960 350
|
0
|
188 619
|
0
|
2011
|
1 091 485
|
0
|
0
|
919 063
|
0
|
172 422
|
0
|
2012
|
1 062 464
|
0
|
0
|
890 042
|
0
|
172 422
|
0
|
2013
|
6 713 357
|
0
|
0
|
6 648 957
|
429 331
|
64 400
|
0
|
2014
|
8 665 322
|
0
|
0
|
8 597 448
|
452 491
|
67 874
|
0
|
2015
|
10 865 131
|
0
|
0
|
10 794 059
|
473 816
|
71 072
|
0
|
|
ИТОГО
по разделу 2.
|
|
30 530 501,5
|
0
|
0
|
29 793 692,5
|
1 355 638
|
736 809
|
0
|
2.1.
|
Содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) действующей сети автомобильных дорог общего пользования
|
2009
|
931 196,5
|
0
|
0
|
931 196,5
|
0
|
0
|
0
|
2010
|
1 109 101
|
0
|
0
|
920 482
|
0
|
188 619
|
0
|
2011
|
1 051 340
|
0
|
0
|
878 918
|
0
|
172 422
|
0
|
2012
|
1 023 281
|
0
|
0
|
850 859
|
0
|
172 422
|
0
|
2013
|
6 607 020
|
0
|
0
|
6 542 620
|
429 331
|
64 400
|
0
|
2014
|
8 552 670
|
0
|
0
|
8 484 796
|
452 491
|
67 874
|
0
|
2015
|
10 746 731
|
0
|
0
|
10 675 659
|
473 816
|
71 072
|
0
|
|
ИТОГО
по разделу 2.1.
|
|
30 021 339,5
|
0
|
0
|
29 284 530,5
|
1 355 638
|
736 809
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
регионального или межмуниципального значения
|
2009
|
931 196,5
|
0
|
0
|
931 196,5
|
0
|
0
|
0
|
ДТДХ,
ГУ «Влад
упрадор»*
|
Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения, не отвечающих нормативным треб.:
2009–53,4 %, 2010–53,4 %,
2011–53 %, 2012–53%, 2013–52%, 2014–51%, 2015–50%
|
2010
|
920 482
|
0
|
0
|
920 482
|
0
|
0
|
0
|
2011
|
878 918
|
0
|
0
|
878 918
|
0
|
0
|
0
|
2012
|
850 859
|
0
|
0
|
850 859
|
0
|
0
|
0
|
2013
|
6 113 289
|
0
|
0
|
6 113 289
|
0
|
0
|
0
|
2014
|
8 032 305
|
0
|
0
|
8 032 305
|
0
|
0
|
0
|
2015
|
10 201 843
|
0
|
0
|
10 201 843
|
0
|
0
|
0
|
|
ИТОГО
по разделу 2.1.1.
|
|
27 928 892,5
|
0
|
0
|
27 928 892,5
|
0
|
0
|
0
|
2.1.2
|
местного значения
|
2009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДТДХ, ОМСУ*
|
Доля автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям:
2009-73,0 %, 2010–73,0 %,
2011–73,0 %, 2012–73,0 %, 2013–72,8 %, 2014–72,4 %,
2015–72,0 %
|
2010
|
188 619
|
0
|
0
|
0
|
0
|
188 619
|
0
|
2011
|
172 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
172 422
|
0
|
2012
|
172 422
|
0
|
0
|
0
|
0
|
172 422
|
0
|
2013
|
493 731
|
0
|
0
|
429 331
|
429 331
|
64 400
|
0
|
2014
|
520 365
|
0
|
0
|
452 491
|
452 491
|
67 874
|
0
|
2015
|
544 888
|
0
|
0
|
473 816
|
473 816
|
71 072
|
0
|
|
ИТОГО
по разделу 2.1.2
|
|
2 092 447
|
0
|
0
|
1 355 638
|
1 355 638
|
736 809
|
0
|
2.2
|
Прочие услуги
|
2009
|
50 897
|
0
|
0
|
50 897
|
0
|
0
|
0
|
ДТДХ, ГУ «Владупрадор»*
|
Разработка и утверж-дение проектной до-кументации по объек-там ремонта, капи-тального ремонта и содержания автомо-бильных дорог, мони-торинг состояния, обеспечение сохран-ности дорожной сети и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения
|
2010
|
38 849
|
0
|
0
|
38 849
|
0
|
0
|
0
|
2011
|
38 965
|
0
|
0
|
38 965
|
0
|
0
|
0
|
2012
|
38 053
|
0
|
0
|
38 053
|
0
|
0
|
0
|
2013
|
104 947
|
0
|
0
|
104 947
|
0
|
0
|
0
|
2014
|
111 172
|
0
|
0
|
111 172
|
0
|
0
|
0
|
2015
|
116 840
|
0
|
0
|
116 840
|
0
|
0
|
0
|
ИТОГО
по разделу 2.2.
|
|
499 723
|
0
|
0
|
499 723
|
0
|
0
|
0
|
2.3
|
Прочие расходы
|
2009
|
1 680
|
0
|
0
|
1 680
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2010
|
1 019
|
0
|
0
|
1 019
|
0
|
0
|
0
|
2011
|
1 180
|
0
|
0
|
1 180
|
0
|
0
|
0
|
2012
|
1 130
|
0
|
0
|
1 130
|
0
|
0
|
0
|
2013
|
1 390
|
0
|
0
|
1 390
|
0
|
0
|
0
|
2014
|
1 480
|
0
|
0
|
1 480
|
0
|
0
|
0
|
2015
|
1 560
|
0
|
0
|
1 560
|
0
|
0
|
0
|
ИТОГО
по разделу 2.3.
|
|
9 439
|
0
|
0
|
9 439
|
0
|
0
|
0
|
|
ВСЕГО
|
|
39 087 551,2
|
7 321 003,3
|
489 096
|
30 932 556,8
|
1 355 638
|
833 991,1
|
0
|
|
|
в том числе по годам
|
2009
|
1 767 065,3
|
366 569,3
|
81 516
|
1 384 298,9
|
0
|
16 197,1
|
0
|
|
|
2010
|
1 546 118,9
|
0
|
0
|
1 357 499,9
|
0
|
188 619
|
0
|
2011
|
1 871 698
|
731 516
|
81 516
|
951 563
|
0
|
188 619
|
0
|
2012
|
1 842 677
|
731 516
|
81 516
|
922 542
|
0
|
188 619
|
0
|
2013
|
8 601 838
|
1 782 709
|
81 516
|
6 738 532
|
429 331
|
80 597
|
0
|
2014
|
10 605 991
|
1 832 324
|
81 516
|
8 689 596
|
452 491
|
84 071
|
0
|
2015
|
12 852 163
|
1 876 369
|
81 516
|
10 888 525
|
473 816
|
87 269
|
0
|
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области А.В. Конышева.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области
Н.В. Виноградов