Постановление от 09.06.2010 г № 677

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 14.12.2009 № 1060 «О долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 – 2015 гг.»


В соответствии с постановлением Губернатора области от 14.05.2010 № 578 «О выделении денежных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения)» постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 14.12.2009 № 1060 «О долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 – 2015 гг.» следующие изменения:
1.1.В разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы Источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 39 087 551,2 тыс.руб. В том числе: федерального бюджета – 7 321 003,3 тыс.руб.; областного бюджета – 30 932 556,8 тыс.руб.; муниципальных бюджетов – 833 991,1 тыс.руб. (по согласованию).

1.2.В разделе 3 таблицу 3.1.1. изложить в следующей редакции:
Объем выполнения работ по строительству, реконструкции и модернизации автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них
№ п/п Наименование работ Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Строительство, реконструкция и модернизация автодорог, в том числе за счет средств: 783 291,8 397 149,9 780 213* 780 213* 1 888 481* 1 940 669* 1 987 032*
федерального бюджета 366 569,3 0 731 516* 731 516* 1 782 709* 1 832 324* 1 876 369*
областного бюджета 400 525,4 397 149,9 32 500** 32 500** 89 575** 92 148** 94 466**
местного бюджета 16 197,1 0 16 197** 16 197** 16 197** 16 197** 16 197**
ввод строительства (км / п.м) 3,86 / 1393,6 0 0 13,13 / 269,76 0 2,0 23,6/277,0
ввод реконструкции (км /п.м) 0 14,0 0 0 11,6 24,7 34,6
ввод капитального ремонта (км) 12,243 0 12,243 12,243 12,243 12,243 12,243
в том числе:
1.1. строительство, реконструкция и модернизация автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения, в том числе за счет средств: 685 578,7 397 149,9 682 500* 682 500* 1 790 768* 1 842 956* 1 889 319*
федерального бюджета 285 053,3 0 650 000* 650 000* 1 701 193* 1 750 808* 1 794 853*
областного бюджета 400 525,4 397 149,9 32 500** 32 500** 89 575** 92 148** 94 466**
местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
ввод строительства (км /п.м) 3,86 / 1393,6 0 0 13,13 / 269,76 3,4 2,0 23,6/277,0
ввод реконструкции (км /п.м) 14,0 0 0 9,8 24,7 34,6
1.2. субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе за счет средств: 97 713,1 0 97 713** 97 713** 97 713** 97 713** 97 713**
федерального бюджета 81 516,0 0 81 516** 81 516** 81 516** 81 516** 81 516**
местного бюджета 16 197,1 0 16 197** 16 197** 16 197** 16 197** 16 197**
ввод реконструкции (км /п.м)
ввод капитального ремонта (км) 12, 243 0 12, 243 12, 243 12, 243 12, 243 12, 243

1.3.В разделе 3 таблицу 3.2.1. изложить в следующей редакции:
№ п/п Наименование работ Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1. Капитальный ремонт тыс.руб. 48 565,4 92 779 69 000 45 000 3 953 488 5 691 710 7 614 404
в том числе:
1.1. обустройство дорог тыс.руб. 0 0 0 0 58 000 61 000 64 000
1.2. капитальный ремонт дорог тыс.руб. 13 322,2 80 427 9 000 10 000 3 799 627 5 532 948 7 450 830
км 1,8 3,4 1,1 1,1 128 168 204
1.3. капитальный ремонт мостов и путепроводов тыс.руб. 35 243,17 12 352 60 000 35 000 50 000 50 000 50 000
п.м / шт. 120,24 / 2 44,16 / 1 71,0 / 2 60,0 / 2 36,0 / 1 14,04 / 1 22,72/1
1.4. капитальный ремонт труб тыс.руб. 0 0 0 0 32 000 33 000 34 000
шт. 0 0 0 0 5 5 5
1.5. прочие виды строительно-монтажных работ тыс.руб. 0 0 0 0 13 861 14 762 15 574
2. Ремонт тыс.руб. 108 432,7 106 152 123 288 134 000 1 331 649 1 489 562 1 689 516
в том числе:
2.1. ремонт дорог тыс.руб. 79 194,7 95 428 110 288 110 000 1 234 930 1 381 448 1 526 956
км 86,80 129 116 226 212 212 216
2.2. ремонт мостов и путепроводов тыс.руб. 22 445 100 0 11 000 9 100 15 000 64 000
п.м / шт. 84,0 / 2 33,7/1 0 121,4 / 2 67,72 / 2 127,92 / 3 135,0 / 3
2.3. ремонт труб тыс.руб. 5 353 6 790 8 000 8 000 80 000 85 000 90 000
шт. 8 13 9 9 40 40 40
2.4. прочие виды строительно-монтажных работ тыс.руб. 1 440,0 3 834 5 000 5 000 7 619 8 114 8 560
3. Содержание тыс.руб. 774 198,4 721 551 686 630 671 859 828 152 851 033 897 923
в том числе:
3.1. зимнее содержание тыс.руб. 272 270,0 290 000 300 000 290 000 428 152 471 033 517 923
3.2. летнее содержание тыс.руб. 501 928,4 431 551 386 630 381 859 400 000 380 000 380 000
ИТОГО по строкам 1 – 3 тыс.руб. 931 196,5 920 482 878 918 850 859 6 113 289 8 032 305 10 201 843
4. Субсидии (бюджетные кредиты) муниципальным образованиям на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс.руб. 0 114 630* 172 422* 172 422* 429 331 452 491 473 816

* - предполагается предоставление бюджетных кредитов на содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения при наличии или прогнозируемом возникновении временного кассового разрыва, или дефицита бюджета муниципального образования, при условии выделения Владимирской области из федерального бюджета бюджетного кредита на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения).


1.4.В разделе 5 таблицу 5.1.1. изложить в следующей редакции:
Источники и объемы финансирования* (тыс.рублей)
федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты ИТОГО за счет всех источников
2009 всего 366 569,3 1 384 298,9 16 197,1 1 767 065,3
в том числе дорог:
регионального или межмуниципального значения 285 053,3 1 384 298,9 0 1 669 352,2
местного значения 81 516 0 16 197,1 97 713,1
2010 всего 0 1 357 499,9 188 619 1 546 118,9
в том числе дорог:
регионального или межмуниципального значения 0 1 357 499,9 0 1 357 499,9
местного значения 0 0 188 619 188 619
2011 всего 731 516 951 563 188 619 1 871 698
в том числе дорог:
регионального или межмуниципального значения 650 000 951 563 0 1 601 563
местного значения 81 516 0 188 619 270 135
2012 всего 731 516 922 542 188 619 1 842 677
в том числе дорог:
регионального или межмуниципального значения 650 000 922 542 0 1 572 542
местного значения 81 516 0 188 619 270 135
2013 всего 1 782 709 6 738 532 80 597 8 601 838
в том числе дорог:
регионального или межмуниципального значения 1 701 193 6 309 201 0 8 010 394
местного значения 81 516 429 331 80 597 591 444
2014 всего 1 832 324 8 689 596 84 071 10 605 991
в том числе дорог:
регионального или межмуниципального значения 1 750 808 8 237 105 0 9 987 913
местного значения 81 516 452 491 84 071 618 078
2015 всего 1 876 369 10 888 525 87 269 12 852 163
в том числе дорог:
регионального или межмуниципального значения 1 794 853 10 414 709 0 12 209 562
местного значения 81 516 473 816 87 269 642 601
Всего на реализацию Программы 7 321 003,3 30 932 556,8 833 991,1 39 087 551,2
в том числе дорог:
регионального или межмуниципального значения 6 831 907,3 29 576 918,8 0 36 408 826,1
местного значения 489 096 1 355 638 833 991,1 2 678 725,1

* - объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий


1.5.В разделе 7 таблицу изложить в следующей редакции:
№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-нения Объем финанси- рования** (тыс.руб.) В том числе за счет средств Исполни-тели –ответствен-ные за реализацию мероприя-тия Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)
федерального бюджета областного бюджета местного бюджета Вне-бюдж. источников
Всего из них субсидии мун.обр. Всего из них субсидии мун.обр.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача Программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог, вывода основного транспортного потока за пределы населенных пунктов.
1 Развитие сети автодорог (строительство, реконструкция и модернизация автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них) 2009 783 291,8 366 569,3 81 516 400 525,4 0 16 197,1 0 ДТДХ, ГУ «Влад-упрадор»*, ОМСУ* Ввод в эксплуатацию объектов стр-ва автодорог по годам: 2009 – 3,86 км 2010 – 14,0 км 2011 – 0 км 2012 – 13,13 км 2013 – 11,6 км 2014 – 20,7 км 2015 – 23,6 км
2010 397 149,9 0 0 397 149,9 0 0 0
2011 780 213 731 516 81 516 32 500 0 16 197 0
2012 780 213 731 516 81 516 32 500 0 16 197 0
2013 1 888 481 1 782 709 81 516 89 575 0 16 197 0
2014 1 940 669 1 832 324 81 516 92 148 0 16 197 0
2015 1 987 032 1 876 369 81 516 94 466 0 16 197 0
ИТОГО по разделу 1. 8 557 049,7 7 321 003,3 489 096 1 138 864,3 0 97 182,1 0
Задача Программы: Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения авто-транспорта, восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них путем проведения ремонтов, повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям.
2 Сохранение существующей сети дорог 2009 983 773,5 0 0 983 773,5 0 0 0
2010 1 148 969 0 0 960 350 0 188 619 0
2011 1 091 485 0 0 919 063 0 172 422 0
2012 1 062 464 0 0 890 042 0 172 422 0
2013 6 713 357 0 0 6 648 957 429 331 64 400 0
2014 8 665 322 0 0 8 597 448 452 491 67 874 0
2015 10 865 131 0 0 10 794 059 473 816 71 072 0
ИТОГО по разделу 2. 30 530 501,5 0 0 29 793 692,5 1 355 638 736 809 0
2.1. Содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) действующей сети автомобильных дорог общего пользования 2009 931 196,5 0 0 931 196,5 0 0 0
2010 1 109 101 0 0 920 482 0 188 619 0
2011 1 051 340 0 0 878 918 0 172 422 0
2012 1 023 281 0 0 850 859 0 172 422 0
2013 6 607 020 0 0 6 542 620 429 331 64 400 0
2014 8 552 670 0 0 8 484 796 452 491 67 874 0
2015 10 746 731 0 0 10 675 659 473 816 71 072 0
ИТОГО по разделу 2.1. 30 021 339,5 0 0 29 284 530,5 1 355 638 736 809 0
в том числе:
2.1.1. регионального или межмуниципального значения 2009 931 196,5 0 0 931 196,5 0 0 0 ДТДХ, ГУ «Влад упрадор»* Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения, не отвечающих нормативным треб.: 2009–53,4 %, 2010–53,4 %, 2011–53 %, 2012–53%, 2013–52%, 2014–51%, 2015–50%
2010 920 482 0 0 920 482 0 0 0
2011 878 918 0 0 878 918 0 0 0
2012 850 859 0 0 850 859 0 0 0
2013 6 113 289 0 0 6 113 289 0 0 0
2014 8 032 305 0 0 8 032 305 0 0 0
2015 10 201 843 0 0 10 201 843 0 0 0
ИТОГО по разделу 2.1.1. 27 928 892,5 0 0 27 928 892,5 0 0 0
2.1.2 местного значения 2009 0 0 0 0 0 0 0 ДТДХ, ОМСУ* Доля автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям: 2009-73,0 %, 2010–73,0 %, 2011–73,0 %, 2012–73,0 %, 2013–72,8 %, 2014–72,4 %, 2015–72,0 %
2010 188 619 0 0 0 0 188 619 0
2011 172 422 0 0 0 0 172 422 0
2012 172 422 0 0 0 0 172 422 0
2013 493 731 0 0 429 331 429 331 64 400 0
2014 520 365 0 0 452 491 452 491 67 874 0
2015 544 888 0 0 473 816 473 816 71 072 0
ИТОГО по разделу 2.1.2 2 092 447 0 0 1 355 638 1 355 638 736 809 0
2.2 Прочие услуги 2009 50 897 0 0 50 897 0 0 0 ДТДХ, ГУ «Владупрадор»* Разработка и утверж-дение проектной до-кументации по объек-там ремонта, капи-тального ремонта и содержания автомо-бильных дорог, мони-торинг состояния, обеспечение сохран-ности дорожной сети и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения
2010 38 849 0 0 38 849 0 0 0
2011 38 965 0 0 38 965 0 0 0
2012 38 053 0 0 38 053 0 0 0
2013 104 947 0 0 104 947 0 0 0
2014 111 172 0 0 111 172 0 0 0
2015 116 840 0 0 116 840 0 0 0
ИТОГО по разделу 2.2. 499 723 0 0 499 723 0 0 0
2.3 Прочие расходы 2009 1 680 0 0 1 680 0 0 0
2010 1 019 0 0 1 019 0 0 0
2011 1 180 0 0 1 180 0 0 0
2012 1 130 0 0 1 130 0 0 0
2013 1 390 0 0 1 390 0 0 0
2014 1 480 0 0 1 480 0 0 0
2015 1 560 0 0 1 560 0 0 0
ИТОГО по разделу 2.3. 9 439 0 0 9 439 0 0 0
ВСЕГО 39 087 551,2 7 321 003,3 489 096 30 932 556,8 1 355 638 833 991,1 0
в том числе по годам 2009 1 767 065,3 366 569,3 81 516 1 384 298,9 0 16 197,1 0
2010 1 546 118,9 0 0 1 357 499,9 0 188 619 0
2011 1 871 698 731 516 81 516 951 563 0 188 619 0
2012 1 842 677 731 516 81 516 922 542 0 188 619 0
2013 8 601 838 1 782 709 81 516 6 738 532 429 331 80 597 0
2014 10 605 991 1 832 324 81 516 8 689 596 452 491 84 071 0
2015 12 852 163 1 876 369 81 516 10 888 525 473 816 87 269 0

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области А.В. Конышева.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области
Н.В. Виноградов