Приложение к Решению от 22.08.2012 г № 190 Изменение

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города На 2012 год тыс. руб.


Наименование расходов Код главы Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Всего расходов В том числе за счет:
средств областного бюджета в том числе:
субвенции из областного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8
ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ
11. Управление образования администрации г. Владимира 873 0,0 0,0 0,0
11.6. Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 520 00 00 0,0 0,0 0,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1004 520 13 00 0,0 0,0 0,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1004 520 13 11 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 520 13 11 300 -80,0 -80,0 -80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 520 13 11 310 -80,0 -80,0 -80,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 1004 520 13 11 314 -80,0 -80,0 -80,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 520 13 11 600 80,0 80,0 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 520 13 11 610 80,0 80,0 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) 1004 520 13 11 611 80,0 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 520 13 13 300 -460,0 -460,0 -460,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 520 13 13 310 -460,0 -460,0 -460,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 1004 520 13 13 314 -460,0 -460,0 -460,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 520 13 13 600 460,0 460,0 460,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 520 13 13 610 460,0 460,0 460,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) 1004 520 13 13 611 460,0 460,0 460,0
Итого по текущему бюджету: 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 0,0 0,0 0,0