Постановление от 17.11.2014 г № 4325

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933


В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы города Владимира от 15.04.2009 N 1118, постановляю:
1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 19.03.2014 N 1001, от 27.03.2014 N 1101, от 25.06.2014 N 2368, от 30.07.2014 N 2784, от 01.09.2014 N 3158, от 13.10.2014 N 3734, от 20.10.2014 N 3865):
1.1.В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в новой редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2018 годах составляет 446244,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 440289,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 5955,0 тыс. рублей

".
1.2.В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1.В абзаце первом цифры "446744,0" заменить цифрами "446244,0".
1.2.2.В абзаце втором цифры "440789,0" заменить цифрами "440289,0".
1.2.3.Таблицу 1 изложить в новой редакции:
"
N п/п Наименование Подпрограммы Всего в 2014 - 2018 гг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1. "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью": 48250,0 9490,0 9690,0 9690,0 9690,0 9690,0
- средства бюджета города 48250,0 9490,0 9690,0 9690,0 9690,0 9690,0
2. "Развитие системы клубов по месту жительства": 41460,5 12884,5 2144,0 2144,0 12144,0 12144,0
- средства бюджета города 41460,5 12884,5 2144,0 2144,0 12144,0 12144,0
3. "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики": 356533,5 76316,5 70935,0 69988,0 69647,0 69647,0
- средства бюджета города; 350578,5 70361,5 70935,0 69988,0 69647,0 69647,0
- средства областного бюджета 5955,0 5955,0 0 0 0 0
Итого по Программе: 446244,0 98691,0 82769,0 81822,0 91481,0 91481,0
- средства бюджета города; 440289,0 92736,0 82769,0 81822,0 91481,0 91481,0
- средства областного бюджета 5955,0 5955,0 0 0 0 0

".
1.3.В приложении N 1 к Программе "Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма)" в разделе V "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы" в пункте 86 в графе 4 слово "январь" заменить словами "в течение года".
1.4.В приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)":
1.4.1.В разделе I "Паспорт Подпрограммы" в строке "Объемы и источники финансирования" цифры "41960,5" заменить цифрами "41460,5".
1.4.2.В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.4.2.1.Строку 2.6 изложить в новой редакции:
"
2.6. Обслуживание хоккейных кортов, стадиона МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный", в т.ч.: 2014 - 2018 3319,0 2144,0 2144,0 2354,0 2354,0 УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный"
- заливка и очистка (зимний период) 1454,0 1844,0 1844,0 1954,0 1954,0 Заливка и очистка 21 корта ежегодно
- текущий ремонт 365,0 300,0 300,0 400,0 400,0 Текущий ремонт 21 корта ежегодно
- приобретение машины для заливки льда 1500,0 - - - - Приобретение 1 машины для заливки льда

".
1.4.2.2.Строку 2.12 изложить в новой редакции:
"
2.12. Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы: 2014 2017 2018 915,0 - - 815,0 815,0 УДМ, ПМУ Наличие проектно-сметной документации и результатов государственной экспертизы
- по устройству отдельного входа в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" 71,0 - - 100,0 100,0
- по текущему ремонту вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" 80,0 - - 80,0 80,0
- по текущему ремонту клубов, кортов, спортивного комплекса (в том числе стационарного ограждения) МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" 64,0 - - 35,0 35,0
- по устройству отдельного входа (запасный выход) и текущему ремонту в клубах МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб" 600,0 - - 600,0 600,0
- по текущему ремонту в клубах и отделах МБУ "Молодежный центр" 100,0 - - - -

".
1.4.2.3.Строку "Итого по разделу II" изложить в новой редакции:
"
Итого по разделу II: 12038,8 2144,0 2144,0 10701,0 10701,0
37728,8

".
1.4.2.4.Строку "Итого по Подпрограмме" изложить в новой редакции:
"
Итого по Подпрограмме: 12884,5 2144,0 2144,0 12144,0 12144,0
41460,5

".
1.4.3.В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.4.3.1.В абзаце первом цифры "41960,5" заменить цифрами "41460,5".
1.4.3.2.Таблицу 3 изложить в новой редакции:
"
N п/п Наименование Подпрограммы Всего в 2014 - 2018 гг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. "Обеспечение пожарной безопасности" 1961,7 255,7 0 0 853,0 853,0
2. "Развитие материально-технической базы" 37728,8 12038,8 2144,0 2144,0 10701,0 10701,0
3. "Повышение качества клубной работы" 1770,0 590,0 0 0 590,0 590,0
Итого по Подпрограмме: 41460,5 12884,5 2144,0 2144,0 12144,0 12144,0

".
1.5.В приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" (далее - Подпрограмма)" в разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" строку 2.2 изложить в новой редакции:
"
2.2. Материально-техническое обеспечение помещений ДЮЦ "Клуб" 2014 56,0 - ДЮЦ "Клуб" Приобретение мебели, оргтехники и оборудования
2015 16,0 -
2016 16,0 -
2017 16,0 -
2018 16,0 -

".
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН