Постановление от 02.12.2014 г № 4536

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 N 4459


В целях уточнения расходов бюджета города, выделенных на реализацию муниципальных программ, постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 03.12.2013 N 4459 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014 - 2018 годы" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 23.12.2013 N 4743, от 12.03.2014 N 896, от 14.03.2014 N 947, от 30.06.2014 N 2434, от 18.09.2014 N 3501) следующие изменения:
1.1.В таблице раздела I "Паспорт программы" строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования программы Всего: 1003075,2 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города - 815894,6 тыс. руб.; средства областного бюджета - 156920,6 тыс. руб.; внебюджетные источники - 30260,0 тыс. руб."

1.2.В абзаце девятом раздела II "Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы" слова "профессионального мастерства" заменить словами "исполнительских искусств".
1.3.Подраздел "Количественный показатель" раздела "Проведение массовых мероприятий для населения" таблицы "Показатели результативности программы" раздела V "Результативность и эффективность программы" изложить в новой редакции:
"Количественный показатель
1. Количество мероприятий учреждений культурно-досугового типа, ед. 1896 2105 2208 2238 2248 2268 2268 2331
2. Количество мероприятий парков культуры и отдыха, ед. 635 628 628 640 655 663 663 676
3. Количество мероприятий планетария, ед. 1177 1200 1200 1224 1200 1200 1200 1235
4. Количество мероприятий выставочного центра, ед. 13 13 29 29 30 31 31 32"

1.4.В подразделе "Количественный показатель" раздела "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ" таблицы "Показатели результативности программы" раздела V "Результативность и эффективность программы" строку 1 "Количество мероприятий, ед." изложить в новой редакции:
"1. Количество мероприятий, ед. 312 312 312 296 310 316 316 319"

1.5.Раздел VI "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение программы
Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет бюджета города путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, внебюджетных источников и областного бюджета.
Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению. Всего на реализацию мероприятий программы предполагается направить 1003075,2 тыс. рублей, в том числе:
N п/п Источник финансирования ИТОГО 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению
1. Бюджет города Владимира 792156,7 148691,0 150517,7 164681,0 164781,0 163486,0
2. Областной бюджет 156782,6 19175,8 22006,0 45916,0 69684,8
3. Внебюджетные источники -
ИТОГО по задаче 1 : 948939,3 167866,8 172523,7 210597,0 234465,8 163486,0
Задача 2. Повышение разнообразия, разработка и внедрение новых форм услуг
1. Бюджет города Владимира 2390,0 990,0 880,0 240,0 140,0 140,0
2. Областной бюджет -
3. Внебюджетные источники 3300,0 550,0 550,0 700,0 700,0 800,0
ИТОГО по задаче 2 : 5690,0 1540,0 1430,0 940,0 840,0 940,0
Задача 3. Повышение кадрового потенциала учреждений культуры
1. Бюджет города Владимира 844,0 170,0 168,0 168,0 168,0 170,0
2. Областной бюджет -
3. Внебюджетные источники 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
ИТОГО по задаче 3 : 1094,0 220,0 218,0 218,0 218,0 220,0
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
1. Бюджет города Владимира 20503,9 9698,9 4905,0 1900,0 1900,0 2100,0
2. Областной бюджет 138,0 133,0 5,0 - - -
3. Внебюджетные источники 26710,0 6340,0 5330,0 5330,0 5240,0 4470,0
ИТОГО по задаче 4 : 47351,9 16171,9 10240,0 7230,0 7140,0 6570,0
Всего по всем задачам, в т.ч. 1003075,2 185798,7 184411,7 218985,0 242663,8 171216,0
1. Бюджет города Владимира 815894,6 159549,9 156470,7 166989,0 166989,0 165896,0
2. Областной бюджет 156920,6 19308,8 22011,0 45916,0 69684,8 -
3. Внебюджетные источники 30260,0 6940,0 5930,0 6080,0 5990,0 5320,0

1.6.Задачу 1 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению
1.1. Предоставление населению услуг учреждениями культурно-досугового типа 2014 52154,0 52154,0 УКИТ Дома и дворцы культуры ЦКИ на Соборной КДК Обеспечить увеличение количества мероприятий до 2331 ед. Обеспечить увеличение количества клубных формирований до 195 ед. Обеспечить увеличение количества участников клубных формирований до 3900 чел.
2015 53277,9 53277,9
2016 58158,0 58158,0
2017 57155,0 57155,0
2018 56526,0 56526,0
1.2. Предоставление населению услуг парками города 2014 35761,0 35761,0 УКИТ Парки культуры и отдыха Увеличить количество мероприятий до 676 ед. Увеличить количество досуговых объектов до 212 ед. Обеспечить организацию отдыха всех возрастных групп населения
2015 32623,0 32623,0
2016 35082,0 35082,0
2017 35082,0 35082,0
2018 39494,0 39494,0
1.3. Предоставление населению услуг выставочным центром 2014 2160,0 2160,0 УКИТ МБУК "Выставочный центр" Довести количество организованных выставок до 32 ежегодно. Сохранить разнообразие направлений экспозиций - 3 вида
2015 3173,4 3173,4
2016 3451,0 3451,0
2017 3451,0 3451,0
2018 2399,0 2399,0
1.4. Обеспечение деятельности учреждений исполнительских искусств 2014 26833,0 26833,0 УКИТ Учреждения исполнительских искусств Обеспечить показ спектаклей, концертных программ в количестве не менее 319 ед. в год. Обеспечить обновление репертуара не менее 2 новых программ в год
2015 29236,0 29236,0
2016 29651,9 29651,9
2017 28227,7 28227,7
2018 30724,0 30724,0
1.5. Организация библиотечного обслуживания населения 2014 26066,0 26066,0 УКИТ МБУК "ЦГБ" Обеспечить: - количество пользователей библиотеки - 65,1 тыс. чел.; - количество книговыдач - 1275,3 тыс. ед. Увеличить количество проводимых мероприятий до 1515 ед.
2015 26353,6 26353,6
2016 29638,0 29638,0
2017 29638,0 29638,0
2018 30443,0 30443,0
1.6. Предоставление населению услуг Владимирским планетарием 2014 3526,0 3526,0 Обеспечить проведение мероприятий и лекций не менее 1200 ед. в год; обеспечить ежегодное обновление лекционного материала - не менее 7 ед.
2015 3513,8 3513,8
2016 3818,0 3818,0
2017 3818,0 3818,0
2018 3900,0 3900,0
1.7. Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере культуры 2014 21366,8 19175,8 2191,0 Обеспечить доведение средней заработной платы к 2018 году работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по региону"
2015 24346,0 22006,0 2340,0
2016 50798,1 45916,0 4882,1
2017 77094,1 69684,8 7409,3

1.7.Пункт 2.3 задачи 2 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"2.3. Разработка и распространение новых информационных технологий в сфере культуры: - наполнение и совершенствование сайтов учреждений; - распространение услуг культуры в электронной форме; - подготовка и издание информационных буклетов о деятельности учреждений культуры; - информирование населения о проектах и мероприятиях, проводимых учреждениями культуры в СМИ 2014 850,0 800,0 50,0 УКИТ Учреждения культуры Увеличение потребителей услуг"
2015 850,0 800,0 50,0
2016 100,0 100,0
2017 100,0 100,0
2018 100,0 100,0

1.8.Пункт 2.8 задачи 2 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"2.8. Издание краеведческих материалов 2014 140,0 140,0 УКИТ МБУК "ЦГБ" Распространение краеведческих знаний среди населения"
2015 80,0 80,0
2016 140,0 140,0
2017 140,0 140,0
2018 140,0 140,0

1.9.Пункт 2.9 задачи 2 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"2.9. Организация и проведение новых крупных мероприятий (новые постановки спектаклей, Пасхальный фестиваль, Большой загородный пикник, "Иван Купала", библионочь и др.) 2014 550,0 50,0 500,0 УКИТ МБУК "ЦГБ" Увеличение охвата населения организацией досуга"
2015 500,0 500,0
2016 700,0 100,0 600,0
2017 600,0 600,0
2018 700,0 700,0

1.10.Пункт 3.1 задачи 3 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"3.1. Обеспечение финансирования на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений культуры 2014 170,0 170,0 УКИТ Учреждения культуры Увеличение заработной платы руководителей"
2015 168,0 168,0
2016 168,0 168,0
2017 168,0 168,0
2018 170,0 170,0

1.11.Пункт 4.1 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"4.1. Совершенствование материально-технического состояния учреждений клубно-досугового типа: 2014 10387,9 7387,9 3000,0 100-процентное завершение запланированных работ"
2015 2860,0 750,0 2110,0
2016 2110,0 2110,0
2017 2070,0 2070,0
2018 1800,0 1800,0

1.12.Подпункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 пункта 4.1 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"4.1.2. МАУК "Дом культуры молодежи": УКИТ МАУК "ДКМ" 100-процентное завершение запланированных работ
- ремонт фасада, помещений, гидроизоляция фундамента, системы электроснабжения, кровли 2014 1000,0 1000,0
2015 1100,0 600,0 500,0
2016 500,0 500,0
2017 500,0 500,0
2018 500,0 500,0
4.1.3. МБУК "Культурно-досуговый комплекс": УКИТ МБУК "КДК" 100-процентное завершение запланированных работ
- текущий ремонт помещений, фасада, кровли; 2014 50,0 50,0
2015 110,0 110,0
2016 110,0 110,0
2017 120,0 120,0
2018 140,0 140,0
- приобретение мебели, аппаратуры, костюмов; 2015 150,0 150,0
- приобретение микроавтобуса 2014 1500,0 1500,0
4.1.4. МАУК "Центр культуры и искусства на Соборной": УКИТ, МАУК "ЦКИ на Соборной" 100-процентное завершение запланированных работ"
- реставрационные и ремонтные работы фасада, помещений, замена окон, системы отопления; 2014 1000,0 1000,0
2015 500,0 500,0
2016 700,0 700,0
2017 800,0 800,0
2018 800,0 800,0
- приобретение комплекса светового оборудования; 2014 988,5 988,5
- монтаж светового оборудования; 2014 999,4 999,4
- приобретение аппаратуры, мебели, оборудования 2014 250,0 250,0
2015 500,0 500,0
2016 300,0 300,0
2017 150,0 150,0

1.13.Пункт 4.2 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"4.2. Совершенствование материально-технической базы учреждений исполнительского искусства: 2014 245,0 50,0 195,0 100-процентное завершение запланированных работ"
2015 1325,0 1250,0 75,0
2016 75,0 75,0
2017 25,0 25,0
2018 25,0 25,0

1.14.Подпункты 4.2.1, 4.2.2 пункта 4.2 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"4.2.1. МБУК "Театр фольклора "Разгуляй": УКИТ МБУК "Театр фольклора "Разгуляй" 100-процентное завершение запланированных работ
- приобретение обуви, аппаратуры; 2014 80,0 80,0
- аттестация рабочих мест; 2014 50,0 50,0
- текущий ремонт помещений 2015 750,0 750,0
4.2.2. МБУК "Камерный хор "Распев": 100-процентное завершение запланированных работ"
- приобретение оборудования; 2014 40,0 40,0
- приобретение костюмов 2015 500,0 500,0

1.15.Пункт 4.4 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"4.4. Совершенствование материально-технической базы МБУК "Центральная городская библиотека": УКИТ МБУК "ЦГБ" 100-процентное завершение запланированных работ. Обеспечить обновление библиотечного фонда не менее 3%; обеспечить охватом широкополосного доступа в Интернет 100% библиотек; обеспечить 100-процентный перевод бумажных каталогов в электронный вид"
- устройство отдельного входа, тамбур-шлюза, установка противопожарных дверей, замена полового покрытия из огнестойкого материала; 2015 1000,0 1000,0
- приобретение оборудования и компьютерной техники; 2014 70,0 70,0
2015 70,0 70,0
2016 70,0 70,0
2017 70,0 70,0
2018 70,0 70,0
- оснащение рабочих мест средствами контент-фильтрации; 2015 10,0 5,0 5,0
- комплектование библиотечных фондов библиотек, создание и использование объединенных ресурсов библиотек 2014 2033,0 133,0 1900,0
2015 1900,0 1900,0
2016 1900,0 1900,0
2017 1900,0 1900,0
2018 2100,0 2100,0

1.16.Раздел VII "Перечень мероприятий программы" дополнить абзацем следующего содержания:
" - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета".
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН