Постановление от 02.12.2014 г № 4536
О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 N 4459
В целях уточнения расходов бюджета города, выделенных на реализацию муниципальных программ, постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 03.12.2013 N 4459 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014 - 2018 годы" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 23.12.2013 N 4743, от 12.03.2014 N 896, от 14.03.2014 N 947, от 30.06.2014 N 2434, от 18.09.2014 N 3501) следующие изменения:
1.1.В таблице раздела I "Паспорт программы" строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования программы |
Всего: 1003075,2 тыс. руб.,
в том числе:
средства бюджета города - 815894,6 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 156920,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 30260,0 тыс. руб." |
1.2.В абзаце девятом раздела II "Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы" слова "профессионального мастерства" заменить словами "исполнительских искусств".
1.3.Подраздел "Количественный показатель" раздела "Проведение массовых мероприятий для населения" таблицы "Показатели результативности программы" раздела V "Результативность и эффективность программы" изложить в новой редакции:
|
"Количественный показатель |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество мероприятий учреждений культурно-досугового типа, ед. |
1896 |
2105 |
2208 |
2238 |
2248 |
2268 |
2268 |
2331 |
2. |
Количество мероприятий парков культуры и отдыха, ед. |
635 |
628 |
628 |
640 |
655 |
663 |
663 |
676 |
3. |
Количество мероприятий планетария, ед. |
1177 |
1200 |
1200 |
1224 |
1200 |
1200 |
1200 |
1235 |
4. |
Количество мероприятий выставочного центра, ед. |
13 |
13 |
29 |
29 |
30 |
31 |
31 |
32" |
1.4.В подразделе "Количественный показатель" раздела "Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ" таблицы "Показатели результативности программы" раздела V "Результативность и эффективность программы" строку 1 "Количество мероприятий, ед." изложить в новой редакции:
"1. |
Количество мероприятий, ед. |
312 |
312 |
312 |
296 |
310 |
316 |
316 |
319" |
1.5.Раздел VI "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение программы
Реализация мероприятий программы обеспечивается за счет бюджета города путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, внебюджетных источников и областного бюджета.
Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению. Всего на реализацию мероприятий программы предполагается направить 1003075,2 тыс. рублей, в том числе:
N
п/п |
Источник финансирования |
ИТОГО |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению |
1. |
Бюджет города Владимира |
792156,7 |
148691,0 |
150517,7 |
164681,0 |
164781,0 |
163486,0 |
2. |
Областной бюджет |
156782,6 |
19175,8 |
22006,0 |
45916,0 |
69684,8 |
|
3. |
Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по задаче 1 : |
948939,3 |
167866,8 |
172523,7 |
210597,0 |
234465,8 |
163486,0 |
Задача 2. Повышение разнообразия, разработка и внедрение новых форм услуг |
1. |
Бюджет города Владимира |
2390,0 |
990,0 |
880,0 |
240,0 |
140,0 |
140,0 |
2. |
Областной бюджет |
- |
|
|
|
|
|
3. |
Внебюджетные источники |
3300,0 |
550,0 |
550,0 |
700,0 |
700,0 |
800,0 |
|
ИТОГО по задаче 2 : |
5690,0 |
1540,0 |
1430,0 |
940,0 |
840,0 |
940,0 |
Задача 3. Повышение кадрового потенциала учреждений культуры |
1. |
Бюджет города Владимира |
844,0 |
170,0 |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
170,0 |
2. |
Областной бюджет |
- |
|
|
|
|
|
3. |
Внебюджетные источники |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
ИТОГО по задаче 3 : |
1094,0 |
220,0 |
218,0 |
218,0 |
218,0 |
220,0 |
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры |
1. |
Бюджет города Владимира |
20503,9 |
9698,9 |
4905,0 |
1900,0 |
1900,0 |
2100,0 |
2. |
Областной бюджет |
138,0 |
133,0 |
5,0 |
- |
- |
- |
3. |
Внебюджетные источники |
26710,0 |
6340,0 |
5330,0 |
5330,0 |
5240,0 |
4470,0 |
|
ИТОГО по задаче 4 : |
47351,9 |
16171,9 |
10240,0 |
7230,0 |
7140,0 |
6570,0 |
|
Всего по всем задачам, в т.ч. |
1003075,2 |
185798,7 |
184411,7 |
218985,0 |
242663,8 |
171216,0 |
1. |
Бюджет города Владимира |
815894,6 |
159549,9 |
156470,7 |
166989,0 |
166989,0 |
165896,0 |
2. |
Областной бюджет |
156920,6 |
19308,8 |
22011,0 |
45916,0 |
69684,8 |
- |
3. |
Внебюджетные источники |
30260,0 |
6940,0 |
5930,0 |
6080,0 |
5990,0 |
5320,0 |
1.6.Задачу 1 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению |
1.1. |
Предоставление населению услуг учреждениями культурно-досугового типа |
2014 |
52154,0 |
|
52154,0 |
|
УКИТ
Дома и дворцы культуры
ЦКИ на Соборной
КДК |
Обеспечить увеличение количества мероприятий до 2331 ед.
Обеспечить увеличение количества клубных формирований до 195 ед.
Обеспечить увеличение количества участников клубных формирований до 3900 чел. |
|
|
2015 |
53277,9 |
|
53277,9 |
|
|
|
|
|
2016 |
58158,0 |
|
58158,0 |
|
|
|
|
|
2017 |
57155,0 |
|
57155,0 |
|
|
|
|
|
2018 |
56526,0 |
|
56526,0 |
|
|
|
1.2. |
Предоставление населению услуг парками города |
2014 |
35761,0 |
|
35761,0 |
|
УКИТ
Парки культуры и отдыха |
Увеличить количество мероприятий до 676 ед.
Увеличить количество досуговых объектов до 212 ед.
Обеспечить организацию отдыха всех возрастных групп населения |
|
|
2015 |
32623,0 |
|
32623,0 |
|
|
|
|
|
2016 |
35082,0 |
|
35082,0 |
|
|
|
|
|
2017 |
35082,0 |
|
35082,0 |
|
|
|
|
|
2018 |
39494,0 |
|
39494,0 |
|
|
|
1.3. |
Предоставление населению услуг выставочным центром |
2014 |
2160,0 |
|
2160,0 |
|
УКИТ
МБУК "Выставочный центр" |
Довести количество организованных выставок до 32 ежегодно.
Сохранить разнообразие направлений экспозиций - 3 вида |
|
|
2015 |
3173,4 |
|
3173,4 |
|
|
|
|
|
2016 |
3451,0 |
|
3451,0 |
|
|
|
|
|
2017 |
3451,0 |
|
3451,0 |
|
|
|
|
|
2018 |
2399,0 |
|
2399,0 |
|
|
|
1.4. |
Обеспечение деятельности учреждений исполнительских искусств |
2014 |
26833,0 |
|
26833,0 |
|
УКИТ
Учреждения исполнительских искусств |
Обеспечить показ спектаклей, концертных программ в количестве
не менее 319 ед. в год. Обеспечить обновление
репертуара не менее 2 новых программ в год |
|
|
2015 |
29236,0 |
|
29236,0 |
|
|
|
|
|
2016 |
29651,9 |
|
29651,9 |
|
|
|
|
|
2017 |
28227,7 |
|
28227,7 |
|
|
|
|
|
2018 |
30724,0 |
|
30724,0 |
|
|
|
1.5. |
Организация библиотечного обслуживания населения |
2014 |
26066,0 |
|
26066,0 |
|
УКИТ
МБУК "ЦГБ" |
Обеспечить:
- количество пользователей библиотеки - 65,1 тыс. чел.;
- количество
книговыдач - 1275,3 тыс. ед.
Увеличить количество проводимых мероприятий до 1515 ед. |
|
|
2015 |
26353,6 |
|
26353,6 |
|
|
|
|
|
2016 |
29638,0 |
|
29638,0 |
|
|
|
|
|
2017 |
29638,0 |
|
29638,0 |
|
|
|
|
|
2018 |
30443,0 |
|
30443,0 |
|
|
|
1.6. |
Предоставление населению услуг Владимирским планетарием |
2014 |
3526,0 |
|
3526,0 |
|
|
Обеспечить проведение
мероприятий и лекций не менее 1200 ед. в год;
обеспечить ежегодное обновление лекционного материала - не менее 7 ед. |
|
|
2015 |
3513,8 |
|
3513,8 |
|
|
|
|
|
2016 |
3818,0 |
|
3818,0 |
|
|
|
|
|
2017 |
3818,0 |
|
3818,0 |
|
|
|
|
|
2018 |
3900,0 |
|
3900,0 |
|
|
|
1.7. |
Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере культуры |
2014 |
21366,8 |
19175,8 |
2191,0 |
|
|
Обеспечить доведение средней заработной платы к 2018 году работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по региону" |
|
|
2015 |
24346,0 |
22006,0 |
2340,0 |
|
|
|
|
|
2016 |
50798,1 |
45916,0 |
4882,1 |
|
|
|
|
|
2017 |
77094,1 |
69684,8 |
7409,3 |
|
|
|
1.7.Пункт 2.3 задачи 2 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"2.3. |
Разработка и распространение новых информационных технологий в сфере культуры:
- наполнение и совершенствование сайтов учреждений;
- распространение услуг культуры в электронной форме;
- подготовка и издание информационных буклетов о деятельности учреждений культуры;
- информирование населения о проектах и мероприятиях, проводимых учреждениями культуры в СМИ |
2014 |
850,0 |
|
800,0 |
50,0 |
УКИТ
Учреждения культуры |
Увеличение потребителей услуг" |
|
|
2015 |
850,0 |
|
800,0 |
50,0 |
|
|
|
|
2016 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
2017 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
2018 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
1.8.Пункт 2.8 задачи 2 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"2.8. |
Издание краеведческих материалов |
2014 |
140,0 |
|
140,0 |
|
УКИТ
МБУК "ЦГБ" |
Распространение краеведческих знаний среди населения" |
|
|
2015 |
80,0 |
|
80,0 |
|
|
|
|
|
2016 |
140,0 |
|
140,0 |
|
|
|
|
|
2017 |
140,0 |
|
140,0 |
|
|
|
|
|
2018 |
140,0 |
|
140,0 |
|
|
|
1.9.Пункт 2.9 задачи 2 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"2.9. |
Организация и проведение новых крупных мероприятий (новые постановки спектаклей, Пасхальный фестиваль, Большой загородный пикник, "Иван Купала", библионочь и др.) |
2014 |
550,0 |
|
50,0 |
500,0 |
УКИТ
МБУК "ЦГБ" |
Увеличение охвата населения организацией досуга" |
|
|
2015 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
|
|
2016 |
700,0 |
|
100,0 |
600,0 |
|
|
|
|
2017 |
600,0 |
|
|
600,0 |
|
|
|
|
2018 |
700,0 |
|
|
700,0 |
|
|
1.10.Пункт 3.1 задачи 3 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"3.1. |
Обеспечение финансирования на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений культуры |
2014 |
170,0 |
|
170,0 |
|
УКИТ
Учреждения культуры |
Увеличение заработной платы руководителей" |
|
|
2015 |
168,0 |
|
168,0 |
|
|
|
|
|
2016 |
168,0 |
|
168,0 |
|
|
|
|
|
2017 |
168,0 |
|
168,0 |
|
|
|
|
|
2018 |
170,0 |
|
170,0 |
|
|
|
1.11.Пункт 4.1 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"4.1. |
Совершенствование материально-технического состояния учреждений клубно-досугового типа: |
2014 |
10387,9 |
|
7387,9 |
3000,0 |
|
100-процентное завершение запланированных работ" |
|
|
2015 |
2860,0 |
|
750,0 |
2110,0 |
|
|
|
|
2016 |
2110,0 |
|
|
2110,0 |
|
|
|
|
2017 |
2070,0 |
|
|
2070,0 |
|
|
|
|
2018 |
1800,0 |
|
|
1800,0 |
|
|
1.12.Подпункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 пункта 4.1 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"4.1.2. |
МАУК "Дом культуры молодежи": |
|
|
|
|
|
УКИТ
МАУК "ДКМ" |
100-процентное завершение запланированных работ |
|
- ремонт фасада, помещений, гидроизоляция фундамента, системы электроснабжения, кровли |
2014 |
1000,0 |
|
|
1000,0 |
|
|
|
|
2015 |
1100,0 |
|
600,0 |
500,0 |
|
|
|
|
2016 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
|
|
2017 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
|
|
2018 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
4.1.3. |
МБУК "Культурно-досуговый комплекс": |
|
|
|
|
|
УКИТ
МБУК "КДК" |
100-процентное завершение запланированных работ |
|
- текущий ремонт помещений, фасада, кровли; |
2014 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
|
2015 |
110,0 |
|
|
110,0 |
|
|
|
|
2016 |
110,0 |
|
|
110,0 |
|
|
|
|
2017 |
120,0 |
|
|
120,0 |
|
|
|
|
2018 |
140,0 |
|
|
140,0 |
|
|
|
- приобретение мебели, аппаратуры, костюмов; |
2015 |
150,0 |
|
150,0 |
|
|
|
|
- приобретение микроавтобуса |
2014 |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
|
|
4.1.4. |
МАУК "Центр культуры и искусства на Соборной": |
|
|
|
|
|
УКИТ,
МАУК "ЦКИ на Соборной" |
100-процентное завершение запланированных работ" |
|
- реставрационные и ремонтные работы фасада, помещений, замена окон, системы отопления; |
2014 |
1000,0 |
|
|
1000,0 |
|
|
|
|
2015 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
|
|
2016 |
700,0 |
|
|
700,0 |
|
|
|
|
2017 |
800,0 |
|
|
800,0 |
|
|
|
|
2018 |
800,0 |
|
|
800,0 |
|
|
|
- приобретение комплекса светового оборудования; |
2014 |
988,5 |
|
988,5 |
|
|
|
|
- монтаж светового оборудования; |
2014 |
999,4 |
|
999,4 |
|
|
|
|
- приобретение аппаратуры, мебели, оборудования |
2014 |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|
|
|
2015 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|
|
|
2016 |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|
|
2017 |
150,0 |
|
|
150,0 |
|
|
1.13.Пункт 4.2 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"4.2. |
Совершенствование материально-технической базы учреждений исполнительского искусства: |
2014 |
245,0 |
|
50,0 |
195,0 |
|
100-процентное завершение запланированных работ" |
|
|
2015 |
1325,0 |
|
1250,0 |
75,0 |
|
|
|
|
2016 |
75,0 |
|
|
75,0 |
|
|
|
|
2017 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|
|
|
2018 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|
1.14.Подпункты 4.2.1, 4.2.2 пункта 4.2 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"4.2.1. |
МБУК "Театр фольклора "Разгуляй": |
|
|
|
|
|
УКИТ
МБУК "Театр фольклора "Разгуляй" |
100-процентное завершение запланированных работ |
|
- приобретение обуви, аппаратуры; |
2014 |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|
|
- аттестация рабочих мест; |
2014 |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|
|
- текущий ремонт помещений |
2015 |
750,0 |
|
750,0 |
|
|
|
4.2.2. |
МБУК "Камерный хор "Распев": |
|
|
|
|
|
|
100-процентное завершение запланированных работ" |
|
- приобретение оборудования; |
2014 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|
|
- приобретение костюмов |
2015 |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
|
1.15.Пункт 4.4 задачи 4 таблицы раздела VII "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:
"4.4. |
Совершенствование материально-технической базы МБУК "Центральная городская библиотека": |
|
|
|
|
|
УКИТ
МБУК "ЦГБ" |
100-процентное завершение запланированных работ.
Обеспечить обновление библиотечного фонда не менее 3%;
обеспечить охватом широкополосного доступа в Интернет 100% библиотек;
обеспечить 100-процентный перевод бумажных каталогов в электронный вид" |
|
- устройство отдельного входа, тамбур-шлюза, установка противопожарных дверей, замена полового покрытия из огнестойкого материала; |
2015 |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
|
|
- приобретение оборудования и компьютерной техники; |
2014 |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
|
|
2015 |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
|
|
2016 |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
|
|
2017 |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
|
|
2018 |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
|
- оснащение рабочих мест средствами контент-фильтрации; |
2015 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
- комплектование библиотечных фондов библиотек, создание и использование объединенных ресурсов библиотек |
2014 |
2033,0 |
133,0 |
1900,0 |
|
|
|
|
|
2015 |
1900,0 |
|
1900,0 |
|
|
|
|
|
2016 |
1900,0 |
|
1900,0 |
|
|
|
|
|
2017 |
1900,0 |
|
1900,0 |
|
|
|
|
|
2018 |
2100,0 |
|
2100,0 |
|
|
|
1.16.Раздел VII "Перечень мероприятий программы" дополнить абзацем следующего содержания:
" - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета".
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН