Постановление от 07.02.2017 г № 72

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.11.2013 N 1346


В соответствии с постановлением Губернатора области от 24.02.2014 N 164 "О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области" постановляю:
1.Внести в постановление Губернатора области от 28.11.2013 N 1346 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018 годы" изменение:
1.1.В названии и пункте 1 постановления цифры "2014 - 2018" заменить цифрами "2014 - 2020".
1.2.В приложении к постановлению:
1.2.1.В названии и по тексту приложения цифры "2014 - 2018" заменить цифрами "2014 - 2020".
1.2.2.Паспорт государственной программы изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2.3.В разделе I "Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":
1.2.3.1.Абзац 14 изложить в следующей редакции:
"На решение вопросов демографического развития Владимирской области направлены мероприятия программ, в частности: "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 годы", "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области", "Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы".

1.2.3.2.В абзаце 32 цифры "2018" заменить цифрами "2020", цифры "57,2" заменить цифрами "61,1", цифры "4,2%%" заменить цифрами "4,3%%", цифры "31,6" заменить цифрами "29,8", цифры "9,4%%" заменить цифрами "9,1%%".
1.2.4.В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы":
1.2.4.1.В абзаце 1 цифры "2027" заменить цифрами "2030".
1.2.4.2.Абзац 6 изложить в следующей редакции:
"- стимулирование рождаемости и увеличение доли вторых и последующих рождений (повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7), увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 61,5 процента);".

1.2.4.3.В абзаце 7 цифры "11,8" заменить цифрами "10,5"; цифры "2018" заменить цифрами "2020"; цифры "74,0" заменить цифрами "75,3".
1.2.4.4.В абзаце 8 цифры "20,0" заменить цифрами "21,0"; цифры "36,5" заменить цифрами "37,5".
1.2.4.5.Таблицу 1 "Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.2.5.Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий программы, подпрограмм" раздела III "Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.2.6.Раздел IV "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.2.7.В подпрограмме 1 "Укрепление института семьи":
1.2.7.1.В паспорте подпрограммы 1:
1.2.7.1.1.Строку "Соисполнители программы" дополнить словами "Протокольно-организационное управление администрации области".
1.2.7.1.2.Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 79754,62 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей; в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей; в 2016 году - 21518,15 тыс. рублей; в 2017 году - 12287,2 тыс. рублей; в 2018 году - 12287,2 тыс. рублей; в 2019 году - 12253,9 тыс. рублей; в 2020 году - 12253,9 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 585,0 тыс. рублей; в 2015 году - 585,0 тыс. рублей; в 2016 году - 585,0 тыс. рублей; в 2017 году - 585,0 тыс. рублей; в 2018 году - 585,0 тыс. рублей; в 2019 году - 585,0 тыс. рублей; в 2020 году - 585,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 250,0 тыс. рублей; в 2015 году - 250,0 тыс. рублей; в 2016 году - 250,0 тыс. рублей; в 2017 году - 250,0 тыс. рублей; в 2018 году - 250,0 тыс. рублей; в 2019 году - 250,0 тыс. рублей; в 2020 году - 250,0 тыс. рублей.".

1.2.7.1.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7; - повышение суммарного коэффициента рождаемости; - увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости; - увеличение числа зарегистрированных браков".

1.2.7.2.В абзаце 2 раздела I "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" цифры "2018" заменить цифрами "2020", цифры "57,2" заменить цифрами "61,1", цифры "4,2%%" заменить цифрами "4,3%%", цифры "31,6" заменить цифрами "29,8", цифры "9,4%%" заменить цифрами "9,1%%".
1.2.7.3.Таблицу 5 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения" раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.2.7.4.Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 79754,62 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей;
в 2016 году - 21518,15 тыс. рублей;
в 2017 году - 12287,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 12287,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 12253,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 12253,9 тыс. рублей.
Из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 585,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
в 2014 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 250,0 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 "Укрепление института семьи", и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.".

1.2.7.5.Абзац 4 раздела V "Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- повысить коэффициент рождаемости на 1000 человек населения до 11,7;".

1.2.8.В подпрограмме 2 "Социальная поддержка семьи и детства":
1.2.8.1.В паспорте подпрограммы 2:
1.2.8.1.1.Абзац 4 строки "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- реализация мер, направленных на организацию отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей".

1.2.8.1.2.Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 14271363,63 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей; в 2016 году - 2070843,93 тыс. рублей; в 2017 году - 2200861,6 тыс. рублей; в 2018 году - 2266838,2 тыс. рублей; в 2019 году - 2310852,8 тыс. рублей; в 2020 году - 2310852,8 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей; в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей; в 2016 году - 766891,47 тыс. рублей; в 2017 году - 760856,0 тыс. рублей; в 2018 году - 745567,4 тыс. рублей; в 2019 году - 756145,7 тыс. рублей; в 2020 году - 756145,7 тыс. рублей.".

1.2.8.1.3.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7; - повышение суммарного коэффициента рождаемости; - увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости; - увеличение ежемесячного дохода семей с детьми за счет мер социальной поддержки".

1.2.8.2.В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы":
1.2.8.2.1.Абзац 14 изложить в следующей редакции:
"- организация отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей";

1.2.8.2.2.Таблицу 8 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения" изложить согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
1.2.8.3.Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 14271363,63 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 2070843,93 тыс. рублей;
в 2017 году - 2200861,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 2266838,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 2310852,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 2310852,8 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:
в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 766891,47 тыс. рублей;
в 2017 году - 760856,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 745567,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 756145,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 756145,7 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 "Социальная поддержка семьи и детства", и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) представлены в таблице 3.".

1.2.9.В подпрограмме 3 "Укрепление здоровья населения":
1.2.9.1.В паспорте подпрограммы 3:
1.2.9.1.1.Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 5180,0 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 700,0 тыс. рублей; в 2015 году - 700,0 тыс. рублей; в 2016 году - 700,0 тыс. рублей; в 2017 году - 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 700,0 тыс. рублей; в 2019 году - 700,0 тыс. рублей; в 2020 году - 700,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 40,0 тыс. рублей; в 2015 году - 40,0 тыс. рублей; в 2016 году - 40,0 тыс. рублей; в 2017 году - 40,0 тыс. рублей; в 2018 году - 40,0 тыс. рублей; в 2019 году - 40,0 тыс. рублей; в 2020 году - 40,0 тыс. рублей.".

1.2.9.1.2.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - сокращение естественной убыли на 1000 человек населения до 3,5;
- снижение коэффициента смертности на 37,1%%;
- увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 92%%;
- сокращение числа случаев преждевременного прерывания беременности до 51 на 100 родов;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения на 6,7 лет".

1.2.9.2.Таблицу 11 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения" раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
1.2.9.3.Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы 3 запланировано 5180,0 тыс. рублей, в том числе:
- из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 700,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников:
в 2014 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 40,0 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 "Укрепление здоровья населения", и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.".

1.2.9.4.Раздел V "Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий подпрограммы 3 "Укрепление здоровья населения" будет способствовать:
- сокращению естественной убыли на 1000 человек населения до 3,5;
- снижению коэффициента смертности на 37,1%%;
- увеличению удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 92%%;
- сокращению числа случаев преждевременного прерывания беременности до 51 случая на 100 родов;
- увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения на 6,7 лет.".

1.2.10.В подпрограмме 4 "Развитие потенциала молодежи":
1.2.10.1.В паспорте подпрограммы 4:
1.2.10.1.1.Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 56181,93 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей; в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей; в 2016 году - 11322,1 тыс. рублей; в 2017 году - 7767,7 тыс. рублей; в 2018 году - 7767,7 тыс. рублей; в 2019 году - 7767,7 тыс. рублей; в 2018 году - 7767,7 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2016 году - 3551,95 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 20,0 тыс. рублей; в 2015 году - 20,0 тыс. рублей; в 2016 году - 20,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20,0 тыс. рублей; в 2018 году - 20,0 тыс. рублей; в 2019 году - 20,0 тыс. рублей; в 2020 году - 20,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 80,0 тыс. рублей; в 2015 году - 160,0 тыс. рублей; в 2016 году - 80,0 тыс. рублей; в 2017 году - 80,0 тыс. рублей; в 2018 году - 80,0 тыс. рублей; в 2019 году - 80,0 тыс. рублей; в 2020 году - 80,0 тыс. рублей.".

1.2.10.1.2.Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов, на 13,5%%;
- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, на 22,2%%;
- увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики, на 9,5%%;".

1.2.10.2.Таблицу 14 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения" раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.2.10.3.Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы 4 запланировано 56181,93 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей;
в 2016 году - 11322,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 7767,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 7767,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 7767,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 7767,7 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:
в 2016 году - 3551,95 тыс. рублей.
Из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 20,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
в 2014 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 160,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 80,0 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 "Развитие потенциала молодежи", и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.".

1.2.10.4.Раздел V "Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"V. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий подпрограммы 4 позволит увеличить долю молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов, - на 13,5%%, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, - на 22,2%%, информированных о реализации в области государственной молодежной политики - на 9,5%%.".

1.2.11.В названии и по тексту приложений N 1 - 3 к государственной программе цифры "2014 - 2018" заменить цифрами "2014 - 2020".
1.2.12.В приложении к Правилам предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования округ Муром на организацию и проведение Всероссийского праздника семьи, любви и верности - памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских цифры "2014 - 2018" заменить цифрами "2014 - 2020".
2.Признать утратившими силу постановления Губернатора области:
- от 15.12.2009 N 1069 "О порядке расходования в 2010 - 2012 годах средств областного бюджета на проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009 - 2012 годы";
- от 14.07.2011 N 708 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 15.12.2009 N 1069 "О порядке расходования в 2010 - 2011 годах средств областного бюджета на проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009 - 2011 годы";
- от 14.11.2012 N 1272 "О внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 15.12.2009 N 1069 "О порядке расходования в 2010 - 2012 годах средств областного бюджета на проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009 - 2012 годы".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА