Постановление Администрации города Владимира от 22.02.2012 № 764

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 08.10.2010 N 3547 "О долгосрочной целевой программе "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы"

  
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       22.02.2012                                        N 764О    внесении    изменений      впостановление    главы     городаВладимира от 08.10.2010 N 3547 "Одолгосрочной целевой программе "Вздоровом теле - здоровый дух"  на2011-2016 годы"
       В целях обеспечения эффективности и  результативности  реализациидолгосрочной целевой программы "В здоровом теле  -  здоровый  дух"  на2011-2016 годы"
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Внести в приложение к постановлению главы города Владимира  от21.12.2011 N 4096) следующие изменения:
       1.1. В разделе I "Паспорт долгосрочной целевой программы"  строку"Объемы финансирования" и таблицу после нее изложить в новой редакции:"Объемы На реализацию Программы планируется финансирования:  направить1287,721 млн. руб., в том числе:----------------------------------------------------|      | Бюджет | Федеральный и     | Внебюджетные ||      | города | областной бюджеты | источники    ||------+--------+-------------------+--------------|| 2011 | 16,985 |                   |    0,921     ||------+--------+-------------------+--------------|| 2012 | 52,965 |       276,9       |     0,62     ||------+--------+-------------------+--------------|| 2013 | 57,395 |      276,45       |     2,12     ||------+--------+-------------------+--------------|| 2014 | 67,285 |        247        |     2,72     ||------+--------+-------------------+--------------|| 2015 | 67,775 |        197        |     2,12     ||------+--------+-------------------+--------------|| 2016 | 18,045 |                   |     1,42     |----------------------------------------------------
                                                    ".
       1.2. В  разделе  V  Ресурсное  обеспечение  Программы  таблицу  2"Структура финансирования Программы по годам  реализации"  изложить  вновой редакции: "
                                                             (млн. руб.)---------------------------------------------------------------------------------------------| N  |   Направления   |  2011  |  2012   |  2013   |  2014   |  2015   |  2016  |  Итого   ||п/п |  расходования   |        |         |         |         |         |        |          ||    |     средств     |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.  |Средства бюджета | 16,985 | 52,965  | 57,395  | 67,285  | 67,775  | 18,045 |  280,45  ||    |города           |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.1.|Пропаганда       |  0,16  |  1,175  |  1,225  |  1,175  |  1,175  | 1,145  |  6,055   ||    |здорового образа |        |         |         |         |         |        |          ||    |жизни            |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.2.|Мероприятия по   |        |   0,7   |   2,8   |   4,5   |   4,5   |  4,5   |    17    ||    |оздоровлению     |        |         |         |         |         |        |          ||    |горожан          |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.3.|Мониторинг и     |  0,13  |   0,4   |  0,35   |  0,35   |  0,35   |  0,35  |   1,93   ||    |исследовательские|        |         |         |         |         |        |          ||    |работы           |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.4.|Повышение        |        |   0,1   |   0,1   |   0,1   |   0,1   |  0,1   |   0,5    ||    |квалификации     |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.5.|Ремонт,          | 16,695 |  17,94  |  19,97  |  14,11  |  14,6   |  11,9  |  95,215  ||    |переоснащение    |        |         |         |         |         |        |          ||    |материально-     |        |         |         |         |         |        |          ||    |технической базы |        |         |         |         |         |        |          ||    |учреждений,      |        |         |         |         |         |        |          ||    |модернизация и   |        |         |         |         |         |        |          ||    |строительство    |        |         |         |         |         |        |          ||    |комплексных      |        |         |         |         |         |        |          ||    |спортивных       |        |         |         |         |         |        |          ||    |площадок         |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.6.|Строительство    |        |  32,6   |  32,9   |  47,0   |  47,0   |        |  159,5   ||    |новых спортивных |        |         |         |         |         |        |          ||    |объектов         |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.7.|Прочие расходы   |        |  0,05   |  0,05   |  0,05   |  0,05   |  0,05  |   0,25   ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||2.  |Средства         |        |  276,9  | 276,45  |   247   |   197   |        |  997,35  ||    |федерального     |        |         |         |         |         |        |          ||    |и областного     |        |         |         |         |         |        |          ||    |бюджетов         |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||2.1.|Строительство    |        |  276,9  | 276,45  |   247   |   197   |        |  997,35  ||    |новых спортивных |        |         |         |         |         |        |          ||    |объектов         |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||3.  |Средства из      | 0,921  |  0,62   |  2,12   |  2,72   |  2,12   |  1,42  |  9,921   ||    |внебюджетных     |        |         |         |         |         |        |          ||    |источников       |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||3.1.|Модернизация и   |        |         |   1,5   |   2,1   |   1,5   |  0,8   |   5,9    ||    |строительство    |        |         |         |         |         |        |          ||    |комплексных      |        |         |         |         |         |        |          ||    |спортивных       |        |         |         |         |         |        |          ||    |площадок         |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||3.2.|Другие           | 0,921  |  0,62   |  0,62   |  0,62   |  0,62   |  0,62  |  4,021   ||    |мероприятия      |        |         |         |         |         |        |          ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||    |Всего            | 17,906 | 330,485 | 335,965 | 317,005 | 266,895 | 19,465 | 1287,721 |---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      ".
       1.3. Позицию 1.2 таблицы приложения  5  к  Программе  изложить  вновой редакции:"-----------------------------------------------------------------------------|1.2.|МБОУ ДОД "СДЮСШОР по   | 20,87 |   5   | 3,5 | 4,57 | 1,7 | 3,5 | 2,6 ||    |спортивной гимнастике  |       |       |     |      |     |     |     ||    |им. Н. Г. Толкачева:   |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- укрепление           |       |       |     |      |     |     |     ||    |материально-           |       |       |     |      |     |     |     ||    |технической базы;      |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- приобретение         |       |       | 2,5 |      |     |     |     ||    |автобуса;              |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- электромонтажные     |       | 0,383 |     |      |     |     |     ||    |работы в зале женской  |       |       |     |      |     |     |     ||    |спортивной гимнастики; |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- ремонт зала женской  |       |  1,2  |     |      |     |     |     ||    |спортивной гимнастики; |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- ремонт отмостки      |       | 1,122 |     |      |     |     |     ||    |здания, экспертиза     |       |       |     |      |     |     |     ||    |отмостки;              |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- ремонт и оборудование|       |       |     | 1,77 |     |     |     ||    |гардероба и раздевалок;|       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- установка охранно-   |       |       |     |      |     |     |     ||    |пожарной сигнализации; |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- замена системы       |       |       |     | 2,8  |     |     |     ||    |водоснабжения;         |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- приобретение и       |       |  0,3  |     |      | 1,7 |     |     ||    |установка оборудования,|       |       |     |      |     |     |     ||    |инвентаря;             |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- приобретение         |       |       |     |      |     | 1,5 |     ||    |медицинского           |       |       |     |      |     |     |     ||    |оборудования,          |       |       |     |      |     |     |     ||    |музыкальной аппаратуры |       |       |     |      |     |     |     ||    |и оргтехники;          |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- создание             |       |       |     |      |     | 2,0 |     ||    |восстановительного     |       |       |     |      |     |     |     ||    |центра;                |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- ремонт в зале мужской|       |       |     |      |     |     | 1,5 ||    |спортивной гимнастики; |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- ремонт коридоров и   |       |       |     |      |     |     | 1,1 ||    |фойе;                  |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- текущий ремонт       |       | 1,995 |     |      |     |     |     ||    |помещений;             |       |       |     |      |     |     |     ||    |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----||    |- ремонт и оборудование|       |       | 1,0 |      |     |     |     ||    |гардероба              |       |       |     |      |     |     |     |-----------------------------------------------------------------------------
                                                                      ".
       1.4. Приложение 6 к Программе изложить в новой редакции:"
                                                            Приложение 6
                                                             к Программе
                                 Перечень
            новых физкультурно-спортивных объектов, объемов и
              источников финансирования по годам реализации--------------------------------------------------------------------------------------|N  |Наименование           |                  Затраты (млн. руб.)                   ||п/п|мероприятия            |--------------------------------------------------------||   |                       | Итого   | 2011 | 2012  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016 ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||1. |Строительство          |         |      |       |        |       |       |      ||   |межрегионального центра|         |      |       |        |       |       |      ||   |по спортивной          |         |      |       |        |       |       |      ||   |гимнастике и           |         |      |       |        |       |       |      ||   |единоборствам в городе |         |      |       |        |       |       |      ||   |Владимире              |         |      |       |        |       |       |      ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||   |- бюджет города        |  122,8  |      |  3,8  |  25,0  | 47,0  | 47,0  |      ||   |Владимира;             |         |      |       |        |       |       |      ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||   |- бюджет Владимирской  |  188,0  |      | 47,0  |  47,0  | 47,0  | 47,0  |      ||   |области;               |         |      |       |        |       |       |      ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||   |- федеральный бюджет   |  750,0  |      | 200,0 | 200,0  | 200,0 | 150,0 |      ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||   |Всего                  | 1060,8  |      | 250,8 | 272,0  | 294,0 | 244,0 |      ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||2. |Строительство          |         |      |       |        |       |       |      ||   |универсального         |         |      |       |        |       |       |      ||   |спортивного зала с     |         |      |       |        |       |       |      ||   |плавательным бассейном,|         |      |       |        |       |       |      ||   |г. Владимир, Московское|         |      |       |        |       |       |      ||   |шоссе, д.3а            |         |      |       |        |       |       |      ||   |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||   |- бюджет города        |  36,7   |      | 28,8  |  7,9   |       |       |      ||   |Владимира;             |         |      |       |        |       |       |      ||   |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||   |- бюджет Владимирской  |  19,8   |      |  9,9  |  9,9   |       |       |      ||   |области;               |         |      |       |        |       |       |      ||   |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||   |- федеральный          |  39,55  |      |  20   | 19,55  |       |       |      ||   |бюджет                 |         |      |       |        |       |       |      ||   |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||   |Всего                  |  96,05  |      | 58,7  | 37,35  |       |       |      ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||   |ИТОГО:                 | 1156,85 |      | 309,5 | 309,35 | 294,0 | 244,0 |      |--------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      ".
       3.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовойинформации.
       4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации города Владимира Власова Р. И.
       Глава администрации города           А. Шохин