АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
14.02.2013 N 155
Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области
от 07.05.2014 № 464
Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") "Повышение
эффективности и качества услуг в
сфере социального обслуживания
населения Владимирской области
(2013-2018 годы)"
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 N 650 "Об
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения (2013-2018 годы)"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Владимирской области (2013-2018 годы)" (далее - "дорожная
карта") согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту социальной защиты населения администрации
области:
2.1. Обеспечить реализацию "дорожной карты".
2.2. Предоставлять ежеквартально не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации отчет о ходе выполнения "дорожной карты" и
"дорожной карты", утвержденной приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 N 650.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области H. Виноградов
Приложение
к постановлению
Губернатора области
от 14.02.2013 N 155
П Л А Н
мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Владимирской области (2013-2018 годы)"
I. Общее описание "дорожной карты"
1. Реализация "дорожной карты" "Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения Владимирской
области (2013-2018 годы)" призвана обеспечить доступность, повысить
эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере
социального обслуживания.
Для полного удовлетворения потребностей пожилых граждан в
социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима
модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее
адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и
демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем
отрасли.
С целью сохранения и развития кадрового потенциала необходимо
провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением
оплаты труда.
2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания
2.1. Имеется очередность на получение социальных услуг в
стационарных учреждениях психоневрологического профиля (по состоянию
на 1 января 2013 года ожидают получение места в стационарных
учреждениях социального обслуживания 380 чел.).
2.2. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит
квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда
работников по сравнению с другими отраслями, не соответствующей
напряженности и интенсивности их труда. Одновременно следует отметить,
что среди субъектов Российской Федерации Владимирская область занимает
одно из первых мест по достижению соотношения уровня отраслевой
средней заработной платы к заработной платы по области (6 место за
2011 год).
В 2012 году размер среднемесячной заработной платы работников
учреждений социального обслуживания составил 11552 руб., в том числе
социальных работников 11165 руб., или 61,85% к уровню среднемесячной
заработной платы по Владимирской области, младшего медицинского
персонала - 8782 руб., или 48,65% к уровню среднемесячной заработной
платы по Владимирской области, среднего медицинского персонала - 12382
руб., или 68,6% к уровню среднемесячной заработной платы по
Владимирской области.
2.3. Материально-техническая база действующих учреждений
социального обслуживания требует модернизации.
В 2012 году зданий стационарных учреждений, нуждающихся в
реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, размещающихся в
ветхих зданиях, не имелось. Вместе с тем, из общего числа зданий
стационарных учреждений и отделений (181) отнесены к низшей V степени
огнестойкости 7 (деревянные корпуса в Жереховском, Хольковском,
Лукинском ПНИ, отделении милосердия с. Горки Юрьев-Польского КЦСОН).
Требуют перевода на экономичное, экологичное и эффективное
газовое топливо действующие угольные котельные ряда стационарных
учреждений (в том числе, в первоочередном порядке - в Собинском и
Болотском интернатах).
Нуждаются в регулярном обновлении (модернизации) банно-прачечное,
кухонное оборудование, а также приспособления реабилитационной и
абилитационной направленности (подъемники, ступенькоходы,
информационные устройства для слабослышащих и слабовидящих людей),
приобретение современных технических средств для ухода за ослабленными
клиентами.
Кроме того, в целях обеспечения комплексной безопасности,
исполнения нормативных технических и санитарных требований к условиям
размещения учреждений, создания безбарьерных и комфортных условий
жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов планируется
продолжить мероприятия по благоустройству территорий: оборудованию
(ремонту) ограждений, устройству пропускных пунктов, созданию
спортивных площадок и зон отдыха.
2.4. Необходимо расширение рынка социальных услуг с учетом
потребностей клиентов. С этой целью требуется привлечение
негосударственного сектора, социально-ориентированных некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев.
3. Целями "дорожной карты" являются.
3.1. Совершенствование нормативной правовой базы социального
обслуживания.
3.2. Оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем
ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной
кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и
поднятия престижа профессии социального работника.
3.3. Повышение, начиная с января 2013 года, средней заработной
платы социальных работников, младшего и среднего медицинского
персонала, педагогических работников, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
государственных учреждений социального обслуживания Владимирской
области к 2018 году до 100 процентов от средней заработной платы в
регионе.
3.4. Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения.
3.5. Развитие рынка социальных услуг путем привлечения
организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности, предоставляющих социальные услуги.
4. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты".
4.1. Принятие нормативных правовых актов в сфере социального
обслуживания населения, относящихся к полномочиям субъекта.
4.2. Оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений
социального обслуживания населения на основе сокращения неэффективных,
мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных
подразделений.
4.3. Доведение уровня оплаты труда работников 1) учреждений
социального обслуживания Владимирской области в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики" и от 28.12.2012 N
1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" к 2018
году до 100 процентов средней заработной платы по Владимирской
области.
4.4. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг
на основе:
- реализации перспективной схемы развития и размещения
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов во Владимирской области до 2020 года, в которой
запланированы строительство и реконструкция объектов социального
обслуживания населения, что приведет к открытию дополнительных 360
коек стационарного социального обслуживания (планируется открытие 80
новых мест в 2013 году; сокращение вдвое имеющейся очередности на
помещение в стационарные учреждения социального обслуживания
психоневрологического профиля к 2016 году; полное решение указанной
проблемы к 2020 году);
- укрепления материально-технической базы учреждений социального
обслуживания;
- привлечения негосударственных организаций, в том числе
социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей
и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального
обслуживания с учетом индивидуальной нуждаемости клиентов, обеспечения
социального сопровождения;
- развития стационаро-замещающих технологий социального
обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление
социальных услуг на дому;
- повышения информированности клиентов о предоставлении
социальных услуг, в том числе путем развития телекоммуникационных
технологий.
______________________________
1) К категориям работников, подпадающих под действие подпункта
"е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N
597, относятся социальные работники, младший и средний медицинский
персонал учреждений социального обслуживания, обеспечивающий условия
предоставления социальных услуг, подпункта "в" пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1688 -
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей
5. В качестве контрольных показателей успешной реализации
"дорожной карты" выбраны:
------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование контрольного |Ед. |2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|
| показателя |изм.| | | | | | |
|-----------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Доля граждан, получивших| % | 98,0 | 98,2 | 98,5 | 98,7 | 98,9 | 99,0 |
|социальные услуги в учреждениях| | | | | | | |
|социального обслуживания| | | | | | | |
|населения, в общем числе граждан,| | | | | | | |
|обратившихся за получением| | | | | | | |
|социальных услуг в учреждения| | | | | | | |
|социального обслуживания| | | | | | | |
|населения | | | | | | | |
|-----------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Доля граждан пожилого возраста,| % | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 |
|получающих различные виды| | | | | | | |
|социальных услуг, к общему числу| | | | | | | |
|пенсионеров (%) | | | | | | | |
|-----------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Соотношение средней заработной| % | 67,0 | 68,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
|платы социальных работников со| | | | | | | |
|средней заработной платой во| | | | | | | |
|Владимирской области | | | | | | | |
|-----------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Соотношение средней заработной| % | 53,52 | 57,63 | 62,3 | 70,5 | 100,0 | 100,0 |
|платы младшего медицинского| | | | | | | |
|персонала со средней заработной| | | | | | | |
|платой во Владимирской области | | | | | | | |
|-----------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Соотношение средней заработной| % | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 |
|платы среднего медицинского| | | | | | | |
|персонала со средней заработной| | | | | | | |
|платой во Владимирской области | | | | | | | |
|-----------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Соотношение средней заработной| % | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
|платы педагогических работников,| | | | | | | |
|оказывающих социальные услуги| | | | | | | |
|детям-сиротам и детям, оставшимся| | | | | | | |
|без попечения родителей, со| | | | | | | |
|средней заработной платой во| | | | | | | |
|Владимирской области | | | | | | | |
|-----------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Удельный вес граждан пожилого| % | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
|возраста и инвалидов (взрослых и| | | | | | | |
|детей), получивших услуги в| | | | | | | |
|негосударственных учреждениях| | | | | | | |
|социального обслуживания, в| | | | | | | |
|общей численности граждан| | | | | | | |
|пожилого возраста и инвалидов| | | | | | | |
|(взрослых и детей), получивших| | | | | | | |
|услуги в учреждениях социального| | | | | | | |
|обслуживания всех форм| | | | | | | |
|собственности | | | | | | | |
|-----------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Удельный вес зданий стационарных| % | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|учреждений социального| | | | | | | |
|обслуживания граждан пожилого| | | | | | | |
|возраста, инвалидов (взрослых и| | | | | | | |
|детей), лиц без определенного места| | | | | | | |
|жительства и занятий, требующих| | | | | | | |
|реконструкции, зданий,| | | | | | | |
|находящихся в аварийном| | | | | | | |
|состоянии, ветхих зданий, от| | | | | | | |
|общего количества зданий| | | | | | | |
|стационарных учреждений| | | | | | | |
|социального обслуживания граждан| | | | | | | |
|пожилого возраста, инвалидов| | | | | | | |
|(взрослых и детей), лиц без| | | | | | | |
|определенного места жительства и| | | | | | | |
|занятий | | | | | | | |
|-----------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Удельный вес негосударственных| % | 1,8 | 2,6 | 4,4 | 6,7 | 8,8 | 10 |
|организаций, оказывающих| | | | | | | |
|социальные услуги, от общего| | | | | | | |
|количества учреждений всех форм| | | | | | | |
|собственности | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
6. Показатели повышения средней заработной платы работников
учреждений социального обслуживания населения.
6.1. Категория работников - социальные работники
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г. - | 2013г. - |
| | показателей | | | | | | | | 2015г. | 2018г. |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | Средняя заработная плата | 18053 | 20180 | 22490 | 24963 | 27709 | 30757 | 34140 | X | X |
| | по субъекту Российской | | | | | | | | | |
| | Федерации (прогноз | | | | | | | | | |
| | субъекта Российской | | | | | | | | | |
| | Федерации), руб. | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 2 | Темп роста к | 110,7 | 111,8 | 111,4 | 111 | 111 | 111 | 111 | Х | Х |
| | предыдущему году, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 3 | Среднесписочная | 1,249 | 1,274 | 1,299 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | X | X |
| | численность социальных | | | | | | | | | |
| | работников, тыс. человек | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 4 | Среднемесячная | 11,1650 | 13,5230 | 15,2937 | 17,1004 | 21,8900 | 27,5285 | 34,1400 | X | X |
| | заработная плата | | | | | | | | | |
| | социальных работников, | | | | | | | | | |
| | тыс. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 5 | Темп роста к | 118,09 | 121,12 | 113,09 | 111,81 | 128,01 | 125,76 | 124,02 | Х | Х |
| | предыдущему году, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 6 | Соотношение средней | 61,85 | 67,00 | 68,00 | 68,50 | 79,00 | 89,50 | 100,00 | X | X |
| | заработной платы | | | | | | | | | |
| | социальных работников и | | | | | | | | | |
| | средней заработной | | | | | | | | | |
| | платы в субъекте | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации, | | | | | | | | | |
| | % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 7 | Размер начислений на | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| | фонд оплаты труда, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 8 | Фонд оплаты труда с | 217,88 | 269,17 | 310,39 | 353,74 | 452,82 | 569,46 | 706,23 | 933,30 | 2661,81 |
| | начислениями, млн. | | | | | | | | | |
| | рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 9 | Прирост фонда оплаты | Х | 51,30 | 92,52 | 135,86 | 234,94 | 351,58 | 488,35 | 279,68 | 1354,55 |
| | труда с начислениями к | | | | | | | | | |
| | 2012 году, млн. рублей | | | | | | | | | |
| | (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | |
| | по графе | | | | | | | | | |
| | соответствующего года - | | | | | | | | | |
| | стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| | в том числе: | Х | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 10 | за счет средств | Х | 26,77 | 71,7 | 123,13 | 161,73 | 204,37 | 252,22 | 221,60 | 839,92 |
| | консолидированного | | | | | | | | | |
| | бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации, | | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 11 | включая средства, | Х | 11,52 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 47,78 | 102,17 |
| | полученные за счет | | | | | | | | | |
| | проведения мероприятий | | | | | | | | | |
| | по оптимизации | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 12 | за счет средств ОМС, | Х | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 13 | за счет средств от | Х | | | | | | | | |
| | приносящей доход | | | | | | | | | |
| | деятельности, млн. | | | | | | | | | |
| | рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 14 | за счет иных источников | Х | 24,53 | 20,82 | 12,73 | 73,21 | 147,21 | 236,13 | 58,08 | 514,63 |
| | (решений), включая | | | | | | | | | |
| | корректировку | | | | | | | | | |
| | консолидированного | | | | | | | | | |
| | бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации на | | | | | | | | | |
| | соответствующий год, | | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 15 | Итого, объем средств, | Х | 51,30 | 92,52 | 135,86 | 234,94 | 351,58 | 488,35 | 279,68 | 1354,55 |
| | предусмотренный на | | | | | | | | | |
| | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | |
| | млн. руб. (стр. | | | | | | | | | |
| | 10+12+13+14) | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 16 | Соотношение объема | Х | 22,5 | 19,6 | 13,3 | 7,7 | 5,2 | 3,7 | Х | Х |
| | средств от оптимизации к | | | | | | | | | |
| | сумме объема средств, | | | | | | | | | |
| | предусмотренного на | | | | | | | | | |
| | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | |
| | % (стр.11/стр.15*100%) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2. Категория работников - педагогические работники, занятые
обслуживанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г. - | 2013г. - |
| | показателей | | | | | | | | 2015г. | 2018г. |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | Средняя заработная плата | 18053 | 20180 | 22490 | 24963 | 27709 | 30757 | 34140 | X | X |
| | по субъекту Российской | | | | | | | | | |
| | Федерации (прогноз | | | | | | | | | |
| | субъекта Российской | | | | | | | | | |
| | Федерации), руб. | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 2 | Темп роста к | 110,7 | 111,8 | 111,4 | 111 | 111 | 111 | 111 | Х | Х |
| | предыдущему году, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 3 | Среднесписочная | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | X | X |
| | численность | | | | | | | | | |
| | педагогических | | | | | | | | | |
| | работников, тыс. человек | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 4 | Среднемесячная | 16,6080 | 18,7574 | 21,3655 | 24,2140 | 27,1550 | 30,4490 | 34,1400 | X | X |
| | заработная плата | | | | | | | | | |
| | педагогических | | | | | | | | | |
| | работников, тыс. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 5 | Темп роста к | 112,2 | 113 | 113,8 | 113,3 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | Х | Х |
| | предыдущему году, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 6 | Соотношение средней | 92,00 | 93,00 | 95,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | X | X |
| | заработной платы | | | | | | | | | |
| | педагогических | | | | | | | | | |
| | работников и средней | | | | | | | | | |
| | заработной платы в | | | | | | | | | |
| | субъекте Российской | | | | | | | | | |
| | Федерации, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 7 | Размер начислений на | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| | фонд оплаты труда, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 8 | Фонд оплаты труда с | 8,30 | 9,38 | 10,68 | 12,11 | 13,58 | 15,22 | 17,07 | 32,17 | 78,04 |
| | начислениями, млн. | | | | | | | | | |
| | рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 9 | Прирост фонда оплаты | Х | 1,08 | 2,38 | 3,80 | 5,27 | 6,92 | 8,77 | 7,26 | 28,22 |
| | труда с начислениями к | | | | | | | | | |
| | 2012 году, млн. рублей | | | | | | | | | |
| | (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | |
| | по графе | | | | | | | | | |
| | соответствующего года - | | | | | | | | | |
| | стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| | в том числе: | Х | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 10 | за счет средств | Х | 1,08 | 2,38 | 3,80 | 5,27 | 6,92 | 8,77 | 7,26 | 28,22 |
| | консолидированного | | | | | | | | | |
| | бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации, | | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 11 | включая средства, | Х | | | | | | | | |
| | полученные за счет | | | | | | | | | |
| | проведения мероприятий | | | | | | | | | |
| | по оптимизации | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 12 | за счет средств ОМС, | Х | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 13 | за счет средств от | Х | | | | | | | | |
| | приносящей доход | | | | | | | | | |
| | деятельности, млн. | | | | | | | | | |
| | рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 14 | за счет иных источников | Х | | | | | | | | |
| | (решений), включая | | | | | | | | | |
| | корректировку | | | | | | | | | |
| | консолидированного | | | | | | | | | |
| | бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации на | | | | | | | | | |
| | соответствующий год, | | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 15 | Итого, объем средств, | Х | 1,08 | 2,38 | 3,80 | 5,27 | 6,92 | 8,77 | 7,26 | 28,22 |
| | предусмотренный на | | | | | | | | | |
| | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | |
| | млн. руб. (стр. | | | | | | | | | |
| | 10+12+13+14) | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 16 | Соотношение объема | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| | средств от оптимизации к | | | | | | | | | |
| | сумме объема средств, | | | | | | | | | |
| | предусмотренного на | | | | | | | | | |
| | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | |
| | % (стр.11/стр.15*100%) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3. Категория работников - младший медицинский персонал
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г. - | 2013г. - |
| | показателей | | | | | | | | 2015г. | 2018г. |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | Средняя заработная плата | 18053 | 20180 | 22490 | 24963 | 27709 | 30757 | 34140 | X | X |
| | по субъекту Российской | | | | | | | | | |
| | Федерации (прогноз | | | | | | | | | |
| | субъекта Российской | | | | | | | | | |
| | Федерации), руб. | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 2 | Темп роста к | 110,7 | 111,8 | 111,4 | 111 | 111 | 111 | 111 | Х | Х |
| | предыдущему году, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 3 | Среднесписочная | 0,923 | 0,941 | 0,960 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | X | X |
| | численность работников | | | | | | | | | |
| | младшего медицинского | | | | | | | | | |
| | персонала, тыс. человек | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 4 | Среднемесячная | 8,7820 | 10,8000 | 12,9600 | 15,5520 | 19,5352 | 30,7562 | 34,1400 | X | X |
| | заработная плата | | | | | | | | | |
| | работников младшего | | | | | | | | | |
| | медицинского персонала, | | | | | | | | | |
| | тыс. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 5 | Темп роста к | 119,63 | 122,98 | 120 | 120 | 125,61 | 157,44 | 111 | Х | Х |
| | предыдущему году, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 6 | Соотношение средней | 48,65 | 53,52 | 57,63 | 62,30 | 70,50 | 100,00 | 100,00 | X | X |
| | заработной платы | | | | | | | | | |
| | работников младшего | | | | | | | | | |
| | медицинского персонала | | | | | | | | | |
| | и средней заработной | | | | | | | | | |
| | платы в субъекте | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации, | | | | | | | | | |
| | % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 7 | Размер начислений на | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| | фонд оплаты труда, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 8 | Фонд оплаты труда с | 126,64 | 158,78 | 194,39 | 237,88 | 298,81 | 470,44 | 522,20 | 561,05 | 1882,50 |
| | начислениями, млн. | | | | | | | | | |
| | рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 9 | Прирост фонда оплаты | Х | 32,14 | 67,74 | 111,24 | 172,16 | 343,80 | 395,56 | 211,12 | 1122,64 |
| | труда с начислениями к | | | | | | | | | |
| | 2012 году, млн. рублей | | | | | | | | | |
| | (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | |
| | по графе | | | | | | | | | |
| | соответствующего года - | | | | | | | | | |
| | стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| | в том числе: | Х | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 10 | за счет средств | Х | 7,60 | 43,20 | 86,70 | 110,98 | 138,30 | 168,64 | 137,50 | 555,42 |
| | консолидированного | | | | | | | | | |
| | бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации, | | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 11 | включая средства, | Х | | | | | | | | |
| | полученные за счет | | | | | | | | | |
| | проведения мероприятий | | | | | | | | | |
| | по оптимизации | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 12 | за счет средств ОМС, | Х | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 13 | за счет средств от | Х | | | | | | | | |
| | приносящей доход | | | | | | | | | |
| | деятельности, млн. | | | | | | | | | |
| | рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 14 | за счет иных источников | Х | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 61,18 | 205,5 | 226,92 | 73,62 | 567,22 |
| | (решений), включая | | | | | | | | | |
| | корректировку | | | | | | | | | |
| | консолидированного | | | | | | | | | |
| | бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации на | | | | | | | | | |
| | соответствующий год, | | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 15 | Итого, объем средств, | Х | 32,14 | 67,74 | 111,24 | 172,16 | 343,8 | 395,56 | 211,12 | 1122,64 |
| | предусмотренный на | | | | | | | | | |
| | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | |
| | млн. руб. (стр. | | | | | | | | | |
| | 10+12+13+14) | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 16 | Соотношение объема | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |
| | средств от оптимизации к | | | | | | | | | |
| | сумме объема средств, | | | | | | | | | |
| | предусмотренного на | | | | | | | | | |
| | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | |
| | % (стр.11/стр.15*100%) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.4. Категория работников - средний медицинский (фармацевтический)
персонал
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г. - | 2013г. - |
| | показателей | | | | | | | | 2015г. | 2018г. |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | Средняя заработная плата | 18053 | 20180 | 22490 | 24963 | 27709 | 30757 | 34140 | Х | Х |
| | по субъекту Российской | | | | | | | | | |
| | Федерации (прогноз | | | | | | | | | |
| | субъекта Российской | | | | | | | | | |
| | Федерации), руб. | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 2 | Темп роста к | 110,7 | 111,8 | 111,4 | 111 | 111 | 111 | 111 | Х | Х |
| | предыдущему году, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 3 | Среднесписочная | 0,590 | 0,602 | 0,614 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | X | X |
| | численность работников | | | | | | | | | |
| | среднего медицинского | | | | | | | | | |
| | (фармацевтического) | | | | | | | | | |
| | персонала, тыс. человек | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 4 | Среднемесячная | 12,382 | 15,256 | 17,138 | 19,795 | 23,912 | 30,757 | 34,140 | X | X |
| | заработная плата | | | | | | | | | |
| | работников среднего | | | | | | | | | |
| | медицинского | | | | | | | | | |
| | (фармацевтического) | | | | | | | | | |
| | персонала, тыс. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 5 | Темп роста к | 118,59 | 123,21 | 112,34 | 115,5 | 120,8 | 128,63 | 111 | Х | Х |
| | предыдущему году, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 6 | Соотношение средней | 68,60 | 75,60 | 76,20 | 79,30 | 86,30 | 100,00 | 100,00 | X | X |
| | заработной платы | | | | | | | | | |
| | работников среднего | | | | | | | | | |
| | медицинского | | | | | | | | | |
| | (фармацевтического) | | | | | | | | | |
| | персонала и средней | | | | | | | | | |
| | заработной платы в | | | | | | | | | |
| | субъекте Российской | | | | | | | | | |
| | Федерации, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 7 | Размер начислений на | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| | фонд оплаты труда, % | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 8 | Фонд оплаты труда с | 114,14 | 143,49 | 164,41 | 193,6 | 233,87 | 300,82 | 333,91 | 501,51 | 1370,11 |
| | начислениями, млн. | | | | | | | | | |
| | рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 9 | Прирост фонда оплаты | Х | 29,35 | 50,27 | 79,47 | 119,74 | 186,68 | 219,77 | 159,09 | 685,28 |
| | труда с начислениями к | | | | | | | | | |
| | 2012 году, млн. рублей | | | | | | | | | |
| | (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | |
| | по графе | | | | | | | | | |
| | соответствующего года - | | | | | | | | | |
| | стр. 8 за 2012 г.) | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| | в том числе: | Х | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 10 | за счет средств | Х | 6,85 | 38,98 | 78,22 | 100,07 | 124,11 | 150,94 | 124,05 | 499,17 |
| | консолидированного | | | | | | | | | |
| | бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации, | | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 11 | включая средства, | Х | 6,61 | | | | | | 6,61 | 6,61 |
| | полученные за счет | | | | | | | | | |
| | проведения мероприятий | | | | | | | | | |
| | по оптимизации | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 12 | за счет средств ОМС, | Х | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 13 | за счет средств от | Х | | | | | | | | |
| | приносящей доход | | | | | | | | | |
| | деятельности, млн. | | | | | | | | | |
| | рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 14 | за счет иных источников | Х | 22,5 | 11,29 | 1,25 | 19,67 | 62,57 | 68,83 | 35,04 | 186,11 |
| | (решений), включая | | | | | | | | | |
| | корректировку | | | | | | | | | |
| | консолидированного | | | | | | | | | |
| | бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации на | | | | | | | | | |
| | соответствующий год, | | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 15 | Итого, объем средств, | Х | 29,35 | 50,27 | 79,47 | 119,74 | 186,68 | 219,77 | 159,09 | 685,28 |
| | предусмотренный на | | | | | | | | | |
| | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | |
| | млн. руб. (стр. | | | | | | | | | |
| | 10+12+13+14) | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 16 | Соотношение объема | Х | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| | средств от оптимизации к | | | | | | | | | |
| | сумме объема средств, | | | | | | | | | |
| | предусмотренного на | | | | | | | | | |
| | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | |
| | % (стр.11/стр.15*100%) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.5. Итого по всем категориям работников
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г. - | 2013г. - |
| | показателей | | | | | | | | 2015г. | 2018г. |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 1 | Среднесписочная | 2,794 | 2,849 | 2,905 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | Х | Х |
| | численность работников, | | | | | | | | | |
| | тыс. человек | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 2 | Фонд оплаты труда с | 466,96 | 580,83 | 679,87 | 797,34 | 999,08 | 1355,95 | 1579,41 | 2058,04 | 5992,48 |
| | начислениями, млн. | | | | | | | | | |
| | рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 3 | Прирост фонда оплаты | Х | 113,87 | 212,91 | 330,38 | 532,11 | 888,98 | 1112,45 | 657,16 | 3190,70 |
| | труда с начислениями к | | | | | | | | | |
| | 2012 году, млн. рублей | | | | | | | | | |
| | (фонд оплаты труда по | | | | | | | | | |
| | графе соответствующего | | | | | | | | | |
| | года - стр. 2 за 2012 г.) | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| | в том числе: | Х | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 4 | за счет средств | Х | 42,30 | 156,26 | 291,86 | 378,05 | 473,7 | 580,57 | 490,42 | 1922,74 |
| | консолидированного | | | | | | | | | |
| | бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации, | | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 5 | включая средства, | Х | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 54,39 | 108,78 |
| | полученные за счет | | | | | | | | | |
| | проведения мероприятий | | | | | | | | | |
| | по оптимизации | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 6 | за счет средств ОМС, | Х | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 7 | за счет средств от | Х | | | | | | | | |
| | приносящей доход | | | | | | | | | |
| | деятельности, млн. | | | | | | | | | |
| | рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 8 | за счет иных источников | Х | 71,57 | 56,65 | 38,52 | 154,06 | 415,28 | 531,88 | 166,74 | 1267,96 |
| | (решений), включая | | | | | | | | | |
| | корректировку | | | | | | | | | |
| | консолидированного | | | | | | | | | |
| | бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| | Российской Федерации на | | | | | | | | | |
| | соответствующий год, | | | | | | | | | |
| | млн. рублей | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 9 | Итого, объем средств, | Х | 113,87 | 212,91 | 330,38 | 532,11 | 888,98 | 1112,45 | 657,16 | 3190,70 |
| | предусмотренный на | | | | | | | | | |
| | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | |
| | млн. руб. (стр. 4+6+7+8) | | | | | | | | | |
|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|
| 10 | Соотношение объема | Х | 15,9 | 8,5 | 5,5 | 3,4 | 2,0 | 1,6 | Х | Х |
| | средств от оптимизации к | | | | | | | | | |
| | сумме объема средств, | | | | | | | | | |
| | предусмотренного на | | | | | | | | | |
| | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | |
| | % (стр.5/стр.9*100%) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. План мероприятий
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный |
|п/п | | | | исполнитель |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
1.1. Детальный анализ положения дел в сфере Подготовка информации в январь-февраль Департамент социальной
социального обслуживания пожилых граждан, Минтруд России 2013 г. защиты населения
выявление существующих проблем и администрации
подготовка комплексных предложений по Владимирской области
повышению качества социального
обслуживания указанной категории
1.2. Мониторинг оптимизации структуры сети и Аналитическая записка февраль Департамент социальной
штатной численности учреждений социального по результатам мониторинга 2013 г. защиты населения
обслуживания населения Владимирской эффективности проведения администрации
области: оптимизации и направление ее в Владимирской области
выявление неэффективных, мало Минтруд России
востребованных гражданами, социальных
услуг, непрофильных подразделений;
оценка возможности перевода ряда
обеспечивающих функций и услуг (в том числе
медицинских) на условия аутсорсинга и
привлечения сторонних организаций
1.3. Мониторинг обеспечения комплексной Представление необходимой ежегодно, начиная Департамент социальной
безопасности и санитарно- информации в администрацию области с IV кв. 2013 г. защиты населения
эпидемиологического состояния в учреждениях для подготовки доклада в администрации
социального обслуживания населения: Правительственную комиссию по Владимирской области
- ведение паспортов комплексной безопасности; предупреждению и ликвидации
- принятие мер по устранению вскрытых чрезвычайных ситуаций и обеспечению
недостатков; пожарной безопасности и в Минтруд
- анализ расходов на повышение безопасности и России
улучшение санитарно-эпидемиологического
состояния в учреждениях социального Обеспечение безопасности учреждений
обслуживания населения. социального обслуживания населения,
экономия финансовых средств
(непредвиденных расходов) на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
восстановление утраченного имущества.
1.4 Анализ качества и доступности предоставления Подведение итогов мониторинга 4 квартал Департамент социальной
социальных услуг населению (проведение качества и доступности государственных 2013 г., защиты населения
мониторинга качества и доступности услуг в сфере социального далее ежегодно администрации
государственных услуг в сфере социального обслуживания с участием пользователей Владимирской области
обслуживания с участием пользователей услуг) услуг с привлечением
представителей
Подготовка информации в Минтруд общественных
России организаций ветеранов и
инвалидов
Рассмотрение итогов мониторинга на
коллегии департамента социальной Учреждения социального
защиты населения администрации обслуживания
области
Доведение уровня удовлетворенности
граждан качеством и доступностью
получения социальных услуг к 2018 году
не менее 95%
1.5. Анализ эффективности расходования средств, Расходование не менее 50% полученных I квартал Департамент социальной
полученных от взимания платы с граждан за средств на развитие социального 2013 г. защиты населения
предоставление социальных услуг обслуживания далее ежегодно администрации
Владимирской области
Представление информации в Минтруд
России
2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
2.1. Приведение законодательных и нормативных Формирование законодательной и ежегодно Департамент социальной
правовых актов Владимирской области в нормативной правовой основы защиты населения
соответствие с федеральным законодательством регулирования правоотношений в сфере администрации
в сфере социального обслуживания социального обслуживания населения Владимирской области
2.2. Разработка нормативной правовой базы, Принятие нормативных правовых актов после принятия Департамент социальной
регламентирующей порядок организации соответствующих защиты населения
частно-государственного партнерства в системе нормативных администрации
социального обслуживания правовых актов на Владимирской области
федеральном
уровне
2.3. Подготовка предложений по Представление предложений в Минтруд II квартал 2013 г. Департамент социальной
совершенствованию статистического учета, России защиты населения
характеризующего состояние системы администрации
социального обслуживания населения в области Предоставление статистической ежегодно в Владимирской области
отчетности по системе социального установленные
обслуживания населения: сроки Учреждения социального
3-собес "Сведения о стационарных обслуживания
учреждениях социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и
инвалидов;
4-собес "Сведения об учреждениях
социального обслуживания лиц без
определенного места жительства и
занятий"
5-собес "Сведения о социальном
обслуживании граждан пожилого
возраста, инвалидов и лиц без