АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2015 № 2202
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Владимира
О внесенииизменений в постановление администрации
города Владимира от 03.12.2013№ 4458
В целях уточнениярасходов бюджета города, выделенных на реализацию муниципальных программ,
постановляю:
1. Внести в постановлениеадминистрации города Владимира от 03.12.2013№ 4458 « Об утверждениимуниципальной программы « Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительногообразования детей в сфере культуры города Владимира на 2014 - 2018 годы » и признанииутратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира » (сизменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 23.12.2013№ 4747, от 02.12.2014 № 4537) следующие изменения:
1.1. В наименовании,в п.1 постановления, в наименовании приложения к постановлению, в строке«Наименование Программы» раздела 1 «Паспорт программы» приложения кпостановлению слова «на 2014 - 2018 годы» исключить.
1.2. В таблице раздела I «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансированияПрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 742397,8 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города - 528781,8 тыс. руб.; средства областного бюджета - 156920,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 56696,0 тыс. руб.». |
1.3. Раздел «Качественные показатели» таблицы«Показатели результативности Программы» раздела V «Результативность иэффективность Программы» изложить в новой редакции:
| «Качественные показатели | ||||||||
2. | Охват детей, обучающихся в школах искусств от общего количества учащихся общеобразовательных школ города, % (входит в состав показателя эффективности деятельности органов местного самоуправления № 19) | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 18,8 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
3. | Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, чел. | 220 | 232 | 238 | 278 | 238 | 240 | 242 | 245 |
4. | Сохранение количества учебных творческих коллективов, ед. | 85 | 85 | 85 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 |
5. | Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ, ед. | 500 | 500 | 500 | 773 | 500 | 505 | 515 | 520 |
6. | Доля выпускников школ, поступивших в ссузы и вузы, сферы культуры, % | 16 | 16 | 16 | 21,8 | 17 | 17 | 18 | 18». |
1.4. Абзац второйраздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
« Объем финансирования Программы носит прогнозныйхарактер и подлежит уточнению. Всего на реализацию мероприятий Программыпредполагается направить 742397,8 тыс. рублей, в том числе:» .
1.5. Задачу 1 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Задача 1. Обеспечение и поддержка системы образования в сфере культуры | |||||||
1. | Областной бюджет | 156920,0 | 22454,0 | 16530,0 | 46844,0 | 71092,0 | |
2. | Бюджет города | 528285,8 | 98660,0 | 99928,8 | 109899,0 | 109899,0 | 109899,0 |
3. | Внебюджетные источники | | | | | | |
| Итого по задаче 1: | 685205,8 | 121114,0 | 116458,8 | 156743,0 | 180991,0 | 109899,0». |
1.6. Задачу 2 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Задача 2. Совершенствование материально-технического состояния учреждений | |||||||
1. | Бюджет города | 28,0 | 28,0 | | | | |
2. | Внебюджетные источники | 48981,0 | 9594,0 | 11017,0 | 9930,0 | 9190,0 | 9250,0 |
| Итого по задаче 2: | 49009,0 | 9622,0 | 11017,0 | 9930,0 | 9190,0 | 9250,0». |
1.7. Раздел «Всего по всем задачам: « таблицыраздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить вновой редакции:
| «Всего по всем задачам: | 742397,8 | 132281,0 | 129055,3 | 168292,5 | 191825,5 | 120943,5 |
1. | Областной бюджет | 156920,0 | 22454,0 | 16530,0 | 46844,0 | 71092,0 | - |
2. | Бюджет города | 528781,8 | 98778,0 | 100023,3 | 109993,5 | 109993,5 | 109993,5 |
3. | Внебюджетные источники | 56696,0 | 11049,0 | 12502,0 | 11455,0 | 10740,0 | 10950,0». |
1.8. Пункт 1.1задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить вновой редакции:
«1.1. | Обеспечение организации образовательного процесса в школах искусств | 2014 2015 2016 2017 2018 | 66776,0 67646,8 74457,0 74457,0 74457,0 | | 66776,0 67646,8 74457,0 74457,0 74457,0 | | УКИТ, школы искусств | Обеспечить среднегодовое количество учащихся не менее 2734 учащихся». |
1.9. Пункт 1.7 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить вновой редакции:
«1.7. | Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | 2014 2015 2016 2017 | 22454,0 16530,0 46844,0 71092,0 | | 22454,0 16530,0 46844,0 71092,0 | | | Доведение средней заработной платы к 2018 году педагогических работников учреждений дополни- тельного образования детей сферы культуры до уровня средней заработной платы учителей». |
1.10. Пункт 2.4 задачи 2 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить вновой редакции:
«2.4. | Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ № 4»: - текущий ремонт помещений; - приобретение аппаратуры, музыкальных инструментов, оборудования, мебели | 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 | 49,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,6 60,0 70,0 50,0 50,0 | | | 49,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,6 60,0 70,0 50,0 50,0 | УКИТ, МБОУ ДОД «ДШИ № 4» | 100% завершенных запланированных работ». |
1.11. Пункт 2.6 задачи 2 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить вновой редакции:
«2.6. | Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ № 6»: - текущий ремонт помещений, вентиляции, фундамента, кровли; - приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оборудования | 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 | 795,4 920,0 953,0 300,0 300,0 380,6 360,0 355,0 400,0 400,0 | | | 795,4 920,0 953,0 300,0 300,0 380,6 360,0 355,0 400,0 400,0 | УКИТ, МБОУ ДОД «ДШИ № 6» | 100% завершенных запланированных работ». |
1.12. Пункт 2.7 задачи 2 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить вновой редакции:
«2.7. | Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ № 7»: - текущий ремонт электрооборудова-ния; - текущий ремонт помещений; - приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оборудования | 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 | 28,0 77,4 40,0 50,0 60,0 70,0 33,6 115,0 130,0 150,0 170,0 | | 28,0 | 77,4 40,0 50,0 60,0 70,0 33,6 115,0 130,0 150,0 170,0 | УКИТ, МБОУ ДОД «ДШИ № 7» | 100% завершенных запланированных работ». |
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местногосамоуправления города Владимира .
3. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя главы администрации города, начальникауправления секретариата главы администрации ЕрашовуО.В.
И.о. главы администрации города В.А.Гарев