АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2015 № 2201
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Владимира
25.03.2015№ 1034) следующие изменения:
1.1. В наименовании,в п.1 постановления, в наименовании приложения к постановлению, в строке«Наименование программы» раздела 1 «Паспорт программы» приложения кпостановлению слова «на 2014 - 2018 годы» исключить.
1.2. В таблице раздела I «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансированияпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Всего: 995255,8 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города — 814374,0 тыс. руб.; средства областного бюджета — 150952,6 тыс. руб.; внебюджетные источники — 29929,2 тыс. руб.». |
1.3. Таблицу «Показатели результативности программы»раздела V «Результативность и эффективность программы»изложить в новой редакции:
«№ п/п | Показатели результативности | | | | | | | | |
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, в том числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке | |||||||||
| Количественный показатель | ||||||||
1. | Количество книговыдач, тыс. ед. | 1274,7 | 1275,2 | 1275,3 | 1275,3 | 1275,3 | 1275,3 | 1275,3 | 1275,3 |
| Качественные показатели | ||||||||
1. | Количество зарегистрированных пользователей, тыс. чел. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
2. | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1485 | 1487 | 1495 | 1520 | 1500 | 1505 | 1510 | 1515 |
3. | Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Увеличение доли филиалов, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве филиалов, % | - | 89 | 89 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Проведение массовых мероприятий для населения | |||||||||
| Количественный показатель | ||||||||
1. | Количество мероприятий учреждений культурно-досугового типа, ед. | 1896 | 2105 | 2208 | 2333 | 2248 | 2268 | 2268 | 2331 |
2. | Количество мероприятий парков культуры и отдыха, ед. | 635 | 628 | 628 | 699 | 655 | 663 | 663 | 676 |
3. | Количество мероприятий планетария, ед. | 1177 | 1200 | 1200 | 1198 | 1200 | 1200 | 1200 | 1235 |
4. | Количество мероприятий выставочного центра, ед. | 13 | 13 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| Качественные показатели | ||||||||
1. | Количество потребителей услуг, тыс. чел. | 1285,7 | 1305,2 | 1306,9 | 1755,4 | 1410 | 1470 | 1535 | 1610 |
2. | Количество клубных формирований, ед. | 177 | 183 | 184 | 181 | 192 | 194 | 194 | 195 |
3. | Число участников клубных формирований, чел. | 3483 | 3603 | 3630 | 3340 | 3800 | 3850 | 3880 | 3900 |
4. | Доля отчетных мероприятий творческих коллективов от количества клубных формирований, % | 31 | 46 | 43 | 79 | 44 | 45 | 45 | 46 |
5. | Количество досуговых объектов, ед. | 197 | 198 | 200 | 213 | 208 | 210 | 211 | 212 |
6. | Количество новых лекций, проводимых планетарием, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7. | Доля лекций к общему количеству мероприятий, проводимых планетарием, % | 94 | 89 | 89 | 87,1 | 89 | 89 | 89 | 89 |
8. | Разнообразие направлений экспозиций выставочного центра, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9. | Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным центром, % | 92 | 85 | 85 | 87,1 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ | |||||||||
| Количественный показатель | ||||||||
1. | Количество мероприятий, ед. | 312 | 312 | 312 | 319 | 310 | 316 | 316 | 319 |
| Качественные показатели | ||||||||
1. | Количество потребителей услуги, тыс. чел. | 66,7 | 74,9 | 76 | 151,5 | 79,9 | 82 | 84,2 | 86,7 |
2. | Создание новых программ, ед. | 10 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3. | Участие в общегородских социально значимых мероприятиях, ед. | 68 | 67 | 70 | 83 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры | |||||||||
1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа; - библиотеками; - парками культуры и отдыха муниципальных районов (№ 20), % | 88,22 88,93 85,96 | 89,11 88,7 85,71 | 88,83 88,42 85,47 | 88,37 87,87 84,99 | 88,62 88,32 85,47 | 88,62 88,22 85,47 | 88,62 88,22 85,47 | 88,62 88,22 85,47 |
2. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (№ 21), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (№ 8), руб. | 8789 | 9892 | 11906 | 15036 | 18160 | 22437 | 27440 | 33247». |
1.4. Абзац второйраздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования программы носит прогнозныйхарактер и подлежит уточнению. Всего на реализацию мероприятий программыпредполагается направить 995255,8 тыс. рублей, в том числе:».
1.5. Задачу 1 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению | |||||||
1. | Бюджет города Владимира | 791927,2 | 148751,0 | 150228,2 | 164681,0 | 164781,0 | 163486,0 |
2. | Областной бюджет | 149937,6 | 19175,8 | 15161,0 | 45916,0 <*> | 69684,8 <*> | |
3. | Внебюджетные источники | - | | | | | |
| Итого по задаче 1: | 941864,8 | 167926,8 | 165389,2 | 210597,0 | 234465,8 | 163486,0». |
1.6. Задачу 4 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Задача 4. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры | |||||||
1. | Бюджет города Владимира | 19272,8 | 8676,8 | 4696,0 | 1900,0 | 1900,0 | 2100,0 |
2. | Областной бюджет | 1015,0 | 1010,0 | 5,0 | - | - | - |
3. | Внебюджетные источники | 26379,2 | 6009,2 | 5330,0 | 5330,0 | 5240,0 | 4470,0 |
| Итого по задаче 4: | 46667,0 | 15696,0 | 10031,0 | 7230,0 | 7140,0 | 6570,0». |
1.7. Раздел «Всего по всем задачам, в т.ч.:» таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечениепрограммы» изложить в новой редакции:
| «Всего по всем задачам: | 995255,8 | 185322,8 | 177068,2 | 218985,0 | 242663,8 | 171216,0 |
1. | Бюджет города Владимира | 814374,0 | 158527,8 | 155972,2 | 166989,0 | 166989,0 | 165896,0 |
2. | Областной бюджет | 150952,6 | 20185,8 | 15166,0 | 45916,0 <*> | 69684,8 <*> | - |
3. | Внебюджетные источники | 29929,2 | 6609,2 | 5930,0 | 6080,0 | 5990,0 | 5320,0». |
1.8. Пункт 1.1задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий программы» изложить вновой редакции:
«1.1. | Предоставление населению услуг учреждениями культурно-досугового типа | 2014 2015 2016 2017 2018 | 52154,0 53040,7 58158,0 57155,0 56526,0 | | 52154,0 53040,7 58158,0 57155,0 56526,0 | | УКИТ Дома и дворцы культуры ЦКИ на Соборной КДК | Обеспечить увеличение количества мероприятий до 2331 ед. Обеспечить увеличение количества клубных формирований до 195 ед. Обеспечить увеличение количества участников клубных формирований до 3900 чел.». |
1.9. Пункт 1.2 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий программы» изложить вновой редакции:
«1.2. | Предоставление населению услуг парками города | 2014 2015 2016 2017 2018 | 35761,0 32582,1 35082,0 35082,0 39494,0 | | 35761,0 32582,1 35082,0 35082,0 39494,0 | | УКИТ Парки культуры и отдыха | Увеличить количество мероприятий до 676 ед. Увеличить количество досуговых объектов до 212 ед. Обеспечить организацию отдыха всех взрослых групп населения». |
1.10. Пункт 1.4 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий программы» изложить вновой редакции:
«1.4. | Обеспечение деятельности учреждений исполнительских искусств | 2014 2015 2016 2017 2018 | 26833,0 29224,6 29651,9 28227,7 30724,0 | | 26833,0 29224,6 29651,9 28227,7 30724,0 | | УКИТ Учреждения исполните-льских искусств | Обеспечить показ спектаклей, концертных программ в количестве не менее 319 ед. в год. Обеспечить обновление репертуара не менее 2 новых программ в год». |
1.11. Пункт 1.7 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий программы» изложить вновой редакции:
«1.7. | Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сфере культуры | 2014 2015 2016 2017 | 21366,8 17501,0 50798,1 77094,1 | 19175,8 15161,0 45916,0<*> 69684,8<*> | 2191,0 2340,0 4882,1 7409,3 | | | Обеспечить доведение средней заработной платы к 2018 году работников муниципаль-ных учрежде-ний культуры до средней заработной платы по региону». |
1.12.Пункт 4.1 задачи 4 таблицыраздела VII «Перечень мероприятийпрограммы» изложить в новой редакции:
«4.1. | Совершенствова-ние материально-технического состояния учреждений клубно-досугового типа: | 2014 2015 2016 2017 2018 | 10105,9 3040,0 2110,0 2070,0 1800,0 | 1010,0 | 6365,9 930,0 | 2730,0 2110,0 2110,0 2070,0 1800,0 | | 100-процентное завершение запланирован-ных работ». |
1.13.Подпункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4задачи 4 таблицы раздела VII«Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:
«4.1.2. | МАУК «Дом культуры молодежи»: - ремонт фасада, помещений, гидроизоляция фундамента, системы электро-снабжения, кровли; | 2014 2015 2016 2017 2018 | 780,0 1100,0 500,0 500,0 500,0 | | 600,0 | 780,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | УКИТ МАУК «ДКМ» | 100-процентное завершение запланирован-ных работ |
4.1.3. | МБУК «Культурно-досуговый комплекс»: - текущий ремонт помещений, фасад, кровли; - приобретение мебели, аппаратуры, костюмов; - приобретение микроавтобуса | 2015 2016 2017 2018 2015 2014 | 110,0 110,0 120,0 140,0 150,0 1488,0 | 1010,0 | 150,0 478,0 | 110,0 110,0 120,0 140,0 | УКИТ МБУК «КДК» | 100-процентное завершение запланирован-ных работ |
4.1.4. | МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной»: - реставрацион-ные и ремонтные работы фасада, помещений, замена окон, системы отопления; - приобретение комплекса светового оборудования; - монтаж светового оборудования; - приобретение аппаратуры, мебели, оборудования; - изготовление проекта на проведение ремонтных работ | 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2014 | 1000,0 500,0 700,0 800,0 800,0 988,5 999,4 250,0 500,0 300,0 150,0 900,0 | | 988,5 999,4 900,0 | 1000,0 500,0 700,0 800,0 800,0 250,0 500,0 300,0 150,0 | УКИТ, МАУК «ЦКИ на Собор-ной» | 100-процентное завершение запланирован-ных работ». |
1.14.Дополнить задачу 4 таблицыраздела VII «Перечень мероприятийпрограммы» подпунктом 4.1.5 следующего содержания:
«4.1.5. | МБУК «ДК мкр. Оргтруд»: - монтаж охранно-тревожной сигнализации | 2015 | 180,0 | | 180,0 | | УКИТ МБУК «ДК мкр. Оргтруд» | 100-процентное завершение запланирован-ных работ». |
1.15.Пункт 4.2 задачи 4 таблицыраздела VII «Перечень мероприятийпрограммы» изложить в новой редакции:
«4.2. | Совершенствова-ние материально-технической базы учреждений исполнительского искусства: | 2014 2015 2016 2017 2018 | 244,9 1218,3 75,0 25,0 25,0 | | 49,9 1143,3 | 195,0 75,0 75,0 25,0 25,0 | | 100-процентное завершение запланирован-ных работ». |
1.16.Подпункт 4.2.1 задачи 4 таблицыраздела VII «Перечень мероприятийпрограммы» изложить в новой редакции:
«4.2.1. | МБУК «Театр фольклора «Разгуляй»: - приобретение обуви, аппаратуры; - аттестация рабочих мест; - приобретение и монтаж театральных кресел | 2014 2015 2014 2015 | 80,0 137,0 49,9 506,3 | | 137,0 49,9 506,3 | 80,0 | УКИТ МБУК «Театр фольклора «Разгуляй» | 100-процентное завершение запланирован-ных работ». |
1.17.Пункт 4.4 задачи 4 таблицыраздела VII «Перечень мероприятийпрограммы» изложить в новой редакции:
«4.4. | Совершенствова-ние материально-технической базы МБУК «Центральная городская библиотека»: - устройство отдельного входа, тамбур-шлюза, установка противопожарных дверей, замена полового покрытия из огнестойкого материала; - изготовление проектно-сметной документации; - приобретение оборудования и компьютерной техники; - оснащение рабочих мест средствами контент-фильтрации; - комплектование библиотечных фондов библиотек, создание и использование объединенных ресурсов библиотек | 2015 2015 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2014 2015 2016 2017 2018 | 792,9 89,3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 10,0 1900,0 1735,5 1900,0 1900,0 2100,0 | 5,0 | 792,9 89,3 5,0 1900,0 1735,5 1900,0 1900,0 2100,0 | 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 | УКИТ МБУК «ЦГБ» | 100-процентное завершение запланирован-ных работ. Обеспечить обновление библиотечного фонда не менее 3%; обеспечить охватом широкополос-ного доступа в Интернет 100% библиотек; обеспечить 100- процентный перевод бумажных каталогов в электронный вид». |
1.18. Пункт4.6 задачи 4 таблицы раздела VII«Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:
«4.6. | Совершенствова-ние материально-технической базы парков: | 2014 2015 2016 2017 2018 | 3000,2 3000,0 3000,0 3000,0 2500,0 | | 61,0 | 2939,2 3000,0 3000,0 3000,0 2500,0 | | 100-процентное завершение запланирован-ных работ». |
1.19. Подпункт4.6.2 задачи 4 таблицы раздела VII«Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:
«4.6.2. | МБУК «Парк культуры и отдыха «Загородный»: - приобретение инвентаря, оборудования, костюмов, мебели | 2014 2015 2016 2017 2018 | 239,2 300,0 300,0 300,0 300,0 | | | 239,2 300,0 300,0 300,0 300,0 | | 100-процентное завершение запланирован-ных работ». |
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местногосамоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя главы администрации города, начальникауправления секретариата главы администрации ЕрашовуО.В.
И.о. главы администрации города В.А.Гарев