АДМИНИСТРАЦИЯВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2017 № 72
Овнесении изменений в постановление
Губернатораобласти от 28.11.2013№ 1346
В соответствии спостановлением Губернатора области от 24.02.2014№ 164 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценкиэффективности государственных программ Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора области от28.11.2013№ 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Дополнительныемеры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 -2018 годы» изменение:
1.1. В названии и пункте 1 постановления цифры«2014-2018» заменить цифрами «2014-2020».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В названии и по тексту приложения цифры«2014-2018» заменить цифрами «2014-2020».
1.2.2. Паспорт государственной программыизложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. В разделе I «Общая характеристикасферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основныхпроблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
1.2.3.1. Абзац 14 изложить в следующей редакции:
«Нарешение вопросов демографического развития Владимирской области направленымероприятия программ, в частности: «Развитие здравоохранения Владимирскойобласти на 2013 - 2020 годы», «Обеспечение доступным и комфортным жильемнаселения Владимирской области», «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельскихтерриторий» государственной программы развития агропромышленного комплексаВладимирской области на 2013 - 2020 годы»;
1.2.3.2. В абзаце32 цифры «2018» заменить цифрами «2020»,цифры «57,2» заменить цифрами «61,1», цифры «4,2%» заменить цифрами «4,3%»,цифры «31,6» заменить цифрами «29,8», цифры «9,4%» заменить цифрами «9,1%».
1.2.4. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачии показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыПрограммы, сроки и этапы реализации Программы»:
1.2.4.1. В абзаце 1 цифры«2027» заменить цифрами «2030»;
1.2.4.2. Абзац 6изложить в следующей редакции:
«- стимулированиерождаемости и увеличение доли вторых и последующих рождений (повышениекоэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7), увеличение доливторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 61,5процентов);»;
1.2.4.3. В абзаце 7цифры «11,8» заменить цифрами «10,5»; цифры «2018» заменить цифрами «2020»;цифры «74,0» заменить цифрами «75,3»;
1.2.4.4. В абзаце 8цифры «20,0» заменить цифрами «21,0»; цифры «36,5» заменить цифрами «37,5»;
1.2.4.5. Таблицу 1«Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения» изложить вредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.5. Таблицу 2«Перечень основных мероприятий программы, подпрограмм» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограммПрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению.
1.2.6.Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.2.7.В подпрограмме 1 «Укрепление института семьи»:
1.2.7.1.В паспорте подпрограммы 1:
1.2.7.1.1.Строку «Соисполнители программы» дополнить словами «Протокольно-организационноеуправление администрации области»;
1.2.7.1.2.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 79754,62 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей; в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей; в 2016 году - 21518,15 тыс. рублей; в 2017 году - 12287,2 тыс. рублей; в 2018 году - 12287,2 тыс. рублей; в 2019 году - 12253,9 тыс. рублей; в 2020 году - 12253,9 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 585,0 тыс. рублей; в 2015 году - 585,0 тыс. рублей; в 2016 году - 585,0 тыс. рублей; в 2017 году - 585,0 тыс. рублей; в 2018 году - 585,0 тыс. рублей; в 2019 году - 585,0 тыс. рублей; в 2020 году - 585,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 250,0 тыс. рублей; в 2015 году - 250,0 тыс. рублей; в 2016 году - 250,0 тыс. рублей; в 2017 году - 250,0 тыс. рублей; в 2018 году - 250,0 тыс. рублей; в 2019 году - 250,0 тыс. рублей; в 2020 году - 250,0 тыс. рублей.»; |
1.2.7.1.3.Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7; - повышение суммарного коэффициента рождаемости; - увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости; - увеличение числа зарегистрированных браков»; |
1.2.7.2. В абзаце 2раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описаниеосновных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» цифры «2018» заменитьцифрами «2020», цифры «57,2» заменить цифрами «61,1», цифры «4,2%» заменитьцифрами «4,3%», цифры «31,6» заменить цифрами «29,8», цифры «9,4%» заменитьцифрами «9,1%»;
1.2.7.3. Таблицу 5 «Сведения о показателях(индикаторах) подпрограммы и их значения» раздела II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить согласноприложению № 5 к настоящему постановлению;
1.2.7.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Нареализацию мероприятий подпрограммы запланировано 79754,62 тыс. рублей, в томчисле:
изобластного бюджета предусмотрено:
в2014 году - 1838,7 тыс. рублей;
в2015 году - 1470,57 тыс. рублей;
в2016 году - 21518,15 тыс. рублей;
в2017 году - 12287,2 тыс. рублей;
в2018 году - 12287,2 тыс. рублей;
в2019 году - 12253,9 тыс. рублей;
в2020 году - 12253,9 тыс. рублей.
изместных бюджетов предусмотрено:
в2014 году - 585,0 тыс. рублей;
в2015 году - 585,0 тыс. рублей;
в2016 году - 585,0 тыс. рублей;
в2017 году - 585,0 тыс. рублей;
в2018 году - 585,0 тыс. рублей;
в2019 году - 585,0 тыс. рублей;
в2020 году - 585,0 тыс. рублей.
внебюджетныеисточники:
в2014 году - 250,0 тыс. рублей;
в2015 году - 250,0 тыс. рублей;
в2016 году - 250,0 тыс. рублей;
в2017 году - 250,0 тыс. рублей;
в2018 году - 250,0 тыс. рублей;
в2019 году - 250,0 тыс. рублей;
в2020 году - 250,0 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 1 «Укрепление института семьи», иинформация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета,бюджетов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов ивнебюджетных источников представлены в таблице 3.»;
1.2.7.5.Абзац 4 раздела V «Прогноз конечных результатов реализацииподпрограммы» изложить в следующей редакции:
«-повысить коэффициент рождаемости на 1000 человек населения до 11,7;».
1.2.8.В подпрограмме 2 «Социальная поддержка семьи и детства»:
1.2.8.1.В паспорте подпрограммы 2:
1.2.8.1.1.Абзац 4 строки «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«-реализация мер, направленных на организацию отдыха и (или) оздоровлениямногодетных и малообеспеченных семей»;
1.2.8.1.2.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 14271363,63 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей; в 2016 году – 2070843,93 тыс. рублей; в 2017 году - 2200861,6 тыс. рублей; в 2018 году - 2266838,2 тыс. рублей; в 2019 году - 2310852,8 тыс. рублей; в 2020 году - 2310852,8 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей; в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей; в 2016 году - 766891,47 тыс. рублей; в 2017 году - 760856,0 тыс. рублей; в 2018 году - 745567,4 тыс. рублей; в 2019 году - 756145,7 тыс. рублей; в 2020 году - 756145,7 тыс. рублей.»; |
1.2.8.1.3.Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения до 11,7; - повышение суммарного коэффициента рождаемости; - увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости; - увеличение ежемесячного дохода семей с детьми за счет мер социальной поддержки»; |
1.2.8.2.В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализацииподпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основныеожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
1.2.8.2.1.Абзац 14 изложить в следующей редакции:
«-организация отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей»;
1.2.8.2.2.Таблицу 8 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения»изложить согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.2.8.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Нареализацию мероприятий подпрограммы запланировано 14271363,63 тыс. рублей, втом числе:
изобластного бюджета предусмотрено:
в2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;
в2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;
в2016 году – 2070843,93 тыс. рублей;
в2017 году - 2200861,6 тыс. рублей;
в2018 году - 2266838,2 тыс. рублей;
в2019 году - 2310852,8 тыс. рублей;
в2020 году - 2310852,8 тыс. рублей.
Изних за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертовпредусмотрено:
в2014 году - 510267,7 тыс. рублей;
в2015 году - 648707,0 тыс. рублей;
в2016 году - 766891,47 тыс. рублей;
в2017 году - 760856,0 тыс. рублей;
в2018 году - 745567,4 тыс. рублей;
в2019 году - 756145,7 тыс. рублей;
в2020 году - 756145,7 тыс. рублей.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2«Социальная поддержка семьи и детства», и информация по ресурсному обеспечениюза счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета) представлены в таблице 3.».
1.2.9.В подпрограмме 3 «Укрепление здоровья населения»:
1.2.9.1.В паспорте подпрограммы 3:
1.2.9.1.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 5180,0 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 700,0 тыс. рублей; в 2015 году - 700,0 тыс. рублей; в 2016 году - 700,0 тыс. рублей; в 2017 году - 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 700,0 тыс. рублей; в 2019 году - 700,0 тыс. рублей; в 2020 году - 700,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 40,0 тыс. рублей; в 2015 году - 40,0 тыс. рублей; в 2016 году - 40,0 тыс. рублей; в 2017 году - 40,0 тыс. рублей; в 2018 году - 40,0 тыс. рублей; в 2019 году - 40,0 тыс. рублей; в 2020 году - 40,0 тыс. рублей.». |
1.2.9.1.2. Строку «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - сокращение естественной убыли на 1000 человек населения до 3,5; |
- снижение коэффициента смертности на 37,1%; | |
- увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 92%; | |
- сокращение числа случаев преждевременного прерывания беременности до 51 на 100 родов; | |
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения на 6,7 лет»; |
1.2.9.2. Таблицу 11 «Сведения о показателях(индикаторах) подпрограммы и их значения» раздела II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить согласноприложению № 7 к настоящему постановлению;
1.2.9.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Нареализацию мероприятий подпрограммы 3 запланировано 5180,0 тыс. рублей, в том числе:
-из местных бюджетов предусмотрено:
в2014 году - 700,0 тыс. рублей;
в2015 году - 700,0 тыс. рублей;
в2016 году - 700,0 тыс. рублей;
в2017 году - 700,0 тыс. рублей;
в2018 году - 700,0 тыс. рублей;
в2019 году - 700,0 тыс. рублей;
в2020 году - 700,0 тыс. рублей.
-из внебюджетных источников:
в2014 году - 40,0 тыс. рублей;
в2015 году - 40,0 тыс. рублей;
в2016 году - 40,0 тыс. рублей;
в2017 году - 40,0 тыс. рублей;
в2018 году - 40,0 тыс. рублей;
в2019 году - 40,0 тыс. рублей;
в2020 году - 40,0 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения», иинформация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета,бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетныхисточников представлены в таблице 3.»;
1.2.9.4. Раздел V «Прогноз конечныхрезультатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«V.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Выполнениемероприятий подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения» будетспособствовать:
-сокращению естественной убыли на 1000 человек населения до 3,5;
-снижению коэффициента смертности на 37,1%;
-увеличению удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общейчисленности учащихся государственных (муниципальных) образовательныхорганизаций до 92%;
-сокращению числа случаев преждевременного прерывания беременности до 51 случаяна 100 родов;
-увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения на 6,7 лет.».
1.2.10. В подпрограмме 4 «Развитие потенциаламолодежи»:
1.2.10.1. В паспорте подпрограммы 4:
1.2.10.1.1. Строку«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет 56181,93 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей; в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей; в 2016 году - 11322,1 тыс. рублей; в 2017 году - 7767,7 тыс. рублей; в 2018 году - 7767,7 тыс. рублей; в 2019 году - 7767,7 тыс. рублей; в 2018 году - 7767,7 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2016 году - 3551,95 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 20,0 тыс. рублей; в 2015 году - 20,0 тыс. рублей; в 2016 году - 20,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20,0 тыс. рублей; в 2018 году - 20,0 тыс. рублей; в 2019 году - 20,0 тыс. рублей; в 2020 году - 20,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 80,0 тыс. рублей; в 2015 году - 160,0 тыс. рублей; в 2016 году - 80,0 тыс. рублей; в 2017 году - 80,0 тыс. рублей; в 2018 году - 80,0 тыс. рублей; в 2019 году - 80,0 тыс. рублей; в 2020 году - 80,0 тыс. рублей.». |
1.2.10.1.2. Строку «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов, на 13,5%; |
- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, на 22,2%; | |
- увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики, на 9,5%;»; |
1.2.10.2. Таблицу 14 «Сведения о показателях(индикаторах) подпрограммы и их значения» раздела II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить согласноприложению № 8 к настоящему постановлению;
1.2.10.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Нареализацию мероприятий подпрограммы 4 запланировано 56181,93 тыс. рублей, в томчисле:
изобластного бюджета предусмотрено:
в2014 году - 5691,3 тыс. рублей;
в2015 году - 7317,73 тыс. рублей;
в2016 году - 11322,1 тыс. рублей;
в2017 году - 7767,7 тыс. рублей;
в2018 году - 7767,7 тыс. рублей;
в2019 году - 7767,7 тыс. рублей;
в2018 году - 7767,7 тыс. рублей.
Изних за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертовпредусмотрено:
в2016 году - 3551,95 тыс. рублей.
Изместных бюджетов предусмотрено:
в2014 году - 20,0 тыс. рублей;
в2015 году - 20,0 тыс. рублей;
в2016 году - 20,0 тыс. рублей;
в2017 году - 20,0 тыс. рублей;
в2018 году - 20,0 тыс. рублей;
в2019 году - 20,0 тыс. рублей;
в2020 году - 20,0 тыс. рублей.
Внебюджетныеисточники:
в2014 году - 80,0 тыс. рублей;
в2015 году - 160,0 тыс. рублей;
в2016 году - 80,0 тыс. рублей;
в2017 году - 80,0 тыс. рублей;
в2018 году - 80,0 тыс. рублей;
в2019 году - 80,0 тыс. рублей;
в2020 году - 80,0 тыс. рублей.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Развитиепотенциала молодежи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов ивнебюджетных источников представлены в таблице 3.»;
1.2.10.4.Раздел V «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« V Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Выполнениемероприятий подпрограммы 4 позволит увеличить долю молодых людей, вовлеченных вдеятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов- на 13,5%, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержкуталантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческоеразвитие - на 22,2%, информированных о реализации в области государственноймолодежной политики - на 9,5%.».
1.2.11.В названии и по тексту приложений №1-3 к государственной программе цифры«2014-2018» заменить цифрами «2014-2020».
1.2.12.В приложении к Правилам предоставления и распределения субсидии из областногобюджета бюджету муниципального образования округ Муром на организацию ипроведение Всероссийского праздника семьи, любви и верности - памяти святыхблаговерных князей Петра и Февронии Муромских цифры«2014-2018» заменить цифрами «2014-2020».
2.Признать утратившими силу постановления Губернатора области:
-от 15.12.2009№ 1069 «О порядке расходования в 2010-2012 годах средств областного бюджетана проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий врамках долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации воВладимирской области на 2009-2012 годы»;
-от 15.12.2009№ 1069 «О порядке расходования в 2010-2011 годах средств областного бюджетана проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий врамках долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации воВладимирской области на 2009-2011 годы»;
-от 15.12.2009№ 1069 «О порядке расходования в 2010-2012 годах средств областного бюджетана проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных мероприятий врамках долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации воВладимирской области на 2009-2012 годы».
3.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор области С.Ю.Орлова
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 07.02.2017 № 72
Паспорт государственной программы Владимирской области«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирскойобласти на 2014 - 2020 годы»
Наименование государственной программы | Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) |
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | - постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; - постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; - постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» |
Ответственный исполнитель Программы | Комитет по социальной политике администрации области |
Соисполнители Программы | Департамент социальной защиты населения администрации области; департамент образования администрации области; департамент здравоохранения администрации области; департамент по физической культуре и спорту администрации области; департамент записи актов гражданского состояния администрации области; департамент культуры администрации области; комитет общественных связей и СМИ администрации области; комитет по молодежной политике администрации области; протокольно-организационное управление администрации области; органы местного самоуправления |
Участники Программы | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (по согласованию); Государственная инспекция труда во Владимирской области (по согласованию); управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Владимирской области (по согласованию); Владимирский некоммерческий благотворительный фонд «Дар жизни»(по согласованию) |
Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Укрепление института семьи»; Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детства»; Подпрограмма 3 «Укрепление здоровья населения»; Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи» |
Цели Программы | - улучшение демографической ситуации в области |
Задачи Программы | - повышение социального статуса семьи в обществе, сохранение и развитие традиций семейной культуры; - стимулирование рождаемости и увеличение доли вторых и последующих рождений; - снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни; - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |
Целевые индикаторы и показатели Программы | - смертность населения; - количество родившихся; - естественная убыль населения; - ожидаемая продолжительность жизни населения; - доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов; - доля молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность |
Этапы и сроки реализации Программы | 2014 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап |
Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы составляет 14412480,18 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 14400675,18 тыс. рублей, из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 4948132,92 тыс. рублей; - средства местных бюджетов - 9135,0 тыс. рублей (по согласованию); - внебюджетные источники - 2670,0 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1373318,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1754114,2 тыс. рублей; в 2016 году – 2103684,18 тыс. рублей; в 2017 году - 2220916,5 тыс. рублей; в 2018 году - 2286893,1 тыс. рублей; в 2019 году - 2330874,4 тыс. рублей; в 2020 году - 2330874,4 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей; в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей; в 2016 году - 770443,42 тыс. рублей; в 2017 году - 760856,0 тыс. рублей; в 2018 году - 745567,4 тыс. рублей; в 2019 году - 756145,7 тыс. рублей; в 2020 году - 756145,7 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2016 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2019 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1305,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 370,0 тыс. рублей; в 2015 году - 450,0 тыс. рублей; в 2016 году - 370,0 тыс. рублей; в 2017 году - 370,0 тыс. рублей; в 2018 году - 370,0 тыс. рублей; в 2019 году - 370,0 тыс. рублей; в 2020 году - 370,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - своевременно и оперативно оценивать демографическую ситуацию; - переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи; - повысить уровень рождаемости до 11,7 на 1000 человек населения; - повысить суммарный коэффициент рождаемости; - снизить смертность до 10,5 на 1000 человек населения; - сократить коэффициент естественной убыли населения до 3,5; - увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 75,3 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения |
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от07.02.2017 № 72
Сведения
о показателях (индикаторах) Программы и их значения
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||
2012 (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Государственная программа Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2020 годы" | |||||||||||
1. | Смертность населения | на 1000 человек населения | 16,7 | 16,2 | 15,5 | 14,9 | 13,1 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| - младенческая | на 1000 родившихся живыми | 7,8 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | |
| - материнская | на 100 тыс. родившихся живыми | 24,3 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | |
2. | Количество родившихся | на 1000 человек населения | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
3. | Суммарный коэффициент рождаемости | число родившихся на 1 женщину | 1,619 | 1,588 | 1,620 | 1,799 | 1,802 | 1,843 | 1,850 | 1,880 | |
4. | Естественная убыль населения | на 1000 человек населения | 5,2 | 4,7 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | |
5. | Ожидаемая продолжительность жизни населения | лет | 68,6 | 71,6 | 72,2 | 72,7 | 73,4 | 74,0 | 74,7 | 75,3 | |
6. | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов | проценты | 7,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | |
7. | Охват журналистов и СМИ, регулярно освещающих вопросы демографической политики, участвующих в конкурсе | человек | 40 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Показатели выполнения подпрограмм 1 "Укрепление института семьи", 2 "Социальная поддержка семьи и детства" | |||||||||||
1. | Количество родившихся | на 1000 человек населения | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
2. | Суммарный коэффициент рождаемости | число родившихся на 1 женщину | 1,619 | 1,588 | 1,620 | 1,799 | 1,802 | 1,843 | 1,850 | 1,880 | |
3. | Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости | проценты | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 58,6 | 59 | 60 | 61 | 61,5 | |
4. | Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке | в процентах к общему числу родившихся | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | |
5. | Охват журналистов и СМИ, регулярно освещающих вопросы демографической политики, участвующих в конкурсе | человек | 40 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
6. | Кредиторская задолженность муниципальных образований по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета | тыс. руб. | - | - | - | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |
7. | Количество изданных методических пособий, печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства | экземпляров | - | - | - | не менее 15000 | не менее 15000 | не менее 15000 | не менее 15000 | не менее 15000 | |
8. | Количество многодетных и малообеспеченных семей, охваченных отдыхом и (или) оздоровлением | единиц | - | - | - | 513 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
Показатели выполнения подпрограммы 3 "Укрепление здоровья населения" | |||||||||||
1. | Смертность населения | на 1000 человек населения | 16,7 | 16,2 | 15,5 | 14,9 | 13,1 | 11,8 | 11,1 | 10,5 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| - младенческая | на 1000 родившихся живыми | 7,8 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | |
| - материнская | на 100 тыс. родившихся живыми | 24,3 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | |
2. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций | проценты | 80,6 | 84,0 | 84,5 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | 92,0 | |
3. | Естественная убыль населения | на 1000 человек населения | 5,2 | 4,7 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | |
4. | Число абортов | на 100 родов | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 53,0 | 52,5 | 52,0 | 51,5 | 51,0 | |
5. | Ожидаемая продолжительность жизни населения | лет | 68,6 | 71,6 | 72,2 | 72,7 | 73,4 | 74,0 | 74,7 | 75,3 | |
Показатели выполнения подпрограммы 4 "Развитие потенциала молодежи" | |||||||||||
1. | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов | проценты | 7,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | |
2. | Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие | проценты | 15,3 | 32,0 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | |
3. | Доля молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики | проценты | 11,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | |
4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) | единицы | - | - | - | 38 | - | - | - | - | |
5. | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий | тысяча единиц | - | - | - | 0,300 | - | - | - | - | |
6. | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | тысяча единиц | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | |
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 07.02.2017 № 72
Таблица 2
Перечень
основных мероприятийпрограммы, подпрограмм
N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Значения целевых индикаторов по годам реализации | Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы) | |
Начала реализации | Окончания реализации | |||||
1. | Подпрограмма 1. Укрепление института семьи | |||||
2. | Основное мероприятие 1.1. Анализ демографической ситуации в области и издание методических пособий | Комитет по социальной политике | 2014 | 2020 | Количество изданных методических пособий, печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства: 2016 г. - не менее 15000; 2017 г. - не менее 15000; 2018 г. - не менее 15000; 2019 г.- не менее 15000; 2020 г. - не менее 15000. | Анализ демографической ситуации позволяет осуществлять оценку эффективности реализации Программы и при необходимости корректировку мер, направленных на регулирование демографической политики; Издание методических пособий, печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства не менее 15000 в год. |
3. | Основное мероприятие 1.2. Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций | Комитет по социальной политике | 2014 | 2020 | Количество родившихся (на 1000 человек населения): 2014 г. - 11,5; 2015 г. - 11,5; 2016 г. - 11,6; 2017 г. - 11,6; 2018 г. - 11,7; 2019 г. - 11,7; 2020 г.- 11,7. | Повышение коэффициента рождаемости до 11,7 в течение года в среднем на 1000 человек населения; |
Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 женщину): 2014 г. - 1,588; 2015 г. - 1,620; 2016 г. - 1,799; 2017 г. - 1,802; 2018 г. - 1,843; 2019 г. - 1,850; 2020 г. - 1,880. | Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,880 родившегося на 1 женщину; | |||||
Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости (проценты): 2014 г. - 50,6; 2015 г. - 50,9; 2016 г. - 58,6; 2017 г. - 59,0; 2018 г. - 60,0; 2019 г. - 61,0; 2020 г. - 61,5. | Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 61,5%; | |||||
Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке (в процентах к общему числу родившихся): 2014 г. - 22,0; 2015 г. - 21,5; 2016 г. - 21,0; 2017 г. - 20,5; 2018 г. - 20,0; 2019 г.- 19,5; 2020 г. - 19,0. | Снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 19,0%; | |||||
Охват журналистов и СМИ, регулярно освещающих вопросы демографической политики, участвующих в конкурсе (человек): 2014 г. - 60; 2015 г. - 70; 2016 г. - 70; 2017 г. - 70; 2018 г. - 70; 2019 г. - 70; 2020 г. - 70. | Увеличение количества человек - участников конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации до 70; | |||||
Кредиторская задолженность муниципальных образований по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета (тыс. руб.): 2016 г. - отсутствует; 2017 г. - отсутствует; 2018 г. - отсутствует; 2019 г. - отсутствует; 2020 г. - отсутствует. | Отсутствие кредиторской задолженности муниципальных образований по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета. | |||||
4. | Подпрограмма 2. Социальная поддержка семьи и детства | |||||
5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в том числе организация отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2020 | Количество родившихся (на 1000 человек населения): 2014 г. - 11,5; 2015 г. - 11,5; 2016 г. - 11,6; 2017 г. - 11,6; 2018 г. - 11,7; 2019 г. - 11,7; 2020 г.- 11,7. | Повышение коэффициента рождаемости до 11,7 в течение года в среднем на 1000 человек населения; |
Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 женщину): 2014 г. - 1,588; 2015 г. - 1,620; 2016 г. - 1,799; 2017 г. - 1,802; 2018 г. - 1,843; 2019 г. - 1,850; 2020 г. - 1,880. | Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,880 родившегося на 1 женщину; | |||||
Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости (проценты): 2014 г. - 50,6; 2015 г. - 50,9; 2016 г. - 58,6; 2017 г. - 59,0; 2018 г. - 60,0; 2019 г. - 61,0; 2020 г. - 61,5. | Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 61,5%; | |||||
Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке (в процентах к общему числу родившихся): 2014 г. - 22,0; 2015 г. - 21,5; 2016 г. - 21,0; 2017 г. - 20,5; 2018 г. - 20,0; 2019 г.- 19,5; 2020 г. - 19,0. | Снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 19,0%; | |||||
Количество многодетных и малообеспеченных семей, охваченных отдыхом и (или) оздоровлением (единиц): 2016 г.- 513; 2017 г.- 850; 2018 г.- 900; 2019 г.- 950; 2020 г.- 1000. | Увеличение количества малообеспеченных семей, охваченных отдыхом и (или) оздоровлением до 1000 единиц; | |||||
6. | Подпрограмма 3. Укрепление здоровья населения | |||||
7. | Основное мероприятие 3.1. Меры, направленные на снижение уровня младенческой и материнской смертности | Департамент здравоохранения | 2014 | 2020 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми): 2014 г. - 7,0; 2015 г. - 6,8; 2016 г. - 6,5; 2017 г. - 6,4; 2018 г. - 6,3; 2019 г. - 6,1; 2020 г. - 6,0. | Снижение младенческой смертности до 6 случаев на 1000 родившихся живыми; |
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми): 2014 г. - 16,9; 2015 г. - 16,9; 2016 г. - 16,8; 2017 г. - 16,7; 2018 г. - 16,5; 2019 г. - 16,4; 2020 г. - 16,3. | Снижение материнской смертности до 16,3 случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми; | |||||
8. | Основное мероприятие 3.2. Меры, направленные на снижение смертности трудоспособного населения | Департамент здравоохранения | 2014 |