Приложение к Постановлению от 17.11.2006 г № 537 План
Перспективный финансовый план муромского района на 2007 — 2009 годы таблица № 1 основные параметры бюджетной системы муромского района млн. руб.
Показатели |
Отчетный
год |
Текущий
год
(ожидаемое
исполнение) |
Плановый период |
|
|
|
1-й год |
2-й год |
3-й год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальный долг Муромского района |
На начало года |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
На конец года |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
Бюджет Муромского района |
Доходы без межбюджетных
трансфертов |
- |
12,6 |
12,8 |
13,5 |
14,1 |
Доходы с учетом
межбюджетных
трансфертов
Расходы |
|
139,5
152,1 |
134,9
147,7 |
142,3
155,8 |
149,5
163,6 |
Профицит (+), дефицит
(-) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Таблица N 2
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
БЮДЖЕТА МУРОМСКОГО РАЙОНА НА 2007 - 2009 ГОДЫ
млн. руб.
Показатели |
Отчетный
год |
Текущий год |
Плановый период |
|
|
утверждено
(реш.
Совета от
20.09.2006
N 107) |
ожидаемое
исполнение |
1-й
год |
2-й
год |
3-й
год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доходы - всего |
- |
10,1 |
12,6 |
12,8 |
13,5 |
14,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
- налоговые |
- |
8,1 |
10,3 |
10,6 |
11,2 |
11,7 |
- неналоговые |
- |
2,0 |
2,3 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
Расходы - всего |
- |
150,9 |
152,1 |
147,7 |
155,8 |
163,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
а) непроцентные |
- |
150,9 |
152,1 |
147,7 |
155,8 |
163,6 |
б) процентные |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в) из общего объема
расходов |
|
|
|
|
|
|
- расходы текущего
характера |
- |
134,2 |
135,4 |
133,3 |
140,6 |
147,6 |
- расходы
инвестиционного
характера |
- |
16,7 |
16,7 |
14,4 |
15,2 |
16,0 |
Профицит (+), дефицит
(-) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Источники
финансирования
дефицита: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Муниципальный долг
Муромского района |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на бюджетные инвестиции в 2008 - 2009 годах учтены без межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Таблица N 3
ПРЕДЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУРОМСКОГО РАЙОНА В 2007 - 2009 ГОДАХ
млн. руб.
Главные
распорядители
(распорядители) |
Отчетный
год |
Текущий год
(утверждено
реш. Совета
от
20.09.2006
N 107) |
Плановый период |
|
|
|
1-й год |
2-й год |
3-й год |
|
|
|
Всего |
БДО |
БПО |
Всего |
БДО |
БПО |
Всего |
БДО |
БПО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Администрация
Муромского
района, в том
числе |
- |
96,3 |
80,7 |
68,2 |
12,5 |
85,1 |
71,9 |
13,2 |
89,3 |
75,4 |
13,9 |
Совет народных
депутатов |
- |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
- |
1,0 |
1,0 |
- |
1,1 |
1,1 |
- |
Содержание
администрации
района |
- |
9,2 |
9,57 |
9,07 |
0,5 |
10,07 |
9,57 |
0,5 |
10,66 |
10,06 |
,6 |
Расходы на
содержание
управления
сельского
хозяйства |
- |
1,7 |
2,0 |
- |
2,0 |
2,1 |
- |
2,1 |
2,2 |
- |
2,2 |
Резервный фонд
главы |
- |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
0,3 |
- |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
Резерв
финансовых
ресурсов для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций |
- |
- |
0,2 |
- |
0,2 |
0,2 |
- |
0,2 |
0,2 |
- |
0,2 |
Предприятия
автомобильного
транспорта |
- |
0,9 |
1,1 |
1,1 |
- |
1,2 |
1,2 |
- |
1,3 |
1,3 |
- |
Мероприятия в
сфере массовой
информации |
- |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
- |
0,7 |
0,7 |
- |
0,7 |
0,7 |
- |
Программа
обеспечения
жильем молодых
семей |
- |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
- |
0,4 |
0,4 |
- |
0,4 |
0,4 |
- |
Комитет по
управлению
имуществом |
- |
1,6 |
3,2 |
1,7 |
1,5 |
3,4 |
1,8 |
1,6 |
3,5 |
1,8 |
1,7 |
Адресная
инвестиционная
программа |
- |
4,0 |
6,2 |
5,8 |
0,4 |
6,5 |
6,1 |
0,4 |
6,8 |
6,3 |
0,5 |
Отдельные
мероприятия в
области
дорожного
хозяйства на
ремонт и
содержание
муниципальных
дорог общего
пользования |
- |
6,4 |
7,0 |
5,8 |
1,2 |
7,4 |
6,1 |
1,3 |
7,8 |
6,5 |
1,3 |
Поддержка
жилищного
хозяйства |
- |
0,5 |
1,9 |
1,9 |
- |
2,0 |
2,0 |
- |
2,1 |
2,1 |
- |
Поддержка
коммунального
хозяйства |
- |
0,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры |
- |
6,8 |
1,5 |
0,9 |
0,6 |
1,6 |
1,0 |
0,6 |
1,6 |
0,9 |
0,7 |
Молодежная
политика |
- |
0,01 |
0,03 |
0,03 |
- |
0,03 |
0,03 |
- |
0,04 |
0,04 |
- |
Физкультура и
спорт |
- |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
0,2 |
0,2 |
- |
0,2 |
0,2 |
- |
Культура и
кинематография |
- |
12,6 |
15,9 |
11,9 |
4,0 |
16,8 |
12,5 |
4,3 |
17,6 |
13,2 |
4,4 |
Здравоохранение |
- |
7,6 |
11,6 |
10,4 |
1,2 |
12,3 |
11,0 |
1,3 |
12,8 |
11,5 |
1,3 |
Муниципальные
пенсии |
- |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
- |
0,6 |
0,6 |
- |
0,7 |
0,7 |
- |
Расходы на
оказание соц.
помощи |
- |
0,05 |
0,2 |
0,2 |
- |
0,2 |
0,2 |
- |
0,2 |
0,2 |
- |
Борисоглебское
сельское
поселение |
- |
4,7 |
5,5 |
5,0 |
0,5 |
5,8 |
5,3 |
0,5 |
6,1 |
5,5 |
0,6 |
Ковардицкое
сельское
поселение |
- |
5,6 |
5,6 |
5,2 |
0,4 |
5,9 |
5,5 |
0,4 |
6,2 |
5,8 |
0,4 |
Расходы по
отделу
социальной
защиты |
- |
28,5 |
6,1 |
6,1 |
- |
6,4 |
6,4 |
- |
6,8 |
6,8 |
- |
Расходы на АПК |
- |
2,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Сельскохозяйственная
перепись |
- |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Управление
образования
администрации
района |
- |
52,5 |
64,9 |
61,1 |
3,8 |
68,4 |
64,4 |
4,0 |
71,9 |
67,7 |
4,2 |
3. Финансовое
управление
администрации
района |
- |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
- |
2,3 |
2,3 |
- |
2,4 |
2,4 |
- |
Всего |
- |
150,9 |
147,7 |
131,4 |
16,3 |
155,8 |
138,6 |
17,2 |
163,6 |
145,5 |
18,1 |
Нераспределенная
часть
принимаемых
обязательств |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
- |
150,9 |
147,7 |
131,4 |
16,3 |
155,8 |
138,6 |
17,2 |
163,6 |
145,5 |
18,1 |
<**> БПО - бюджет принимаемых обязательств.