Приложение к Постановлению от 17.11.2006 г № 537 План

Перспективный финансовый план муромского района на 2007 — 2009 годы таблица № 1 основные параметры бюджетной системы муромского района млн. руб.


Показатели Отчетный год Текущий год (ожидаемое исполнение) Плановый период
1-й год 2-й год 3-й год
1 2 3 4 5 6
Муниципальный долг Муромского района
На начало года - 0 0 0 0
На конец года - 0 0 0 0
Справочно:
Бюджет Муромского района
Доходы без межбюджетных трансфертов - 12,6 12,8 13,5 14,1
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов Расходы 139,5 152,1 134,9 147,7 142,3 155,8 149,5 163,6
Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0 0

Таблица N 2
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
БЮДЖЕТА МУРОМСКОГО РАЙОНА НА 2007 - 2009 ГОДЫ
млн. руб.
Показатели Отчетный год Текущий год Плановый период
утверждено (реш. Совета от 20.09.2006 N 107) ожидаемое исполнение 1-й год 2-й год 3-й год
1 2 3 4 5 6 7
Доходы - всего - 10,1 12,6 12,8 13,5 14,1
в том числе:
- налоговые - 8,1 10,3 10,6 11,2 11,7
- неналоговые - 2,0 2,3 2,2 2,3 2,4
Расходы - всего - 150,9 152,1 147,7 155,8 163,6
в том числе:
а) непроцентные - 150,9 152,1 147,7 155,8 163,6
б) процентные - 0 0 0 0 0
в) из общего объема расходов
- расходы текущего характера - 134,2 135,4 133,3 140,6 147,6
- расходы инвестиционного характера - 16,7 16,7 14,4 15,2 16,0
Профицит (+), дефицит (-) - - - - - -
Источники финансирования дефицита: - - - - - -
Муниципальный долг Муромского района - 0 0 0 0 0

Расходы на бюджетные инвестиции в 2008 - 2009 годах учтены без межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Таблица N 3
ПРЕДЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУРОМСКОГО РАЙОНА В 2007 - 2009 ГОДАХ
млн. руб.
Главные распорядители (распорядители) Отчетный год Текущий год (утверждено реш. Совета от 20.09.2006 N 107) Плановый период
1-й год 2-й год 3-й год
Всего БДО БПО Всего БДО БПО Всего БДО БПО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Администрация Муромского района, в том числе - 96,3 80,7 68,2 12,5 85,1 71,9 13,2 89,3 75,4 13,9
Совет народных депутатов - 0,8 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,1 1,1 -
Содержание администрации района - 9,2 9,57 9,07 0,5 10,07 9,57 0,5 10,66 10,06 ,6
Расходы на содержание управления сельского хозяйства - 1,7 2,0 - 2,0 2,1 - 2,1 2,2 - 2,2
Резервный фонд главы - 0,3 0,3 0,3 - 0,3 - 0,3 0,3 0,3 -
Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций - - 0,2 - 0,2 0,2 - 0,2 0,2 - 0,2
Предприятия автомобильного транспорта - 0,9 1,1 1,1 - 1,2 1,2 - 1,3 1,3 -
Мероприятия в сфере массовой информации - 0,5 0,6 0,6 - 0,7 0,7 - 0,7 0,7 -
Программа обеспечения жильем молодых семей - 0,4 0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Комитет по управлению имуществом - 1,6 3,2 1,7 1,5 3,4 1,8 1,6 3,5 1,8 1,7
Адресная инвестиционная программа - 4,0 6,2 5,8 0,4 6,5 6,1 0,4 6,8 6,3 0,5
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание муниципальных дорог общего пользования - 6,4 7,0 5,8 1,2 7,4 6,1 1,3 7,8 6,5 1,3
Поддержка жилищного хозяйства - 0,5 1,9 1,9 - 2,0 2,0 - 2,1 2,1 -
Поддержка коммунального хозяйства - 0,24 - - - - - - - - -
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры - 6,8 1,5 0,9 0,6 1,6 1,0 0,6 1,6 0,9 0,7
Молодежная политика - 0,01 0,03 0,03 - 0,03 0,03 - 0,04 0,04 -
Физкультура и спорт - 0,2 0,2 0,2 - 0,2 0,2 - 0,2 0,2 -
Культура и кинематография - 12,6 15,9 11,9 4,0 16,8 12,5 4,3 17,6 13,2 4,4
Здравоохранение - 7,6 11,6 10,4 1,2 12,3 11,0 1,3 12,8 11,5 1,3
Муниципальные пенсии - 0,5 0,6 0,6 - 0,6 0,6 - 0,7 0,7 -
Расходы на оказание соц. помощи - 0,05 0,2 0,2 - 0,2 0,2 - 0,2 0,2 -
Борисоглебское сельское поселение - 4,7 5,5 5,0 0,5 5,8 5,3 0,5 6,1 5,5 0,6
Ковардицкое сельское поселение - 5,6 5,6 5,2 0,4 5,9 5,5 0,4 6,2 5,8 0,4
Расходы по отделу социальной защиты - 28,5 6,1 6,1 - 6,4 6,4 - 6,8 6,8 -
Расходы на АПК - 2,4 - - - - - - - - -
Сельскохозяйственная перепись - 0,8 - - - - - - - - -
2. Управление образования администрации района - 52,5 64,9 61,1 3,8 68,4 64,4 4,0 71,9 67,7 4,2
3. Финансовое управление администрации района - 2,1 2,1 2,1 - 2,3 2,3 - 2,4 2,4 -
Всего - 150,9 147,7 131,4 16,3 155,8 138,6 17,2 163,6 145,5 18,1
Нераспределенная часть принимаемых обязательств - - -
Всего - 150,9 147,7 131,4 16,3 155,8 138,6 17,2 163,6 145,5 18,1

--------------------------------
<*> БДО - бюджет действующих обязательств.


<**> БПО - бюджет принимаемых обязательств.