Приложение к Решению от 18.11.2009 г № 233 Программа

План распределения финансовых потребностей


N п/п Наименование мероприятия/адрес объекта Ед. изм. Цели реализации мероприятия Объемные показатели Реализация мероприятий по годам, ед. изм. Финансовые потребности, всего, тыс. руб. Реализация мероприятий по годам, тыс. руб., с НДС
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленные на повышение качества теплоснабжения
1.1. Мероприятия по строительству и модернизации (реконструкции) тепловых сетей км 17,927 6,622 6,09 5,215 696262 109170 145732 121360 130000 140000 50000
1.2. Мероприятия по модернизации (реконструкции) центральных тепловых пунктов и насосных станций шт. 1 1 1930 1930
1,3 0,3 1 128512 19500 109012
1.3. Мероприятия по изменению схемы теплоснабжения потребителей км 11 6 1 1 1 1 1 282920 17135 20785 35000 40000 50000 120000
1.4. Мероприятия по строительству и модернизации (реконструкции) котельных шт.
Всего инвестиций за период, по п. 1 в т.ч. 1109624 147735 166517 156360 170000 190000 279012
Собственные средства, из них 1032154 136375 121497 135270 170000 190000 279012
Прибыль, направляемая на инвестиции 0
Амортизация 0
Прочие собственные источники 0
Привлеченные средства 0
Заемные средства кредитных организаций 1032154 136375 121497 135270 170000 190000 279012
Бюджетные средства, из них 77470 11360 45020 21090
Федеральный бюджет 60430 8860 35120 16450
Областной бюджет 0
Городской бюджет 17040 2500 9900 4640
Средства внебюджетных фондов 0
Прочие средства 0
2. Мероприятия по строительству и модернизации тепловых сетей и котельных, направленные на подключение строящихся объектов
2.1. Мероприятия по строительству и модернизации (реконструкции) тепловых сетей и котельных, направленные на подключение строящихся объектов - - - - - - - - - 225203 44215 10000 10000 10000 150988
Всего инвестиций за период, по п. 2 в т.ч. 225203 44215 10000 10000 10000 150988
Собственные средства, из них 225203 44215 10000 10000 10000 150988
Прибыль, направляемая на инвестиции 225203 44215 10000 10000 10000 150988
Амортизация 0
Прочие собственные источники 0
Привлеченные средства (% за пользование заемными средствами) 0
Заемные средства кредитных организаций 0
Бюджетные средства, из них 0
Федеральный бюджет 0
Областной бюджет 0
Городской бюджет 0
Средства внебюджетных фондов 0
Прочие средства 0
Всего инвестиций за период 1334827 147735 210732 166360 180000 200000 430000
(п. 1 + п. 2) в т.ч.
Собственные средства, из них 1257357 136375 165712 145270 180000 200000 430000
Прибыль, направляемая на инвестиции 225203 0 44215 10000 10000 10000 150988
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0
Прочие собственные источники 0 0 0 0 0 0 0
Привлеченные средства 0 0 0 0 0 0 0
Заемные средства кредитных организаций 1032154 136375 121497 135270 170000 190000 279012
Бюджетные средства, из них 77470 11360 45020 21090 0 0 0
Федеральный бюджет 60430 8860 35120 16450 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Городской бюджет 17040 2500 9900 4640 0 0 0
Средства внебюджетных фондов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие средства 0 0 0 0 0 0 0