Приложение к Постановлению от 18.09.2012 г № 4018 Программа
V. ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников. Объемы и источники финансирования, направления расходования финансовых ресурсов Программы представлены в таблице 2.
Таблица 2. Структура
финансирования Программы по годам реализации
Источник финансирования |
Всего,
тыс. руб. |
В том числе по годам,
тыс. руб. |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего: |
129509,0 |
56614,0 |
36231,0 |
36664,0 |
В том числе: |
|
|
|
|
Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы |
Областной бюджет |
67638,0 |
25836,0 |
20901,0 |
20901,0 |
Бюджет города |
46137,0 |
19469,0 |
13284,0 |
13384,0 |
Внебюджетные источники |
15644,0 |
11279,0 |
2016,0 |
2349,0 |
Объемы финансирования по
направлениям Программы: |
|
|
|
|
1. Обеспечение детей
города современными и
качественными услугами по
организации отдыха и
оздоровления |
95349,4 |
35071,3 |
30088,7 |
30189,4 |
Областной бюджет |
56160,0 |
18058,0 |
19051,0 |
19051,0 |
Бюджет города |
38679,4 |
16843,3 |
10867,7 |
10968,4 |
Внебюджетные источники |
510,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
2. Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков, находящихся в
трудной жизненной
ситуации |
6909,6 |
2444,7 |
2232,3 |
2232,6 |
Областной бюджет |
5550,0 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
Бюджет города |
1359,6 |
594,7 |
382,3 |
382,6 |
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
3. Укрепление и развитие
материально-технической
базы муниципальных
детско-юношеских центров
отдыха, создание условий
для обеспечения
безопасного пребывания
детей |
27160,0 |
19068,0 |
3880,0 |
4212,0 |
Областной бюджет |
5928,0 |
5928,0 |
|
|
Бюджет города |
6098,0 |
2031,0 |
2034,0 |
2033,0 |
Внебюджетные источники |
15134,0 |
11109,0 |
1846,0 |
2179,0 |
Раздел 2. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы |
Подготовка и публикация в
средствах массовой
информации и сети
Интернет материалов о
деятельности лагерей с
дневным пребыванием и
загородных
оздоровительных
учреждений в рамках
реализации мероприятий
Программы |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Управление по делам
молодежи |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Внебюджетные источники |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Из общего объема
финансирования по
исполнителям Программы: |
|
|
|
|
Управление образования |
101569,0 |
37286,0 |
32091,0 |
32192,0 |
Областной бюджет |
61710,0 |
19908,0 |
20901,0 |
20901,0 |
Бюджет города |
39859,0 |
17378,0 |
11190,0 |
11291,0 |
Управление по делам
молодежи |
27370,0 |
19138,0 |
3950,0 |
4282,0 |
Областной бюджет |
5928,0 |
5928,0 |
|
|
Бюджет города |
6128,0 |
2041,0 |
2044,0 |
2043,0 |
Внебюджетные источники |
15314,0 |
11169,0 |
1906,0 |
2239,0 |
Управление по физической
культуре и спорту |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Бюджет города |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Управление культуры и
туризма |
420,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
Внебюджетные источники |
420,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из итогов конкурсных процедур, возможностей бюджета города, а также средств, привлекаемых из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.