Постановление от 20.04.2015 г № 1426

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933


В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 N 84, постановляю:
1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 19.03.2014 N 1001, от 27.03.2014 N 1101, от 25.06.2014 N 2368, от 30.07.2014 N 2784, от 01.09.2014 N 3158, от 13.10.2014 N 3734, от 20.10.2014 N 3865, от 17.11.2014 N 4325, от 29.12.2014 N 5009, от 27.03.2015 N 1126):
1.1.В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в новой редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2018 годах составляет 427367,2 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 406080,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 21287,1 тыс. рублей

".
1.2.В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1.В абзаце первом цифры "427440,6" заменить цифрами "427367,2".
1.2.2.В абзаце втором цифры "406153,5" заменить цифрами "406080,1".
1.2.3.Таблицу 1 изложить в новой редакции:
"
N п/п Наименование Подпрограммы Всего в 2014 - 2018 гг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1. "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью": 48180,7 9443,0 9667,7 9690,0 9690,0 9690,0
- средства бюджета города 48180,7 9443,0 9667,7 9690,0 9690,0 9690,0
2. "Развитие системы клубов по месту жительства": 45678,9 11536,4 7710,5 2144,0 12144,0 12144,0
- средства бюджета города; 44188,9 10046,4 7710,5 2144,0 12144,0 12144,0
- средства областного бюджета 1490,0 1490,0 0 0 0 0
3. "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики": 333507,6 76292,4 64343,8 67044,7 67044,7 58782,0
- средства бюджета города; 313710,5 70337,4 61017,7 61786,7 61786,7 58782,0
- средства областного бюджета 19797,1 5955,0 3326,1 5258,0 5258,0 0
Итого по Программе: 427367,2 97271,8 81722,0 78878,7 88878,7 80616,0
- средства бюджета города; 406080,1 89826,8 78395,9 73620,7 83620,7 80616,0
- средства областного бюджета 21287,1 7445,0 3326,1 5258,0 5258,0 0

".
1.3.В приложении N 1 к Программе "Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма)":
1.3.1.В разделе I "Паспорт Подпрограммы" в строке "Объемы и источники финансирования" цифры "48203,0" заменить цифрами "48180,7".
1.3.2.В разделе IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"
1.3.2.1.В абзаце первом цифры "48203,0" заменить цифрами "48180,7".
1.3.2.2.Таблицу 1 изложить в новой редакции:
"
N п/п Наименование Подпрограммы Всего в 2014 - 2018 гг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. "Здоровое поколение" 5027,5 1003,5 1006,0 1006,0 1006,0 1006,0
2. "Гражданин России" 5368,7 875,0 1106,7 1129,0 1129,0 1129,0
3. "Лидер" 32885,3 6665,3 6555,0 6555,0 6555,0 6555,0
4. "Информационный поток" 4899,2 899,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Итого по Подпрограмме: 48180,7 9443,0 9667,7 9690,0 9690,0 9690,0

".
1.3.3.В разделе V "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.3.3.1.В строке 21 в графе 4 слова "Ежегодно, июнь" заменить словами "Ежегодно, июнь - сентябрь".
1.3.3.2.Строку 68 изложить в новой редакции:
"
68. Мероприятия по повышению общественной и гражданской активности молодежи, изготовление сувенирной продукции для проведения мероприятий УДМ Ежегодно, в течение года Ежегодное количество участников - не менее 2000 чел. 397,8 627,7 650,0 650,0 650,0

".
1.3.3.3.В строке "Итого по направлению 2" в графе 3 цифры "1129,0" заменить цифрами "1106,7".
1.3.3.4.В строке "Всего по подпрограмме" в графе 3 цифры "9690,0" заменить цифрами "9667,7".
1.4.В приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)":
1.4.1.В разделе I "Паспорт Подпрограммы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Подпрограммы на весь период составляет 45678,9 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 44188,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1490,0 тыс. рублей

".
1.4.2.В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.4.2.1.Строку 1.1 изложить в новой редакции:
"
1.1. Установка систем автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения в клубах, в т.ч.: 2014 178,5 398,0 - 500,0 500,0 УДМ, ПМУ Установка систем автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения:
2015 2017 2018
- МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб" - 398,0 - - - по 5 клубов
- МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" 178,5 - - 500,0 500,0 по 5 клубов

".
1.4.2.2.Строку "Итого по разделу I" изложить в новой редакции:
"
Итого по разделу I:
средства бюджета города: 220,1 398,0 - 853,0 853,0
средства областного бюджета: - - - - -
средства бюджета города: 2324,1
средства областного бюджета: -

".
1.4.2.3.Строки 2.4 и 2.5 изложить в новой редакции:
"
2.4. Текущий ремонт вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) клубов, спортивного комплекса, стадиона МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" 2014 304,6 382,5 - 450,0 450,0 УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" Ремонт вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки): по 5 клубов
2015 2017 2018
2.5. Ремонт стационарного ограждения территорий клубов МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" 2014 906,0 112,5 - 500,0 500,0 УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" Степень завершенности объекта - 100%%
2015 2017 2018

".
1.4.2.4.Строку 2.9 изложить в новой редакции:
"
2.9. Текущий ремонт клубов, отделов и спортивного комплекса, в т.ч.: 2014 3621,2 2680,5 - 4432,0 4432,0 УДМ, ПМУ Текущий ремонт клубов, отделов и спортивного комплекса:
2015 2017 2018
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" 1081,4 585,0 - 700,0 700,0 по 6 клубов
МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб" 611,7 753,5 - 1600,0 1600,0 по 6 клубов
МБУ "Молодежный центр" 1928,1 1342,0 - 2132,0 2132,0 по 8 клубов, отделов

".
1.4.2.5.Строку 2.12 изложить в новой редакции:
"
2.12. Разработка, проверка проектно-сметной документации, проведение экспертизы: 2014 865,7 370,0 - 815,0 815,0 УДМ, ПМУ Наличие проектно-сметной документации и результатов экспертизы
2015 2017 2018
- по устройству отдельного входа в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" 85,7 - - 100,0 100,0
- по текущему ремонту вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) клубов, спортивного комплекса, стадиона МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" 21,2 60,0 - 80,0 80,0
- по текущему ремонту клубов, кортов, спортивного комплекса (в том числе стационарного ограждения) МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" 64,0 190,0 - 35,0 35,0
- по устройству отдельного входа (запасный выход) и текущему ремонту в клубах МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб" 594,9 60,0 - 600,0 600,0
- по текущему ремонту в клубах и отделах МБУ "Молодежный центр" 99,9 60,0 - - -

".
1.4.2.6.Строку "Итого по разделу II" изложить в новой редакции:
"
Итого по разделу II:
средства бюджета города: 9236,8 7312,5 2144,0 10701,0 10701,0
средства областного бюджета: - - - - -
средства бюджета города: 40095,3
средства областного бюджета: 1490,0

".
1.4.2.7.Строку "Итого по Подпрограмме" изложить в новой редакции:
"
Итого по Подпрограмме:
средства бюджета города: 10046,4 7710,5 2144,0 12144,0 12144,0
средства областного бюджета: 1490,0 - - - -
средства бюджета города: 44188,9
средства областного бюджета: 1490,0

".
1.4.3.В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.4.3.1.Абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 45678,9 тыс. рублей, из них: 44188,9 тыс. рублей - средства бюджета города, 1490,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.".

1.4.3.2.Таблицу 3 изложить в новой редакции:
"
N п/п Наименование Подпрограммы Всего в 2014 - 2018 гг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. "Обеспечение пожарной безопасности":
- средства бюджета города; 2324,1 220,1 398,0 0 853,0 853,0
- средства областного бюджета - - - - - -
2. "Развитие материально-технической базы":
- средства бюджета города; 40095,3 9236,8 7312,5 2144,0 10701,0 10701,0
- средства областного бюджета 1490,0 1490,0 - - - -
3. "Повышение качества клубной работы":
- средства бюджета города; 1769,5 589,5 - - 590,0 590,0
- средства областного бюджета - - - - - -
Итого по Подпрограмме:
- средства бюджета города; 44188,9 10046,4 7710,5 2144,0 12144,0 12144,0
- средства областного бюджета 1490,0 1490,0 - - - -

".
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления секретариата главы администрации Ерашову О.В.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН