Приложение к Закону от 13.03.2006 г № 24-ОЗ


┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Наименование      │Областная целевая программа                  │
│Программы         │"Энергосбережение, повышение надежности      │
│                  │функционирования топливно-энергетического    │
│                  │комплекса и энергоснабжения объектов         │
│                  │жилищно-коммунальной сферы Владимирской      │
│                  │области на 2006 - 2011 годы" (далее -        │
│                  │Программа)                                   │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)     │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Основание для     │1. Федеральный закон  от 03.04.1996 N 28-ФЗ   │
│разработки        │"Об энергосбережении".                       │
│Программы         │2. "Энергетическая стратегия России на период│
│                  │до 2020 года", утвержденная распоряжением    │
│                  │Правительства РФ N 1234-Р от 28.08.2003.     │
│                  │3. Закон  Владимирской области от 05.07.1999  │
│                  │N 37-ОЗ "Об энергосбережении и повышении     │
│                  │эффективности использования                  │
│                  │топливно-энергетических ресурсов на          │
│                  │территории Владимирской области".            │
│                  │4. Постановление  Губернатора области от      │
│                  │25.01.2006 N 34 "О Концепции программы       │
│                  │энергосбережения в жилищно-коммунальном      │
│                  │хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы      │
│                  │Владимирской области на 2006 - 2010 годы"    │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)     │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик Программы│Администрация Владимирской области           │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик       │Комитет по энергетической политике           │
│Программы         │администрации Владимирской области,          │
│                  │департамент жилищно-коммунального хозяйства  │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)     │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации  │2006 - 2011 годы                             │
│Программы         │                                             │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)     │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Цели Программы    │1. Снижение затрат при производстве и        │
│                  │передаче топливно-энергетических ресурсов    │
│                  │(далее - ТЭР).                               │
│                  │2. Повышение надежности энергоснабжения      │
│                  │потребителей области.                        │
│                  │3. Снижение расходов бюджетов всех уровней,  │
│                  │организаций жилищно-коммунального хозяйства  │
│                  │(далее - ЖКХ) и населения на топливо,        │
│                  │тепловую и электрическую энергию.            │
│                  │4. Обеспечение устойчивого развития          │
│                  │топливно-энергетического комплекса (далее -  │
│                  │ТЭК).                                        │
│                  │5. Улучшение экологической обстановки в      │
│                  │регионе.                                     │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Программы  │1. Экономия топлива в результате проведения  │
│                  │энергосберегающих мероприятий.               │
│                  │2. Экономия тепловой и электрической энергии │
│                  │организациями-потребителями.                 │
│                  │3. Снижение потерь при производстве и        │
│                  │передаче тепловой и электрической энергии.   │
│                  │4. Сокращение "коммерческих потерь"          │
│                  │организаций в результате установки приборов  │
│                  │учета.                                       │
│                  │5. Повышение надежности энергоснабжения      │
│                  │потребителей области.                        │
│                  │6. Снижения вредного воздействия на          │
│                  │окружающую среду объектов ТЭК и оздоровление │
│                  │экологической обстановки в области.          │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Участники и       │1. Энергоснабжающие организации Владимирской │
│исполнители       │области (на конкурсной основе в соответствии │
│Программы         │с действующим законодательством).            │
│                  │2. Газоснабжающие организации Владимирской   │
│                  │области (на конкурсной основе в соответствии │
│                  │с действующим законодательством).            │
│                  │3. Электроснабжающие организации Владимирской│
│                  │области (на конкурсной основе в соответствии │
│                  │с действующим законодательством).            │
│                  │4. Теплоснабжающие организации Владимирской  │
│                  │области (на конкурсной основе в соответствии │
│                  │с действующим законодательством).            │
│                  │5. Муниципальные предприятия электрических и │
│                  │тепловых сетей  и ЖКХ (по согласованию).     │
│                  │6. Уполномоченные органы исполнительной      │
│                  │власти Владимирской области.                 │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)     │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники│1. Внебюджетные средства, учтенные в тарифах │
│финансирования    │на производство и передачу тепло- и          │
│Программы         │электроэнергии - 423,807 млн. руб.           │
│                  │2. Средства областного бюджета - 48,17 млн.  │
│                  │руб.                                         │
│                  │3. Средства местных бюджетов - 2,85 млн. руб.│
│                  │Общий объем финансирования, необходимый для  │
│                  │реализации настоящей Программы, оценивается в│
│                  │474,827 млн. руб.                            │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)     │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные│Реализация мероприятий Программы в 2006 -    │
│результаты        │2011 годах позволит достигнуть следующих     │
│реализации        │результатов:                                 │
│Программы         │1. Замена морально устаревшего оборудования, │
│                  │ввод и обновление основных фондов.           │
│                  │2. За счет обновления основных фондов,       │
│                  │реконструкции и модернизации оборудования    │
│                  │повысится надежность энергоснабжения         │
│                  │потребителей, не менее чем на 50% снизится   │
│                  │вероятность аварийных отказов работы         │
│                  │энергетического оборудования, соответственно │
│                  │будут снижены затраты на аварийные и текущие │
│                  │ремонты и техническое обслуживание.          │
│                  │3. Снижение "коммерческих потерь" и затрат   │
│                  │организаций за счет внедрения средств учета  │
│                  │ТЭР.                                         │
│                  │4. Экономия энергоресурсов составит:         │
│                  │- электроэнергия - 235,3 млн. кВт.ч;         │
│                  │- тепловая энергия - 108,8 тыс. Гкал;        │
│                  │- топливо - 117,4 тыс. тонн условного        │
│                  │топлива (далее - т.у.т.);                    │
│                  │- снижение валовых выбросов загрязняющих     │
│                  │веществ в атмосферу - 1780 т.                │
│                  │Всего же планируемый экономический эффект от │
│                  │реализации мероприятий Программы за весь     │
│                  │период действия оценивается в 980 млн. руб.  │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)     │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Контроль за       │Контроль за ходом реализации осуществляется  │
│исполнением       │Губернатором Владимирской области и          │
│Программы         │Законодательным Собранием Владимирской       │
│                  │области.                                     │
└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении"; "Энергетической стратегией России на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 N 1234-р; Законом Владимирской области от 05.07.1999 N 37-ОЗ "Об энергосбережении и повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Владимирской области"; постановлением Губернатора области от 25.01.2006 N 34 "О Концепции программы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы Владимирской области на 2006 - 2010 годы".
Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса Владимирской области, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики, а также снижения техногенной нагрузки ТЭК на окружающую среду.
В связи с тем, что участниками Программы являются организации топливно-энергетического комплекса региона, финансирование энергосберегающих мероприятий возможно осуществить за счет средств областного и местных бюджетов, средств, учтенных в тарифах на производство и транспорт электрической и тепловой энергии, а также других инвестиционных средств.
Потенциал энергосбережения во Владимирской области в сферах производства, транспортировки и потребления энергетических ресурсов достаточно высок.
Годовой отпуск электроэнергии потребителям области составляет около 5230 млн. кВт.ч в год, тепловой энергии 8133 тыс. Гкал. Годовое потребление топлива областью составляет более 1920 тыс. т.у.т.
При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основных фондов - по многим видам он составляет 70% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.
Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, а также расходы энергии на собственные нужды многих энергоснабжающих организаций области превышают нормативные.
Величины ненормативных тепловых потерь достигают 453 тыс. Гкал, электрических потерь - 343 тыс. кВт.ч в год. Значительными остаются и величины "коммерческих потерь" электро- и теплоэнергии.
Кроме того, устаревшее оборудование котельных влияет на экологическую обстановку в регионе. Снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - одна из задач настоящей Программы.
Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, включающего в себя:
- внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, первоочередная потребность в которых составляет по электрической энергии 30 тыс. штук, по тепловой энергии 5 тыс. штук, а также систем учета газа и автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ);
- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;
- проведение энергетических обследований предприятий и организаций, которые позволят выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование, а также выполнение проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) будущих лет.
Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с коэффициентом полезного действия до 95%, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники - вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.
Кроме выполнения вышеуказанных мероприятий, в энергоснабжающих организациях целесообразно создание консультационных служб по вопросам эффективного использования энергоносителей, организации подготовки и повышения квалификации кадров в области энергосбережения.
3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями настоящей Программы являются:
- снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии, снижение потерь тепловой и электрической энергии за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на замену, реконструкцию и модернизацию устаревшего и малоэффективного оборудования;
- повышение надежности энергоснабжения потребителей области;
- снижение расходов бюджетов всех уровней и населения на топливо, тепловую и электрическую энергию;
- обеспечение устойчивого развития ТЭК;
- уменьшение негативного воздействия ТЭК на окружающую среду.
Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:
- обеспечение обоснованных энергетических потребностей экономики Владимирской области и населения с применением современного энергосберегающего оборудования и технологий;
- повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе;
- разработка механизмов глубокой переработки и комплексного использования топливно-энергетических ресурсов;
- использование местных видов топлива;
- использование отечественных научно-технических достижений и оборудования для технического перевооружения действующих и создания новых объектов энергетики;
- сокращение "коммерческих потерь" и затрат организаций путем установки приборов учета;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойности энергоснабжения населения, социальной и производственных сфер Владимирской области.
Реализацию программных мероприятий намечено осуществить последовательно в период до 2010 года за счет ежегодного формирования и исполнения планов мероприятий Программы, а также посредством проведения энергосберегающей, энергетической и инвестиционной политики формирования внутреннего энергетического рынка и широкого внедрения инновационных технологий и оборудования.
С целью вовлечения в энергосберегающую политику большего количества предприятий и организаций, а также активизации работы по энергосбережению и энергоэффективности, необходимо дальнейшее развитие и нормативно-правовой базы в области энергосбережения регионального и муниципального уровней. При этом стратегическими ориентирами энергетической политики области должны являться энергетическая и экологическая безопасность и энергетическая и бюджетная эффективность.
Главным инструментом осуществления такой политики должен быть комплекс мер экономического регулирования: ценового, инвестиционного, налогового и др.
Реализация указанных направлений позволит обеспечить наиболее эффективное проведение политики энергосбережения во Владимирской области и решит задачу приведения энергоемкости в сферах производства и транспорта энергии к нормативам, принятым в промышленно развитых странах мира.
4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок действия настоящей Программы: 2006 - 2011 годы.
Программа предусматривает поэтапное выполнение поставленных целей и задач.
Программа направлена на реализацию ежегодных планов энергосберегающих мероприятий, которые будут сформированы в период 2006 - 2011 годов.
Выполнение данных мероприятий позволит достигнуть следующих результатов:
1.Заменить морально устаревшее оборудование, обеспечить ввод и обновление основных фондов в объеме не менее 320 млн. руб.
2.За счет обновления основных фондов, реконструкции и модернизации оборудования повысить надежность энергоснабжения потребителей, не менее чем на 50% снизить вероятность аварийных отказов работы энергетического оборудования и соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие ремонты и техническое обслуживание энергооборудования.
3.Снижение "коммерческих потерь" от внедрения средств учета составит не менее 0,4% учтенных ТЭР.
4.Экономия ТЭР составит:
- электроэнергия - 235,3 млн. кВт.ч;
- тепловая энергия - 108,8 тыс. Гкал;
- топливо - 117,4 тыс. т.у.т.;
- снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - 1780 т.
После выполнения Программы и подведения итогов ее реализации дальнейшая работа в сфере энергоэффективности и энергосбережения будет продолжена и предполагается разработка перспективной программы энергосбережения и развития ТЭК области на период до 2020 года.
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Настоящей Программой предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, мероприятий влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению энергетических обследований, технического освидетельствования и проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) будущих лет.
В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно происходит отбор и формирование плана энергосберегающих мероприятий на предстоящий год, который утверждается постановлениями Губернатора области.
План мероприятий формируется в соответствии с установленным перечнем, организации-участники и мероприятия Программы отбираются в него согласно следующим критериям отбора:
1.Организация должна быть зарегистрирована на территории Владимирской области, являться объектом тарифного регулирования в сфере производства или поставки ТЭР.
2.Основой проекта должен быть энергосберегающий эффект - экономия топлива, электроэнергии, теплоэнергии.
3.Предлагаемые мероприятия должны способствовать повышению надежности энергоснабжения потребителей, снижению аварийных отказов в работе, затрат на ремонты и техническое обслуживание энергетического оборудования.
4.Срок окупаемости проекта за счет сэкономленных ТЭР должен соответствовать среднему сроку, принятому для подобных проектов в электроэнергетической области, и не превышать 8 лет.
5.Экономический эффект за счет снижения "коммерческих потерь" от "Мероприятий по установке приборов и систем учета ТЭР" должен составлять в год не менее 50% от вкладываемых средств.
6.Включение мероприятий по пункту перечня "Энергетические обследования, техническое диагностирование и ПИР будущих лет" производится на основании технически и экономически обоснованных заявок организаций и в соответствии с критериями, указанными в пунктах 1 - 5 настоящего раздела.
7.Для включения проекта в Программу организация должна представить технико-экономическое обоснование или бизнес-план либо иметь заключение по результатам энергоаудита о необходимости его реализации.
Включение энергосберегающего проекта в план мероприятий Программы с софинансированием за счет средств областного бюджета осуществляется при условии одновременного включения данного мероприятия в установленном порядке в областную адресную инвестиционную программу, формируемую в рамках областного бюджета на соответствующий финансовый год. В рамках Программы из областного бюджета бюджетам муниципальным образований предоставляется субсидия на инвестиции по областной целевой программе "Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса и энергоснабжения объектов жилищно-коммунальной сферы Владимирской области на 2006 - 2011 годы". Размер уровня софинансирования из областного бюджета расходного обязательства муниципального образования определяется по формуле:
Уi = Кд + (1 - Кд) / 2,
где: Уi - уровень софинансирования из областного бюджета расходного обязательства муниципального образования;
Кд - коэффициент дотационности, определяемый по формуле:
Кд = Д / (Н + Д),
где: Д - расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на планируемый финансовый год (для поселений, включая дотации из районных фондов финансовой поддержки поселений);
Н - объем расчетных налоговых и неналоговых доходов, применяемый при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Отбор и формирование плана мероприятий Программы возлагается на уполномоченные Губернатором области органы исполнительной власти Владимирской области.
В период действия настоящей Программы организации-участники представляют в уполномоченные органы исполнительной власти каждое полугодие, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, а также ежегодно, до 15 февраля следующего за отчетным годом, отчеты установленной формы о ходе ее реализации.
В целях повышения эффективности реализации Программы разработчик наделяется функциями единого координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации. Ежегодный отчет о реализации Программы представляется Губернатору области и в Законодательное Собрание области.
Вся деятельность по формированию и реализации Программы должна проходить в условиях прозрачности и гласности, обеспечиваемой своевременным освещением этой деятельности в средствах массовой информации, а также участием в тематических всероссийских и областных выставках, конференциях, семинарах.
Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется Губернатором Владимирской области и Законодательным Собранием Владимирской области.
6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения ТЭК области за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Оценка эффективности настоящей Программы и организация отчетности по ее реализации осуществляется в порядке, определяемом постановлением Губернатора области.
По предварительным расчетам за период 2006 - 2011 годов планируемая окупаемость мероприятий Программы в среднем должна составить 3,5 года, объем капитальных вложений оценивается в 365 млн. руб.
Эффективность Программы будет достигнута за счет ввода новых основных фондов, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования, а также снижения "коммерческих потерь" электрической и тепловой энергии.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный климат в области, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.
СИСТЕМА
ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
Предмет оценки Индикаторы
1. Общие вопросы энергоэффективности ТЭК региона
Повышение энергоэффективности и улучшение технико-экономических показателей работы организаций ТЭК Экономия ТЭР (электроэнергии, тепла, топлива), снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования.
Развитие механизма энергоаудиторских обследований организаций ТЭК Рост количества организаций ТЭК, прошедших энергоаудиторское обследование, объемы выявленных резервов в сфере энергосбережения и реализация данного потенциала.
Повышение уровня предпроектных разработок и выполнения ПИР будущих лет в ТЭК Количество мероприятий, прошедших предпроектную проработку, имеющих проектно-сметную документацию и готовых к реализации (рост в % по годам).
Внедрение приборов и систем учета потребляемых энергоресурсов Количество и процентный рост обеспеченности приборами и системами учета ТЭР организаций ТЭК и показатели снижения "коммерческих потерь".
Влияние энергосбережения на рост тарифов Снижение динамики роста тарифов за счет энергосбережения.
2. Электроэнергетика
Повышение надежности электроснабжения потребителей Снижение количества аварийных отключений в электросетевом хозяйстве области. Снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного электроснабжения.
Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок Снижение потребления электроэнергии на собственные нужды энергопредприятий, удельных расходов топлива на выработку электрической энергии и сверхнормативных потерь электроэнергии при передаче (динамика по организациям-участникам Программы).
3. Теплоэнергетика
Повышение надежности теплоснабжения потребителей Снижение количества аварийных отключений в теплоэнергетической отрасли. Снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного теплоснабжения.
Внедрение инновационного энергосберегающего оборудования и материалов в теплоэнергетической отрасли Повышение коэффициента полезного действия работы теплогенерирующего оборудования, снижение расхода энергии на собственные нужды, удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии и сверхнормативных потерь тепла при передаче (динамика по организациям-участникам Программы).

7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы, оценивается в 474,827 млн. руб.
Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства областного и местных бюджетов, а также внебюджетные средства, учтенные в тарифах энергоснабжающих организаций на производство и передачу тепловой и электрической энергии.
Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.
Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Кадровое и материально-техническое обеспечение Программы осуществляют профильные подрядные организации, заключившие договоры с организациями-участниками Программы.
Организационное обеспечение Программы осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти Владимирской области.
8.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
┌──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────────┐
│   Наименование   │   Срок   │   Объем   │  В том числе за счет  │ Ответственные за │   Ожидаемые   │
│   мероприятия    │исполнения│финансиро- │        средств        │    реализацию    │  результаты   │
│                  │          │  вания,   ├────────────┬──────────┤   мероприятия    │               │
│                  │          │ млн. руб. │Внебюджетных│Областного│                  │               │
│                  │          │           │источников  │ бюджета  │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│        1         │    2     │     3     │     4      │    5     │        7         │       8       │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│1. Формирование   │2006 -    │-          │    -       │   -      │Уполномоченные    │               │
│ежегодного плана  │2010 гг.  │           │            │          │органы            │               │
│мероприятий       │          │           │            │          │исполнительной    │               │
│Программы         │          │           │            │          │власти            │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│2. Выполнение     │2006 -    │-          │    -       │   -      │-"-               │               │
│отчетов по        │2010 гг.  │           │            │          │                  │               │
│реализации планов │          │           │            │          │                  │               │
│мероприятий       │          │           │            │          │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│3. Мероприятия по │2006 -    │138,24     │  138,24    │   -      │Энергоснабжающие и│Экономия ТЭР   │
│установке приборов│2010 гг.  │           │            │          │газоснабжающие    │составит не    │
│и систем учета    │          │           │            │          │организации       │менее:         │
│ТЭР - всего, в том│          │           │            │          │области           │               │
│числе:            │          │           │            │          │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  ├───────────────┤
│- счетчиков       │2006      │33,0       │   33,0     │   -      │                  │- 62,5 млн.    │
│электрической     ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │кВт.ч          │
│энергии           │2007      │10,0       │   10,0     │   -      │                  │электроэнергии │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2008      │12,0       │   12,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2009      │13,0       │   13,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2010      │15,0       │   15,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │всего     │83,0       │   83,0     │   -      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  ├───────────────┤
│- узлов учета     │2006      │7,29       │    7,29    │   -      │                  │- 17,8 тыс.    │
│тепловой энергии  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │Гкал тепла     │
│                  │2007      │7,0        │    7,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2008      │8,0        │    8,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2009      │9,0        │    9,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2010      │10,0       │   10,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │всего     │41,29      │   41,29    │   -      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  ├───────────────┤
│- узлов учета газа│2006      │0,95       │    0,95    │   -      │                  │- 12,4 тыс.    │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │т.у.т.         │
│                  │2007      │3,0        │    3,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2008      │3,0        │    3,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2009      │3,0        │    3,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2010      │4,0        │    4,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │всего     │13,95      │   13,95    │   -      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│4. Мероприятия,   │2006 -    │167,922    │  125,212   │  39,86   │                  │Экономия       │
│направленные на   │2011 гг.  │(в том     │            │          │                  │составит       │
│снижение          │          │числе      │            │          │                  │не менее:      │
│потребления  и    │          │за счет    │            │          │                  │               │
│потерь            │          │средств    │            │          │                  │               │
│электрической     │          │местных    │            │          │                  │               │
│энергии и на      │          │бюджетов - │            │          │                  │               │
│повышение         │          │2,85)      │            │          │                  │               │
│надежности        │          │           │            │          │                  │               │
│электроснабжения -│          │           │            │          │                  │               │
│всего, в том      │          │           │            │          │                  │               │
│числе:            │          │           │            │          │                  │               │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│- внедрение       │2006      │19,977     │   10,617   │   9,36   │Электро-          │- 172,8 млн.   │
│энергосберегающего├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤снабжающие        │кВт.ч          │
│оборудования и    │2007      │5,0        │    3,0     │   2,0    │организации       │электроэнергии │
│электроустановок  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤области и         │               │
│                  │2008      │14,0       │    6,3     │   7,0    │предприятия ЖКХ   │               │
│                  │          │(в том     │            │          │                  │               │
│                  │          │числе      │            │          │                  │               │
│                  │          │за счет    │            │          │                  │               │
│                  │          │средств    │            │          │                  │               │
│                  │          │местных    │            │          │                  │               │
│                  │          │бюджетов - │            │          │                  │               │
│                  │          │0,7)       │            │          │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2009      │14,0       │    6,3     │   7,0    │                  │               │
│                  │          │(в том     │            │          │                  │               │
│                  │          │числе      │            │          │                  │               │
│                  │          │за счет    │            │          │                  │               │
│                  │          │средств    │            │          │                  │               │
│                  │          │местных    │            │          │                  │               │
│                  │          │бюджетов - │            │          │                  │               │
│                  │          │0,7)       │            │          │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2010      │14,0       │    6,3     │   7,0    │                  │               │
│                  │          │(в том     │            │          │                  │               │
│                  │          │числе      │            │          │                  │               │
│                  │          │за счет    │            │          │                  │               │
│                  │          │средств    │            │          │                  │               │
│                  │          │местных    │            │          │                  │               │
│                  │          │бюджетов - │            │          │                  │               │
│                  │          │0,7)       │            │          │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2011      │15,0       │    6,75    │   7,5    │                  │               │
│                  │          │(в том     │            │          │                  │               │
│                  │          │числе      │            │          │                  │               │
│                  │          │за счет    │            │          │                  │               │
│                  │          │средств    │            │          │                  │               │
│                  │          │местных    │            │          │                  │               │
│                  │          │бюджетов - │            │          │                  │               │
│                  │          │0,75)      │            │          │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│                  │всего     │81,977     │   39,267   │  39,86   │                  │               │
│                  │          │(в том     │            │          │                  │               │
│                  │          │числе за   │            │          │                  │               │
│                  │          │счет       │            │          │                  │               │
│                  │          │средств    │            │          │                  │               │
│                  │          │местных    │            │          │                  │               │
│                  │          │бюджетов - │            │          │                  │               │
│                  │          │2,85)      │            │          │                  │               │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│- реконструкция   │2006      │2,65       │    2,65    │   -      │Электроснабжающие │- 24,0 млн.    │
│электроподстанций ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤организации       │руб. за счет   │
│                  │2007      │6,0        │    6,0     │   -      │области.          │снижения       │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤Специализированные│затрат на      │
│                  │2008      │8,0        │    8,0     │   -      │электромонтажные  │аварийные и    │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤организации       │текущие        │
│                  │2009      │10,0       │   10,0     │   -      │                  │ремонты        │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │оборудования   │
│                  │2010      │10,0       │   10,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │всего     │36,65      │   36,65    │   -      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  ├───────────────┤
│- реконструкция   │2006      │9,295      │    9,295   │   -      │                  │- 26,0 млн.    │
│электрических     ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │руб. за счет   │
│сетей             │2007      │10,0       │   10,0     │   -      │                  │снижения       │
│и кабельных линий ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │затрат на      │
│                  │2008      │10,0       │   10,0     │   -      │                  │аварийные и    │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │текущие        │
│                  │2009      │10,0       │   10,0     │   -      │                  │ремонты        │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │оборудования   │
│                  │2010      │10,0       │   10,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │всего     │49,295     │   49,295   │   -      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│5. Мероприятия,   │2006     -│113,32     │  105,01    │   8,31   │                  │Экономия       │
│направленные на   │2010      │           │            │          │                  │тепловой       │
│снижение потерь   │          │           │            │          │                  │энергии и      │
│тепловой энергии и│          │           │            │          │                  │топлива        │
│ТЭР               │          │           │            │          │                  │составит не    │
│всего, в том      │          │           │            │          │                  │менее:         │
│числе:            │          │           │            │          │                  │               │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│- реконструкция   │2006      │13,46      │   10,15    │   3,31   │Теплоснабжающие   │44,0 тыс. Гкал │
│котельных         ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤организации       │               │
│                  │2007      │10,0       │    7,0     │   3,0    │области.          │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤Специализиро-     │               │
│                  │2008      │7,0        │    7,0     │   -      │ванные монтажные  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤организации       │               │
│                  │2009      │7,0        │    7,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2010      │7,0        │    7,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │всего     │44,46      │   38,15    │   6,31   │                  │               │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│- реконструкция и │2006      │14,735     │   14,735   │   -      │-"-               │47,0 тыс. Гкал │
│новое             ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│строительство     │2007      │10,0       │    8,0     │   2,0    │                  │               │
│тепловых сетей    ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2008      │8,0        │    8,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2009      │8,0        │    8,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2010      │8,0        │    8,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │всего     │48,735     │   46,735   │   2,0    │                  │               │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│- внедрение       │2006      │4,125      │    4,125   │   -      │Теплоснабжающие и │105,0 тыс.     │
│ресурсосберегающих├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤газоснабжающие    │т.у.т.         │
│технологий и      │2007      │4,0        │    4,0     │   -      │организации       │               │
│нового            ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤области           │               │
│оборудования      │2008      │4,0        │    4,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2009      │4,0        │    4,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2010      │4,0        │    4,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │всего     │20,125     │   20,125   │   -      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│6. Энергетические │2006      │1,3        │    1,3     │   -      │Специализированные│Оптимизация    │
│обследования      ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤энергоаудиторские │схем электро-  │
│(энергоаудит)     │2007      │8,0        │    8,0     │   -      │организации       │и              │
│энергоснабжающих  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │теплоснабжения │
│организаций       │2008      │8,0        │    8,0     │   -      │                  │и затрат на    │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │производство и │
│                  │2009      │8,0        │    8,0     │   -      │                  │передачу       │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │электрической  │
│                  │2010      │8,0        │    8,0     │   -      │                  │и тепловой     │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │энергии        │
│                  │всего     │33,3       │   33,3     │   -      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│7. Техническое    │2006      │0,645      │    0,645   │   -      │Специализированные│Обеспечение    │
│диагностирование и├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤организации       │надежности     │
│обследование      │2007      │2,0        │    2,0     │   -      │                  │работы         │
│энергетического   ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │энергетического│
│оборудования      │2008      │2,0        │    2,0     │   -      │                  │оборудования   │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2009      │2,0        │    2,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2010      │2,0        │    2,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │всего     │8,645      │    8,645   │   -      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│8. Проектно-      │2006      │1,4        │    1,4     │   -      │Проектные         │Обеспечение    │
│изыскательские    ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤организации       │перспектив     │
│работы будущих лет│2007      │3,0        │    3,0     │   -      │                  │развития       │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │энергетической │
│                  │2008      │3,0        │    3,0     │   -      │                  │отрасли        │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2009      │3,0        │    3,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │2010      │3,0        │    3,0     │   -      │                  │               │
│                  ├──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤                  │               │
│                  │всего     │13,4       │   13,4     │   -      │                  │               │
├──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────────────┤
│Итого:            │          │474,827    │  423,807   │  48,17   │                  │               │
│                  │          │(в том     │            │          │                  │               │
│                  │          │числе за   │            │          │                  │               │
│                  │          │счет       │            │          │                  │               │
│                  │          │средств    │            │          │                  │               │
│                  │          │местных    │            │          │                  │               │
│                  │          │бюджетов - │            │          │                  │               │
│                  │          │2,85)      │            │          │                  │               │
│(в ред. Закона  Владимирской области от 24.09.2008 N 150-ОЗ)      │                  │               │
└──────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┴───────────────┘