N
п/п |
Наименование показателя |
2004 г. |
2005 г. |
Отклонение |
I. |
Уточненный план - всего,
в т.ч. за счет: |
|
|
|
1. |
Бюджета,
из них: |
|
|
|
|
- оплата труда с начислениями |
|
|
|
2. |
Платных услуг |
|
|
|
3. |
Средств областного бюджета,
из них: |
|
|
|
|
- оплата труда с начислениями |
|
|
|
II. |
Кассовые расходы - всего,
в т.ч. за счет: |
|
|
|
1. |
Бюджета,
из них: |
|
|
|
|
- оплата труда с начислениями |
|
|
|
2. |
Платных услуг |
|
|
|
3. |
Средств областного бюджета,
из них: |
|
|
|
|
- оплата труда с начислениями |
|
|
|
4. |
Остаток неиспользованных
ассигнований (п. 1 - п. 2) |
|
|
|
5. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
- на начало года |
|
|
|
|
- на конец года |
|
|
|
6. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
- на начало года |
|
|
|
|
- на конец года |
|
|
|
7. |
Стоимость основных средств |
|
|
|
8. |
Коэффициент износа основных
средств |
|
|
|
III. |
Платные услуги |
|
|
|
1. |
Уточненный план - всего,
в т.ч. по видам услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
2. |
Кассовые расходы - всего,
в т.ч. по видам услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
3. |
% исполнения (п. 2 / п. 1) |
|
|
|
4. |
Направление использования
средств от оказания платных
услуг: |
|
|
|
|
- текущие расходы, из них |
|
|
|
|
- заработная плата с
начислениями - всего,
в т.ч. |
|
|
|
|
- на оплату труда штатных
работников |
|
|
|
|
- социальные цели (материальная
помощь, премии, расходы на
оздоровительную кампанию и
т.д.) |
|
|
|
|
- развитие МУ (приобретение
оборудования, капитальный
ремонт) |
|
|
|
IV. |
Фактическая среднегодовая
численность работников - всего,
в т.ч. занятых оказанием
платных услуг (ед.) |
|
|
|
V. |
Среднемесячная заработная плата
(руб.) |
|
|
|
|
в т.ч. по платным услугам
(руб.) |
|
|
|
VI. |
Выполнение задания по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|