Закон Владимирской области от 11.10.2006 № 141-ОЗ

Об областной целевой программе "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                  ЗАКОН                                    Утратил силу - Закон Владимирской
  
                                        области от 09.12.2009 г. N 175-ОЗ
  
  
          Об областной целевой программе "Обеспечение территории
            Владимирской области документами территориального
                     планирования (2006 - 2010 годы)"
  
      (В редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
  
  
       Принят Законодательным Собранием области 29 сентября 2006 года
       Статья 1
       Утвердить областную  целевую  программу  "Обеспечение  территорииВладимирской области документами территориального планирования (2006 -2010 годы)" (прилагается).
       Статья 2
       Предоставить Губернатору области право вносить изменения в объемыфинансирования и показатели эффективности областной целевой  программы"Обеспечение    территории    Владимирской    области      документамитерриториального  планирования  (2006  -  2010   годы)"    с    учетомфактического выделения средств областного бюджета на ее реализацию.
       Статья 3
       Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его    официальногоопубликования.
       Губернатор
       Владимирской области          Н.Виноградов
       Владимир
       11 октября 2006 года
       N 141-ОЗ
                                                              Приложение
                                                                к Закону
                                                    Владимирской области
                                                  от 11.10.2006 N 141-ОЗ
                       ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
               "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
                           (2006 - 2010 ГОДЫ)"
  
      (В редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
  
  
                                 ПАСПОРТ
                       областной целевой программы
               "Обеспечение территории Владимирской области
      документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)"|———————————————|————————————————————————————————————————————————||Наименование   |Областная целевая программа                     ||Программы      |"Обеспечение территории Владимирской области    ||               |документами территориального планирования       ||               |(2006 - 2010 годы)"                             ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Основание для  |Градостроительный кодекс Российской Федерации,  ||разработки     |Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об    ||Программы      |общих принципах организации местного            ||               |самоуправления в Российской Федерации",         ||               |национальный проект "Доступное и комфортное     ||               |жилье - гражданам России"                       ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Государственный|Администрация Владимирской области              ||заказчик       |                                                ||Программы      |                                                ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Основной       |Департамент строительства и архитектуры         ||разработчик    |администрации Владимирской области              ||Программы      |                                                ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Цели Программы |Формирование правовой основы для осуществления  ||               |градостроительной деятельности на территории    ||               |области. Создание благоприятных условий для:    ||               |- устойчивого развития территории области в     ||               |целом и территорий муниципальных образований,   ||               |входящих в ее состав;                           ||               |- привлечения внебюджетных инвестиций в развитие||               |экономики области и в строительство жилья;      ||               |- улучшения среды жизнедеятельности человека на ||               |территории области.                             ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Основные задачи|Разработка документов территориального          ||Программы      |планирования:                                   ||               |- схемы территориального планирования           ||               |Владимирской области;                           ||               |- схем территориального планирования            ||               |муниципальных районов;                          ||               |- генеральных планов городских округов;         ||               |- генеральных планов городских и сельских       ||               |поселений.                                      ||               |Описание границ муниципальных образований       ||               |области и входящих в их состав населенных       ||               |пунктов в соответствии с требованиями           ||               |Федерального закона "Об общих принципах         ||               |организации местного самоуправления в Российской||               |Федерации", градостроительным и земельным       ||               |законодательством, нормативными правовыми актами||               |Владимирской области.                           ||               |Оказание за счет средств областного бюджета     ||               |поддержки муниципальным образованиям области на ||               |подготовку документов территориального          ||               |планирования муниципального уровня.             ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Исполнители    |- департамент строительства и архитектуры       ||Программы      |администрации Владимирской области;             ||               |- департамент финансов, бюджетной и налоговой   ||               |политики администрации Владимирской области;    ||               |- органы местного самоуправления (по            ||               |согласованию)                                   ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Сроки          |2006 - 2010 годы                                ||реализации     |                                                ||Программы      |                                                ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Объемы и       |Объем финансирования Программы на весь период ее||источники      |реализации составляет 182,714 млн.руб., в  том  ||финансирования |числе:                                          ||               |- средства областного бюджета - 96,814 млн.     ||               |рублей;                                         ||               |- средства бюджетов муниципальных образований - ||               |85,90 млн. руб. (по согласованию)               |     (В        редакции        Закона       Владимирской       областиот 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)|———————————————|————————————————————————————————————————————————||Ожидаемые      |Реализация Программы должна обеспечить          ||конечные       |формирование эффективных механизмов             ||результаты     |регулирования градостроительной деятельности и  ||реализации     |развития коммунальной инфраструктуры, создание  ||Программы      |благоприятных условий для привлечения           ||               |внебюджетных инвестиций в строительство, в том  ||               |числе в строительство жилья, в развитие         ||               |инженерной инфраструктуры.                      ||               |К 2010 году должны быть достигнуты следующие    ||               |результаты:                                     ||               |- утверждены схема территориального планирования||               |Владимирской области, схемы территориального    ||               |планирования муниципальных районов, генеральные ||               |планы городских округов, генеральные планы      ||               |городских и сельских поселений;                 ||               |- законодательно урегулирован порядок           ||               |градостроительной деятельности на территории    ||               |области, утверждены правила землепользования и  ||               |застройки городских округов, городских и        ||               |сельских поселений области;                     ||               |- установлены в соответствии с требованиями     ||               |действующего законодательства границы           ||               |муниципальных районов, городских округов,       ||               |городских и сельских поселений, отдельных       ||               |населенных пунктов, входящих в состав городских ||               |округов и поселений;                            ||               |- определен реальный потенциал развития         ||               |территории области                              ||               |и муниципальных образований области;            ||               |- созданы основы для принятия стратегических    ||               |решений по комплексному социально-экономическому||               |и территориальному развитию области;            ||               |- определены основные направления развития      ||               |инженерной, транспортной инфраструктур          ||               |областного и муниципального значений,           ||               |совершенствования системы защиты территории от  ||               |воздействия чрезвычайных ситуаций природного и  ||               |техногенного характера, сохранения объектов     ||               |культурного и природного наследия, формирования ||               |зон регулируемого развития и территорий         ||               |концентрации градостроительной активности.      ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Контроль за    |Контроль за исполнением Программы осуществляют  ||исполнением    |Губернатор Владимирской области, Законодательное||Программы      |Собрание области.                               ||———————————————|————————————————————————————————————————————————|
                 I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
              НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
       С 2006 года в соответствии с требованиями Федерального закона  от06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах   организации    местногосамоуправления в Российской Федерации" территория Владимирской областиподелена на 127 муниципальных образований, в  том  числе  5  городскихокругов,  16  муниципальных  районов,  26  городских  поселений  и  80сельских поселений.  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации,вступивший  в  действие  с  1  января  2005  года  изменил   идеологиюформирования  и  состав  документов  территориального    планирования,установил жесткие требования к срокам подготовки таких документов. Такпри отсутствии документов территориального  планирования  с  1  января2008 года запрещается перевод земель из одной  категории  в  другую  ипринятие решений о резервировании земель,  об  изъятии,  в  том  числепутем выкупа, земельных участков для государственных  и  муниципальныхнужд.  С 1 января 2010 года вводится запрет на  выдачу  разрешений  настроительство при  отсутствии  правил  землепользования  и  застройки,которые в свою очередь должны разрабатываться на основании генеральныхпланов.
       Для решения этой задачи в установленные федеральным законом сроки(не позднее 2010 года) в области ежегодно должно утверждаться не менее5 проектов схем территориального планирования  муниципальных  районов,25 проектов генеральных планов и правил землепользования и  застройки,на подготовку  которых  требуются  значительные  финансовые  средства.Стоимость разработки  одного  проекта  генерального  плана  в  среднемсоставляет 2,0 млн. руб., правил землепользования и  застройки  -  1,0млн. руб., схемы территориального планирования района - от 0,5 до  2,5млн. руб.  в  зависимости  от  размера  территории  района  и  составапроекта.
       Областной целевой программой "Обеспечение территории Владимирскойобласти документами территориального планирования (2006 - 2010  годы)"(далее  -  Программа)  предусматривается   оказание    государственнойподдержки  муниципальным  образованиям  области  по  обеспечению    ихтерриторий  документами  территориального  планирования,   отвечающимитребованиям действующего законодательства.
                       II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
       Целью реализации программы является формирование правовой  основыпри  осуществлении  градостроительной  деятельности   на    территорииВладимирской области, создание благоприятных условий для:
       - устойчивого развития территории Владимирской области в целом  итерриторий муниципальных образований, входящих в ее состав;
       -  привлечения  внебюджетных  инвестиций  в  развитие   экономикиобласти и в строительство жилья;
       -  улучшения  среды  жизнедеятельности  человека  на   территорииобласти.
       Для реализации поставленных  целей  необходимо  решить  следующиеосновные задачи:
       1. Разработка документов территориального планирования:
       - схемы территориального планирования Владимирской области;
       - схем территориального планирования муниципальных районов;
       - генеральных планов городских округов;
       - генеральных планов городских и сельских поселений.
       2. Описание границ муниципальных образований области и входящих вих  состав  населенных  пунктов  в   соответствии    с    требованиямиФедерального  закона  "Об  общих  принципах    организации    местногосамоуправления в Российской Федерации", градостроительным и  земельнымзаконодательством, нормативными правовыми актами Владимирской области.
       3.  Оказание  за  счет  средств  областного  бюджета    поддержкимуниципальным  образованиям  области    на    подготовку    документовтерриториального  планирования  муниципального   уровня    в    сроки,установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.
              III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
       Мероприятиями Программы предусматриваются:
       - формирование нормативной правовой базы, позволяющей  обеспечитьсвоевременную подготовку документов территориального планирования;
       - анализ ранее разработанной градостроительной  документации  дляустановления требуемого объема ее корректировки;
       -  разработка  и   согласование    документов    территориальногопланирования;
       -  осуществление  мониторинга  за  ходом  разработки   документовтерриториального планирования на территориях муниципальных образованийобласти;
       - изучения опыта выполнения этой работы в других регионах России;
       - создание системы  государственной  поддержки  органов  местногосамоуправления в реализации муниципальных программ по  обеспечению  ихтерриторий документами территориального планирования.
       Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:
       1.  Нормативно-правовое   обеспечение    реализации    Программы,включающее в себя:
       - разработку и своевременное  внесение  необходимых  изменений  идополнений  в  нормативные  правовые  акты    Владимирской    области,регламентирующие градостроительную деятельность;
       -   осуществление    мониторинга    изменений    в    федеральномзаконодательстве, касающихся требований к составу, порядку разработки,согласования и утверждения документов  территориального  планирования;оперативное  доведение  информации  о  таких  изменениях  до   органовместного  самоуправления  и  проектных  организаций,    осуществляющихразработку проектов документов территориального планирования.
       2. Организационное обеспечение реализации Программы, включающее всебя:
       - оказание специалистами  администрации  области  консультативнойпомощи органам  местного  самоуправления  при  подготовке  заданий  наразработку  проектов  документов  территориального  планирования,  припроведении согласований и экспертизы проектов;
       -  изучение  опыта   подготовки    документов    территориальногопланирования в других регионах России;
       - поиск и внедрение в  практику  решений,  позволяющих  сократитьсроки и стоимость подготовки документов территориального планирования;
       -  организацию  в  средствах    массовой    информации    работы,направленной на освещение хода реализации Программы;
       -  внедрение  механизмов  реализации  Программы  в   практическуюдеятельность органов местного самоуправления;
       - проведение мониторинга реализации Программы.
       Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средствв их реализацию.
       3.  Финансовое  обеспечение  реализации  Программы   предполагаетфинансирование  из  областного  и  местного  бюджетов    муниципальныхпрограмм  по  обеспечению  территорий  документами    территориальногопланирования.
             IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
       Средства областного  бюджета  передаются  бюджетам  муниципальныхобразований  в  виде  субсидий  из  областного  фонда   муниципальногоразвития  и  направляются  на  разработку  (корректировку)  документовтерриториального планирования, в том числе обновление  топографическихсъемок.
       Право на участие в Программе и получение субсидий  из  областногобюджета имеют муниципальные образования Владимирской области,  имеющиемуниципальные  программы  по  обеспечению    территорий    документамитерриториального планирования и ежегодно предусматривающие  в  местныхбюджетах средства на реализацию этих программ.
       Правовые    нормы,    регулирующие    подготовку       документовтерриториального планирования, содержатся в Градостроительном  кодексеРоссийской Федерации и Законе Владимирской  области  "О  регулированииградостроительной деятельности на территории Владимирской области".
       Управление  реализацией  Программы  осуществляет  государственныйзаказчик.  В  целях  повышения  эффективности  реализации    Программыразработчик  Программы  (департамент  строительства   и    архитектурыадминистрации  области)  наделяется  полномочиями    по    координациидеятельности  субъектов,  участвующих   в    реализации    программныхмероприятий,  рассмотрению  и  отбору  предложений  органов   местногосамоуправления на участие в  Программе,  а  также  отвечает  за  сбор,обобщение и  анализ  сводной  финансовой  информации,  предоставляемойорганами местного самоуправления - участниками Программы.
               V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
                   РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
       Эффективность  реализации  Программы    связана    с    созданиемкомплексной системы территориального планирования развития  территорииВладимирской области и оценивается по следующим показателям:
       -  повышение  уровня  обеспеченности  территорий    муниципальныхобразований области документами территориального планирования с 4%  до75%;
       -    сокращение    сроков    подготовки    исходно-разрешительнойдокументации для строительства с 12 месяцев до 5,5 месяца;
       - увеличение общего количества сформированных земельных участков,предлагаемых для строительства, в том числе реализуемых с торгов;
       - повышение уровня инвестиционной привлекательности  Владимирскойобласти  и  увеличение  объема  внебюджетных  инвестиций  в  экономикуобласти и строительство жилья.
       Успешная реализация Программы позволит  создать  правовую  основудля:
       -  установления  территориальных   потребностей    и    возможныхнаправлений территориального развития городских округов,  городских  исельских поселений для уточнения их границ;
       - установления или изменения границ отдельных населенных пунктов,входящих в состав муниципальных образований;
       - установления очередности и режима освоения  новых  участков,  атакже реконструкции существующей застройки;
       -  подготовки  правил  землепользования  и  застройки   городскихокругов и поселений;
       - разработки схем развития инженерной инфраструктуры;
       - регулирования процесса  отвода  земельных  участков  и  продажи(сдачи в аренду) объектов недвижимости с учетом границ  функциональныхзон;
       -  установления  основы    для    стоимостной    оценки    земли,дифференцирования налоговых ставок и платежей.
       Реализация  Программы  будет  способствовать  более  эффективномувыполнению на территории области  федеральных  и  областных  программ,связанных с обеспечением жильем жителей области, развитием  инженернойинфраструктуры, предполагающих:
       - рост годового объема ввода  жилья  до  550  тыс.  кв.  м  общейплощади;
       - улучшение жилищных условий 34,7 тыс. семей (из расчета 54 кв. мобщей площади на семью из трех человек);
       -  повышение  доступности   для    граждан    приобретения    илистроительства жилья;
       - повышение уровня комфортности и безопасности  жизнедеятельностинаселения области.
                   VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
  
         Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализациисоставляет 182,714 млн. рублей, в том числе: (В     редакции    ЗаконаВладимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
         средства областного бюджета - 96,814 млн. рублей, из них:      (Вредакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
         - подготовка  схемы  территориального  планирования  Владимирскойобласти - 19,5 млн. рублей; (В  редакции  Закона  Владимирской областиот 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
         -  субсидии  органам  местного  самоуправления   на    реализациюмуниципальных программ - 77,314 млн. рублей; (В     редакции    ЗаконаВладимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
         - средства муниципальных образований  -  85,90  млн.  рублей  (посогласованию). (В     редакции     Закона     Владимирской     областиот 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
         Сроки выделения средств и источники  финансирования  приведены  вследующей таблице. (В    редакции    Закона    Владимирской    областиот 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
         Таблица 1
                                                                (млн. рублей)|——————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————||                          |   Всего   |      В том числе по годам:       ||                          |2006 - 2010|——————|——————|——————|——————|——————||                          |    гг.    | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||Областной бюджет - всего  | 96,814    | 4,40 |16,50 |18,00 |21,96 |35,954||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||в том числе:              |           |      |      |      |      |      ||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||- подготовка схемы        | 19,50     | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 1,50 ||территориального          |           |      |      |      |      |      ||планирования Владимирской |           |      |      |      |      |      ||области                   |           |      |      |      |      |      ||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||- субсидии органам        | 77,314    | 2,90 |10,50 |12,50 |16,96 |34,454||местного самоуправления на|           |      |      |      |      |      ||оказание государственной  |           |      |      |      |      |      ||поддержки по реализации   |           |      |      |      |      |      ||муниципальных программ по |           |      |      |      |      |      ||обеспечению их территорий |           |      |      |      |      |      ||документами               |           |      |      |      |      |      ||территориального          |           |      |      |      |      |      ||планирования              |           |      |      |      |      |      ||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||Местные бюджеты           | 85,90     | 7,17 |11,62 |24,40 |23,68 |19,03 ||(по согласованию)         |           |      |      |      |      |      ||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||ИТОГО:                    |182,714 *  |11,57 |28,12 |42,40 |45,64 |54,984||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|
         *  Показатели  финансирования  подлежат  уточнению    с    учетомфактического выделения средств областного и местного бюджетов.
  
  
    VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
         "Обеспечение территории Владимирской области документами
                      территориального планирования
                           (2006 - 2010 годы)"|——————————————————|——————|————————|———————————————————|—————————————|——————————————————————————||   Наименование   | Срок | Объем  |В том числе за счет|Исполнители -|   Ожидаемые результаты   ||   мероприятия    |испол-|финанси-|      средств      |ответственные|   (количественные или    ||                  |нения |рования,|——————————|————————|за реализацию| качественные показатели) ||                  |      | всего  |Областного|Местного| мероприятия |                          ||                  |      | (млн.  | бюджета  |бюджета |             |                          ||                  |      | руб.)  |  (млн.   | (млн.  |             |                          ||                  |      |        |  руб.)   | руб.)  |             |                          ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||        1         |  2   |   3    |    4     |   5    |      6      |            7             ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Анализ            |2006  |   -    |    -     |   -    |Органы       |Использование ранее       ||обеспеченности    |      |        |          |        |местного     |разработанной             ||территорий        |      |        |          |        |само-        |градостроительной         ||муниципальных     |      |        |          |        |управления,  |документации, отвечающей  ||образований       |      |        |          |        |департамент  |требованиям действующего  ||области           |      |        |          |        |строи-       |законодательства, позволит||документами       |      |        |          |        |тельства и   |сократить расходы на      ||территориального  |      |        |          |        |архитектуры  |подготовку документов     ||планирования      |      |        |          |        |             |территориального          ||(градостроительной|      |        |          |        |             |планирования.             ||документацией) и  |      |        |          |        |             |                          ||возможности ее    |      |        |          |        |             |                          ||современного      |      |        |          |        |             |                          ||использования при |      |        |          |        |             |                          ||регулировании     |      |        |          |        |             |                          ||градостроительной |      |        |          |        |             |                          ||деятельности.     |      |        |          |        |             |                          ||Переутверждение   |      |        |          |        |             |                          ||нереализованных   |      |        |          |        |             |                          ||генеральных планов|      |        |          |        |             |                          ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Анализ наличия    |2006  |   -    |    -     |   -    |Департамент  |Позволит                  ||муниципальных     |3 - 4 |        |          |        |строи-       |обеспечить эффективность  ||программ по       |кв.   |        |          |        |тельства и   |реализации программных    ||обеспечению       |      |        |          |        |архитектуры  |мероприятий в целом.      ||территорий        |      |        |          |        |             |                          ||документами       |      |        |          |        |             |                          ||территориального  |      |        |          |        |             |                          ||планирования и    |      |        |          |        |             |                          ||определение       |      |        |          |        |             |                          ||муниципальных     |      |        |          |        |             |                          ||образований -     |      |        |          |        |             |                          ||претендентов на   |      |        |          |        |             |                          ||участие в         |      |        |          |        |             |                          ||Программе         |      |        |          |        |             |                          ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Изучение опыта    |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Позволит повысить качество||подготовки        |2008  |        |          |        |строи-       |и сократить сроки         ||документов        |      |        |          |        |тельства и   |подготовки документов     ||территориального  |      |        |          |        |архитектуры, |территориального          ||планирования в    |      |        |          |        |органы       |планирования.             ||других регионах   |      |        |          |        |местного     |                          ||России            |      |        |          |        |само-        |                          ||                  |      |        |          |        |управления   |                          ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Организация и     |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Понимание руководителями  ||проведение        |2010  |        |          |        |строи-       |ОМС важности проблемы,    ||информационной и  |      |        |          |        |тельства и   |решаемой Программой,      ||разъяснительной   |      |        |          |        |архитектуры  |позволит увеличить объем  ||работы с          |      |        |          |        |             |средств, предусматриваемых||руководителями    |      |        |          |        |             |в местных бюджетах на     ||органов местного  |      |        |          |        |             |реализацию муниципальных  ||самоуправления о  |      |        |          |        |             |программ.                 ||целях и задачах   |      |        |          |        |             |                          ||Программы,        |      |        |          |        |             |                          ||условиях участия  |      |        |          |        |             |                          ||муниципальных     |      |        |          |        |             |                          ||образований       |      |        |          |        |             |                          ||области в         |      |        |          |        |             |                          ||Программе         |      |        |          |        |             |                          ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Формирование      |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Формирование единой       ||системы           |2007  |        |          |        |строи-       |информационной системы    ||мониторинга за    |      |        |          |        |тельства и   |позволит осуществлять     ||ходом реализации  |      |        |          |        |архитектуры, |полугодовой и годовой     ||Программы на      |      |        |          |        |органы       |мониторинг хода реализации||основе разработки |      |        |          |        |местного     |Программы.                ||базовых           |      |        |          |        |само-        |                          ||индикаторов       |      |        |          |        |управления   |                          ||                  |      |        |          |        |(по          |                          ||                  |      |        |          |        |согласованию)|                          ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Обеспечение       |2006 -|  19,5  |   19,5   |   -    |Департамент  |Обеспечение устойчивого   ||подготовки проекта|2010  |        |          |        |строи-       |развития территории       ||схемы             |      |        |          |        |тельства и   |Владимирской области,     ||территориального  |      |        |          |        |архитектуры  |развития инженерной,      ||планирования      |      |        |          |        |             |транспортной и социальной ||Владимирской      |      |        |          |        |             |инфраструктур области.    ||области           |      |        |          |        |             |                          ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Оказание          |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Реализация мероприятия    ||консультативной и |2010  |        |          |        |строи-       |позволит повысить качество||методической      |      |        |          |        |тельства и   |и сократить сроки и       ||помощи органам    |      |        |          |        |архитектуры  |стоимость разработки      ||местного          |      |        |          |        |             |проектов документов       ||самоуправления по |      |        |          |        |             |территориального          ||подготовке заданий|      |        |          |        |             |планирования.             ||на разработку     |      |        |          |        |             |                          ||проектов          |      |        |          |        |             |                          ||документов        |      |        |          |        |             |                          ||территориального  |      |        |          |        |             |                          ||планирования, по  |      |        |          |        |             |                          ||проведению их     |      |        |          |        |             |                          ||согласований и    |      |        |          |        |             |                          ||экспертиз         |      |        |          |        |             |                          ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Оказание          |2006 -| 77,314 | 77,314   |   -    |Департамент  |Реализация мероприятия    ||государственной   |2010  |        |          |        |строи-       |позволит повысить уровень ||поддержки на      |      |        |          |        |тельства и   |обеспеченности территорий ||реализацию        |      |        |          |        |архитектуры, |муниципальных образований ||муниципальных     |      |        |          |        |департамент  |области документами       ||программ по       |      |        |          |        |финансов,    |территориального          ||обеспечению       |      |        |          |        |бюджетной и  |планирования с 4% до 75%. ||территорий        |      |        |          |        |налоговой    |                          ||документами       |      |        |          |        |политики     |                          ||территориального  |      |        |          |        |             |                          ||планирования в    |      |        |          |        |             |                          ||соответствии с    |      |        |          |        |             |                          ||прилагаемым       |      |        |          |        |             |                          ||графиком          |      |        |          |        |             |                          |     (В        редакции        Закона       Владимирской       областиот 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||ИТОГО:            |      | 182,714|  96,814  |  85,90 |             |                          ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
             ГРАФИК РАЗРАБОТКИ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
  
           ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
          ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
           "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТАМИ
              ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (2006 - 2010 ГОДЫ)"
      (В редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)|———|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| N |    Наименование документа    |    Объемы     |                      в том числе                       ||п/п|территориального планирования |финансирования,|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||   |                              |     всего     |2006 г. |  2007 г.  |  2008 г.  |  2009 г.  |  2010 г.  ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1 |              2               |       3       |   4    |     5     |     6     |     7     |     8     ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||                    Разработка схем территориального планирования муниципальных районов                    ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Александровского района,      |               |        |           |           |           |           ||   |всего:                        |      1,20     |        |1,20       |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,40     |        |0,40       |           |           |           ||   |местный бюджет                |      0,80     |        |0,80       |           |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 2.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Гороховецкого района,         |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,70     |        |0,63       |0,07       |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,25     |        |0,25       |-          |           |           ||   |местный бюджет                |      0,45     |        |0,38       |0,07       |           |           ||   |                              |               |        |           |           |           |утверждение||   |2 этап, всего:                |      1,80     |        |           |           |0,50       |1,30       ||   |в том числе областной бюджет  |      0,80     |        |           |           |0,20       |0,60       ||   |местный бюджет                |      1,00     |        |           |           |0,30       |0,70       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 3.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Гусь-Хрустального района,     |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,73     |  0,18  |0,55       |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,15     |  -     |0,15       |           |           |           ||   |местный бюджет                |      0,58     |  0,18  |0,40       |           |           |           ||   |                              |               |        |           |           |           |утверждение||   |2 этап, всего:                |      1,30     |        |           |           |           |1,30       ||   |в том числе областной бюджет  |      0,60     |        |           |           |           |0,60       ||   |местный бюджет                |      0,70     |        |           |           |           |0,70       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 4.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Камешковского района,         |               |        |           |           |           |           ||   |1 эт., всего:                 |      0,735    |        |0,60       |0,135      |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,27     |        |0,20       |0,07       |           |           ||   |местный бюджет                |      0,465    |        |0,40       |0,065      |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 5.|Разработка схемы              |               |        |утверждение|           |           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Киржачского района,           |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,58     |  0,58  |           |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      -        |  -     |           |           |           |           ||   |местный бюджет                |      0,58     |  0,58  |           |           |           |           ||   |                              |               |        |           |           |           |утверждение||   |2 этап, всего:                |      2,4      |        |           |           |1,0        |1,4        ||   |в том числе областной бюджет  |      1,0      |        |           |           |0,4        |0,6        ||   |местный бюджет                |      1,4      |        |           |           |0,6        |0,8        ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 6.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Кольчугинского р-на           |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,65     |        |0,63       |0,02       |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,23     |        |0,23       |-          |           |           ||   |местный бюджет                |      0,42     |        |0,40       |0,02       |           |           ||   |                              |               |        |           |           |           |утверждение||   |2 этап, всего:                |      2,00     |        |           |0,5        |1,0        |0,50       ||   |в том числе областной бюджет  |      0,7      |        |           |-          |0,4        |0,30       ||   |местный бюджет                |      1,3      |        |           |0,5        |0,6        |0,20       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 7.|Разработка схемы              |               |        |           |           |утверждение|           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Ковровского р-на,             |               |        |           |           |           |           ||   |1 эт., всего:                 |      0,70     |        |0,21       |0,49       |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,33     |        |0,21       |0,12       |           |           ||   |местный бюджет                |      0,37     |        |-          |0,37       |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 8.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Меленковского р-на,           |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,42     |  0,298 |0,10       |0,022      |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,18     |  0,18  |-          |-          |           |           ||   |местный бюджет                |      0,24     |  0,118 |0,10       |0,022      |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 9.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Муромского р-на,              |               |        |           |           |           |           ||   |1 эт., всего:                 |      0,65     |        |0,23       |0,42       |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,33     |        |0,23       |0,10       |           |           ||   |местный бюджет                |      0,32     |        |-          |0,32       |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||10.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Петушинского р-на,            |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,50     |  0,47  |0,03       |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,15     |  0,15  |-          |           |           |           ||   |местный бюджет                |      0,35     |  0,32  |0,03       |           |           |           ||   |                              |               |        |           |           |           |утверждение||   |2 этап, всего:                |      2,5      |        |           |1,4        |1,1        |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,9      |        |           |0,5        |0,4        |           ||   |местный бюджет                |      1,6      |        |           |0,9        |0,7        |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||11.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Собинского района,            |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,515    |  0,465 |0,05       |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,19     |  0,190 |-          |           |           |           ||   |местный бюджет                |      0,325    |  0,275 |0,05       |           |           |           ||   |                              |               |        |           |           |           |утверждение||   |2 этап, всего:                |      2,50     |        |           |           |1,00       |1,50       ||   |в том числе областной бюджет  |      1,10     |        |           |           |0,40       |0,70       ||   |местный бюджет                |      1,40     |        |           |           |0,60       |0,80       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||12.|Разработка схемы              |               |        |           |           |утверждение|           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Селивановского р-на,          |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,60     |  0,20  |0,20       |0,20       |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,30     |  0,20  |-          |0,10       |           |           ||   |местный бюджет                |      0,30     |  -     |0,20       |0,10       |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||13.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Судогодского района,          |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,50     |  0,29  |0,21       |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,18     |  0,10  |0,08       |           |           |           ||   |местный бюджет                |      0,32     |  0,19  |0,13       |           |           |           ||   |                              |               |        |           |           |           |утверждение||   |2 этап, всего:                |      2,5      |        |           |           |1,2        |1,3        ||   |в том числе областной бюджет  |      1,1      |        |           |           |0,5        |0,6        ||   |местный бюджет                |      1,4      |        |           |           |0,7        |0,7        ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||14.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Суздальского района,          |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,50     |  0,44  |0,06       |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,18     |  0,18  |-          |           |           |           ||   |местный бюджет                |      0,32     |  0,26  |0,06       |           |           |           ||   |                              |               |        |           |           |           |утверждение||   |2 этап, всего:                |      2,5      |        |           |           |1,2        |1,3        ||   |в том числе областной бюджет  |      1,0      |        |           |           |0,5        |0,5        ||   |местный бюджет                |      1,5      |        |           |           |0,7        |0,8        ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||15.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           ||   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           ||   |Юрьев-Польского района,       |               |        |           |           |           |           ||   |1 этап, всего:                |      0,78     |        |           |0,48       |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,30     |        |0,30       |-          |           |           ||   |местный бюджет                |      0,48     |        |0,30       |0,48       |           |           ||   |                              |               |        |           |           |           |утверждение||   |2 этап, всего:                |      2,00     |        |           |0,70       |0,80       |0,50       ||   |в том числе областной бюджета |      0,60     |        |           |0,30       |0,30       |-          ||   |местный бюджет                |      1,40     |        |           |0,40       |0,50       |0,50       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||           Разработка (корректировка) генеральных планов городских округов и городских поселений           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||16.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана г. Александрова, всего: |      2,34     |        |           |0,74       |1,60       |           ||   |в том числе областной бюджет  |      1,04     |        |           |0,24       |0,80       |           ||   |местный бюджет                |      1,30     |        |           |0,50       |0,80       |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||17.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана г. Струнино             |               |        |           |           |           |           ||   |Александровского р-на, всего: |      2,80     |        |           |0,80       |1,20       |0,80       ||   |в том числе областной бюджет  |      1,20     |        |           |0,30       |0,60       |0,30       ||   |местный бюджет                |      1,60     |        |           |0,50       |0,60       |0,50       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||18.|Корректировка генерального    |               |        |утверждение|утверждение|           |           ||   |плана г. Владимира, всего:    |      3,826    |  2,346 |1,48       |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      -        |  -     |-          |           |           |           ||   |местный бюджет                |      3,826    |  2,346 |1,48       |           |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||   |Разработка генерального плана |               |        |           |           |           |утверждение||   |городского округа г. Владимир,|               |        |           |           |           |           ||   |всего:                        |      6,0      |        |           |2,0        |4,0        |           ||   |в том числе областной бюджет  |      -        |        |           |-          |-          |           ||   |местный бюджет                |      6,0      |        |           |2,0        |4,0        |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||19.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |утверждение|           ||   |плана г. Вязники, всего:      |      3,31     |  0,27  |0,38       |2,00       |0,66       |           ||   |в том числе областной бюджет  |      1,15     |  0,20  |0,35       |0,60       |-          |           ||   |местный бюджет                |      2,16     |  0,07  |0,03       |1,40       |0,66       |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||20.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана городского поселения    |               |        |           |           |           |           ||   |пос. Никологоры Вязниковского |               |        |           |           |           |           ||   |района, всего:                |      2,90     |        |           |0,20       |1,00       |1,70       ||   |в том числе областной бюджет  |      1,10     |        |           |-          |0,40       |0,70       ||   |местный бюджет                |      1,80     |        |           |0,20       |0,60       |1,00       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||21.|Корректировка генерального    |               |        |           |утверждение|           |           ||   |плана г. Гороховца, всего:    |      1,26     |  0,40  |0,30       |0,56       |-          |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,40     |  0,20  |0,20       |-          |           |           ||   |местный бюджет                |      0,86     |  0,20  |0,10       |0,56       |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||22.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана г. Курлово              |               |        |           |           |           |           ||   |Гусь-Хрустального района,     |               |        |           |           |           |           ||   |всего:                        |      2,50     |        |           |0,50       |1,10       |0,90       ||   |в том числе областной бюджет  |      1,20     |        |           |0,30       |0,50       |0,40       ||   |местный бюджет                |      1,30     |        |           |0,20       |0,60       |0,50       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||23.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана г. Камешково, всего:    |      2,10     |        |0,50       |0,70       |0,60       |0,3        ||   |в том числе областной бюджет  |      1,00     |        |0,30       |0,48       |0,22       |-          ||   |местный бюджет                |      1,10     |        |0,20       |0,22       |0,38       |0,3        ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||24.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана городского поселения    |               |        |           |           |           |           ||   |пос. Мелехово Ковровского     |               |        |           |           |           |           ||   |района, всего:                |      1,70     |        |0,15       |0,80       |0,75       |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,70     |        |0,15       |0,28       |0,27       |           ||   |местный бюджет                |      1,00     |        |-          |0,52       |0,48       |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||25.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |утверждение|           ||   |плана г. Кольчугино,          |               |        |           |           |           |           ||   |всего:                        |      1,94     |  0,59  |0,70       |0,65       |-          |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,60     |  0,10  |0,30       |0,20       |           |           ||   |местный бюджет                |      1,34     |  0,49  |0,40       |0,45       |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||26.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |утверждение|           ||   |плана г. Киржача, всего:      |      1,89     |  0,48  |0,55       |0,86       |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,70     |  -     |0,35       |0,35       |           |           ||   |местный бюджет                |      1,19     |  0,48  |0,20       |0,51       |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||27.|Подготовка электронной версии |               |        |           |           |           |           ||   |генерального плана г. Мурома, |               |        |           |           |           |           ||   |всего:                        |      1,04     |        |1,04       |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,35     |        |0,35       |           |           |           ||   |местный бюджет                |      0,69     |        |0,69       |           |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||28.|Корректировка генерального    |               |        |           |утверждение|           |           ||   |плана г. Петушки,             |               |        |           |           |           |           ||   |всего:                        |      0,85     |  0,60  |0,25       |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,25     |  0,25  |-          |           |           |           ||   |местный бюджет                |      0,60     |  0,35  |0,25       |           |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||29.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |утверждение|           ||   |плана городского поселения    |               |        |           |           |           |           ||   |пос. Вольгинский Петушинского |               |        |           |           |           |           ||   |района, всего:                |      1,53     |  0,55  |0,65       |0,33       |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,43     |  0,20  |0,23       |-          |           |           ||   |местный бюджет                |      1,10     |  0,35  |0,42       |0,33       |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||30.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана городского поселения    |               |        |           |           |           |           ||   |пос. Городищи Петушинского    |               |        |           |           |           |           ||   |района, всего:                |      2,49     |        |0,40       |0,80       |1,29       |           ||   |в том числе областной бюджет  |      1,00     |        |0,20       |0,20       |0,60       |           ||   |местный бюджет                |      1,49     |        |0,20       |0,60       |0,69       |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||31.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана г. Покрова, всего:      |      2,20     |        |0,64       |1,00       |0,56       |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,77     |        |0,42       |0,35       |-          |           ||   |местный бюджет                |      1,43     |        |0,22       |0,65       |0,56       |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||32.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана г. Костерево            |               |        |           |           |           |           ||   |Петушинского района, всего:   |      2,70     |        |           |0,65       |1,00       |1,05       ||   |в том числе областной бюджет  |      1,40     |        |           |0,30       |0,60       |0,50       ||   |местный бюджет                |      1,30     |        |           |0,35       |0,40       |0,55       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||33.|Корректировка генерального    |               |        |           |утверждение|           |           ||   |плана ЗАТО г. Радужный, всего:|      2,55     |  0,30  |1,30       |0,95       |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,40     |  -     |0,30       |0,10       |           |           ||   |местный бюджет                |      2,15     |  0,30  |1,00       |0,85       |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||34.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана г. Собинки, всего:      |      2,97     |  0,10  |0,50       |0,75       |0,80       |0,82       ||   |в том числе областной бюджет  |      1,50     |  0,10  |0,20       |0,45       |0,35       |0,40       ||   |местный бюджет                |      1,47     |  -     |0,30       |0,30       |0,45       |0,42       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||35.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана г. Лакинска, всего:     |      2,50     |        |0,70       |0,90       |0,70       |0,20       ||   |в том числе областной бюджет  |      1,20     |        |0,30       |0,50       |0,30       |0,10       ||   |местный бюджет                |      1,30     |        |0,40       |0,40       |0,40       |0,10       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||36.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана г. Меленки, всего:      |      2,80     |        |           |           |1,20       |1,60       ||   |в том числе областной бюджет  |      1,40     |        |           |           |0,60       |0,80       ||   |местный бюджет                |      1,40     |        |           |           |0,60       |0,80       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||37.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана городского поселения    |               |        |           |           |           |           ||   |пос. Ставрово Собинского      |               |        |           |           |           |           ||   |района, всего:                |      1,70     |        |0,50       |0,60       |0,60       |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,68     |        |0,18       |0,25       |0,25       |           ||   |местный бюджет                |      1,02     |        |0,32       |0,35       |0,35       |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||38.|Корректировка генерального    |               |        |           |утверждение|           |           ||   |плана г. Суздаля, всего:      |      2,34     |  0,84  |1,50       |           |           |           ||   |в том числе областной бюджет  |      1,00     |  0,50  |0,50       |           |           |           ||   |местный бюджет                |      1,34     |  0,34  |1,00       |           |           |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||39.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение||   |плана г. Юрьев-Польского,     |               |        |           |           |           |           ||   |всего:                        |      1,68     |        |0,24       |0,45       |0,99       |           ||   |в том числе областной бюджет  |      0,74     |        |0,24       |0,20       |0,30       |           ||   |местный бюджет                |      0,94     |        |-          |0,25       |0,69       |           ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||   |Итого по пунктам NN 1 - 39    |               |        |           |           |           |           ||   |всего:                        |     89,18     |  9,40  |16,78      |20,68      |25,85      |16,47      ||   |в том числе областной бюджет  |     31,45     |  2,55  |6,62       |6,29       |8,89       |7,10       ||   |местный бюджет                |     57,73     |  6,85  |10,16      |14,39      |16,96      |9,37       ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||                             Разработка генеральных планов сельских поселений                              ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||40.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Александровского района, всего:|      2,96    |        | 0,96      | 2,00      |           |           ||   |в том числе областной бюджет   |      1,00    |        | 0,50      | 0,50      |           |           ||   |местный бюджет                 |      1,96    |        | 0,46      | 1,50      |           |           ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||41.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Вязниковского района, всего:   |      3,22    |        |           |           | 0,52      |2,70       ||   |в том числе областной бюджет   |      2,38    |        |           |           | 0,52      |1,86       ||   |местный бюджет                 |      0,84    |        |           |           | -         |0,84       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||42.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Гороховецкого района, всего:   |      2,73    |        |           | 0,89      | 0,46      |1,38       ||   |в том числе областной бюджет   |      1,59    |        |           | 0,45      | 0,26      |0,88       ||   |местный бюджет                 |      1,14    |        |           | 0,44      | 0,20      |0,50       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||43.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Гусь-Хрустального района,      |              |        |           |           |           |           ||   |всего:                         |     11,164   |   0,52 | 1,05      | 2,16      | 2,12      |5,314      ||   |в том числе областной бюджет   |      7,624   |   0,20 | 1,05      | 0,56      | 1,22      |4,594      ||   |местный бюджет                 |      3,54    |   0,32 | -         | 1,60      | 0,90      |0,72       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||44.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Камешковского района, всего:   |      3,7     |        |           |           | 0,72      |2,98       ||   |в том числе областной бюджет   |      2,8     |        |           |           | 0,62      |2,18       ||   |местный бюджет                 |      0,9     |        |           |           | 0,10      |0,80       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||45.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений Киржачского |              |        |           |           |           |           ||   |района, всего:                 |      5,452   |        | 0,50      | 2,072     | 1,04      |1,84       ||   |в том числе областной бюджет   |      2,38    |        | 0,50      | 0,50      | 0,44      |0,94       ||   |местный бюджет                 |      3,072   |        | -         | 1,572     | 0,60      |0,90       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||46.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений Ковровского |              |        |           |           |           |           ||   |района, всего:                 |      3,845   |        |           | 0,935     | 1,51      |1,40       ||   |в том числе областной бюджет   |      1,56    |        |           | 0,45      | 0,51      |0,60       ||   |местный бюджет                 |      2,285   |        |           | 0,485     | 1,00      |0,80       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||47.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Кольчугинского района, всего:  |      4,25    |        |           | 0,98      | 1,09      |2,18       ||   |в том числе областной бюджет   |      2,25    |        |           | 0,50      | 0,62      |1,43       ||   |местный бюджет                 |      1,70    |        |           | 0,48      | 0,47      |0,75       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||48.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Меленковского района, всего:   |      6,2     |        | 0,53      | 0,90      | 1,51      |3,26       ||   |в том числе областной бюджет   |      4,97    |        | 0,25      | 0,70      | 0,86      |3,16       ||   |местный бюджет                 |      1,23    |        | 0,28      | 0,20      | 0,65      |0,10       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||49.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений Муромского  |              |        |           |           |           |           ||   |района, всего:                 |      1,54    |        |           |           | 0,36      |1,18       ||   |в том числе областной бюджет   |      1,14    |        |           |           | 0,26      |0,88       ||   |местный бюджет                 |      0,40    |        |           |           | 0,10      |0,30       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||50.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Петушинского района, всего:    |      1,94    |        |           |           | 0,46      |1,48       ||   |в том числе областной бюджет   |      1,14    |        |           |           | 0,26      |0,88       ||   |местный бюджет                 |      0,80    |        |           |           | 0,20      |0,60       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||51.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Селивановского района, всего:  |      3,88    |        |           | 0,50      | 0,82      |2,56       ||   |в том числе областной бюджет   |      2,68    |        |           | 0,30      | 0,52      |1,86       ||   |местный бюджет                 |      1,20    |        |           | 0,20      | 0,30      |0,70       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||52.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений Собинского  |              |        |           |           |           |           ||   |района, всего:                 |      8,95    |        | 1,07      | 2,16      | 1,78      |3,94       ||   |в том числе областной бюджет   |      5,74    |        | 0,72      | 0,75      | 0,98      |3,29       ||   |местный бюджет                 |      3,21    |        | 0,35      | 1,41      | 0,80      |0,65       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||53.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Судогодского района, всего:    |      6,99    |        | 0,424     | 1,526     | 1,22      |3,82       ||   |в том числе областной бюджет   |      4,79    |        | 0,150     | 0,80      | 0,62      |3,22       ||   |местный бюджет                 |      2,20    |        | 0,274     | 0,726     | 0,60      |0,60       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||54.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Суздальского района, всего:    |      4,155   |   0,15 | 0,805     | 2,10      | 0,50      |0,60       ||   |в том числе областной бюджет   |      1,56    |   0,15 | 0,710     | 0,70      | -         |-          ||   |местный бюджет                 |      2,595   |   -    | 0,095     | 1,40      | 0,50      |0,60       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||55.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение||   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           ||   |Юрьев-Польского района, всего: |      3,06    |        |           |           | 0,68      |2,38       ||   |в том числе областной бюджет   |      1,96    |        |           |           | 0,38      |1,58       ||   |местный бюджет                 |      1,10    |        |           |           | 0,30      |0,80       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||   |Итого по пунктам NN 40 - 55 *  |              |        |           |           |           |           ||   |всего:                         |     74,034   |   0,67 | 5,34      | 16,22     | 14,79     |37,014     ||   |в том числе из областного      |     45,864   |   0,35 | 3,88      | 6,21      | 8,07      |27,354     ||   |бюджета                        |              |        |           |           |           |           ||   |из местного бюджета            |     28,17    |   0,32 | 1,46      | 10,01     | 6,72      |9,66       ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||   |Всего:                         |    163,214   |  10,07 | 22,12     | 36,90     | 40,64     |53,484     ||   |в том числе                    |              |        |           |           |           |           ||   |из областного бюджета          |     77,314   |   2,90 | 10,50     | 12,50     | 16,96     |34,454     ||   |из местного бюджета            |     85,90    |   7,17 | 11,62     | 24,40     | 23,68     |19,03      ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
         Примечание:
         *  Названия  сельских  поселений  устанавливаются  дополнительнымграфиком  при  ежегодном  согласовании  видов  и  объемов   работ    смуниципальными образованиями области.