Закон Владимирской области от 11.10.2006 № 141-ОЗ
Об областной целевой программе "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН Утратил силу - Закон Владимирской
области от 09.12.2009 г. N 175-ОЗ
Об областной целевой программе "Обеспечение территории
Владимирской области документами территориального
планирования (2006 - 2010 годы)"
(В редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
Принят Законодательным Собранием области 29 сентября 2006 года
Статья 1
Утвердить областную целевую программу "Обеспечение территорииВладимирской области документами территориального планирования (2006 -2010 годы)" (прилагается).
Статья 2
Предоставить Губернатору области право вносить изменения в объемыфинансирования и показатели эффективности областной целевой программы"Обеспечение территории Владимирской области документамитерриториального планирования (2006 - 2010 годы)" с учетомфактического выделения средств областного бюджета на ее реализацию.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор
Владимирской области Н.Виноградов
Владимир
11 октября 2006 года
N 141-ОЗ
Приложение
к Закону
Владимирской области
от 11.10.2006 N 141-ОЗ
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(2006 - 2010 ГОДЫ)"
(В редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
ПАСПОРТ
областной целевой программы
"Обеспечение территории Владимирской области
документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)"|———————————————|————————————————————————————————————————————————||Наименование |Областная целевая программа ||Программы |"Обеспечение территории Владимирской области || |документами территориального планирования || |(2006 - 2010 годы)" ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Основание для |Градостроительный кодекс Российской Федерации, ||разработки |Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об ||Программы |общих принципах организации местного || |самоуправления в Российской Федерации", || |национальный проект "Доступное и комфортное || |жилье - гражданам России" ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Государственный|Администрация Владимирской области ||заказчик | ||Программы | ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Основной |Департамент строительства и архитектуры ||разработчик |администрации Владимирской области ||Программы | ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Цели Программы |Формирование правовой основы для осуществления || |градостроительной деятельности на территории || |области. Создание благоприятных условий для: || |- устойчивого развития территории области в || |целом и территорий муниципальных образований, || |входящих в ее состав; || |- привлечения внебюджетных инвестиций в развитие|| |экономики области и в строительство жилья; || |- улучшения среды жизнедеятельности человека на || |территории области. ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Основные задачи|Разработка документов территориального ||Программы |планирования: || |- схемы территориального планирования || |Владимирской области; || |- схем территориального планирования || |муниципальных районов; || |- генеральных планов городских округов; || |- генеральных планов городских и сельских || |поселений. || |Описание границ муниципальных образований || |области и входящих в их состав населенных || |пунктов в соответствии с требованиями || |Федерального закона "Об общих принципах || |организации местного самоуправления в Российской|| |Федерации", градостроительным и земельным || |законодательством, нормативными правовыми актами|| |Владимирской области. || |Оказание за счет средств областного бюджета || |поддержки муниципальным образованиям области на || |подготовку документов территориального || |планирования муниципального уровня. ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Исполнители |- департамент строительства и архитектуры ||Программы |администрации Владимирской области; || |- департамент финансов, бюджетной и налоговой || |политики администрации Владимирской области; || |- органы местного самоуправления (по || |согласованию) ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Сроки |2006 - 2010 годы ||реализации | ||Программы | ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Объемы и |Объем финансирования Программы на весь период ее||источники |реализации составляет 182,714 млн.руб., в том ||финансирования |числе: || |- средства областного бюджета - 96,814 млн. || |рублей; || |- средства бюджетов муниципальных образований - || |85,90 млн. руб. (по согласованию) | (В редакции Закона Владимирской областиот 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)|———————————————|————————————————————————————————————————————————||Ожидаемые |Реализация Программы должна обеспечить ||конечные |формирование эффективных механизмов ||результаты |регулирования градостроительной деятельности и ||реализации |развития коммунальной инфраструктуры, создание ||Программы |благоприятных условий для привлечения || |внебюджетных инвестиций в строительство, в том || |числе в строительство жилья, в развитие || |инженерной инфраструктуры. || |К 2010 году должны быть достигнуты следующие || |результаты: || |- утверждены схема территориального планирования|| |Владимирской области, схемы территориального || |планирования муниципальных районов, генеральные || |планы городских округов, генеральные планы || |городских и сельских поселений; || |- законодательно урегулирован порядок || |градостроительной деятельности на территории || |области, утверждены правила землепользования и || |застройки городских округов, городских и || |сельских поселений области; || |- установлены в соответствии с требованиями || |действующего законодательства границы || |муниципальных районов, городских округов, || |городских и сельских поселений, отдельных || |населенных пунктов, входящих в состав городских || |округов и поселений; || |- определен реальный потенциал развития || |территории области || |и муниципальных образований области; || |- созданы основы для принятия стратегических || |решений по комплексному социально-экономическому|| |и территориальному развитию области; || |- определены основные направления развития || |инженерной, транспортной инфраструктур || |областного и муниципального значений, || |совершенствования системы защиты территории от || |воздействия чрезвычайных ситуаций природного и || |техногенного характера, сохранения объектов || |культурного и природного наследия, формирования || |зон регулируемого развития и территорий || |концентрации градостроительной активности. ||———————————————|————————————————————————————————————————————————||Контроль за |Контроль за исполнением Программы осуществляют ||исполнением |Губернатор Владимирской области, Законодательное||Программы |Собрание области. ||———————————————|————————————————————————————————————————————————|
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
С 2006 года в соответствии с требованиями Федерального закона от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации" территория Владимирской областиподелена на 127 муниципальных образований, в том числе 5 городскихокругов, 16 муниципальных районов, 26 городских поселений и 80сельских поселений. Градостроительный кодекс Российской Федерации,вступивший в действие с 1 января 2005 года изменил идеологиюформирования и состав документов территориального планирования,установил жесткие требования к срокам подготовки таких документов. Такпри отсутствии документов территориального планирования с 1 января2008 года запрещается перевод земель из одной категории в другую ипринятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числепутем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальныхнужд. С 1 января 2010 года вводится запрет на выдачу разрешений настроительство при отсутствии правил землепользования и застройки,которые в свою очередь должны разрабатываться на основании генеральныхпланов.
Для решения этой задачи в установленные федеральным законом сроки(не позднее 2010 года) в области ежегодно должно утверждаться не менее5 проектов схем территориального планирования муниципальных районов,25 проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки,на подготовку которых требуются значительные финансовые средства.Стоимость разработки одного проекта генерального плана в среднемсоставляет 2,0 млн. руб., правил землепользования и застройки - 1,0млн. руб., схемы территориального планирования района - от 0,5 до 2,5млн. руб. в зависимости от размера территории района и составапроекта.
Областной целевой программой "Обеспечение территории Владимирскойобласти документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)"(далее - Программа) предусматривается оказание государственнойподдержки муниципальным образованиям области по обеспечению ихтерриторий документами территориального планирования, отвечающимитребованиям действующего законодательства.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью реализации программы является формирование правовой основыпри осуществлении градостроительной деятельности на территорииВладимирской области, создание благоприятных условий для:
- устойчивого развития территории Владимирской области в целом итерриторий муниципальных образований, входящих в ее состав;
- привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономикиобласти и в строительство жилья;
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территорииобласти.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующиеосновные задачи:
1. Разработка документов территориального планирования:
- схемы территориального планирования Владимирской области;
- схем территориального планирования муниципальных районов;
- генеральных планов городских округов;
- генеральных планов городских и сельских поселений.
2. Описание границ муниципальных образований области и входящих вих состав населенных пунктов в соответствии с требованиямиФедерального закона "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", градостроительным и земельнымзаконодательством, нормативными правовыми актами Владимирской области.
3. Оказание за счет средств областного бюджета поддержкимуниципальным образованиям области на подготовку документовтерриториального планирования муниципального уровня в сроки,установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятиями Программы предусматриваются:
- формирование нормативной правовой базы, позволяющей обеспечитьсвоевременную подготовку документов территориального планирования;
- анализ ранее разработанной градостроительной документации дляустановления требуемого объема ее корректировки;
- разработка и согласование документов территориальногопланирования;
- осуществление мониторинга за ходом разработки документовтерриториального планирования на территориях муниципальных образованийобласти;
- изучения опыта выполнения этой работы в других регионах России;
- создание системы государственной поддержки органов местногосамоуправления в реализации муниципальных программ по обеспечению ихтерриторий документами территориального планирования.
Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы,включающее в себя:
- разработку и своевременное внесение необходимых изменений идополнений в нормативные правовые акты Владимирской области,регламентирующие градостроительную деятельность;
- осуществление мониторинга изменений в федеральномзаконодательстве, касающихся требований к составу, порядку разработки,согласования и утверждения документов территориального планирования;оперативное доведение информации о таких изменениях до органовместного самоуправления и проектных организаций, осуществляющихразработку проектов документов территориального планирования.
2. Организационное обеспечение реализации Программы, включающее всебя:
- оказание специалистами администрации области консультативнойпомощи органам местного самоуправления при подготовке заданий наразработку проектов документов территориального планирования, припроведении согласований и экспертизы проектов;
- изучение опыта подготовки документов территориальногопланирования в других регионах России;
- поиск и внедрение в практику решений, позволяющих сократитьсроки и стоимость подготовки документов территориального планирования;
- организацию в средствах массовой информации работы,направленной на освещение хода реализации Программы;
- внедрение механизмов реализации Программы в практическуюдеятельность органов местного самоуправления;
- проведение мониторинга реализации Программы.
Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средствв их реализацию.
3. Финансовое обеспечение реализации Программы предполагаетфинансирование из областного и местного бюджетов муниципальныхпрограмм по обеспечению территорий документами территориальногопланирования.
IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Средства областного бюджета передаются бюджетам муниципальныхобразований в виде субсидий из областного фонда муниципальногоразвития и направляются на разработку (корректировку) документовтерриториального планирования, в том числе обновление топографическихсъемок.
Право на участие в Программе и получение субсидий из областногобюджета имеют муниципальные образования Владимирской области, имеющиемуниципальные программы по обеспечению территорий документамитерриториального планирования и ежегодно предусматривающие в местныхбюджетах средства на реализацию этих программ.
Правовые нормы, регулирующие подготовку документовтерриториального планирования, содержатся в Градостроительном кодексеРоссийской Федерации и Законе Владимирской области "О регулированииградостроительной деятельности на территории Владимирской области".
Управление реализацией Программы осуществляет государственныйзаказчик. В целях повышения эффективности реализации Программыразработчик Программы (департамент строительства и архитектурыадминистрации области) наделяется полномочиями по координациидеятельности субъектов, участвующих в реализации программныхмероприятий, рассмотрению и отбору предложений органов местногосамоуправления на участие в Программе, а также отвечает за сбор,обобщение и анализ сводной финансовой информации, предоставляемойорганами местного самоуправления - участниками Программы.
V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы связана с созданиемкомплексной системы территориального планирования развития территорииВладимирской области и оценивается по следующим показателям:
- повышение уровня обеспеченности территорий муниципальныхобразований области документами территориального планирования с 4% до75%;
- сокращение сроков подготовки исходно-разрешительнойдокументации для строительства с 12 месяцев до 5,5 месяца;
- увеличение общего количества сформированных земельных участков,предлагаемых для строительства, в том числе реализуемых с торгов;
- повышение уровня инвестиционной привлекательности Владимирскойобласти и увеличение объема внебюджетных инвестиций в экономикуобласти и строительство жилья.
Успешная реализация Программы позволит создать правовую основудля:
- установления территориальных потребностей и возможныхнаправлений территориального развития городских округов, городских исельских поселений для уточнения их границ;
- установления или изменения границ отдельных населенных пунктов,входящих в состав муниципальных образований;
- установления очередности и режима освоения новых участков, атакже реконструкции существующей застройки;
- подготовки правил землепользования и застройки городскихокругов и поселений;
- разработки схем развития инженерной инфраструктуры;
- регулирования процесса отвода земельных участков и продажи(сдачи в аренду) объектов недвижимости с учетом границ функциональныхзон;
- установления основы для стоимостной оценки земли,дифференцирования налоговых ставок и платежей.
Реализация Программы будет способствовать более эффективномувыполнению на территории области федеральных и областных программ,связанных с обеспечением жильем жителей области, развитием инженернойинфраструктуры, предполагающих:
- рост годового объема ввода жилья до 550 тыс. кв. м общейплощади;
- улучшение жилищных условий 34,7 тыс. семей (из расчета 54 кв. мобщей площади на семью из трех человек);
- повышение доступности для граждан приобретения илистроительства жилья;
- повышение уровня комфортности и безопасности жизнедеятельностинаселения области.
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализациисоставляет 182,714 млн. рублей, в том числе: (В редакции ЗаконаВладимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
средства областного бюджета - 96,814 млн. рублей, из них: (Вредакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
- подготовка схемы территориального планирования Владимирскойобласти - 19,5 млн. рублей; (В редакции Закона Владимирской областиот 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
- субсидии органам местного самоуправления на реализациюмуниципальных программ - 77,314 млн. рублей; (В редакции ЗаконаВладимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
- средства муниципальных образований - 85,90 млн. рублей (посогласованию). (В редакции Закона Владимирской областиот 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
Сроки выделения средств и источники финансирования приведены вследующей таблице. (В редакции Закона Владимирской областиот 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
Таблица 1
(млн. рублей)|——————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————|| | Всего | В том числе по годам: || |2006 - 2010|——————|——————|——————|——————|——————|| | гг. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||Областной бюджет - всего | 96,814 | 4,40 |16,50 |18,00 |21,96 |35,954||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||- подготовка схемы | 19,50 | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 1,50 ||территориального | | | | | | ||планирования Владимирской | | | | | | ||области | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||- субсидии органам | 77,314 | 2,90 |10,50 |12,50 |16,96 |34,454||местного самоуправления на| | | | | | ||оказание государственной | | | | | | ||поддержки по реализации | | | | | | ||муниципальных программ по | | | | | | ||обеспечению их территорий | | | | | | ||документами | | | | | | ||территориального | | | | | | ||планирования | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||Местные бюджеты | 85,90 | 7,17 |11,62 |24,40 |23,68 |19,03 ||(по согласованию) | | | | | | ||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————||ИТОГО: |182,714 * |11,57 |28,12 |42,40 |45,64 |54,984||——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|
* Показатели финансирования подлежат уточнению с учетомфактического выделения средств областного и местного бюджетов.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение территории Владимирской области документами
территориального планирования
(2006 - 2010 годы)"|——————————————————|——————|————————|———————————————————|—————————————|——————————————————————————|| Наименование | Срок | Объем |В том числе за счет|Исполнители -| Ожидаемые результаты || мероприятия |испол-|финанси-| средств |ответственные| (количественные или || |нения |рования,|——————————|————————|за реализацию| качественные показатели) || | | всего |Областного|Местного| мероприятия | || | | (млн. | бюджета |бюджета | | || | | руб.) | (млн. | (млн. | | || | | | руб.) | руб.) | | ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Анализ |2006 | - | - | - |Органы |Использование ранее ||обеспеченности | | | | |местного |разработанной ||территорий | | | | |само- |градостроительной ||муниципальных | | | | |управления, |документации, отвечающей ||образований | | | | |департамент |требованиям действующего ||области | | | | |строи- |законодательства, позволит||документами | | | | |тельства и |сократить расходы на ||территориального | | | | |архитектуры |подготовку документов ||планирования | | | | | |территориального ||(градостроительной| | | | | |планирования. ||документацией) и | | | | | | ||возможности ее | | | | | | ||современного | | | | | | ||использования при | | | | | | ||регулировании | | | | | | ||градостроительной | | | | | | ||деятельности. | | | | | | ||Переутверждение | | | | | | ||нереализованных | | | | | | ||генеральных планов| | | | | | ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Анализ наличия |2006 | - | - | - |Департамент |Позволит ||муниципальных |3 - 4 | | | |строи- |обеспечить эффективность ||программ по |кв. | | | |тельства и |реализации программных ||обеспечению | | | | |архитектуры |мероприятий в целом. ||территорий | | | | | | ||документами | | | | | | ||территориального | | | | | | ||планирования и | | | | | | ||определение | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||образований - | | | | | | ||претендентов на | | | | | | ||участие в | | | | | | ||Программе | | | | | | ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Изучение опыта |2006 -| - | - | - |Департамент |Позволит повысить качество||подготовки |2008 | | | |строи- |и сократить сроки ||документов | | | | |тельства и |подготовки документов ||территориального | | | | |архитектуры, |территориального ||планирования в | | | | |органы |планирования. ||других регионах | | | | |местного | ||России | | | | |само- | || | | | | |управления | ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Организация и |2006 -| - | - | - |Департамент |Понимание руководителями ||проведение |2010 | | | |строи- |ОМС важности проблемы, ||информационной и | | | | |тельства и |решаемой Программой, ||разъяснительной | | | | |архитектуры |позволит увеличить объем ||работы с | | | | | |средств, предусматриваемых||руководителями | | | | | |в местных бюджетах на ||органов местного | | | | | |реализацию муниципальных ||самоуправления о | | | | | |программ. ||целях и задачах | | | | | | ||Программы, | | | | | | ||условиях участия | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||образований | | | | | | ||области в | | | | | | ||Программе | | | | | | ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Формирование |2006 -| - | - | - |Департамент |Формирование единой ||системы |2007 | | | |строи- |информационной системы ||мониторинга за | | | | |тельства и |позволит осуществлять ||ходом реализации | | | | |архитектуры, |полугодовой и годовой ||Программы на | | | | |органы |мониторинг хода реализации||основе разработки | | | | |местного |Программы. ||базовых | | | | |само- | ||индикаторов | | | | |управления | || | | | | |(по | || | | | | |согласованию)| ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Обеспечение |2006 -| 19,5 | 19,5 | - |Департамент |Обеспечение устойчивого ||подготовки проекта|2010 | | | |строи- |развития территории ||схемы | | | | |тельства и |Владимирской области, ||территориального | | | | |архитектуры |развития инженерной, ||планирования | | | | | |транспортной и социальной ||Владимирской | | | | | |инфраструктур области. ||области | | | | | | ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Оказание |2006 -| - | - | - |Департамент |Реализация мероприятия ||консультативной и |2010 | | | |строи- |позволит повысить качество||методической | | | | |тельства и |и сократить сроки и ||помощи органам | | | | |архитектуры |стоимость разработки ||местного | | | | | |проектов документов ||самоуправления по | | | | | |территориального ||подготовке заданий| | | | | |планирования. ||на разработку | | | | | | ||проектов | | | | | | ||документов | | | | | | ||территориального | | | | | | ||планирования, по | | | | | | ||проведению их | | | | | | ||согласований и | | | | | | ||экспертиз | | | | | | ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||Оказание |2006 -| 77,314 | 77,314 | - |Департамент |Реализация мероприятия ||государственной |2010 | | | |строи- |позволит повысить уровень ||поддержки на | | | | |тельства и |обеспеченности территорий ||реализацию | | | | |архитектуры, |муниципальных образований ||муниципальных | | | | |департамент |области документами ||программ по | | | | |финансов, |территориального ||обеспечению | | | | |бюджетной и |планирования с 4% до 75%. ||территорий | | | | |налоговой | ||документами | | | | |политики | ||территориального | | | | | | ||планирования в | | | | | | ||соответствии с | | | | | | ||прилагаемым | | | | | | ||графиком | | | | | | | (В редакции Закона Владимирской областиот 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————||ИТОГО: | | 182,714| 96,814 | 85,90 | | ||——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
ГРАФИК РАЗРАБОТКИ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (2006 - 2010 ГОДЫ)"
(В редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)|———|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование документа | Объемы | в том числе ||п/п|территориального планирования |финансирования,|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | всего |2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Разработка схем территориального планирования муниципальных районов ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Александровского района, | | | | | | || |всего: | 1,20 | |1,20 | | | || |в том числе областной бюджет | 0,40 | |0,40 | | | || |местный бюджет | 0,80 | |0,80 | | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 2.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Гороховецкого района, | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,70 | |0,63 |0,07 | | || |в том числе областной бюджет | 0,25 | |0,25 |- | | || |местный бюджет | 0,45 | |0,38 |0,07 | | || | | | | | | |утверждение|| |2 этап, всего: | 1,80 | | | |0,50 |1,30 || |в том числе областной бюджет | 0,80 | | | |0,20 |0,60 || |местный бюджет | 1,00 | | | |0,30 |0,70 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 3.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Гусь-Хрустального района, | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,73 | 0,18 |0,55 | | | || |в том числе областной бюджет | 0,15 | - |0,15 | | | || |местный бюджет | 0,58 | 0,18 |0,40 | | | || | | | | | | |утверждение|| |2 этап, всего: | 1,30 | | | | |1,30 || |в том числе областной бюджет | 0,60 | | | | |0,60 || |местный бюджет | 0,70 | | | | |0,70 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 4.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Камешковского района, | | | | | | || |1 эт., всего: | 0,735 | |0,60 |0,135 | | || |в том числе областной бюджет | 0,27 | |0,20 |0,07 | | || |местный бюджет | 0,465 | |0,40 |0,065 | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 5.|Разработка схемы | | |утверждение| | | || |территориального планирования | | | | | | || |Киржачского района, | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,58 | 0,58 | | | | || |в том числе областной бюджет | - | - | | | | || |местный бюджет | 0,58 | 0,58 | | | | || | | | | | | |утверждение|| |2 этап, всего: | 2,4 | | | |1,0 |1,4 || |в том числе областной бюджет | 1,0 | | | |0,4 |0,6 || |местный бюджет | 1,4 | | | |0,6 |0,8 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 6.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Кольчугинского р-на | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,65 | |0,63 |0,02 | | || |в том числе областной бюджет | 0,23 | |0,23 |- | | || |местный бюджет | 0,42 | |0,40 |0,02 | | || | | | | | | |утверждение|| |2 этап, всего: | 2,00 | | |0,5 |1,0 |0,50 || |в том числе областной бюджет | 0,7 | | |- |0,4 |0,30 || |местный бюджет | 1,3 | | |0,5 |0,6 |0,20 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 7.|Разработка схемы | | | | |утверждение| || |территориального планирования | | | | | | || |Ковровского р-на, | | | | | | || |1 эт., всего: | 0,70 | |0,21 |0,49 | | || |в том числе областной бюджет | 0,33 | |0,21 |0,12 | | || |местный бюджет | 0,37 | |- |0,37 | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 8.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Меленковского р-на, | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,42 | 0,298 |0,10 |0,022 | | || |в том числе областной бюджет | 0,18 | 0,18 |- |- | | || |местный бюджет | 0,24 | 0,118 |0,10 |0,022 | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 9.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Муромского р-на, | | | | | | || |1 эт., всего: | 0,65 | |0,23 |0,42 | | || |в том числе областной бюджет | 0,33 | |0,23 |0,10 | | || |местный бюджет | 0,32 | |- |0,32 | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||10.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Петушинского р-на, | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,50 | 0,47 |0,03 | | | || |в том числе областной бюджет | 0,15 | 0,15 |- | | | || |местный бюджет | 0,35 | 0,32 |0,03 | | | || | | | | | | |утверждение|| |2 этап, всего: | 2,5 | | |1,4 |1,1 | || |в том числе областной бюджет | 0,9 | | |0,5 |0,4 | || |местный бюджет | 1,6 | | |0,9 |0,7 | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||11.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Собинского района, | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,515 | 0,465 |0,05 | | | || |в том числе областной бюджет | 0,19 | 0,190 |- | | | || |местный бюджет | 0,325 | 0,275 |0,05 | | | || | | | | | | |утверждение|| |2 этап, всего: | 2,50 | | | |1,00 |1,50 || |в том числе областной бюджет | 1,10 | | | |0,40 |0,70 || |местный бюджет | 1,40 | | | |0,60 |0,80 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||12.|Разработка схемы | | | | |утверждение| || |территориального планирования | | | | | | || |Селивановского р-на, | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,60 | 0,20 |0,20 |0,20 | | || |в том числе областной бюджет | 0,30 | 0,20 |- |0,10 | | || |местный бюджет | 0,30 | - |0,20 |0,10 | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||13.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Судогодского района, | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,50 | 0,29 |0,21 | | | || |в том числе областной бюджет | 0,18 | 0,10 |0,08 | | | || |местный бюджет | 0,32 | 0,19 |0,13 | | | || | | | | | | |утверждение|| |2 этап, всего: | 2,5 | | | |1,2 |1,3 || |в том числе областной бюджет | 1,1 | | | |0,5 |0,6 || |местный бюджет | 1,4 | | | |0,7 |0,7 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||14.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Суздальского района, | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,50 | 0,44 |0,06 | | | || |в том числе областной бюджет | 0,18 | 0,18 |- | | | || |местный бюджет | 0,32 | 0,26 |0,06 | | | || | | | | | | |утверждение|| |2 этап, всего: | 2,5 | | | |1,2 |1,3 || |в том числе областной бюджет | 1,0 | | | |0,5 |0,5 || |местный бюджет | 1,5 | | | |0,7 |0,8 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||15.|Разработка схемы | | | |утверждение| | || |территориального планирования | | | | | | || |Юрьев-Польского района, | | | | | | || |1 этап, всего: | 0,78 | | |0,48 | | || |в том числе областной бюджет | 0,30 | |0,30 |- | | || |местный бюджет | 0,48 | |0,30 |0,48 | | || | | | | | | |утверждение|| |2 этап, всего: | 2,00 | | |0,70 |0,80 |0,50 || |в том числе областной бюджета | 0,60 | | |0,30 |0,30 |- || |местный бюджет | 1,40 | | |0,40 |0,50 |0,50 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Разработка (корректировка) генеральных планов городских округов и городских поселений ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||16.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана г. Александрова, всего: | 2,34 | | |0,74 |1,60 | || |в том числе областной бюджет | 1,04 | | |0,24 |0,80 | || |местный бюджет | 1,30 | | |0,50 |0,80 | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||17.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана г. Струнино | | | | | | || |Александровского р-на, всего: | 2,80 | | |0,80 |1,20 |0,80 || |в том числе областной бюджет | 1,20 | | |0,30 |0,60 |0,30 || |местный бюджет | 1,60 | | |0,50 |0,60 |0,50 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||18.|Корректировка генерального | | |утверждение|утверждение| | || |плана г. Владимира, всего: | 3,826 | 2,346 |1,48 | | | || |в том числе областной бюджет | - | - |- | | | || |местный бюджет | 3,826 | 2,346 |1,48 | | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| |Разработка генерального плана | | | | | |утверждение|| |городского округа г. Владимир,| | | | | | || |всего: | 6,0 | | |2,0 |4,0 | || |в том числе областной бюджет | - | | |- |- | || |местный бюджет | 6,0 | | |2,0 |4,0 | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||19.|Корректировка генерального | | | | |утверждение| || |плана г. Вязники, всего: | 3,31 | 0,27 |0,38 |2,00 |0,66 | || |в том числе областной бюджет | 1,15 | 0,20 |0,35 |0,60 |- | || |местный бюджет | 2,16 | 0,07 |0,03 |1,40 |0,66 | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||20.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана городского поселения | | | | | | || |пос. Никологоры Вязниковского | | | | | | || |района, всего: | 2,90 | | |0,20 |1,00 |1,70 || |в том числе областной бюджет | 1,10 | | |- |0,40 |0,70 || |местный бюджет | 1,80 | | |0,20 |0,60 |1,00 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||21.|Корректировка генерального | | | |утверждение| | || |плана г. Гороховца, всего: | 1,26 | 0,40 |0,30 |0,56 |- | || |в том числе областной бюджет | 0,40 | 0,20 |0,20 |- | | || |местный бюджет | 0,86 | 0,20 |0,10 |0,56 | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||22.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана г. Курлово | | | | | | || |Гусь-Хрустального района, | | | | | | || |всего: | 2,50 | | |0,50 |1,10 |0,90 || |в том числе областной бюджет | 1,20 | | |0,30 |0,50 |0,40 || |местный бюджет | 1,30 | | |0,20 |0,60 |0,50 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||23.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана г. Камешково, всего: | 2,10 | |0,50 |0,70 |0,60 |0,3 || |в том числе областной бюджет | 1,00 | |0,30 |0,48 |0,22 |- || |местный бюджет | 1,10 | |0,20 |0,22 |0,38 |0,3 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||24.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана городского поселения | | | | | | || |пос. Мелехово Ковровского | | | | | | || |района, всего: | 1,70 | |0,15 |0,80 |0,75 | || |в том числе областной бюджет | 0,70 | |0,15 |0,28 |0,27 | || |местный бюджет | 1,00 | |- |0,52 |0,48 | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||25.|Корректировка генерального | | | | |утверждение| || |плана г. Кольчугино, | | | | | | || |всего: | 1,94 | 0,59 |0,70 |0,65 |- | || |в том числе областной бюджет | 0,60 | 0,10 |0,30 |0,20 | | || |местный бюджет | 1,34 | 0,49 |0,40 |0,45 | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||26.|Корректировка генерального | | | | |утверждение| || |плана г. Киржача, всего: | 1,89 | 0,48 |0,55 |0,86 | | || |в том числе областной бюджет | 0,70 | - |0,35 |0,35 | | || |местный бюджет | 1,19 | 0,48 |0,20 |0,51 | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||27.|Подготовка электронной версии | | | | | | || |генерального плана г. Мурома, | | | | | | || |всего: | 1,04 | |1,04 | | | || |в том числе областной бюджет | 0,35 | |0,35 | | | || |местный бюджет | 0,69 | |0,69 | | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||28.|Корректировка генерального | | | |утверждение| | || |плана г. Петушки, | | | | | | || |всего: | 0,85 | 0,60 |0,25 | | | || |в том числе областной бюджет | 0,25 | 0,25 |- | | | || |местный бюджет | 0,60 | 0,35 |0,25 | | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||29.|Корректировка генерального | | | | |утверждение| || |плана городского поселения | | | | | | || |пос. Вольгинский Петушинского | | | | | | || |района, всего: | 1,53 | 0,55 |0,65 |0,33 | | || |в том числе областной бюджет | 0,43 | 0,20 |0,23 |- | | || |местный бюджет | 1,10 | 0,35 |0,42 |0,33 | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||30.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана городского поселения | | | | | | || |пос. Городищи Петушинского | | | | | | || |района, всего: | 2,49 | |0,40 |0,80 |1,29 | || |в том числе областной бюджет | 1,00 | |0,20 |0,20 |0,60 | || |местный бюджет | 1,49 | |0,20 |0,60 |0,69 | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||31.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана г. Покрова, всего: | 2,20 | |0,64 |1,00 |0,56 | || |в том числе областной бюджет | 0,77 | |0,42 |0,35 |- | || |местный бюджет | 1,43 | |0,22 |0,65 |0,56 | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||32.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана г. Костерево | | | | | | || |Петушинского района, всего: | 2,70 | | |0,65 |1,00 |1,05 || |в том числе областной бюджет | 1,40 | | |0,30 |0,60 |0,50 || |местный бюджет | 1,30 | | |0,35 |0,40 |0,55 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||33.|Корректировка генерального | | | |утверждение| | || |плана ЗАТО г. Радужный, всего:| 2,55 | 0,30 |1,30 |0,95 | | || |в том числе областной бюджет | 0,40 | - |0,30 |0,10 | | || |местный бюджет | 2,15 | 0,30 |1,00 |0,85 | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||34.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана г. Собинки, всего: | 2,97 | 0,10 |0,50 |0,75 |0,80 |0,82 || |в том числе областной бюджет | 1,50 | 0,10 |0,20 |0,45 |0,35 |0,40 || |местный бюджет | 1,47 | - |0,30 |0,30 |0,45 |0,42 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||35.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана г. Лакинска, всего: | 2,50 | |0,70 |0,90 |0,70 |0,20 || |в том числе областной бюджет | 1,20 | |0,30 |0,50 |0,30 |0,10 || |местный бюджет | 1,30 | |0,40 |0,40 |0,40 |0,10 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||36.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана г. Меленки, всего: | 2,80 | | | |1,20 |1,60 || |в том числе областной бюджет | 1,40 | | | |0,60 |0,80 || |местный бюджет | 1,40 | | | |0,60 |0,80 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||37.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана городского поселения | | | | | | || |пос. Ставрово Собинского | | | | | | || |района, всего: | 1,70 | |0,50 |0,60 |0,60 | || |в том числе областной бюджет | 0,68 | |0,18 |0,25 |0,25 | || |местный бюджет | 1,02 | |0,32 |0,35 |0,35 | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||38.|Корректировка генерального | | | |утверждение| | || |плана г. Суздаля, всего: | 2,34 | 0,84 |1,50 | | | || |в том числе областной бюджет | 1,00 | 0,50 |0,50 | | | || |местный бюджет | 1,34 | 0,34 |1,00 | | | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||39.|Корректировка генерального | | | | | |утверждение|| |плана г. Юрьев-Польского, | | | | | | || |всего: | 1,68 | |0,24 |0,45 |0,99 | || |в том числе областной бюджет | 0,74 | |0,24 |0,20 |0,30 | || |местный бюджет | 0,94 | |- |0,25 |0,69 | ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| |Итого по пунктам NN 1 - 39 | | | | | | || |всего: | 89,18 | 9,40 |16,78 |20,68 |25,85 |16,47 || |в том числе областной бюджет | 31,45 | 2,55 |6,62 |6,29 |8,89 |7,10 || |местный бюджет | 57,73 | 6,85 |10,16 |14,39 |16,96 |9,37 ||———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Разработка генеральных планов сельских поселений ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||40.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Александровского района, всего:| 2,96 | | 0,96 | 2,00 | | || |в том числе областной бюджет | 1,00 | | 0,50 | 0,50 | | || |местный бюджет | 1,96 | | 0,46 | 1,50 | | ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||41.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Вязниковского района, всего: | 3,22 | | | | 0,52 |2,70 || |в том числе областной бюджет | 2,38 | | | | 0,52 |1,86 || |местный бюджет | 0,84 | | | | - |0,84 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||42.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Гороховецкого района, всего: | 2,73 | | | 0,89 | 0,46 |1,38 || |в том числе областной бюджет | 1,59 | | | 0,45 | 0,26 |0,88 || |местный бюджет | 1,14 | | | 0,44 | 0,20 |0,50 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||43.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Гусь-Хрустального района, | | | | | | || |всего: | 11,164 | 0,52 | 1,05 | 2,16 | 2,12 |5,314 || |в том числе областной бюджет | 7,624 | 0,20 | 1,05 | 0,56 | 1,22 |4,594 || |местный бюджет | 3,54 | 0,32 | - | 1,60 | 0,90 |0,72 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||44.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Камешковского района, всего: | 3,7 | | | | 0,72 |2,98 || |в том числе областной бюджет | 2,8 | | | | 0,62 |2,18 || |местный бюджет | 0,9 | | | | 0,10 |0,80 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||45.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений Киржачского | | | | | | || |района, всего: | 5,452 | | 0,50 | 2,072 | 1,04 |1,84 || |в том числе областной бюджет | 2,38 | | 0,50 | 0,50 | 0,44 |0,94 || |местный бюджет | 3,072 | | - | 1,572 | 0,60 |0,90 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||46.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений Ковровского | | | | | | || |района, всего: | 3,845 | | | 0,935 | 1,51 |1,40 || |в том числе областной бюджет | 1,56 | | | 0,45 | 0,51 |0,60 || |местный бюджет | 2,285 | | | 0,485 | 1,00 |0,80 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||47.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Кольчугинского района, всего: | 4,25 | | | 0,98 | 1,09 |2,18 || |в том числе областной бюджет | 2,25 | | | 0,50 | 0,62 |1,43 || |местный бюджет | 1,70 | | | 0,48 | 0,47 |0,75 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||48.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Меленковского района, всего: | 6,2 | | 0,53 | 0,90 | 1,51 |3,26 || |в том числе областной бюджет | 4,97 | | 0,25 | 0,70 | 0,86 |3,16 || |местный бюджет | 1,23 | | 0,28 | 0,20 | 0,65 |0,10 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||49.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений Муромского | | | | | | || |района, всего: | 1,54 | | | | 0,36 |1,18 || |в том числе областной бюджет | 1,14 | | | | 0,26 |0,88 || |местный бюджет | 0,40 | | | | 0,10 |0,30 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||50.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Петушинского района, всего: | 1,94 | | | | 0,46 |1,48 || |в том числе областной бюджет | 1,14 | | | | 0,26 |0,88 || |местный бюджет | 0,80 | | | | 0,20 |0,60 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||51.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Селивановского района, всего: | 3,88 | | | 0,50 | 0,82 |2,56 || |в том числе областной бюджет | 2,68 | | | 0,30 | 0,52 |1,86 || |местный бюджет | 1,20 | | | 0,20 | 0,30 |0,70 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||52.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений Собинского | | | | | | || |района, всего: | 8,95 | | 1,07 | 2,16 | 1,78 |3,94 || |в том числе областной бюджет | 5,74 | | 0,72 | 0,75 | 0,98 |3,29 || |местный бюджет | 3,21 | | 0,35 | 1,41 | 0,80 |0,65 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||53.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Судогодского района, всего: | 6,99 | | 0,424 | 1,526 | 1,22 |3,82 || |в том числе областной бюджет | 4,79 | | 0,150 | 0,80 | 0,62 |3,22 || |местный бюджет | 2,20 | | 0,274 | 0,726 | 0,60 |0,60 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||54.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Суздальского района, всего: | 4,155 | 0,15 | 0,805 | 2,10 | 0,50 |0,60 || |в том числе областной бюджет | 1,56 | 0,15 | 0,710 | 0,70 | - |- || |местный бюджет | 2,595 | - | 0,095 | 1,40 | 0,50 |0,60 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————||55.|Разработка генеральных планов | | | | | |утверждение|| |сельских поселений | | | | | | || |Юрьев-Польского района, всего: | 3,06 | | | | 0,68 |2,38 || |в том числе областной бюджет | 1,96 | | | | 0,38 |1,58 || |местный бюджет | 1,10 | | | | 0,30 |0,80 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| |Итого по пунктам NN 40 - 55 * | | | | | | || |всего: | 74,034 | 0,67 | 5,34 | 16,22 | 14,79 |37,014 || |в том числе из областного | 45,864 | 0,35 | 3,88 | 6,21 | 8,07 |27,354 || |бюджета | | | | | | || |из местного бюджета | 28,17 | 0,32 | 1,46 | 10,01 | 6,72 |9,66 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| |Всего: | 163,214 | 10,07 | 22,12 | 36,90 | 40,64 |53,484 || |в том числе | | | | | | || |из областного бюджета | 77,314 | 2,90 | 10,50 | 12,50 | 16,96 |34,454 || |из местного бюджета | 85,90 | 7,17 | 11,62 | 24,40 | 23,68 |19,03 ||———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
Примечание:
* Названия сельских поселений устанавливаются дополнительнымграфиком при ежегодном согласовании видов и объемов работ смуниципальными образованиями области.