Постановление Губернатора Владимирской области от 06.10.2009 № 835
О прогнозе социально - экономического развития Владимирской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
06.10.2009 N 835 Утратилo силу - Постановление
Губернатора Владимирской области
от 11.08.2010 г. N 905
О прогнозе социально -экономического развитияВладимирской области на 2010 годи плановый период 2011 и 2012годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации и во исполнение постановления Губернатора Владимирскойобласти от 26.03.2008 N 220 "О порядке составления проекта областногобюджета и проекта бюджета Владимирского областного фонда обязательногомедицинского страхования на очередной финансовый год и на плановыйпериод"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития области на2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (далее - прогноз)согласно приложению.
2. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой политикиадминистрации области (В. П. Кузин) основываться на параметрахпрогноза при подготовке проекта бюджета Владимирской области на 2010год и на плановый период 2011 и 2012 годов.
3. Считать утратившими силу постановления Губернатора области от 08.08.2008 N 574 "О прогнозе социально-экономическогоразвития Владимирской области на 2009 год и на период до 2011 года".
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю засобой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Губернатор области H. Виноградов
Приложение
к постановлению
Губернатора области
от 06.10.2009 N 835
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Владимирской области
на 2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов
Макроэкономика
Прогноз социально-экономического развития Владимирской области на2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов разработан с учетомоценки негативного влияния мирового кризиса, итогов работы в 2008 годуи первом полугодии 2009 года, а также ожидаемого эффекта от реализацииантикризисных мер, принимаемых как на правительственном, так и нарегиональном уровнях управления.
Прогнозные расчеты осуществлялись на двухвариантной основе сучетом значимости секторов экономики Владимирской области.
Первый - консервативный вариант - предполагает стагнациюэкономики в прогнозируемом периоде вследствие продолжающегосясокращения инвестиционного спроса, включая государственные инвестиции,при слабом росте потребительского спроса и запасов.
Второй - умеренно оптимистичный - вариант оживления в экономикевследствие продолжения инвестиционных программ естественных монополийи государственной поддержки приоритетных направлений социально -экономического развития. Повышение государственного спроса ирасширение банковского кредита будут способствовать росту частногоинвестиционного и потребительского спроса.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Владимирской области в сравнении с показателями РФ
в % к предыдущему году----------------------------------------------------------------------------| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |----------------------------------------------------------------------------
Валовой внутренний продукт
Российская Федерация 108,1 105,6 91,5 101,0 102,6 103,8
Владимирская область 114,0 105,7 93,5 102,2 102,9 104,0
Индекс промышленного производства
Российская Федерация 106,3 102,1 87,5 100,8 101,7 101,9
Владимирская область 112,9 102,6 84,9 101,5 103,4 106,3
Продукция сельского хозяйства
Российская Федерация 103,3 110,8 100,0 102,9 103,1 103,0
Владимирская область 102,9 94,4 100,0 102,6 102,9 103,9
Оборот розничной торговли
Российская Федерация 116,1 113,5 94,2 102,1 103,2 103,2
Владимирская область 132,1 117,4 94,2 102,1 103,2 103,2
Объем платных услуг населению
Российская Федерация 107,9 104,8 94,5 102,4 103,6 103,8
Владимирская область 110,9 107,2 97,2 102,4 103,6 103,6---------------------------------------------------------------------------| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |---------------------------------------------------------------------------
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников
финансирования
Российская Федерация 121,1 109,8 78,6 100,4 105,7 109,0
Владимирская область 145,2 103,9 85,5 100,5 105,8 101,3
Индекс потребительских цен
декабрь к декабрю
Российская Федерация 111,9 113,3 112,0 110,0 108,0 107,0
Владимирская область 113,3 114,1 113,0 110,0 108,0 107,0
в среднем за год
Российская Федерация 109,0 114,1 112,4 110,7 108,7 107,5
Владимирская область 109,5 115,4 113,2 110,7 108,7 107,5
Реальные располагаемые доходы
населения
Российская Федерация 112,1 102,9 95,9 100,4 102,8 104,0
Владимирская область 112,3 115,7 92,0 100,4 102,8 104,0
Демография
Демографическая ситуация в области в 2008 г. по сравнению спредыдущим годом характеризовалась сокращением естественной убылинаселения на 891 чел. или на 7,2%. Показатель рождаемости увеличилсяна 6,9%, смертности - на 1,1%.
В январе-мае 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлогогода произошло сокращение естественной убыли населения на 7%.Показатель смертности уменьшился на 3,6%, рождаемости на 1%.
В регионе продолжается целенаправленная работа по осуществлениюкомплекса программных мероприятий, направленных на формированиеэффективной региональной демографической политики.
Улучшению демографической ситуации способствует отработкамеханизмов реализации региональной Концепции демографической политикиво Владимирской области до 2015 года, целевой программы "Улучшениедемографической ситуации во Владимирской области на 2008-2010 годы",Закона "О государственной семейной политике во Владимирской области".
Мероприятия программы "Улучшение демографической ситуации воВладимирской области на 2008-2010 годы" (далее - Программа) направленына совершенствование системы государственной поддержки семей с детьми,дополнительные меры, способствующие повышению рождаемости, а именно:увеличение размера ежемесячного детского пособия, установлениерегиональной выплаты при рождении детей. Общий объем финансирования1,67 млрд. руб., в том числе из средств областного бюджета в 2009 г. -610,1 млн. руб.
В т. г. в округе Муром состоялся IV Форум женщин Центральногофедерального округа на тему: "Антикризисные меры социальной поддержкисемей с детьми".
В 2008 г. проведен целый ряд мероприятий, посвященных Году семьи.Среди них областная эстафета семейных традиций "Семья - начало всехначал", участниками которой стали более 200 семей.
В целях развития семейных традиций, здорового образа жизни в2009-2011 гг. предусмотрены средства на проведение областныхконкурсов, праздников, благотворительных акций: "Семья года", "Мойпапа - самый лучший", "День матери", "Многодетная семья-забота общая","Дети, в школу собирайтесь!" и другие, с участием многодетных,приемных, молодых и других категорий семей.
В регионе сохраняется приоритетное финансирование программ поохране здоровья, развитию образования, поддержке семьи и детства. Засчет областного бюджета в общеобразовательных учреждениях организованобесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. В 2008 г.его получали более 44 тысяч школьников. На 2009-2011гг. на эти целизапланировано свыше 153,0 млн. руб. областного бюджета ежегодно.
Мероприятия Программы способствуют созданию на территории регионаблагоприятных условий для развития нового направления приоритетногонационального проекта "Здоровье", целью которого является сохранение иукрепление здоровья населения на основе формирования здорового образажизни. В истекшем году на развитие инфраструктуры для занятий массовымспортом по месту жительства и пропаганду здорового образа жизнинаправлено 4,04 млн. рублей из областного и местных бюджетов.
Постановлением Губернатора области утверждена целевая программа"Формирование в 2009 году здорового образа жизни у населенияВладимирской области, включая сокращение потребления алкоголя итабака". Ею предусмотрены создание и оснащение в муниципальныхучреждениях здравоохранения области 3 центров здоровья, организациядеятельности 5 кабинетов лечения табачной зависимости, информационнойсистемы по пропаганде здорового образа жизни и другие направления.
Ожидается, что реализация программы будет способствовать снижениюпоказателя смертности населения трудоспособного возраста от болезнейсистемы кровообращения до 310 на 100 тыс. человек соответствующеговозраста, росту количества граждан, отказавшихся от вредных привычек,занимающихся физической культурой и в группах здоровья.
Финансирование областной целевой программы "Охрана материнства идетства во Владимирской области" направлено на укрепление материально- технической базы детских и родовспомогательных учреждений области,улучшение условий для рождения здоровых детей. В 2008 г. для данныхучреждений приобретено 63 единицы медицинского оборудования на общуюсумму 15,8 млн. рублей. На исполнение мероприятий программы в 2009 г.в областном бюджете запланировано 17,9 млн. руб.
В ходе реализации региональной целевой программы "Обеспечениежильем молодых семей Владимирской области на 2004-2011 годы"продолжается работа по решению проблемы обеспечения молодых семейдостойными жилищными условиями. В 2008 г. выдано 260 жилищныхсвидетельств о предоставлении субсидии на приобретение жилья (2007 г.- 253, 2006 г. - 207). В текущем году в областном и местных бюджетахпо программе предусмотрено 70,0 млн. рублей. В Министерстворегионального развития РФ направлено на подписание соглашение дляполучения средств из федерального бюджета в размере 59,3 млн. рублей.
Исполнение мероприятий программы "Дети Владимирской области" на2007-2008 годы", расходы на которую только в 2008 г. составили 88,9млн. рублей, способствовали улучшению условий для организацииоздоровления детей и подростков, положительной динамике снижениядетской заболеваемости и инвалидности, что выразилось в следующихпоказателях:
- увеличение удельного веса детей, получивших реабилитационныеуслуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченнымивозможностями, от общего числа детей-инвалидов до 51,5% (2007 г. -50,5%);
- снижение показателя детской инвалидности в расчете на 10 тыс.детского населения с 197,6 до 192,7;
- стабилизация удельного веса детей первой и второй группздоровья в общей численности учащихся образовательных учреждений науровне 83,0%;
- увеличение количества детей, получивших социальные услуги вучреждениях социального обслуживания семьи и детей от общего числадетского населения до 27,3 тыс. чел. (2007 г. - 12,4 тыс. чел.);
- рост количества детей, занимающихся спортом на базе областныхспортивных учреждений до 3206 человек (2007 г. - 2770 чел.).
В целях улучшения демографической ситуации, создания условий дляоптимизации процессов естественного воспроизводства и сокращенияестественной убыли населения, последующей стабилизации численностинаселения области принята долгосрочная целевая программа "Улучшениедемографической ситуации во Владимирской области на 2009-2011 годы" собъемом финансирования 1,9 млрд. руб., в том числе средств областногобюджета - 1,8 млрд. рублей.
В результате осуществления в целом комплекса программныхмероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации вобласти, предполагается:
- сократить убыль населения, стабилизировать к концу 2011 годачисленность населения на уровне не ниже 1407,4 тыс. человек, создатьусловия для ее дальнейшего роста;
- сократить коэффициент естественной убыли населения до 7,0-6,8;
- увеличить долю вторых, третьих и последующих рождений вструктуре рождаемости до 44 процентов;
- снизить смертность до 17,5-18,0 на 1000 человек населения;
- сохранить число рождений на уровне 15,3-14,4 тыс. человек вгод;
- обеспечить ожидаемую продолжительность жизни населения науровне 2008 года (66,1 лет) за счет улучшения здоровья и качестважизни населения;
- создать условия для роста удельного веса детей первой и второйгрупп здоровья в общей численности учащихся государственных(муниципальных) общеобразовательных учреждений с 81,2 до 84 процентов.
В целях создания более благоприятных условий для улучшенияколичественных и качественных показателей, характеризующихдемографические процессы в регионе, необходимо обеспечить приоритетноеи стабильное финансирование программ, направленных на государственнуюподдержку семей с детьми и охрану здоровья населения.
Занятость
Формирование рынка труда области в прогнозируемом периоде будетобусловлено влиянием как демографических факторов, так и развитиемэкономики в условиях кризиса.
Следствием этого станет снижение численности экономическиактивного населения, которое будет сопровождаться дальнейшимсокращением трудовых ресурсов и численности занятых в экономикеобласти. За 2009-2012 гг., согласно прогнозным оценкам, численностьзанятых может сократиться более чем на 30 тыс. человек.
В сложившихся условиях продолжится реализация долгосрочнойцелевой программы содействия занятости населения Владимирской областина 2009-2011 годы, а также реализация дополнительных мероприятий поснижению напряженности на региональном рынке труда.
Прогноз фонда заработной платы построен на основе использованиясистемы показателей, включающей: динамику среднемесячной заработнойплаты; изменение численности работающих; уровень безработицы в целомпо области и масштабы высвобождения работников; минимальный размероплаты труда; должностные оклады (ставки заработной платы) системоплаты труда работников бюджетных учреждений; уровень реальногосодержания заработной платы; индекс роста потребительских цен.Прогнозируемая величина фонда заработной платы в 2012 г. ожидается на34,8% больше, чем в 2008 г.
Уровень жизни населения
Несмотря на изменение экономической ситуации, 2008 годхарактеризовался улучшением показателей жизненного уровня населения.
Реальные денежные доходы выросли на 15,7%. Почти на третьувеличилась среднемесячная заработная плата. Среднедушевые денежныедоходы возросли на 35% и составили 9,6 тыс. рублей.
Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимумасократился на 2,8 процентных пункта и составил 19,9%.
По уточненной оценке, в 2009 г. произойдет замедление темповроста номинальных денежных доходов населения области, их объемдостигнет 177,8 млрд. рублей, темп роста 107% к предыдущему году (в2008 г. - 166,3 млрд. рублей, рост 134,3%). Среднедушевые денежныедоходы повысятся до 10,3 тыс. рублей (рост - 108,4%). В то же времяожидается снижение реальных располагаемых денежных доходов на 8% куровню 2008 г.
К 2012 г. номинальные денежные доходы населения возрастут в 1,6раза по сравнению с 2008 г. Увеличение номинальных денежных доходовбудет обеспечиваться за счет опережающего роста социальных выплат, атакже роста заработной платы и доходов от предпринимательскойдеятельности.
Среднедушевые денежные доходы населения области по прогнозуповысятся с 9,6 тыс. рублей в среднем за месяц в 2008 г. до 15,3 тыс.рублей в 2012 г.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населениявозрастет в 2009 г. на 660 рублей и составит 5120 рублей. Рост данногопоказателя и сокращение доходов приведут к увеличению доли населения сдоходами ниже прожиточного минимума до 22%.
Реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименееобеспеченных категорий населения позволит не допустить значительногороста бедного населения вследствие падения доходов. Однако медленнаядинамика восстановления доходов населения будет препятствоватьсущественному сокращению доли населения с доходами ниже прожиточногоминимума в прогнозный период. В результате уровень бедности в 2012 г.,по оценке, составит 21,4%.
Социальная сфера
Приоритетом бюджетной политики региона в 2008 г., как и ранее,оставалась социальная сфера, доля финансирования которой составляетболее 60% консолидированного бюджета области.
Целью развития отраслей социальной сферы являетсяпоследовательное повышение уровня жизни населения, снижениесоциального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основныхсоциальных благ.
Объем финансирования социальной поддержки населения возрос на31%, образования - на 28,5%, здравоохранения и физической культуры -на 26%.
Ежегодно увеличивается объем средств, предусматриваемых наобразование. В 2008 г. было выделено 9,2 млрд. рублей или в 2,8 разабольше предыдущего года. В 2009 г. запланировано 11,6 млрд. рублей(рост в 1,26 раза). Ассигнования на отрасль в 2010 г. планируетсяувеличить на 20% к отчету 2008 г.
Из общего объема финансирования в 2008 г. 1,3% составлялисредства федерального бюджета, 47,4% областного бюджета, 51,3%муниципального и 6,6% - внебюджетные средства.
Реализация приоритетного национального проекта "Образование"позволила дополнительно направить в отрасль за счет средствфедерального бюджета 169 млн. рублей, из областного - 1,2 млрд. рублей(в 1,4 раза выше уровня 2007г.). Средства использованы длядополнительного вознаграждения за классное руководство, поощрениеучителей и победителей конкурсов. В текущем году данные выплатыпроизведены 6876 педагогическим работникам на сумму 51,2 млн. рублейиз средств федерального бюджета.
В целях выравнивания условий получения качественного образованиявсе основные и средние общеобразовательные школы подключены к сети"Интернет", 88 общеобразовательных учреждений области сталиобладателями новых комплектов учебного оборудования по ряду предметов,а также интерактивных аппаратно-программных комплексов. Доляшкольников, обучающихся в условиях, отвечающих самым современнымтребованиям, увеличилась до 40%.
Выделенная из федерального бюджета материальная поддержка вразмере по 1 млн. рублей 25 школам, внедряющим инновационныеобразовательные программы, и по 500 тыс. рублей из бюджета области 22школам - лауреатам в 2008 г. направлена на модернизацию ихматериально-технической базы, пополнение фондов библиотек, повышениеквалификации педагогов.
В текущем году на эти цели затраты областного бюджета составят 10млн. рублей. На выплату денежного поощрения 84 лучшим учителям - 8,4млн. рублей из федерального бюджета и 39 лучшим педагогам-лауреатам -780,0 тыс. рублей из областного бюджета.
В 2009 г. планируется обеспечить обучение 52-х и профессиональнуюпереподготовку 12,5 тыс. специалистов сферы образования.
В общеобразовательных учреждениях введена новая системаподушевого финансирования. В настоящее время разрабатывается нормативподушевого финансирования учреждений начального и среднегопрофессионального образования.
Значительно улучшилась ситуация с организацией подвоза учащихсясельских школ. В 2008 г. за счет средств федерального и областногобюджетов приобретено 20 автобусов. Увеличение количества школьныхавтобусов в 2008 г. до 152 единиц обеспечило доставку 75% учащихся кместу учебы школьным транспортом (2007г. - 70%). В 2009 г. наприобретение и переоборудование школьных автобусов в областном бюджетезапланировано 2191,0 тыс. руб.
В дошкольном образовании особое внимание уделяется обеспечениюего общедоступности. Рациональное использование действующих площадей,ремонт зданий ДОУ, открытие групп на базе школ позволило дополнительносоздать 1413 мест для детей дошкольного возраста. Как следствие, вцелом по области отмечается уменьшение на 10% потребности в устройстведетей в дошкольные образовательные учреждения, в т. ч. по городу - на7,5%, по селу - на 27,7%. В последующие годы планируется продолжитьработу по увеличению охвата дошкольным образованием детей в возрасте1-6 лет и к 2011 году достичь показателя 90,9% (2007 г. - 74,5%, в2008 г. - 79,2%,).
В 2010 г. предполагается обеспечить жильем детей-сирот, вставшихна очередь до 2007 г. и реально в нем нуждающихся.
Приоритетными направлениями образовательной политики в 2010-2012гг. станут:
- модернизация материально-технической базы учрежденийобразования, развитие их инновационной деятельности, обновлениеструктуры и содержания образования в соответствии с запросаминаселения;
- обеспечение государственных прав на получение общедоступногоначального, основного, среднего общего образования через механизмнормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений;
- обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики исоциальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации;
- создание условий для адаптации детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, в обществе и на рынке труда, создание условийдля социальной мобильности. Дальнейшее развитие семейных формустройства данной категории детей.
Для достижения указанных целей запланировано решить следующиеосновные задачи:
- проведение оптимизации штатной численности учреждений,реструктуризации бюджетной сети по ее укрупнению или перевода их вавтономные;
- утверждение нормативов потребления топливно-энергетических идругих материальных ресурсов с учетом проводимых энергосберегающихмероприятий;
- установление для всех учреждений образования государственныхзаданий на предоставление государственных услуг с определением четкихприоритетов и целей использования бюджетных ассигнований, а такжеколичественных и качественных показателей предоставления услуг для ихоплаты из бюджета за результат.
В соответствии с прогнозом основных показателей развитияобразования ожидается увеличение численности детей в дошкольныхобразовательных учреждениях с 58,9 тыс. чел. в 2008 г. до 60,6 тыс.чел. в 2012 г. Предполагается увеличение числа учащихся вобщеобразовательных школах по сравнению с 2008 г. на 6826 человек засчет увеличения численности первоклассников. Прием в 1 класс в 2012 г.составит 14150 человек, что на 2022 человека больше, чем в 2008 г.
В связи с уменьшением числа выпускников общеобразовательных школобласти продолжится сокращение контингента учащихся в учрежденияхначального и среднего профессионального образования по сравнению с2008 г. соответственно на 4400 и 1300 человек. Как результат,планируется уменьшение в 2012 г. количества выпускников учрежденийсреднего профессионального образования на 789 человек.
По учреждениям высшего профессионального образованияпредполагается рост числа студентов на 1500 человек и числавыпускников на 338 человек.
Численность обучающихся в первую смену в дневныхобщеобразовательных школах в целом по области увеличивается в связи сростом общей численности учащихся.
В рамках реализации приоритетного национального проекта"Здоровье" полностью обновлен парк санитарного автотранспорта,фондовооруженность учреждений здравоохранения увеличилась в 2,5 раза,укомплектованность первичного звена врачебными кадрами возросла почтина треть и превысила 95%.
Значительные средства - более 300 млн. руб., направленные наобновление медицинского оборудования, обеспечили сотням жителейобласти возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь всвоем регионе.
Проводимая работа позволила добиться определенных результатов.Впервые с 1990 года зарегистрировано снижение уровня смертностинаселения трудоспособного возраста, в т. ч. от сердечно-сосудистыхзаболеваний. На 13% сократилась смертность этой группы населения отвнешних причин.
Благодаря проводимым преобразованиям в целом по отраслизаработная плата увеличилась на 45,5% и составила в среднем 10159рублей.
Положительные результаты дала работа по централизацииспециализированной медицинской помощи путем создания межрайонныхотделений.
В рамках национального проекта проведена подготовка ипереподготовка врачей участкового звена, в том числе 132 специалистовпо специальностям "терапия" и "педиатрия", 14 врачей - поспециальности "общая врачебная практика". Всего за истекший периодреализации национального проекта "Здоровье" последипломное образованиепрошли 914 врачей первичного звена здравоохранения области.
Из средств областного бюджета в 2008 г. на здравоохранениеобласти направлено 3874, 5 млн. руб., что в 1,57 раза больше, чем в2007 г.
В область привлечено средств федерального бюджета в размере1348,4 млн. руб., в том числе расходы на оказание высокотехнологичноймедицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранениясоставили 19,3 млн. руб.
Получено доходов от платных медицинских услуг и прочихпоступлений - 598,6 млн. руб. (рост к уровню 2007 г. - 1,36 раза).
Таким образом, в истекшем году на здравоохранение областинаправлено за счет всех источников - 8,37 млрд. руб., что в 1,2 разабольше, чем в 2007 г.
Продолжение реализации мероприятий в рамках Приоритетногонационального проекта "Здоровье" на территории Владимирской областипозволило снизить в 1 полугодии 2009 г. в сравнении с 2008 г. уровеньпоказателей:
- младенческой смертности - на 10%;
- смертности населения трудоспособного возраста - на 31,9 умершихна 100 тыс. человек соответствующего возраста.
В 2009 г. на здравоохранение области предполагается направить изобластного бюджета 4343,7 млн. руб., что в 1,12 раза больше, чем в2008 г.
Кроме того, планируется привлечение средств федерального бюджетав 2009 г. в размере 872,8 млн. руб., в том числе расходы на оказаниевысокотехнологичной медицинской помощи в государственных учрежденияхздравоохранения 29,9 млн. руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2008 г.
Доходы от платных медицинских услуг и иной, приносящей доход,деятельности планируются в размере 579,5 млн. руб.
В 2009 г. за счет всех источников на финансированиездравоохранения планируется направить 9,39 млрд. руб., что на 12%больше, чем в 2008 г.
Задачи здравоохранения на ближайший период:
- продолжить внедрение методов по повышению качества,эффективности и доступности медицинской помощи;
- повышать хозяйственную самостоятельность медицинскихорганизаций;
- осуществлять тактику концентрации специализированных видовмедицинской помощи в межрайонных центрах;
- развивать институт врачей общей практики;
- совершенствовать систему мотивации медицинских работников ккачественному труду;
- создать систему сохранения здоровья здоровых;
- внедрять новые формы организации деятельности за счет широкогоприменения информационно-коммуникационных технологий;
- проводить работу по подбору грамотных управленческих кадров.
В 2010-2012 гг. прогнозируется стабилизация обеспеченностиврачами на 10 тыс. населения на уровне 2009 г. - 0,4, средниммедицинским персоналом с 99,2 до 100,15. Обеспеченность врачами общейпрактики (семейными врачами) сохранится на уровне 2008 г. - 0,4 чел.на 10 тыс. населения.
В связи с массовым высвобождением работников из различныхотраслей хозяйства, связанным с последствиями мирового финансовогокризиса, планируется приток кадров по должностям младшего медицинскогои прочего персонала в учреждения здравоохранения области.
Расчет прогнозируемых показателей обеспеченности больничнымикойками проведен в соответствии с Концепцией развития здравоохранения,предусматривающей проведение структурных преобразований в системепредоставления первичной медико-санитарной помощи, рационализациюкоечного фонда, уменьшение объемов дорогостоящей стационарной помощипри одновременном увеличении объемов услуг в дневных стационарах,снижение обеспеченности больничными койками. Ожидается ежегодноеснижение обеспеченности населения больничными койками с 2009 по 2011год на 0,5 койки на 10 тыс. населения, в 2012 г. показательпланируется на уровне 2011 г., в связи с предполагаемым ростомобеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями с 324,7 до328,58 посещений в смену.
Деятельность органов социальной защиты населения нацелена навыполнение в полном объеме предусмотренных областными законами прямыхобязательств перед населением. На предоставление мер социальнойподдержки в 2008 г. израсходовано 3,9 млрд. руб., что на 34% превышаетуровень 2007 г. Различные виды выплат и льгот получили около 600 тыс.человек.
В условиях мирового финансового кризиса сохранены все принятыепубличные обязательства. При этом размеры денежных выплат ветеранамтруда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, семьям с детьмипроиндексированы с 01.01.2009 г. на 10%.
В прогнозируемом периоде планируется не допускать сужения кругасложившихся социальных гарантий, направленных на увеличение реальныхдоходов населения, обеспечение равными возможностями при реализацииправ на социальную поддержку. Ежегодно проводимая индексация позволитповысить к 2012 г. размер совокупных денежных выплат на 1регионального льготника до 1247 руб., на ребенка, воспитываемого вмалообеспеченной семье - до 584 руб., на многодетную семью - до 3488руб.
Приоритетными задачами в сфере социальной поддержки населенияявляются:
- обеспечение своевременного и полного выполнения публичныхрасходных обязательств, закрепленных федеральными и областнымизаконами;
- завершение с 1 января 2010 года перехода на предоставление мерсоциальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам вденежной форме;
- оценка эффективности использования бюджетных средств,направление высвободившихся средства на оказание материальной помощисоциально незащищенным категориям граждан.
Деятельность 72 областных государственных учреждений социальногообслуживания семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидовнаправлена на создание благоприятных условий для комплексного развитияи жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, наулучшение положения семей с детьми, полное обеспечение потребностей всоциальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.
Социальное обслуживание семьи и детей осуществляют 22 областныхгосударственных учреждения. Данными учреждениями за I полугодие т. г.было оказано более 300,0 тыс. социальных услуг. Обслужено 30 тыс.человек, в т. ч. 14,0 тыс. несовершеннолетних, более 6 тыс. семей.
В настоящее время в области функционируют 38 стационарныхучреждений для пожилых граждан и инвалидов (из них 7 отделенийвременного проживания и 3 отделения милосердия, в которых проживаютоколо 4 тыс. чел.).
В I полугодии т. г. 20 центров социального обслуживания населенияпредоставили различные виды социальных услуг 109, 2 тыс. чел. (посостоянию на 01.07.2008-94,2 тыс. чел.). На обслуживании в отделенияхсоциального и социально-медицинского обслуживания на дому находятся7,3 тыс. чел., из них бесплатно обслуживаются - 32% (2,3 тыс. чел.).
Внедрение новых форм социального обслуживания населения всельской местности (мобильные бригады по обслуживанию граждан на дому,социальные рейсы) способствовали ликвидации очередности граждан,нуждающихся в помощи социальных работников.
Удельный вес граждан, получивших различные виды социальнойпомощи, к общему числу нуждающихся, состоящих на учете в центрахсоциального обслуживания, по итогам шести месяцев составил 71,5%.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов осуществляетсяоптимизация действующей сети учреждений социального обслуживания сучетом необходимости рационального использования имеющихся ресурсов, атакже потребности населения.
В 2008-2009 гг. созданы два автономных учреждения социальногообслуживания системы социальной защиты населения Владимирской области"Кольчугинский дом милосердия" и "Геронтологический центр "Ветеран".
В целях обеспечения выполнения государственных стандартовсоциального обслуживания населения во Владимирской области, повышениякачества предоставления социальных услуг разработана ведомственнаяцелевая программа "Развитие системы социального обслуживания населенияВладимирской области на 2009-2010 годы". Общий объем финансированиямероприятий составляет 33,1 млн. руб., в т. ч. на 2009 г. - 20,0 млн.руб.
По состоянию на 01.01.2009 фактическая численность проживающих встационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилоговозраста и инвалидов составила 3998 человек, планируемое число кой -комест в данных учреждениях в 2009 г. - 3974, 2010 г. - 3929, 2011г. - 3959, 2012 г. - 3959.
На 01.07.2009 г. показатель обеспеченности стационарнымисоциальными койками на 10 тыс. населения уменьшился до 27,3 (27,7 - поплану) за счет закрытия здания 5 степени огнестойкости ОГСУ"Федорковский психоневрологический интернат" на 55 человек и переводомграждан в другие учреждения.
Прогнозируемый до 2012 г. рост указанного показателя обусловленснижением численности населения области, а также (при положительныхэкономических условиях) планируемым открытием в 2010 г. дополнительных10 мест в ОГСУ "Гусевской психоневрологический интернат, г.Гусь-Хрустальный, п. Гусевский" " и в 2011 г. - 30 мест в ОГСУ"Папулинский дом милосердия".
Деятельность в сфере культуры и искусства направлена на созданиеравных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей игостей области, сохранение единого культурного пространства, развитиеи укрепление инфраструктуры отрасли, поддержку многообразия культурнойжизни, культурных инноваций, развитие межрегионального сотрудничества.
Расходы на развитие культуры в 2008 г. составили 1,4 млрд. руб,что на 227,5 млн. руб. больше, чем в 2007 г. Расходы бюджетныхассигнований по отрасли на одного жителя выросли с 822 до 981,2 руб.
Объем платных услуг, оказанных населению государственными имуниципальными учреждениями культуры и искусства, вырос за год с 113,9млн. рублей до 129,4 млн. рублей.
Благодаря поддержке из федерального бюджета область дополнительнополучила 51 млн. рублей, направленных на выполнение ремонтно -реставрационных работ, приобретение литературы для библиотек, а такжепроведение Всероссийских праздников и фестивалей.
В целях создания необходимой базы для развития творчестваосуществлялась работа по модернизации технического и технологическогооснащения учреждений культуры, искусства и кинематографии области. Посостоянию на 1 января 2009 г. освоение капитальных вложений составило81,9 млн. рублей. Проведены ремонтные и противопожарные работы в 130учреждениях культуры области, приобретено современное оборудование имузыкальные инструменты для 7 государственных и 39 муниципальныхучреждений. Новые транспортные средства получили три государственныхучреждения.
Финансирование ведомственной целевой программы "Сохранение иразвитие культуры Владимирской области на 2008-2010 гг."способствовало укреплению материально-технической базы сельскихучреждений культуры. Затраты на эти цели из средств областного бюджетасоставили 41,7 млн. руб.
С 2008 г. начата реализация ведомственной целевой программы"Информатизация и развитие общедоступных библиотек Владимирскойобласти". Краткие итоги исполнения программы таковы: числокомпьютеризированных библиотек увеличилось до 270 (на 33%), 96%детских и 40% сельских библиотек осваивают современные информационныетехнологии; в 1,7 раза выросло количество библиотек, имеющих доступ вИнтернет (91 библиотека).
Из средств областного и федерального бюджетов было выделено свыше18 млн. рублей на пополнение библиотечных фондов. Это позволилоувеличить книговыдачу почти на 200 тыс. экземпляров, обновить фондымуниципальных библиотек на 3%, сельских - на 4%. В два раза возросладоля литературы на электронных носителях.
Средства федерального и областного бюджета в сумме 4952,8 тыс.рублей, направленные на пополнение библиотечных фондов, позволяютобновить фонды муниципальных библиотек на 3%, сельских - на 4%.
Вместе с тем следует отметить, что в условиях финансового кризисаобъем областных средств на отрасль "Культура" на 2009 г.,установленный Законом "Об областном бюджете на 2009 год и на плановыйпериод 2010 и 2011 годов" в сумме 485,8 млн. рублей, сокращен на 120,9млн. рублей.
Государственными учреждениями культуры в I полугодии оказаноплатных услуг на сумму 21,4 млн. рублей, что составляет 90,3% ксоответствующему периоду 2008 г.
Реализация государственной политики в сфере культуры в ближайшиегоды будет направлена на осуществление комплекса мероприятий посохранению и оптимизации действующей сети учреждений культуры путемреструктуризации учреждений, создания многофункциональных учреждений(социально-культурные центры), обеспечению прав граждан на доступ ккультурным ценностям, социально значимой информации.
В прогнозируемом периоде планируется сохранить на уровне 2009 г.показатели обеспеченности общедоступными библиотеками и учреждениямикультурно-досугового типа - соответственно 36,7 и 35,6 на 100 тыс.населения области.
В сфере физической культуры и спорта осуществлялось дальнейшееразвитие и укрепление сети учреждений, повышение доступности объектовдля широких слоев населения. В 2008 г. в области построены иоборудованы 147 площадок и спортивных сооружений, среди которыхмногозальный спортивный комплекс Владимирского государственногоуниверситета, ледовый Дворец в областном центре на 1200 посадочныхмест для зрителей, физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Павловское Суздальского района, 3 мини-стадиона в городах Владимире,Кольчугино и Муроме и другие. Практически полностью реконструированспортивный комплекс "Торпедо" в г. Владимире.
В настоящее время спортивные сооружения области могутодновременно принять более 56 тыс. физкультурников и спортсменов.Число жителей области, систематически занимающихся физическойкультурой и спортом, увеличилось до 15,9%.
В текущем году в г. Вязники построена спортивная площадка сискусственным покрытием, для областной спортивной школы приобретеноздание спортивного клуба "Локомотив", подготовлена проектно-сметнаядокументация на реконструкцию стадиона пос. Ковардицы Муромскогорайона и строительство универсального спортивного комплекса сплавательным бассейном в г. Вязники. В IV квартале т. г. планируетсяоткрыть в Ковровском районе физкультурно-оздоровительный комплекс.
Развитие туристской отрасли в 2008 г. характеризовалосьпоступательным ростом объема услуг, который по итогам года составилболее 2,19 млрд. руб. (рост 106,9% к уровню 2007 г. в сопоставимыхценах). На конец 2008 г. в регионе насчитывалось более 150 туристскихфирм и свыше 130 коллективных средств размещения туристов (гостиницы,мотели, гостевые дома, базы отдыха и др.) с номерным фондом 8 350мест.
Новым крупным инвестиционным проектом 2008-2010 гг. являетсястроительство в г. Суздале современного гостиничного комплекса"Артотель "Николаевский посад", первая очередь которого пущена вэксплуатацию в 2008 г.
Современные гостиницы, разнообразные событийные программы и новыемаршруты, наряду с имеющимся историко-культурным наследием, являютсяглавным фактором и условием дальнейшего роста туристского потока вобласть, который, несмотря на падение темпов роста во II полугодии,увеличился в 2008 г. на 7% и составил более 1,9 млн. человек.
Расчет прогнозируемых показателей сферы туризма в условияхотсутствия федерального статистического наблюдения основан на данныхрегионального статистического наблюдения за 2008 г.
Сокращение количества иностранных туристов в 2009 г. связано спрогнозируемым Ростуризмом сокращением общего въездного турпотока вРоссию. На внутреннем рынке в 2009 г. прогнозируется рост в пределах4-5%, прежде всего за счет снижения спроса на выездной туризм.
Однако в I полугодии 2009 г., по данным турорганизаций, спадвнутреннего турпотока составил более 5% по сравнению с аналогичнымпериодом 2008 г. Прогноз по данному показателю составлен исходя извышеизложенных тенденций, а также с учетом сезонности турпотоков.
Показатель "Количество выезжавших в поездки жителей региона"включает количество жителей области, купивших туристские путевки врегиональных туристских организациях. Показатель за 2008 г., несмотряна некоторый спад выездного туризма в конце года, сохранился на уровнеранее прогнозируемого, как и в целом по стране, за счетпредварительных продаж выездных туров. По данным Ростуризма в 2009 г.ожидается спад выездного туризма на 20-25%. Прогнозируемый на 2009 г.показатель отражает ожидаемый Ростуризмом спад, при этом в прогнозеучтены возможные положительные тенденции на рынке внутреннего туризмав "высокий сезон".
Промышленное производство
Промышленный комплекс Владимирской области представлен 1085организациями, из которых 453 - юридические лица и 632 -территориально-обособленные подразделения. На предприятиях отраслиработает более четверти от числа занятых в экономике, сосредоточенооколо 27% основных фондов области, на промышленность приходитсябольшая часть полученной в экономике области прибыли, около 40%инвестиций в основной капитал и половина налоговых поступлений вбюджет. Вложения иностранных инвесторов в 2008 г. были ориентированыисключительно на промышленный комплекс и достигли почти 670 млн.долларов США. По объему иностранных инвестиций область заняла 6-еместо в ЦФО. По многим видам продукции регион имеет значительныйудельный вес в общероссийском производстве. Его доля в выпускебрезента составляет 74,7%; сортовой посуды - 67%; мотоциклов,мотороллеров и мопедов - 66,3%; стрелочных переводов - 49,3%; шоколадаи шоколадных изделий - 26,3%; электродвигателей переменного тока -20,4%; стеклобутылок - 20,3%; тракторов - 14,7% и т.д., что являетсяподтверждением достаточно высокого уровня конкурентоспособностиотдельных видов продукции.
По итогам прошедшего года индекс промышленного производства попредприятиям области составил 102,6% и превысил среднероссийскоезначение на 0,5 процентных пункта. Среди субъектов Центральногофедерального округа по этому показателю Владимирская область заняла 7место (после Калужской, Белгородской, Брянской, Московской, Тульской иВоронежской областей). Годовой объем отгруженной продукции превысил180 млрд. рублей.
Общие результаты работы промышленного комплекса определили,главным образом, предприятия, относящиеся к обрабатывающимпроизводствам, доля которых составила 90% в выпуске промышленнойпродукции ("Добыча полезных ископаемых" - 0,8%, "Производство ираспределение электроэнергии, газа и воды" - 9,2%). В 2008 г.организациями "Обрабатывающих производств" отгружено товаровсобственного производства, выполнено работ и услуг собственными силамина 165,4 млрд. рублей, что в действующих ценах на 16,5% больше, чем в2007 г. Индекс промышленного производства (ИПП) составил 102,8%. Вструктуре отгруженной продукции обрабатывающих производств наибольшийудельный вес имели производства: пищевых продуктов, включая напитки;электрооборудования, электронного и оптического оборудования; машин иоборудования; прочих неметаллических минеральных продуктов;металлургическое производство и производство готовых металлическихизделий.
Вместе с тем негативные проявления, связанные с мировымфинансовым кризисом, отразились на темпах роста областногопромышленного производства. С октября прошлого года ввиду сокращениямногими предприятиями производственных программ, а в ряде случаевчастичной или полной остановки производств, сопровождаемойвысвобождением численности работающих, значение индекса промышленногопроизводства стало снижаться, что иллюстрируется данными таблицы.
Динамика индекса промышленного производства по виду экономической
деятельности "Обрабатывающие производства" в 2008 году
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)---------------------------------------------------------------------------------------------------|2007 |Январь|Январь-|I кв.|Январь-|Январь-| I |Январь-|Январь-|9 мес.|Январь-|Январь-|2008 || | |февраль| |апрель | май |полугодие| июль |август | |октябрь|ноябрь | ||-----+------+-------+-----+-------+-------+---------+-------+-------+------+-------+-------+-----||114,5|112,3 |110,5 |107,1| 111,7 |110,9 | 107,8 | 109,9 | 109,6 |109,7 | 107,7 |105,0 |102,8|---------------------------------------------------------------------------------------------------
При этом рост объемов промышленного производства отмечался вцеллюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфическойдеятельности (134,1%), производстве резиновых и пластмассовых изделий(123,7%), текстильном и швейном (124,9%), производстве кожи, изделийиз кожи и производстве обуви (117,3%), химическом (114,9%),производстве машин и оборудования (104,4%), прочих неметаллическихминеральных продуктов (100,3%), а также на предприятиях, относимых кпрочим производствам (117,7%). На долю этих производств приходилось42,1% областного выпуска промышленной продукции. При общихположительных результатах работы промышленного комплекса отмеченоснижение объемов в производстве пищевых продуктов, включая напитки(98,6%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования(96,9%), металлургическом производстве и производстве готовыхметаллических изделий (91,4%), производстве транспортных средств иоборудования (90,2%), обработке древесины и производстве изделий издерева (87,5%). На долю производств, допустивших спад, приходилось57,9% областного выпуска промышленной продукции.
В прошедшем году в строй действующих введено 9 предприятий иновых производственных мощностей. Среди них: первая очередьпроизводства керамических изделий на ООО "Винербергер Кирпич" вКиржачском районе, производство базальтовых волокон и плит - ООО НПО"Стеклопластик" в Судогодском районе, производство супертонкогостекловолокна - ООО "Лауша Файбер Судогда" в Судогодском районе, двеновые линии по производству полимерной упаковки для пищевых продуктов- ООО "Грайнер Пэкэджин" во Владимире, производство регенерированныхполиэфирных волокон - филиал "Владимирский полиэфир" ЗАО "РБ-групп" вг. Гусь-Хрустальном, производство ПЭТФ волокон ООО "Судогодскийтекстиль" в Судогодском районе, производство пластмассовых деталей дляавтокомпонентов ООО "АРК" (на промплощадке завода "Автоприбор"), цехпо производству плитки из известняка - ООО "Карбонат" вГусь-Хрустальном районе, собственное производство пищевых продуктов -гипермаркет "Глобус" в городе Владимире.
Прогноз развития промышленного комплекса области базируется наанализе состояния сферы промышленного производства в 2008 г., а такжескладывающихся тенденций и возможностей развития с учетом данныхбазовых предприятий и перспектив размещения новых промышленныхпроизводств на территории региона.
В первом полугодии текущего года на промышленности регионапродолжало сказываться негативное влияние мирового экономическогокризиса, что выразилось в переходе большинства предприятий на работу врежиме неполной рабочей недели, сокращенного рабочего дня и повлеклообщее снижение объемов производства по сравнению с соответствующимпериодом прошлого года. Предприятиями "Обрабатывающих производств"отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услугсобственными силами на 61,8 млрд. рублей, что в действующих ценахсоставило 83,8% к январю-июню 2008 г. Индекс промышленногопроизводства к соответствующему периоду прошлого года по полному кругупредприятий составил 75,9%. Уменьшение объемов производства, неполнаязагрузка мощностей, рост стоимости заемного капитала, увеличение долиусловно-постоянных затрат предопределяют отрицательные финансовыерезультаты производственной деятельности.
С учетом складывающихся тенденций индекс промышленногопроизводства в 2009 г. по оценке составит 84,9%, по "Обрабатывающимпроизводствам" - 83,6%.
В производстве пищевых продуктов, включая напитки, в 2008 г.индекс промышленного производства составил 98,6%. Предприятиямиотгружено продовольственной продукции и оказано услуг на 44,9 млрд.рублей, что на 38,1% больше, чем в 2007 г. В декабре 2008 г. наВладимирском хлебокомбинате пущена в эксплуатацию самая современная насегодняшний день импортная линия по производству батоновпроизводительностью 48 тонн в сутки. В ЗАО "Хаме Фудс Рус" пущен вэксплуатацию цех по производству детского питания.
В 2009 г. производство основных видов продуктов в мясной имолочной промышленности останется на уровне 2008 г. В 2010-2012 гг.,благодаря стабильному поступлению на промпереработку животноводческогосырья, внедрению ресурсосберегающих технологий, более глубокомукомплексному использованию вторичных ресурсов, снижения производстваосновных видов продуктов в мясной и молочной промышленности неожидается. В кондитерской промышленности прогнозируется увеличениепроизводства продукции за счет ввода в третьем квартале 2009 г. вэксплуатацию линий по производству тортов "Причуда" филиала ОАО"Большевик" и шоколадных изделий ЗАО "Ферреро Руссия". В ОАО"Владимирский хлебокомбинат" проводится реконструкция второйтехнологической линии. Устанавливается новое оборудование напредприятиях: ЗАО "АБИ Продакт", ЗАО ХК "Ополье", Лакинский пивзавод,ОАО "Судогодский" молочный завод.
В 2009 г. и последующем периоде будет продолжена работа поразвитию продовольственного комплекса, техническому перевооружениюпроизводств, укреплению сырьевой базы. Результатом модернизациипредприятий станет повышение качества продукции, расширениеассортимента выпускаемых изделий и, вследствие этого, рост объемовпроизводства и реализации пищевых продуктов. С учетом выполнениянамеченных мероприятий прогнозируемый прирост объемов производствапищевых продуктов, включая напитки, в 2009 г. составит 1,5%, в 2010-2012 гг. - по первому варианту - 1,5-3%, по второму варианту - 2-3,5%ежегодно.
Продукции текстильного и швейного производства в 2008 г.отгружено на 4,67 млрд. рублей, что составило 102,4% к 2007 г. Индекспромышленного производства - 124,9%. Положительная динамика развитияотрасли обусловлена ростом текстильного производства (ИПП - 123,7%) ипроизводства одежды, выделки и крашения меха (ИПП - 131,1%) в связи сувеличением портфеля заказов на поставку продукции для госнужд.
С начала 2009 г. в условиях мирового финансового кризиса,существенного роста процентных ставок по кредитам, тарифов наэлектроэнергию и газ, снижения покупательского спроса происходитсокращение объемов выпуска текстильной и швейной продукции, а в рядеслучаев прекращение производства. В условиях недостатка оборотныхсредств, роста цен на сырье и энергоносители к концу 2009 г. ожидаетсяснижение текстильного и швейного производства на 10%. При улучшенииситуации на финансовом рынке и увеличении спроса на отечественные видыпродукции в 2010 г. ожидается некоторая стабилизация, а в 2011-2012гг. - прирост производства на 1-2% ежегодно.
Индекс промышленного производства кожи, изделий из кожи и обувисоставил в 2008 г. 117,3%, объем отгруженных товаров собственногопроизводства - 359 млн. рублей или 97% к 2007 г. Предприятиями областиизготовлено 3,8 млн. пар обуви (119,1%). Увеличение выпуска обувиобусловлено положительной динамикой развития ООО "Муя Продакшн" и ООО"Владимирская обувная фабрика".
В 2009 г. по данному виду экономической деятельностипрогнозируется дальнейшее увеличение ИПП на 5% за счет освоениявыпуска новых моделей обуви и наращивания производственных мощностейООО "Муя Продакшн". В последующие годы ожидается увеличение темповразвития по первому варианту на 0,5-3%, по второму варианту - от 2 до5% ежегодно.
ИПП по виду деятельности обработка древесины и производствоизделий из дерева составил 87,5% Отставание от 2007 г. вызваноснижением спроса на клееную фанеру, древесностружечные плиты истолярные изделия. Товаров собственного производства отгружено насумму 2,91 млрд. рублей (115,4%). В 2009 г. в целом по отраслипрогнозируется сокращение объемов производства на 5%.
В дальнейшем, при условии общего оздоровления экономическойситуации, прогнозируемый прирост производства составит от 2 до 3,5% в2010-2011 гг. с учетом выхода на проектную мощность первой очередипроизводства фибролитовых плит и конструкций малоэтажного домостроенияна ООО "Строительные инновации". Рост на 4-5% в 2012 г. прогнозируетсяв связи с реализацией приоритетного инвестиционного проекта в областиосвоения лесов по производству продукции углубленной переработкидревесины ООО "Владимирский ЛПК".
В целлюлозно-бумажном производстве, издательской иполиграфической деятельности индекс производства составил 134,1%,отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услугсобственными силами на 1,71 млрд. рублей (140%).
В 2009 г. прогнозируется падение объемов производства на 20%,обусловленное недостатком оборотных средств, снижением покупательскогоспроса на издательскую продукцию, а также сокращением производствабумаги и картона. Стабилизация производственной деятельности в 2010 г.и рост показателей в 2011-2012 гг. на 1-3% прогнозируются с учетомстабильной работы предприятий полиграфии (ОАО "Владимирская книжнаятипография", ОАО "Владимирская офсетная типография") и положительнойдинамики производства бумаги на ООО "Бумпром-Покров" на фоне общегоулучшения экономической ситуации.
В химическом производстве сравнительно высокие темпы роставыпуска продукции (114,9%) в прошедшем году сложились за счетувеличения по сравнению с 2007 г. производства основных химическихвеществ на 7,5%, фармацевтической продукции - на 41,7% и лакокрасочнойпродукции - на 16,6%. Отгружено товаров химического производства на6,56 млрд. рублей, что в действующих ценах на 29,3% больше, чем в 2007г.
Замедление темпов роста в 2009 г. прогнозируется с учетомнамерений ряда предприятий-производителей синтетических смол ипластических масс и лакокрасочной продукции по уменьшению объемоввыпускаемой продукции в условиях ограниченного потребительского спросаи нехватки оборотных средств.
В прогнозируемом периоде продолжится реализация крупномасштабногоинвестиционного проекта по созданию Фармацевтической фирмой "ЛЕККО""Научно-производственного биотехнологического центра" в пос.Вольгинский. Проект стоимостью 60 млн. евро, рассчитанный на 4 года,реализуется в рамках программы Министерства здравоохранения исоциального развития Российской Федерации по выпуску импортозамещающихлекарственных препаратов и предусматривает строительствобиотехнологического центра, а также жилого комплекса общей площадьюболее 10 тыс. кв. м., культурно-досугового центра, спортивногокомплекса.
Реализация данного проекта и поэтапное освоение новыхпроизводственных мощностей ООО "Акрилан", ООО "Дау Изолан" позволяютожидать прирост производства в 2010-2012 гг. по первому варианту на 1-3%, по второму варианту - на 2-4% ежегодно.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объемотгруженных товаров составил 7,57 млрд. рублей (114,7%), индекспроизводства - 123,7%. Положительная динамика обеспечена стабильнойработой предприятий, выпускающих полимерные пленки и изделия изпластмасс, в том числе и предприятий малого бизнеса, а также вводом вэксплуатацию двух заводов по производству полиэфирных волокон: ФилиалВладимирский ЗАО "РБ-Групп" в г. Гусь-Хрустальном и ООО "Судогодскийтекстиль" в г. Судогде.
Прогнозируемое падение производства в 2009 г. на 16% обусловленосокращением производственных программ на ведущих предприятиях отрасли,в первую очередь на ОАО "Владимирский химический завод" и ОАО"Владимирский завод пленочных материалов", из-за снижения объемовзаказов основных потребителей продукции. Улучшение ситуации на рынкепластикатов ПВХ и полимерных пленок, расширение производства изделийиз пластмасс различного назначения, в том числе упаковки для пищевойпромышленности из полимерных материалов на ООО "Грайнер Пэкэджин",позволяют прогнозировать положительную динамику данного видапроизводства на среднесрочную перспективу (по первому варианту на 2-3%, по второму варианту - на 4% ежегодно).
ИПП в производстве прочих неметаллических минеральных продуктовсоставил 100,3%, отгружено товаров собственного производства на 15,81млрд. рублей (119,8%).
Индекс стекольного производства составил 99,7%. Стеклозаводамиобласти отгружено товаров собственного производства на сумму 10,56млрд. рублей, что в действующих ценах на 13,8% больше, чем в 2007 г.Положительная динамика сохранилась в производстве стеклотары иминеральных волокон в первую очередь за счет стабильной работы ведущихстекольных компаний области: в ОАО "Красное Эхо" выпуск бутылок посравнению с 2007 г. возрос на 30%, ОАО "ОСВ Стекловолокно" увеличиловыпуск рубленого волокна на 24%, стеклоровинга - на 4%. Во второмполугодии 2008 г. на ООО НПО "Стеклопластик" (г. Судогда) введено вэксплуатацию производство базальтовых теплоизоляционных плит.
В 2009 г. стекольное производство по оценке составит 90% к 2008г. ввиду снижения спроса на большинство видов стеклопродукции, неотносящихся к категории товаров первой необходимости, сокращенияэкспортных поставок, роста цен на сырье и энергоносители, нехваткиоборотных средств в условиях продолжающегося экономического кризиса.
Доминирующее положение в стекольном бизнесе области сохраняетпроизводство тарного стекла, положительная динамика развития которогобудет обеспечена стабильной работой ведущих стекольных компаний,использующих современное высокопроизводительное оборудование,позволяющее выпускать конкурентоспособную продукцию (ООО "Русджам",ОАО "Красное Эхо", ООО "РАСКО", ЗАО "Великодворский стекольныйзавод").
Продолжится работа по совершенствованию технологии и расширениюпроизводства минерального волокна и изделий на его основе. Дальнейшееразвитие получит ОАО "ОСВ Стекловолокно" (г. Гусь-Хрустальный) за счетпривлечения иностранных инвестиций, направленных на модернизациюпроизводства с целью повышения качества выпускаемой продукции доуровня европейских стандартов и строительство новой одностадийнойустановки. Реализация данных намерений позволит увеличить объемпроизводства до 60 тыс. тонн стекловолокна в год.
Перспективы развития ОАО "Гусевский стекольный завод им.Дзержинского" связаны с намерениями организации производствапрокатного листового стекла производительностью 3,7 млн. кв. м/год (в4-мм исчислении).
Ожидаемый прирост стекольного производства в 2010-2011 гг.составит 1,5-2%, в 2012 г. - 4-5%.
В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов онсоставит в 2010-2012 гг. по первому варианту 1-3,4%, по второмуварианту - 2-4,4%.
В данном виде деятельности в прогнозируемом периоде продолжитсяреализация инициированного хорватской фирмой "Нексе-групп"инвестиционного проекта стоимостью 380 миллионов евро по строительствуцементного завода на базе Добрятинского месторождения известняков вГусь-Хрустальном районе. Предприятие сможет производить два миллионатонн цемента в год. Реализация проекта планируется при кредитнойподдержке Европейского банка реконструкции и развития.
Под влиянием значительного падения спроса на металлы иметаллопрокат, обозначившегося в конце 2008 г., выпуск продукции вметаллургическом производстве и производстве готовых металлическихизделий в 2008 г. сократился от уровня 2007 г. на 8,6%. Отгруженотоваров собственного производства, выполнено работ и услугсобственными силами на 10,4 млрд. рублей (86,6%). Отрицательныетенденции сохраняются и в 2009 г., в отсутствие рынков сбыта объемыпроизводства сокращены в 2 раза. Крупнейшее предприятие отрасли, ЗАО"Кольчугцветмет", в 2009 г. провело реструктуризацию, высвободив частьперсонала и производственных мощностей. На 2010-2012 гг. оно планируетсохранить объемы на сложившемся в 2009 г. уровне. Сложная ситуациянаблюдается на всех предприятиях цветной металлургии вследствиеобострения конкурентной борьбы за рынки сбыта.
В производстве готовых металлических изделий в 2008 г. отмечалсярост выпуска панелей стеновых и кровельных ООО "Тримо-ВСК" (ИПП -119,2%), обусловленный повышенным спросом на данную продукцию в связис успешной реализацией в регионе инвестиционных проектов построительству новых производств. Вместе с тем в 2009 г. падениеобъемов строительства негативно отразилось на деятельности данногопредприятия. Объемы заказов сократились в 2 раза. Сложившуюся в Iполугодии т. г. динамику производства (50% от уровня 2008 г.)предполагается сохранить до конца года. В последующие годыпрогнозируется рост за счет расширения рынков сбыта продукции.
Одним из стратегических приоритетов в прогнозируемом периодебудет реализация крупного инвестиционного проекта с объемомкапиталовложений 16,3 млрд. рублей по строительству Ковровскогосталепрокатного завода, Годовой выпуск стали и мелкосортного прокатастроительного назначения составит около 26 млрд. руб., предполагаетсясоздание около 2 тысяч рабочих мест на основном производстве и до 1,5тысяч - в структурах, предоставляющих аутсорсинговые услуги.
В 2009-2011 гг. запланирован ввод в действие новых производств:ООО "МАРЧЕГАЛИЯ РУ" - производство стальных нержавеющих труб, ЗАО"АГИС ИНВЕСТ" - стальных металлоконструкций, ООО "Контейнекс-Монолит"- модульных контейнеров. Предусмотрено строительство Ковровскогосталепрокатного завода.
Прогнозируемый прирост объемов производства по данному видудеятельности должен составить в 2010-2012 гг. по первому варианту до5%, по второму варианту - 2-8,5%.
За 2008 г. индекс производства машин и оборудования составил104%. Отгружено продукции (без производства оружия и боеприпасов) вдействующих ценах на 20 млрд. рублей. Прирост производства обеспеченза счет увеличения выпуска стиральных машин (на 11,6%), холодильниковбытовых (в 1,5 раза) предприятиями ООО "Вестел-СНГ" и ООО "БЕКО", атакже электрических мостовых кранов ОАО "ГЗПТО "Элеватормельмаш" (на42%), мотоблоков и мотокультиваторов ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева"(на 47,6%).
В 2009 г. падение потребительского спроса на промышленную ибытовую технику, вызванное кризисом в кредитно-финансовом секторе иего негативными последствиями в реальном секторе экономике, повлиялона производственные планы предприятий. Снижение реализациихолодильников и стиральных машин предположительно составит 40-50% отуровня 2008 г. Производство экскаваторов ООО "Экскаваторный завод"Ковровец" в текущем году прекращено по решению собственника - Группы"ГАЗ" вследствие неликвидности продукции на рынках сбыта. По оценке в2009 г. ИПП в сфере производства машин и оборудования может составить79%.
В производстве ТНП и общепромышленном машиностроении по первомуварианту предполагается стабилизация ситуации к 2011 г., по второмуварианту - в 2010-2012 гг. успешная реализация начатых инвестпроектов(ЗАО "Башкранснаб" - по производству башенных кранов и Концерна"Тракторные заводы" - по развитию импортозамещающего производствадвигателей в ООО "Владимирский моторо-тракторный завод", французскойкомпании "Инерджи" - по созданию производства топливных систем дляавтотранспорта в пос. Ставрово), позволит достигнуть увеличенияпроизводства на 102-112%. Оживление рынка бытовой техники напрямуюсвязано с постепенным выходом экономики из кризиса, развитиемпотребительского кредитования.
На предприятиях по производству электрооборудования, электронногои оптического оборудования в 2008 г. индекс производства составил96,9%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ иуслуг собственными силами на 31,8 млрд. рублей. Сокращениепроизводства обусловлено падением спроса на продукцию ОАО"Электрокабель" Кольчугинский завод" (бронекабель, кабели связи,силовые кабели), электродвигатели ОАО ГК "ВЭМЗ" и ОАО "Бавленскийзавод "Электродвигатель". Кризис в автомобильной промышленности,начавшийся в конце 2008 г. и продолжающийся до настоящего времени,остановка автосборочных производств КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ негативноотразились на деятельности производителей автокомпонентов -акционерных обществ "Завод "Автоприбор", "Завод "Автосвет", "ОСВАР" и"Ставровский завод АТО". Часть производств на данных предприятияхостановлена, уровень заказов сократился в 4-5 раз. Нестабильная работакрупных предприятий российского автопрома обусловит сохранениеотрицательной динамики в 2009 г., а при продолжении или углублениикризиса - и в 2010 г. На предприятиях "Вестел-СНГ" и "БЕКО" из-занеликвидности продукции в 2009 г. остановлено производствотелевизоров.
По первому варианту прогноза стабилизация ситуации напредприятиях данного вида деятельности прогнозируется в 2011 г., поболее оптимистичной оценке - в 2010 г. с последующим ростом в 2011-2012 гг. (105-114%).
В производстве транспортных средств и оборудования в 2008 г.индекс производства составил 90,2%. Отгружено товаров на 5,8 млрд.рублей. Отрицательная динамика сложилась из-за снижения выпускастрелочной продукции ОАО "Муромский стрелочный завод", запасных частейпо заказам ОАО "Российские железные дороги" в ОАО "Муромский ремонтно- механический завод" и ОАО "Селивановский машиностроительный завод".Из-за сокращения реализации снижен выпуск мопедов (64,7%) и мотоциклов(70,4%) ОАО "Завод им. В. А.. Дегтярева", тракторных двигателей ООО"ВМТЗ" (в 2,4 раза).
Тенденция развития спроса со стороны ОАО "РЖД" на комплектующие изапасные части для железнодорожного транспорта во многом определяетсяситуацией с грузооборотом в реальном секторе и финансовойстабильностью экономики в целом. Владимирским моторо-тракторнымзаводом в прогнозируемом периоде предполагается развитиепроизводственных мощностей и организация промышленной сборки дизельныхдвигателей марки SISU совместно с компанией AGCO.
По оценке в 2009 г. производство в данном виде деятельностисоставит 58% от уровня предыдущего года. По первому варианту с 2011 г.предполагается рост производства на 5-7%, по второму варианту - с 2010г. стабилизация ситуации в экономике позволит предприятиям обеспечитьежегодный прирост в 11-18%.
Приоритетными направлениями промышленной политики области втекущем году являются содействие реализации инвестиционных проектов,вовлечение в хозяйственный оборот свободных производственныхмощностей, сохранение кадрового потенциала. В этих целях принят иреализуется ряд нормативных правовых актов:
- постановление Губернатора области от 16.02.2009 N 112 "Обутверждении перечня инвестиционных проектов по созданию производств,подлежащих вводу в эксплуатацию в 2009 году и замещающихпроизводственные мощности, находящиеся под угрозой выбытия в связи свлиянием мирового финансового кризиса". Реализация проектов позволитввести в эксплуатацию в 2009 г. 16 новых промышленных производств,получить дополнительные объемы выпуска порядка 15 млрд. рублей вгодовом исчислении и обеспечить трудоустройство около 4,5 тысяччеловек. Это позволит компенсировать возможную глубину спада впромышленности области, снивелировать напряженность на рынке труда;
- постановление Губернатора области от 26.03.2009 N 218 "Обутверждении перечня свободных производственных площадей промышленныхпредприятий Владимирской области для предложений под развитие малогобизнеса". Определен порядок взаимодействия по вовлечению вхозяйственный оборот неиспользуемых мощностей с соблюдением балансаинтересов крупных предприятий, предпринимателей в рамках стратегийразвития соответствующих муниципальных образований;
- постановление Губернатора области от 15.01.2009 N 24 "Обобластной программе дополнительных мероприятий по снижениюнапряженности на рынке труда Владимирской области в 2009 году".Предприятиям, планирующим сокращение персонала, предусматриваетсягосударственная поддержка в виде организации общественных работ,временного трудоустройства, профессионального обучения работников.
Сельское хозяйство
Реализация приоритетного национального проекта "Развитие АПК" иГосударственной программы развития сельского хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 годы позволили увеличить за последние три года производствомолока на 4,6%, мяса - на 10,2%. За этот период построено 12 новыхмолочных комплексов на 7,8 тыс. скотомест, реконструировано имодернизировано 45 животноводческих объектов для содержания молоднякаи дойного стада с использованием современных технологий. Произошлообновление племенного стада крупного рогатого скота. Хозяйствамиобласти закуплено 10,7 тыс. голов племенных животных, из них 5,5 тыс.завезено из-за рубежа.
За 2006-2008 гг. сельскохозяйственными товаропроизводителямиобласти получено 5,5 млрд. рублей субсидированных кредитов, из которых3,4 млрд. рублей направлено на строительство и реконструкциюживотноводческих объектов и 2,1 млрд. рублей - на приобретение техникии племенного скота. С начала реализации национального проекта"Развитие АПК" сельхозтоваропроизводители приобрели 422 трактора, 83зерноуборочных и 86 кормоуборочных комбайнов и другойсельскохозяйственной техники. Это позволило довестиэнергообеспеченность сельскохозяйственного производства в 2008 году до170,6 л. с. на 100 га посевной площади и снизить процент изношенноститехники.
В результате целенаправленной работы администрации области постабилизации и развитию агропромышленного комплекса в 2008 г.сельскохозяйственными организациями обеспечено увеличение производствапродукции в сопоставимой оценке по сравнению с 2005 г. на 9,5%.Рентабельность сельскохозяйственного производства составила 13,7%против 5% в 2005 г.
Достижению полученных результатов способствовала государственнаяподдержка агропромышленного комплекса. В 2008 г. финансирование изфедерального и областного бюджетов по сравнению с 2005 г. увеличилосьв 8,4 и 4,2 раза соответственно.
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. в сельскохозяйственныхорганизациях области положительная динамика достигнута по производствузерна (102,5%), картофеля (101,6%), овощей (140,8%), мяса (101,9%),молока (100,9%). Надой молока на одну корову составил 5102 кг и выросна 138 кг (второй результат в ЦФО, шестой - в РФ). Среднемесячнаязаработная плата за год увеличилась на 33% и составила 9608 рублей.
В рейтинге субъектов Российской Федерации по степени выполненияСоглашений по реализации Госпрограммы по итогам 2008 г. область заняла11 место.
Однако с начала второго полугодия 2008 г. рост цен наматериальные ресурсы в сочетании с ухудшением условий кредитованиясельхозтоваропроизводителей привели к снижению производства продукциив хозяйствах всех категорий за год на 4,6%, в том числе продукциирастениеводства - на 9,0%, животноводства - на 2,3%. При этомпроизводство продукции в сельскохозяйственных организациях увеличилосьна 0,8%, крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 15,5%, в личныххозяйствах населения уменьшилось на 14%.
Негативные тенденции конца 2008 г. продолжились и в 2009 г. В Iполугодии объем валовой продукции сельского хозяйства уменьшился всопоставимой оценке на 0,8%, относительно I полугодия 2008 г., в томчисле в сельскохозяйственных организациях - увеличился на 1,7%, вхозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах сократилсяна 13,2% и на 0,8% соответственно.
Важной проблемой остается финансовая неустойчивостьсельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностьюдоходов, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частныхинвестиций. Затруднен доступ сельскохозяйственных товаропроизводителейк рынкам финансовых и информационных ресурсов.
В течение последнего времени складывается очень неблагоприятнаядля сельхозтоваропроизводителей обстановка на рынке сырого молока -падают цены закупки.
С учетом основных рисков и факторов, влияющих насельскохозяйственное производство, по оценке 2009 г. индекспроизводства продукции животноводства в хозяйствах всех категорийсоставит 98,4% к предыдущему году, растениеводства -100,6%.
В целом по области индекс сельскохозяйственного производстваожидается на уровне 100,0% к 2008 г., в том числе всельскохозяйственных организациях - 102,7%, крестьянских (фермерских)хозяйствах - 104,0%, хозяйствах населения - 95,0%.
В прогнозируемом периоде по первому варианту будет сохранятьсяили увеличиваться отставание сельского хозяйства в освоенииинтенсивных технологий и в уровне жизни сельского и городскогонаселения. Прирост производства продукции в хозяйствах всех категорийв 2012 г. составит 2,9% к уровню 2008 г., в том числе всельскохозяйственных организациях - 8,6%, крестьянских (фермерских)хозяйствах - 10,1%, хозяйствах населения снизится на 6,5%. Продукциярастениеводства увеличится на 2,8%, животноводства - на 2,2%.
Второй вариант прогноза предполагает оживление в экономикевследствие поддержки государством внутреннего спроса и расширениябанковского кредита. Комплекс мероприятий аграрной политики,предусмотренных Государственной программой развития сельскогохозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия на 2008-2012 годы и региональными программами:"Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2009-2012 годы";"Социальное развитие села на период 2009-2012 годов"; "Развитиемолочного скотоводства и увеличения производства молока воВладимирской области на 2009-2012 годы" создаст предпосылки дляустойчивого развития аграрной сферы и выхода на новый технологическийуровень производства.
Приоритетными направлениями аграрной политики области насреднесрочную перспективу являются:
- совершенствование системы поддержки агропродовольственногосектора за счет средств консолидированного бюджета области, финансовоеоздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- создание условий для привлечения в животноводствоинвестиционных ресурсов;
- наращивание объемов поставок техники, оборудования и племенногоскота по инвестиционным кредитам и на условиях лизинга;
- укрепление кормовой базы животноводства;
- дальнейшее развитие правовой системы регулирования земельныхотношений;
- увеличение объемов товарного производства в сфере малых формхозяйствования;
- модернизация и развитие инфраструктурной сети заготовительных,снабженческо-сбытовых кооперативов;
- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов населе.
Комплексная модернизация экономики сельского хозяйства в данномварианте позволит увеличить рост производства сельскохозяйственнойпродукции в 2012 г. в хозяйствах всех категорий на 9,7%, в том числепродукции растениеводства - на 7,1%, животноводства - на 11,6% куровню 2008 г. В сельскохозяйственных организациях рост производствапродукции к уровню 2008 г. составит 16,2%, крестьянских (фермерских)хозяйствах - 16,9%, ожидается стабилизация производства в хозяйствахнаселения.
Дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на01.01.2009 г. составила 5772,9 км (из них 5643,3 км с твердымпокрытием), в том числе федеральных автомобильных дорог 413,1 км.
Показатели ввода в эксплуатацию автодорог в прогнозируемомпериоде составляют: 2009г. - 3,865 км, 2010г. - 0 км, 2011-0 км,2012г. - 8,77 км.
За 2009-2012 годы планируется выполнить дорожные работы последующим объектам:
- строительство мостового перехода через р. Оку с обходом г.Мурома (ввод 1-го и 3-го пусковых комплексов I-ой очередистроительства намечен на 2009 год - 3,865 км), в дальнейшемпланируется продолжить строительство обхода г. Мурома (II очередьстроительства протяженностью 13,29 км);
- строительство автомобильной дороги Драчево - Бутылицы - Меленкина участке д. Архангел - д. Злобино в Меленковском районепротяженностью 8,77 км (начало работ - 2007 г., ориентировочный вводобъекта - 2012 г.);
- реконструкция автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамасна участке км 53 - км 67 в Судогодском районе (начало работ - 2007 г.,ориентировочный ввод объекта - 2011 г.);
- реконструкция автодороги Денятино - Левино на участке км 2+00-4+00 в Меленковском районе (ввод объекта 2009 г.).
Строительство
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности"Строительство" в 2008 году превысил 20,5 млрд. рублей (102,4% куровню 2007 года).
С учетом реализации областной Концепции жилищной политики иСтратегии развития строительного комплекса области, областных целевыхпрограмм и мероприятий приоритетного национального проекта "Доступноеи комфортное жилье - гражданам России" рост объема работ, выполненныхпо виду деятельности "Строительство" в 2009 году к уровню предыдущегогода, по уточненной оценке, составит 102%, в 2010-2012 гг. - 102% -104%.
В 2008 г. организациями всех форм собственности, включаяиндивидуальных застройщиков, введено 419,4 тыс. кв. метров общейплощади жилья, что составляет 111,5% к уровню 2007 года. Населением засвой счет и с помощью кредитов построено 216 тыс. кв. м жилья, что вобщем объеме введенного жилья составляет 51,5%.
Ожидаемый ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источниковфинансирования в 2009 г. - не менее 450 тыс. кв. м общей площади (ростк уровню предыдущего года 107,3%).
Рынок товаров и услуг
В целом по итогам 2008 года достаточно благоприятно сложиласьситуация с развитием потребительского рынка Оборот розничной торговлиувеличился на 15,7% в сопоставимых ценах и составил 82 млрд. рублей.Оборот общественного питания вырос на 25,1% в сопоставимых ценах иопределился в объеме 4,8 млрд. рублей.
Сохранилась тенденция формирования оборота розничной торговли восновном торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,реализующими товары вне рынка - 92,3% (2007 г. - 91,6%), их оборотвозрос на 16,5%, тогда как прирост продаж на рынках и ярмаркахсоставил 6%.
В макроструктуре оборота розничной торговли долянепродовольственных товаров увеличилась на 0,6 процентных пункта изанимает более половины (51,2%).
Кризисные явления на потребительском рынке проявились в снижениидоступности кредитов и повышении процентной ставки по ним. Так,кредитные вложения в сектор оптовой и розничной торговли с августа подекабрь 2008 г. уменьшились на 2,1 млрд. руб., а ставка по нимпревысила 20%, ужесточились требования к залоговым обязательствам.
В 2008 г. населению области оказано платных услуг на 27,1 млрд.рублей, прирост 7,2% в сопоставимых ценах. Структура объема платныхуслуг сложилась следующим образом: 72,3% - услуги, "обязательные" коплате: жилищно-коммунальные (доля в общем объеме услуг составила37,6%), связи (22,4%), пассажирского транспорта (12,3%).
Доля бытовых услуг определилась в размере 10,1%. Наиболеевостребованы населением ремонт и строительство жилья (доля в объемебытовых услуг 52,3%), услуги парикмахерских (10,2%), ремонт итехобслуживание транспортных средств (8,9%). Последний вид услуг в2008 г. развивался наиболее динамично (128% к предыдущему году всопоставимых ценах).
В 2009 г. оборот розничной торговли оценивается в объеме 87,2млрд. рублей, общественного питания - 4,6 млрд. руб., объем платныхуслуг - 29,9 млрд. рублей.
Снижение реальных денежных доходов населения в 2009 г. на 8% иодновременно ослабление покупательской активности, связанное в томчисле с уменьшением объемов потребительского кредитования, скажетсяотрицательно на динамике оборота розничной торговли - в текущем годуснижение составит не менее 5,8%.
Аналогичная ситуация с платными услугами населению и общественнымпитанием - снижение на 2,8% и 19% соответственно.
Восстановление положительной динамики потребительского спроса и,как следствие, потребительского рынка и сферы услуг, учитываяэкономическое развитие области в целом, ожидается в 2010 г. К 2012году оборот розничной торговли возрастет до 102,8% по первому вариантуразвития и до 103,2% по второму варианту, объем платных услуг - до100,5% и 103,6% соответственно.
Инвестиции в основной капитал
В 2008 г. объем инвестиций в основной капитал составил 46,8 млрд.рублей (за счет всех источников финансирования), что на 3,9% вышеуровня 2007 года.
В январе-июне 2009 г. в экономику области поступило 13,7 млрд.рублей капитальных вложений, или 98,6% от уровня соответствующегопериода прошлого года (в сопоставимых ценах). Объем инвестиций восновной капитал по всем источникам финансирования на конец 2009 г.оценивается на уровне 42,25 млрд. руб., что на 14,5% нижесоответствующего показателя за аналогичный период 2008 г.
В 2010 г. поступление инвестиций прогнозируется на уровне 2009года, в 2011-2012 гг. ожидается их прирост на 1-5%.
Одним из приоритетных направлений инвестиционной политики регионаявляется создание зон опережающего развития. Так, на территории г.Александрова турецкой компанией "СЕФА" реализуется проект по созданиютехнопарка Александрова Слобода (объем инвестиций - 300 млн. долл.США)
Иностранные инвестиции
По итогам I полугодия 2009 г. объем иностранных инвестиций,поступивших в экономику региона, составил 183 млн. долларов США, чтона 40,1% ниже соответствующего периода прошлого года. Сокращениеобъема иностранных инвестиций произошло на фоне общего сниженияинвестиционной активности.
В первом полугодии 2009 г. продолжена реализация крупныхинвестиционных проектов:
- "Ферреро" (Италия) - строительство кондитерской фабрики(Собинский район), объем инвестиций - 200 млн. Евро;
- "Дау Изолан" (международная группа компаний "Дау") -строительство производства компонентов для полиуретанов, объеминвестиций - 25 млн. Евро;
- "Крафт Фудс" (США) - строительство кондитерской фабрики ОАО"Большевик" в г. Собинке, объем инвестиций 20 млн. Евро;
- "Винербергер" - строительство второй очереди завода попроизводству керамических изделий (объем инвестиций 50 млн. Евро);
"Контейнекс-Монолит" (КОНТЕЙНЕКС/Контейнер-Хандельсгезельшафтм.б. Х.", Австрия) - организация производства контейнеров в г.Коврове, объем инвестиций - 16 млн. долларов
- "Инерджи" (Франция) - строительство завода по производствутопливных баков для автомобилей на территории Собинского района, объеминвестиций - 8 млн. Евро и др.
Несмотря на значительное снижение инвестиционной активности,интерес к Владимирской области со стороны российских и иностранныхбизнесменов сохраняется. В текущем году получено 8 запросов на подборплощадок для реализации инвестиционных проектов.
По оценке в 2009 г. поступление в регион иностранных инвестицийсоставит не менее 415,0 млн. долларов США.
В 2010-2012 гг. ожидается дальнейшее ежегодное увеличение объемаиностранных инвестиций, поступающих в экономику области, на 7-14%.
Внешнеэкономическая деятельность
В 2009 г. наблюдается снижение показателей внешнеторговойдеятельности по сравнению с предыдущим годом. По предварительнымданным за первое полугодие т. г. экспорт товаров составил 199,3,импорт - 125,3 млн. долларов (сокращение по сравнению с аналогичнымпериодом 2008 г. на 4,3%, и 45,4% соответственно).
Снижение объемов экспорта обусловлено уменьшением поставокизделий из металлов и стекла, фанеры клееной, текстильной и химическойпродукции. Более 40% объема экспорта за январь-июнь т. г. заняламашиностроительная продукция и почти треть (28,1%) - спецпродукция.
Сокращение объемов импорта произошло за счет уменьшения ввозамашиностроительной и химической продукции, древесины и изделий из нее,продовольственных товаров и текстильной продукции. Основу областногоимпорта составляют машиностроительная продукция, на долю которойприходится 31,5% и чуть более 30% - продукция нефтехимическогокомплекса.
Оценка показателей 2009 г. предполагает сохранение некоторогороста объемов экспорта и снижение объемов импорта и внешнеторговогооборота в целом (за счет сокращения ввоза органических химическихсоединений, полимерных материалов, комплектующих для производствастиральных машин и холодильников, технологического оборудования).
В 2010-2012 гг. предполагается ежегодное увеличение экспорта на2-5% и импорта товаров на 4-8%. Ожидается дальнейшее увеличениеобъемов вывоза традиционных видов продукции (машиностроительнойпродукции, фанеры клееной, стекла и изделий из него) и ввозатехнологического оборудования, комплектующих и продукциинефтехимического комплекса.
Малое предпринимательство
В связи с отсутствием статистических данных за 2008 год одеятельности микропредприятий и индивидуальных предпринимателейпрогноз развития малого предпринимательства на 2009-2012 гг.осуществлялся только по малым предприятиям.
В 2008 г. в области действовало около 1,6 тысяч малых предприятий(без микропредприятий), с общей численностью работающих 71,3 тыс.человек (14,9% от общей среднесписочной численности работниковорганизаций области). Оборот малых предприятий составил 68 млрд.рублей, его доля в общем обороте организаций области - 17,5%. Пообороту обрабатывающих производств малых предприятий в 2008 г.Владимирская область находилась на 5 месте в ЦФО.
В 2008 г. в целом сохранилась положительная динамика в развитиипредпринимательства в области, чему способствовали мероприятия поподдержке, предусмотренные областной целевой программой содействияразвитию малого и среднего предпринимательства, на реализацию которыхнаправлены бюджетные средства в размере 40,6 млн. руб. (областнойбюджет - 29,9 млн. руб.; федеральный бюджет - 10,7 млн. руб.)
В рамках программы получили финансовую поддержку 97предпринимательских проектов. Общий объем привлеченных средствкредитных организаций и лизинговых компаний для пополнения основныхфондов в сфере малого и среднего предпринимательства составил около1,3 млрд. руб.
Достижению положительной динамики деятельности малых предприятийобласти способствует реализация мероприятий государственной поддержкиданного сектора экономики, направленных на:
- сохранение существующих рабочих мест,
- обеспечение создания новых рабочих мест, в том числе:
- на действующих предприятиях;
- через создание новых субъектов МСП;
- формирование задела для развития малого и среднего бизнеса впосткризисный период.
В 2009 г. финансирование программы из областного бюджетаувеличено до 83,5 млн. рублей, что в 2,8 раза выше уровня предыдущегогода. Кроме того, на софинансирование мероприятий программы изфедерального бюджета на конкурсной основе выделено 77,6 млн. рублей(рост в 5,9 раза).
В рамках областной целевой программы содействия развитию малого исреднего предпринимательства реализуются антикризисные меры:субсидирование процентных ставок по кредитам, субсидирование частизатрат по лизинговым платежам, создание гарантийного фонда по кредитамсубъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлениегрантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса,предоставление займов субъектам предпринимательства.
Данные механизмы направлены на обеспечение доступностикредитования и лизинга, обновление и формирование основных фондовсубъектов МСП и, как следствие, сохранение и создание новых рабочихмест, а также на сохранение и создание новых компаний.
Реализация этих мероприятий позволит в 2009 г. увеличитьсреднесписочную численность работающих на малых предприятиях до 73,2тыс. человек, обеспечить рост оборота до 73,95 млрд. руб. (101,7%) иокажет сдерживающее воздействие от падения объемов услуг напотребительском рынке в целом по области.
В 2012 г. прогнозируется увеличение числа малых предприятий до2,1 тыс., численности занятых на них - до 96 тыс. человек, с ростомоборота до 97 млрд. руб., что при прочих равных условиях будетсоставлять не менее 20% от общего оборота всех организаций области.
Финансы
В 2009-2012 гг. предполагается снижение налоговых и неналоговыхдоходов консолидированного бюджета области по сравнению с докризиснымпериодом.
Основное уменьшение поступлений ожидается по налогу на прибыльорганизаций и налогу на доходы физических лиц: в 2009 г. на 6 981,7млн. рублей или на 30% от первоначального плана, в 2010 г. - на 11530,7 млн. рублей или 40%, в 2011 г. - на 15 036 млн. рублей или на43%.
В расчетах уточненной оценки поступления налога на прибыльорганизаций в 2009 г. учтены факторы, приведшие к уменьшению суммыналога:
- снижение прибыли прибыльных организаций на 32% к докризиснойоценке;
- изменение федерального налогового законодательства в частиуплаты организациями налога на прибыль на основе фактической прибыли,полученной с начала года.
В связи с переходом 147 организаций с 1 января 2009 г. на уплатуежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, потерибюджета по указанной категории налогоплательщиков составят около 700млн. рублей.
На снижение поступления налога на доходы физических лиц оказываютвлияние следующие факторы:
- сокращение производства и реализации продукции, влекущие засобой высвобождение численности;
- переход на сокращенную рабочую неделю;
- сокращение бонусов, единовременных поощрений, премиальныхвознаграждений;
- изменение федерального налогового законодательства в частиувеличения с 1 января 2008 года в 2 раза (до 2 миллионов рублей)суммы, с которой исчисляется размер налогового вычета по налогу надоходы физических лиц для граждан, приобретающих или строящих жилье.
При расчете прогноза поступлений налогов и взносов на социальныенужды учтено, что с 1 января 2010 г. единый социальный налогзаменяется страховыми взносами, поэтому средства, передаваемые нафедеральный уровень, в части федерального бюджета уменьшены, асредства, централизуемые государственными внебюджетными фондами,увеличены. Кроме того, по налогам и взносам на социальные нужды в 2011г. ожидается увеличение поступлений на 43,8% из-за планируемогоувеличения тарифа страховых взносов с 26% до 34%.
В связи с сокращением объемов продаж государственного имуниципального имущества поступления по неналоговым доходам в 2009 г.оцениваются со снижением на 322,2 млн. рублей против 2008 г., в 2010г. - на 636,2 млн. рублей к ожидаемой оценке 2009 г.
Остальные доходы уточнены с учетом их исполнения в 2009 г.,прогнозных данных главных администраторов доходов, а также индексапотребительских цен: на 2010 г. - 110%, 2011 г. - 108%, 2012 г. -107%.
Оценка расходов на 2010 г. произведена исходя из необходимостиреализации единой системы антикризисных мер Российской Федерации,включающей в себя мероприятия по поддержанию сбалансированностибюджетной системы с целью безусловного выполнения обязательств передгражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы,оплаты первоочередных расходов.
Снижение под воздействием мирового финансового кризиса доходовконсолидированного бюджета области и необходимость обеспечения ранеепринятых социальных обязательств перед гражданами определяютпотребность пересмотра бюджетных расходов в сторону их сокращения поряду направлений в 2010-2012 гг. по сравнению с планом 2009 г.Осложняет финансовое положение регионального бюджета планируемое нафедеральном уровне уменьшение размеров софинансирования изфедерального бюджета расходных обязательств субъектов РоссийскойФедерации.
Учитывая сохранение непредсказуемости ситуации на среднесрочнуюперспективу в экономике области в условиях кризиса, проектировкиконсолидированного бюджета на 2011-2012 гг. планируются на уровнедействующих и принимаемых расходных обязательств области на 2010 г.
Охрана окружающей среды
Объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрануокружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в2008 г. составил 301,28 млн. рублей, в том числе за счет федеральногобюджета - 55,25 млн. рублей, областного и местных бюджетов - 100,03млн. рублей, внебюджетных источников - 146 млн. рублей.
По направлениям вышеуказанные инвестиции распределились следующимобразом, млн. рублей:охрана и рациональное использование водных ресурсов - 180,78охрана атмосферного воздуха - 49,97утилизация и обезвреживание отходов производства и - 70,53потребления
В 2008 г. средства федерального бюджета были затрачены: назавершение строительства объекта "Берегоукрепление на р. Клязьме врайоне Кондюринского водозабора г. Гороховца"; на продолжениестроительства сооружений доочистки сточных вод ФГУП ИТАР-ТАСС п.Березка (Петушинский район); на продолжение строительства очистныхсооружений войсковой части 74100 (Собинский район).
В 2008 г. за счет средств областного и местных бюджетов проведенареконструкция очистных сооружений в г. Карабаново (Александровскийрайон), п. Достижение (Ковровский район), п. Новки (Камешковскийрайон), п. Бавлены (Кольчугинский район), п. Труд, с. Андреевское(Петушинский район), п. Ставрове (Собинский район), выполненаустановка блока глубокой очистки стоков со строительством КНС в п.Пролетарский (Гороховецкий район), строительство ОС с. Молотицы(Муромский район), г. Петушки, выполнена модернизация городскихочистных сооружений г. Гусь-Хрустального (проектировка), переведены сугля на газ котельные в п. Галицы, д. Великово (Гороховецкий район),д. Лубенцы, д. Сергеиха (Камешковский район).
Кроме этого капитальные расходы местных бюджетов были направленына приобретение спецтехники и оборудования природоохранногоназначения: 17 мусоровозов и прочего оборудования для сбора итранспортирования ТБО.
На собственные средства предприятий области в отчетном году былиреализованы мероприятия по сокращению вредных выбросов в атмосферу,строительство локальных сооружений очистки промышленных сточных вод,модернизацию технологических процессов с целью сокращения объемаобразующихся загрязняющих веществ.
В 2009 г. не планируются инвестиции в объекты капитальногостроительства за счет федеральных средств в связи с принятиемнормативных документов, согласно которым из перечня объектовфедеральной адресной инвестиционной программы исключены ряд строек иобъектов, находящихся в государственной собственности и финансируемыхза счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций вобъекты капитального строительства.
В случае консервативного сценария экономического развития в 2010-2012 гг. продолжится сокращение инвестиционного спроса, включаягосударственные инвестиции. По второму варианту прогнозапредусматривается привлечение государственных средств на завершениестроительства и ввод в эксплуатацию сооружений доочистки сточных водФГУП ИТАР-ТАСС п. Березка Петушинского района и модернизацию котельныхфедеральных учреждений с переводом на газообразное топливо.
Объем капитальных вложений в 2009 г., направляемых на реализациюобластных и муниципальных программ, ориентированных на охрануокружающей среды, сформирован в режиме жесткой экономии. Так, средстваобластного и местных бюджетов предусмотрены на выполнение работ попродолжению строительства и реконструкции очистных сооружений гг.Кольчугино, Петушки, Собинки, Лакинска, пос. Труд (Петушинский район),реконструкцию котельных с переводом на природный газ д. Следнево, п.Искра (Александровский район), д. Войново (Меленковский район), п.Муромцево, д. Гидин (Судогодский район).
По первому варианту в прогнозном периоде областной и местныебюджеты будут носить социальную направленность и ориентироваться наразвитие малого бизнеса, сельского хозяйства, поддержку малозащищенных слоев населения, продолжится сокращение капитальныхвложений на охрану окружающей среды с последующим некоторым подъемом в2012 г. в связи с планируемым общим восстановлением экономики.
Наиболее вероятным рассматривается второй вариант развития,согласно которому эффективная реализация основных мер государственнойполитики, а также принятие дополнительных антикризисных мер на 2010-2011 гг., динамика формирования цен на основные сырьевые ресурсыпозволят приостановить, а затем и увеличить с 2011 г. объем инвестицийв основной капитал. В этом случае в 2010-2012 гг. средства областногои местных бюджетов (софинансирование) будут предусмотрены навыполнение работ по продолжению строительства и реконструкции очистныхсооружений гг. Кольчугино, пос. Труд (Петушинский район),реконструкции очистных сооружений пос. Бавлены (Кольчугинский район),строительство очистных сооружений в пос. Мезиновском (Гусь-Хрустальныйрайон), реконструкции очистных сооружений с. Молотицы (Муромскийрайон), городских очистных сооружений (ГОС) биологической очистки в г.Гусь-Хрустальном, г. Суздале.
За счет средств местных бюджетов в прогнозном периоде планируютсястроительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Суздальскомрайоне, Центра по переработке и утилизации ТБО в Петушинском районе,полигона ТБО в Муромском районе, рекультивация полигона ТБО"Разлукино", строительство очистных сооружений д. Следнево(Александровский район), д. Марочково (Петушинский район), с. Ворша,д. Васильевка, п. Колокша в Собинском районе, реконструкция итехперевооружение очистных сооружений с. Ляхи (Меленковский район).
В связи с общим падением производства и уменьшениеминвестиционных кредитов в 2009 г. наблюдается спад вложенийсобственных средств предприятий в основной капитал, направленных наснижение негативной нагрузки на окружающую среду. В 2010 г. будетпроисходить сокращение стоимости инвестиционных проектов и отказ отряда проектов, реализация которых в данных условиях нецелесообразна.
Объективными предпосылками для направления предприятиями областиинвестиций на охрану окружающей среды являются усилениеответственности за нарушение природоохранного законодательстваРоссийской Федерации, а также необходимость выполнения экологическихстандартов и требований организациями-производителями, выходящими намировой рынок.
В прогнозном периоде планируются ввод локальныхспециализированных установок по переработке и обезвреживанию отдельныхвидов отходов, очистке сточных вод и отходящих газов на производствахОАО "Полимерсинтез", ФГУ "ВНИИЗЖ" (г. Владимир), Фирме "Символ", ООО"РАСКО" (Гусь-Хрустальный район), ОАО НПО "Наука", ОАО "ЗаводАвтосвет" (Киржачский район), ОАО "Ковровский механический завод" (г.Ковров), ОАО "Электрокабель" (Кольчугинский район), ОАО "МЗрадиоизмерительных приборов", ОАО "Муромский радиозавод" (г. Муром),ОАО "Селивановский машиностроительный завод" (Селивановский район),ООО "Лауша Файбер" (Судогодский район), ОАО "Юрьев-Польский завод"Промсвязь" (Юрьев-Польский район).
В последние годы наблюдалось при постоянном росте выбросов отавтотранспорта некоторое снижение выбросов загрязняющих веществ отстационарных источников с 47,0 тыс. тонн в 2004 г. до 41,10 тыс. тоннв 2006 г. В 2007-2008 гг. произошел рост загрязнения атмосферы, восновном, за счет продолжающейся газификации населенных пунктовобласти. Увеличение протяженности газовых сетей и, как следствие,увеличение протяженности их ремонта и замены привели к существенномуросту выбросов в атмосферу: в 2007 г. - 43,11 тыс. тонн (метан +3,008тыс. тонн), в 2008 г. - 45,99 тыс. тонн (метан +3,256 тыс. тонн), приобщем снижении выбросов от промышленного и аграрного производств. Врезультате падения промышленного производства в конце 2008 г. исокращения производства в агропромышленном комплексе ожидаетсяснижение объема загрязнения атмосферы в 2009 г. до 41,66 тыс. тонн(90.6% к 2008 г.).
В рамках первого варианта прогноза выброс загрязняющих веществ ватмосферу будет сохраняться на достигнутом уровне и составит: 2010 г.- 41,6 тыс. т (99,9% к уровню предыдущего года); 2011 г. - 41,77 тыс.т (100,4%), 2012 г. - 42,07 тыс. т (100,7%).
При реализации второго варианта прогноза в 2010-2012 гг. вусловиях оживления государственного и потребительского спроса и ростапроизводства объемы выбросов могут составить: в 2010 г. - 41,8 тыс. т(100,4%), в 2011 г. - 42,3 тыс. т (101,1%), в 2012 г. - 42,89 тыс. т(101,4%).
По данным статистической отчетности в 2008 г. в результатехозяйственной деятельности предприятий объем сброса сточных вод вводные объекты составил 146,63 млн. куб. м., в т. ч. загрязненных(недостаточно-очищенных и без очистки) сточных вод, не удовлетворяющихнормативным требованиям - 141,64 млн. куб.м. Сброс недостаточно -очищенных сточных вод уменьшился на 3,1% и составил 138,93 млн.куб.м., одновременно объем водоотведения в поверхностные водныеобъекты сточных вод без очистки составил 2,71 млн. куб.м. Объемнормативночистых сточных вод (воды, сбрасываемые с рыбоводческихпрудов) составил 6,17 млн. куб.м.
По оценке, в 2009 г. ожидаемый сброс загрязненных сточных вод вповерхностные водные объекты области составит 140 млн. куб.м.
По прогнозу на 2010-2012 гг. предполагается изменение сбросазагрязненных сточных вод в водные объекты следующим образом:
а) по первому варианту: 2010 г. - 139,83 млн. куб.м. (99,8%),2011 г. - 140,60 млн. куб.м. (100,5%), 2012 г. - 141,51 млн. куб.м.(100,7%).
б) по второму варианту: 2010 г. - 139,86 млн. куб.м. (99,9%),2011 г. - 140,98 млн. куб.м. (100,0%), 2012г. - 142,35 млн. куб.м.(101,0%)
Объем водопотребления в 2008 г. составил 170,53 млн. куб.м. В2009 г., с учетом инерционной динамики развития производства,использование водных ресурсов оценивается на уровне 169,68 млн. куб.м.
Прогноз на 2010 г. предполагает изменение объемов водопотребленияпо первому варианту до 170,28 млн. куб.м. (м3100,4%), по второмуварианту - 170,33 млн. куб.м. (100,4%).
Изменение объемов водопотребления ожидается и в последующие годы.По первому варианту в 2011 г. - 172,15 млн. куб.м. (101,1%) и в 2012г. - 173,05 млн. куб.м. (100,5%), по второму варианту в 2011 г. -172,37 млн. куб.м. (101,2%) и в 2012 г. - 173,58 млн. куб.м. (100,7%).
Дальнейшее изменение объемов водопотребления и сбросазагрязненных сточных вод возможно при условии сокращения удельноговодопотребления, увеличения использования воды в системах оборотного иповторного водоснабжения, повышения эффективности функционированияводохозяйственных систем, организации приборного учета потребленияводы.
Объем воды в системах оборотного и повторного водоснабжения в2008 г. составил 336,29 млн. куб.м. В 2009 г. предполагаетсяуменьшение данного показателя до 319,48 млн. куб.м., что связано соснижением темпов роста производства на предприятиях области.
По прогнозным данным на период до 2012 г., объем воды в системахоборотного и повторно-последовательного использования воды возрастетнезначительно.
С целью улучшения состояния окружающей среды, рациональногоприродопользования необходимо осуществление техническогоперевооружения предприятий, внедрение в производство новых технологийи технологических процессов, обеспечивающих минимальное воздействие наокружающую природную среду; комплексное использование природныхресурсов и накопленных техногенных отходов, строительство иреконструкция сооружений по очистке отходящих газов и сточных вод впромышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном секторе.
Прогноз социально-экономического развития области
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица | отчет | отчет | оценка | прогноз || | измерения |-----------+----------+----------+---------------------------------------------------------------------|| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | 2011 | | 2012 | || | | | | |-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------|| | | | | | вариант 1 | вариант 2| вариант 1 | вариант 2| вариант 1 | вариант 2 ||------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Демографические показатели ||------------------------------------------------|| Численность постоянного | тыс. человек | 1454,50 1444,60 1435,50 1426,90 1426,90 1418,40 1418,40 1410,30 1410,30| населения (среднегодовая) | ||------------------------------+-----------------|| | в % к пред. | 99,20 99,30 99,30 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40| | году ||------------------------------+-----------------|| в том числе: городского | тыс. человек | 1130,00 1123,60 1118,30 1113,40 1113,40 1108,40 1108,40 1103,50 1103,50|------------------------------+-----------------|| | в % к пред. | 99,30 99,40 99,50 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60| | году ||------------------------------+-----------------|| сельского | тыс. человек | 324,50 321,00 317,20 313,50 313,50 310,00 310,00 306,80 306,80|------------------------------+-----------------|| | в % к пред. | 98,80 98,90 98,80 98,80 98,80 98,90 98,90 98,90 98,90| | году ||------------------------------+-----------------|| Общий коэффициент | человек на 1000 | 10,20 10,80 10,90 11,00 11,00 11,00 11,00 10,90 10,90| рождаемости | населения ||------------------------------+-----------------|| Общий коэффициент | чел. на 1000 | 18,70 18,80 18,50 18,50 18,50 18,30 18,30 18,20 18,20| смертности | населения ||------------------------------+-----------------|| Коэффициент естественного | чел. на 1000 | -8,50 -8,00 -7,60 -7,50 -7,50 -7,30 -7,30 -7,30 -7,30| прироста | населения ||------------------------------+-----------------|| Коэффициент миграционного | чел. на 10 000 | 16,00 12,70 15,70 14,10 14,10 15,30 15,30 16,70 16,70| прироста | населения ||------------------------------------------------|| 2. Производство товаров и услуг ||------------------------------------------------|| 2.1. Валовой региональный | млн. руб. в | 148294,30 172100,00 170100,00 187200,00 192000,00 204900,00 212800,00 224200,00 237500,00| продукт - всего | основных || | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| Индекс физического объема | в % к пред. | 114,00 105,70 93,50 100,40 102,20 101,70 102,90 102,50 104,00| ВРП | году в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор объема ВРП | % к пред. году | 115,30 109,80 105,70 109,60 110,40 107,60 107,80 106,70 107,40|------------------------------------------------|| 2.2. Промышленное производство ||------------------------------------------------|| Индекс промышленного | % к | 112,90 102,60 84,90 97,00 101,50 101,20 103,40 102,40 106,30| производства (РАЗДЕЛ C: | предыдущему || Добыча полезных | году || ископаемых +РАЗ-ДЕЛ D: | || Обрабатывающие производства | || +РАЗДЕЛ E: | || Производство и | || распределение | || электроэнергии, газа и воды) | ||------------------------------------------------|| Добыча полезных ископаемых ||------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 1148,70 1477,50 1197,37 1145,52 1145,52 1254,34 1254,34 1389,77 1414,45| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || РАЗДЕЛ C: Добыча полезных | || ископаемых | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 147,70 125,50 80,00 90,00 90,00 100,00 100,00 101,00 101,00| РАЗДЕЛ C | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ С | % к пред. году | 101,30 106,30 106,30 109,50 109,50 109,70 108,30|------------------------------------------------|| Обрабатывающие производства ||------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 144721,00 165394,50 142333,50 147604,30 155221,80 158744,00 170883,00 172831,00 193802,40| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || РАЗДЕЛ D: | || Обрабатывающие | || производства | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 114,50 102,80 83,60 96,90 102,00 101,50 103,90 102,60 106,90| РАЗДЕЛ D | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор -РАЗДЕЛ D: | % к пред. году | 127,20 111,20 102,90 107,00 107,00 106,00 106,00 106,10 106,10|------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 36555,20 44900,30 49629,90 55965,90 56241,60 61766,20 62374,70 68517,80 69528,80| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DA: Производство | || пищевых продуктов, включая | || напитки, и табака | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 115,40 98,60 101,50 101,50 102,00 102,00 102,50 103,00 103,50| Подраздел DA | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 142,00 124,60 108,90 111,10 111,10 108,20 108,20 107,70 107,70| DA | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 4881,70 4674,40 3900,00 3945,80 4153,50 4166,80 4430,00 4408,50 4780,60| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DB: Текстильное и | || швейное производство | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 96,80 124,90 90,00 95,00 100,00 100,00 101,00 100,00 102,00| Подраздел DB | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 128,97 76,70 92,70 106,50 106,50 105,60 105,60 105,80 105,80| DB | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 380,90 359,00 480,00 513,80 521,40 548,00 567,10 597,12 630,00| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DC: Производство | || кожи, изделий из кожи и | || производство обуви | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 117,20 117,30 105,00 100,50 102,00 101,00 103,00 103,00 105,00| Подраздел DC | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 120,90 80,30 127,30 106,50 106,50 105,60 105,60 105,80 105,80| DC | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 2529,00 2909,10 2400,00 2563,10 2588,20 2795,70 2836,80 3070,40 3145,50| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DD: Обработка | || древесины и производство | || изделий из дерева | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 111,50 87,50 95,00 102,00 103,00 103,00 103,50 104,00 105,00| Подраздел DD | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 135,00 131,50 86,90 104,70 104,70 105,90 105,90 105,60 105,60| DD | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров, | млн. руб. | 1245,20 1708,70 1100,00 1159,40 1165,20 1240,10 1258,60 1338,20 1371,60| выполненных работ и услуг - | || Подраздел DE: Целлюлозно- | || бумажное производство; | ||издательская и полиграфическая| || деятельность | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 117,90 134,10 80,00 100,00 100,50 101,00 102,00 102,00 103,00| Подраздел DE | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 103,40 102,30 80,50 105,40 105,40 105,90 105,90 105,80 105,80| DE | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 5526,30 6560,60 6510,00 7181,40 7251,10 7647,30 7873,00 8055,90 8375,70| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DG: Химическое | || производство | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 131,50 114,90 100,00 103,00 104,00 102,00 104,00 101,00 102,00| Подраздел DG | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 111,75 103,30 99,20 107,10 107,10 104,40 104,40 104,30 104,30| DG | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 6222,60 7570,80 6245,00 6822,20 6955,90 7336,00 7552,50 7881,00 8192,30| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DH: Производство | || резиновых и пластмассовых | || изделий | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 124,30 123,70 84,00 102,00 104,00 103,00 104,00 103,00 104,00| Подраздел DH | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 154,30 98,40 98,30 107,10 107,10 104,40 104,40 104,30 104,30| DH | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 13362,70 15813,40 14746,70 15138,40 15237,10 15858,10 16011,80 16899,10 17266,80| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DI: Производство | || прочих неметаллических | || минеральных продуктов | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 110,10 100,30 93,30 101,30 102,00 102,00 102,30 103,40 104,40| Подраздел DI | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 123,88 118,00 99,90 101,30 101,30 102,70 102,70 103,10 103,10| DI | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров, | млн. руб. | 11760,30 10421,60 4849,80 5024,40 5124,90 5401,60 5618,00 5966,60 6412,50| выполненных работ и услуг - | ||Подраздел DJ: Металлургическое| || производство и производство | || готовых металлических изделий| ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 102,20 91,40 56,00 100,00 102,00 102,00 104,00 105,00 108,50| Подраздел DJ | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 115,08 97,00 83,10 103,60 103,60 105,40 105,40 105,20 105,20| DJ | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 16653,80 19880,50 16993,50 16043,60 18182,70 16926,00 20525,50 18052,60 24275,90| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DK: Производство | || машин и оборудования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 119,00 104,40 79,00 90,00 102,00 100,00 107,00 101,00 112,00| Подраздел DK | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 175,70 114,30 108,20 104,90 104,90 105,50 105,50 105,60 105,60| Подраздел DK | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров, | млн. руб. | 30061,60 31762,50 20232,70 18040,50 21224,10 19032,70 23511,00 20500,50 28303,50| выполненных работ и услуг - | || Подраздел DL: | || Производство | || электрооборудования, | || электронного и оптического | || оборудования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 111,30 96,90 65,00 85,00 100,00 100,00 105,00 102,00 114,00| Подраздел DL | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 120,80 109,00 98,00 104,90 104,90 105,50 105,50 105,60 105,60| DL | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 5142,80 5796,70 3637,80 3739,70 4235,80 4142,70 4960,30 4680,90 6180,90| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DM: | || Производство транспортных | || средств и оборудования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 104,80 90,20 58,00 98,00 111,00 105,00 111,00 107,00 118,00| Подраздел DM | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 105,20 125,00 108,20 104,90 104,90 105,50 105,50 105,60 105,60| DM | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 3237,30 5460,50 5132,00 5352,00 5411,00 5432,50 5541,50 5982,70 6126,80| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DN: Прочие | || производства | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 158,70 117,70 88,00 99,70 100,80 100,80 101,70 101,50 101,90| Подраздел DN | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - Подраздел | % к пред. году | 81,50 143,30 106,80 104,60 104,60 100,70 100,70 108,50 108,50| DN | ||------------------------------------------------|| Производство и распределение || электроэнергии, газа и воды ||------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров, | млн. руб. в | 13835,10 16932,50 19244,50 20896,45 21024,39 22730,91 23147,85 24986,83 25570,50| выполненных работ и услуг - | ценах соотв. || РАЗДЕЛ E: Производство и | лет || распределение электроэнергии,| || газа и воды | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 96,80 98,80 98,20 98,00 98,60 98,80 100,00 101,50 102,00| РАЗДЕЛ E | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ Е | % к пред. году | 124,66 125,30 110,80 110,80 110,10 110,10 108,30 108,30|------------------------------+-----------------|| Потребление электроэнергии | млн. кВт. ч. | 5340,80 5183,30 4983,27 5085,02 5085,02 5161,30 5212,15 5238,71 5342,45|------------------------------+-----------------|| в том числе по группам | || потребителей: | ||------------------------------+-----------------|| Население | млн. кВт. ч. | 948,10 1021,70 1123,81 1125,99 1125,99 1159,77 1159,77 1194,56 1194,56|------------------------------+-----------------|| Прочие потребители | млн. кВт. ч. | 4392,70 4161,60 3859,46 3959,03 3959,03 4001,53 4052,38 4044,15 4147,89|------------------------------+-----------------|| Средние тарифы на | руб./тыс. кВт. | 1506,38 1842,31 2213,77 2572,63 2580,97 2975,34 2986,65 3269,40 3284,22| электроэнергию, отпущенную | ч. || различным категориям | || потребителей | ||------------------------------+-----------------|| Индекс тарифов | % к пред. году | 140,80 122,30 120,16 116,21 116,59 115,65 115,72 109,88 109,96|------------------------------+-----------------|| | % декабрь к | 148,50 119,50 120,33 116,20 116,57 115,65 115,71 109,89 109,96| | декабрю пред. || | года ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| Население |руб./тыс. кВт. ч.| 1330,39 1506,00 1882,50 2033,10 2070,75 2236,41 2277,83 2460,05 2505,61|------------------------------+-----------------|| Индекс тарифов | % к пред. году | 107,10 113,20 125,00 108,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00|------------------------------+-----------------|| | % декабрь к | 110,70 109,90 125,00 108,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00| | декабрю пред. || | года ||------------------------------+-----------------|| Прочие потребители |руб./тыс. кВт. ч.| 1571,28 1924,87 2310,23 2726,08 2726,08 3189,51 3189,51 3508,46 3508,46|------------------------------+-----------------|| Индекс тарифов | % к пред. году | 121,25 122,50 120,02 118,00 118,00 117,00 117,00 110,00 110,00|------------------------------+-----------------|| | % декабрь к | 121,25 122,50 120,02 118,00 118,00 117,00 117,00 110,00 110,00| | декабрю пред. || | года ||------------------------------+-----------------|| 2.3. Сельское хозяйство | ||------------------------------+-----------------|| Объем продукции сельского | млн. руб. в | 15829,60 18638,00 18917,50 20482,70 20886,90 22112,30 22999,90 23984,60 25567,20| хозяйства в хозяйствах всех | ценах соотв. || категорий | лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к | 102,90 94,40 100,00 100,60 102,60 100,80 102,90 101,50 103,90| продукции сельского | предыдущему || хозяйства в хозяйствах всех | году || категорий | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор продукции | % к | 115,50 124,70 101,50 107,60 107,60 107,10 107,00 106,90 107,00| сельского хозяйства в | предыдущему || хозяйствах всех категорий | году ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| Растениеводство |млн. руб. в ценах| 7651,40 8681,60 8582,80 9428,00 9560,60 10256,40 10442,10 11150,40 11523,90| | соответств. лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 104,60 91,00 100,60 100,70 102,10 100,70 101,60 100,80 102,60| продукции растениеводства | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор продукции | % к пред. году | 115,90 124,70 98,30 109,10 109,10 108,00 107,50 107,90 107,60| растениеводства | ||------------------------------+-----------------|| Животноводство |млн. руб. в ценах| 8178,20 9956,40 10334,70 11054,70 11326,30 11855,90 12557,80 12834,20 14043,30| | соответств. лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 100,90 97,70 98,40 101,10 103,10 101,60 104,40 102,20 105,40| продукции животноводства | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор продукции | % к пред. году | 115,00 124,70 105,50 105,80 106,30 105,60 106,20 105,90 106,10| животноводства | ||------------------------------+-----------------|| Продукция сельского | || хозяйства по категориям | || хозяйств: | ||------------------------------+-----------------|| Продукция в сельскохозяй- |млн. руб. в ценах| 8780,50 11160,40 11690,60 12767,80 13030,50 13907,00 14581,10 15205,80 16412,10| ственных организациях | соответств. лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 104,20 100,80 102,70 101,50 103,30 102,00 104,10 102,10 105,20| продукции в | || сельскохозяйственных | || организациях | ||------------------------------+-----------------|| Продукция в крестьянских |млн. руб. в ценах| 121,90 172,10 181,70 197,40 203,30 215,80 226,30 237,00 245,40| (фермерских) хозяйствах и у | соответств. лет || индивидуальных | || предпринимателей | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства продукции| % к пред. году | 105,50 115,50 104,00 101,00 103,70 102,10 104,10 102,70 104,10| в крестьянских (фермерских) | || хозяйствах и у индивидуальных| || предпринимателей | ||------------------------------+-----------------|| Продукция в хозяйствах |млн. руб. в ценах| 6927,20 7305,20 7045,20 7517,50 7653,10 7989,50 8192,50 8541,80 8909,70| населения | соответств. лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства продукции| % к пред. году | 101,70 86,00 95,00 99,20 100,70 99,20 100,80 100,00 101,60| в хозяйствах населения | ||------------------------------------------------|| 2.4. Дорожное хозяйство ||------------------------------------------------|| Протяженность автомобильных | км | 5688,70 5643,30 5647,17 5647,20 5647,20 5647,20 5647,20 5655,97 5656,00| дорог общего пользования | || с твердым покрытием | ||------------------------------+-----------------|| Протяженность | км | 413,10 413,10 413,10 413,10 413,10 413,10 413,10 413,10 413,10| автомобильных дорог | || федерального значения | ||------------------------------+-----------------|| Густота автомобильных | километров | 195,49 193,93 194,06 194,06 194,06 194,06 194,06 194,36 194,36| дорог общего пользования с | дорог на 1 000 || твердым покрытием | квадратных || | километров || | территории ||------------------------------+-----------------|| Удельный вес | % | 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76| автомобильных дорог с | || твердым покрытием в общей | || протяженности | || автомобильных дорог общего | || пользования | ||------------------------------------------------|| 2.5. Связь ||------------------------------------------------|| Объем услуг связи - всего | млн. руб. в | 5613,70 6510,20 7687,60 8999,70 9238,60 10011,20 10752,80 11114,90 12490,90| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 114,10 115,40 113,00 113,00 116,00 108,00 113,00 108,00 113,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Плотность телефонных | единиц | 26,70 27,10 27,20 27,30 27,40 27,50 27,60 27,70 27,90| аппаратов фиксированной | || электросвязи на 100 человек | || населения | ||------------------------------+-----------------|| Количество абонентов, | млн. ед. | 1,70 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90| подключенных к сетям | || подвижной связи | ||------------------------------+-----------------|| Количество почтовых ящиков | единиц | 14,30 14,10 14,00 13,90 14,00 13,80 13,90 13,80 13,90| на 10000 человек | ||------------------------------------------------|| Деятельность, связанная с использованием || вычислительной техники и || информационных технологий ||------------------------------------------------|| Наличие персональных | штук | 68376,00 78632,00 85709,00 94280,00 96852,00 108422,0 114285,0 126854,00 137142,00| компьютеров | | 0 0|------------------------------+-----------------|| | в % к пред. | 117,00 113,00 108,00 110,00 113,00 115,00 118,00 117,00 120,00| | году ||------------------------------+-----------------|| в том числе подключенных к | штук | 22597,00 30913,00 41732,00 55086,00 56589,00 68638,00 70400,00 86483,00 93492,00| сети Интернет | ||------------------------------+-----------------|| | в % к пред. | 151,80 136,80 135,00 132,00 135,60 124,60 127,80 126,00 132,80| | году ||------------------------------+-----------------|| Количество компьютеров на | единиц | 11,00 13,20 14,50 16,00 16,30 18,40 19,00 21,50 22,60| 100 человек населения | ||------------------------------+-----------------|| | в % к пред. | 131,30 120,00 110,00 110,00 112,00 115,00 117,00 117,00 119,00| | году ||------------------------------+-----------------|| Количество пользователей | единиц | 8,10 11,00 12,70 14,80 15,10 17,50 18,10 20,80 21,90| Интернет на 100 человек | || населения | ||------------------------------+-----------------|| | в % к пред. | 137,00 135,80 115,00 117,00 119,00 118,00 120,00 119,00 121,00| | году ||------------------------------------------------|| 2.6. Производство важнейших видов || продукции в натуральном выражении ||------------------------------------------------|| Профили гнутые стальные | тонн | 38893,00 8950,00 8950,00 9300,00 9000,00 9750,00 9200,00 10250,00|------------------------------+-----------------|| Кабели силовые для | км | 9521,00 5200,00 4450,00 5200,00 4450,00 5450,00 4500,00 5900,00| стационарной прокладки на | || напряжение 1КВ и выше | || (бронекабель) | ||------------------------------+-----------------|| Кабели силовые для | км | 24378,00 16000,00 13870,00 16500,00 13870,00 17300,00 14560,00 19700,00| стационарной прокладки на | || напряжение до 1КВ | ||------------------------------+-----------------|| Кабели телефонной связи (в | км | 6268,00 2300,00 2250,00 2350,00 2250,00 2500,00 2300,00 2670,00| приведенном исчислении) | ||------------------------------+-----------------|| Кабели связи станционные, | км | 560,00 160,00 150,00 165,00 150,00 175,00 155,00 190,00| шахтные и распределительные | || (многопарные) | ||------------------------------+-----------------|| Кабели силовые гибкие | км | 25469,00 8300,00 7100,00 8400,00 7100,00 8900,00 7250,00 9600,00|------------------------------+-----------------|| Погружные электродвигатели | штук | 3726,00 180,00 - - - - - -|------------------------------+-----------------|| Электродвигатели переменного | штук | 183749,00 45000,00 38300,00 45000,00 38500,00 47300,00 39300,00 54000,00| тока с высотой оси | || вращения 63-355мм | ||------------------------------+-----------------|| Электродвигатели крановые | тыс. Квт | 22,10 2,00 2,00 5,00 2,50 12,00 3,00 18,00|------------------------------+-----------------|| Электрооборудование | млн. рублей | 6437,70 6731,40 2500,00 2230,00 2620,00 2230,00 2850,00 2270,00 3400,00| автотракторное, приборы и | || карбюраторы в фактических | || ценах (без НДС и акциза) | ||------------------------------+-----------------|| Арматура промышленная | тыс. штук | 392,40 330,60 210,00 190,00 215,00 195,00 230,00 210,00 258,00| трубопроводная | ||------------------------------+-----------------|| Переводы стрелочные | комплект | 5417,00 3700,00 3500,00 3700,00 3500,00 3810,00 3750,00 3915,00| широкой колеи | ||------------------------------+-----------------|| Стекловолокно непрерывное | тонн | 25933,00 34681,00 27200,00 27000,00 30000,00 27000,00 40000,00 30000,00 60000,00| и изделия из него | ||------------------------------+-----------------|| Бутылки | млн. штук | 2190,30 2276,40 2048,00 1903,00 2089,00 1931,50 2131,00 2008,00 2237,00|------------------------------+-----------------|| Посуда сортовая | млн. штук | 179,70 154,50 126,10 120,00 128,00 124,50 130,60 129,40 168,60|------------------------------+-----------------|| Стекло строительное (в | тыс. кв. м. | 8084,90 1112,80 4000,00 4410,00 5400,00 5880,00 5250,00 5680,00| условном исчислении (2мм) | ||------------------------------+-----------------|| Панели стальные стеновые и | тыс. кв. м. | 470,70 250,00 255,00 260,00 265,00 280,00 305,00 325,00| кровельные | ||------------------------------+-----------------|| Пластикат кабельный | тонн | 35349,00 26100,00 23490,00 26360,00 23490,00 27150,00 23960,00 28500,00|------------------------------+-----------------|| Фанера клееная | тыс. куб. м. | 141,10 130,80 112,90 115,00 126,00 120,00 125,00 130,00 140,00|------------------------------+-----------------|| Парусина (брезент) | тыс. пог. м. | 15269,00 22774,00 8000,00 8000,00 9500,00 8500,00 10500,00 9000,00 11000,00|------------------------------+-----------------|| Мебель (без встроенной) в | млн. рублей | 1842,20 2897,00 2330,00 2500,00 2550,00 2625,00 2750,00 2800,00 2900,00| фактических ценах (без НДС | || и акциза) | ||------------------------------+-----------------|| Древесина деловая | тыс. плот. куб. | 766,20 763,10 550,00 650,00 670,00 700,00 750,00 750,00 770,00| | м ||------------------------------+-----------------|| Станки металлорежущие | штук | 111,00 138,00 53,00 42,00 55,00 45,00 66,00 45,00 102,00|------------------------------+-----------------|| Тракторы | штук | 2102,00 842,00 850,00 1022,00 850,00 1210,00 900,00 1500,00|------------------------------+-----------------|| Телевизоры | тыс. штук | 341,30 18,10|------------------------------+-----------------|| Холодильники и | тыс. штук | 268,60 256,00 250,00 260,00 255,00 280,00 270,00 310,00| морозильники бытовые | ||------------------------------+-----------------|| Машины стиральные | тыс. штук | 443,90 260,00 255,00 265,00 260,00 290,00 275,00 325,00| бытовые | ||------------------------------+-----------------|| Ювелирные изделия в | млн. руб. | 857,25 1197,86 1293,69 1474,80 1494,20 1651,80 1712,35 1850,00 1943,50| фактических ценах (без НДС | || и акциза) | ||------------------------------+-----------------|| Мотоциклы | штук | 975,00 70,00 25,00 80,00 25,00 95,00|------------------------------+-----------------|| Электроэнергия | млрд. кВт. ч | 2,11 2,13 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10|------------------------------+-----------------|| Ткани хлопчатобумажные | тыс. кв. м | 119549,00 193272,00 189500,00 189500,00 190050,00 190500,00 191000,00 191000,00 191700,00| готовые | ||------------------------------+-----------------|| Изделия трикотажные | тыс. штук | 862,20 2299,50 1250,00 1250,00 1300,00 1350,00 1400,00 1450,00 1500,00|------------------------------+-----------------|| Обувь | тыс. пар | 3233,20 3850,40 4100,00 4100,00 4620,00 5140,00 5160,00 5180,00 5200,00|------------------------------+-----------------|| Пиломатериалы | тыс. куб. м | 201,10 149,00 147,50 165,00 170,00 180,00 185,00 185,00 190,00|------------------------------+-----------------|| Бумага | тыс. тонн | 4,50 3,00 5,00 6,00 7,00 7,50 8,00 8,50|------------------------------+-----------------|| Кирпич строительный | млн. условных | 384,60 369,00 400,00 410,00 420,00 430,00 440,00 450,00 460,00| | кирпичей ||------------------------------+-----------------|| Блоки и камни мелкие | млн. условных | 0,60 0,60 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40| стеновые (без блоков из | кирпичей || ячеистого бетона) | ||------------------------------+-----------------|| Блоки крупные стеновые | млн. условных | 26,10 23,20 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00| (включая бетонные блоки | кирпичей || стен подвалов) | ||------------------------------+-----------------|| Валовой сбор зерна (в весе | тыс. тонн | 173,40 178,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00| после доработки) | ||------------------------------+-----------------|| Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 322,70 268,10 300,00 305,00 325,00 310,00 325,00 315,00 325,00|------------------------------+-----------------|| Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 176,40 171,20 178,80 180,00 182,00 182,00 185,00 187,00 190,00|------------------------------+-----------------|| Производство скота и птицы | тыс. тонн | 59,20 60,50 60,00 60,00 61,00 62,10 62,00 62,50 63,00| на убой (в живом весе) | ||------------------------------+-----------------|| Производство молока | тыс. тонн | 321,40 317,10 317,40 319,00 329,70 323,30 336,00 324,50 342,40|------------------------------+-----------------|| Производство яиц | млн. штук | 510,10 501,10 507,00 510,00 515,30 512,00 518,00 512,00 520,00|------------------------------+-----------------|| Производство мяса, включая | тыс. тонн | 28,75 28,30 29,00 29,00 29,48 29,57 29,96 30,20 30,45| субпродукты 1 категории | ||------------------------------+-----------------|| Производство | тыс. тонн | 213,54 234,50 234,50 234,60 242,46 237,75 247,00 238,64 251,80| цельномолочной продукции | || (в пересчете на молоко) | ||------------------------------+-----------------|| Производство консервов | тыс. усл. | 23820,00 30816,00 31400,00 32000,00 32000,00 32700,00 32700,00 33000,00 33000,00| мясных | банок ||------------------------------+-----------------|| Производство шоколада и | тыс. тонн | 62,00 67,00 72,00 75,00 82,00 78,00 85,00 84,00 90,00| шоколадных изделий | ||------------------------------+-----------------|| Производство масел | тыс. тонн | 10,10 4,00 4,20 4,30 4,40 4,50 4,50 4,50| растительных | ||------------------------------+-----------------|| Производство товарной | тыс. тонн | 8,80 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,80 5,70 6,00| пищевой рыбной продукции, | || включая консервы рыбные | ||------------------------------+-----------------|| Производство водки и | тыс. дкл | 450,90 309,30 250,00 251,00 252,00 255,00 257,00 257,00 260,00| ликеро-водочных изделий | ||------------------------------+-----------------|| Производство вин | тыс. дкл | 32,20 25,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 45,00| виноградных | ||------------------------------+-----------------|| Производство вин плодовых | тыс. дкл | 107,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 110,00|------------------------------+-----------------|| Производство пива | тыс. дкл | 923,00 1421,00 2652,00 3730,00 3750,00 3755,00 3760,00 3770,00 3800,00|------------------------------+-----------------|| 2.7. Строительство | ||------------------------------+-----------------|| Объем работ, выполненных | млн. руб. в | 14239,30 20594,40 21320,90 22095,30 22311,80 22852,70 23302,80 24715,10 25446,60| по виду деятельности | ценах || "строительство" (Раздел F) | соответств. лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 128,50 102,40 102,00 102,00 103,00 102,00 103,00 103,00 104,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор по объему | % к | 124,80 123,80 101,50 101,60 101,60 101,40 101,40 105,00 105,00| работ, выполненных по виду | предыдущему || деятельности "строительство" | году ||------------------------------------------------|| 3. Рынок товаров и услуг ||------------------------------------------------|| Индекс потребительских цен | декабрь к | 113,30 114,10 113,00 110,00 110,00 108,00 108,00 107,00 107,00| | декабрю пред. || | года, % ||------------------------------+-----------------|| Индекс потребительских цен | к соотв. | 109,50 115,40 113,20 110,70 110,70 108,70 108,70 107,50 107,50| за период с начала года (на | периоду пред. || конец периода) | года, % ||------------------------------+-----------------|| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 62525,80 83270,00 87226,00 98273,00 98854,00 109078,0 110688,0 119533,00 121770,00| | | 0 0|------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 132,10 117,40 94,20 101,50 102,10 102,30 103,20 102,80 103,20| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор оборота | % к пред. году | 107,50 113,40 111,20 111,00 111,00 108,50 108,50 106,00 106,60| розничной торговли | ||------------------------------+-----------------|| Оборот общественного | млн. руб. | 3108,30 4795,40 4613,00 4851,00 5004,00 5246,00 5439,00 5696,00 5964,00| питания | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 118,90 125,10 81,00 95,00 98,00 99,50 100,00 101,00 102,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс цен на продукцию | декабрь к | 120,90 119,60 112,40 110,70 110,70 108,70 108,70 107,50 107,50| общественного питания | декабрю пред. || | года, % ||------------------------------+-----------------|| Объем платных услуг | млн. руб. | 22616,90 27065,90 29912,00 33437,00 33700,00 37558,00 38334,00 42703,00 43924,00| населению | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 110,90 107,20 97,20 101,90 102,40 102,30 103,60 102,50 103,60| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| бытовые услуги | млн. руб. в | 2585,30 2740,70 2492,90 2748,40 2762,10 3038,86 3078,30 3394,60 3506,70| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 113,10 84,90 80,00 100,50 101,00 100,70 101,50 101,00 103,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| транспортные услуги | млн. руб. в | 2445,10 3337,70 3364,40 3700,80 3700,80 4000,90 4000,90 4289,00 4289,00| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 104,30 159,30 90,00 100,00 100,00 100,10 100,10 100,00 100,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги связи | млн. руб. в | 4731,00 6064,90 6908,20 7872,60 8087,30 9325,10 9829,30 11503,50 12327,60| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 121,80 121,20 109,00 110,00 113,00 115,00 118,00 120,00 122,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| жилищные услуги | млн. руб. в | 1610,90 2068,10 2481,70 2978,00 2978,00 3424,70 3424,70 3938,40 3938,40| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 100,00 110,60 104,30 109,00 109,00 103,00 103,00 102,90 102,90| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| коммунальные услуги | млн. руб. в | 7256,80 8097,50 10120,60 11132,70 11132,70 12245,90 12245,90 13470,50 13470,50| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 106,80 95,60 108,70 100,00 100,00 98,50 98,50 98,40 98,40| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги учреждений культуры | млн. руб. в | 193,80 282,10 320,70 351,80 351,80 386,30 386,30 427,20 427,20| | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 104,60 133,40 113,70 109,70 109,70 109,80 109,80 110,60 110,60| | в сопост. ценаз ||------------------------------+-----------------|| туристские услуги | млн. руб. в | 370,10 509,40 585,60 640,70 646,40 713,40 727,50 810,50 831,40| | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 109,80 109,90 100,50 100,10 101,00 101,50 102,60 103,20 103,80| | в сопост. ценаз ||------------------------------+-----------------|| услуги физической культуры | млн. руб. в | 36,70 63,20 44,50 47,50 48,20 52,20 53,00 57,50 58,50| и спорта | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 120,30 148,00 70,40 106,70 108,30 109,90 110,00 110,00 110,40| | в сопост. ценаз ||------------------------------+-----------------|| медицинские услуги | млн. руб. в | 663,50 773,90 879,90 965,25 969,65 1059,84 1071,46 1172,19 1191,47| | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 112,50 100,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00| | в сопост. ценаз ||------------------------------+-----------------|| санаторно-оздоровительные | млн. руб. в | 315,70 355,60 343,80 360,00 362,00 396,00 400,00 440,00 447,00| услуги | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 89,60 100,00 92,80 100,20 100,70 100,50 100,70 100,50 101,00| | в сопост. ценаз ||------------------------------+-----------------|| ветеринарные услуги | млн. руб. в | 42,30 50,10 56,10 61,10 61,10 66,50 66,50 73,10 73,10| | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 116,40 104,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00| | в сопост. ценаз ||------------------------------+-----------------|| услуги правового характера | млн. руб. в | 360,70 321,90 256,00 383,00 390,00 420,00 430,00 469,00 485,00| | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 106,00 89,30 80,00 100,00 101,00 101,00 102,00 101,00 102,00| | в сопост. ценаз ||------------------------------+-----------------|| услуги в системе образования | млн. руб. в | 1310,50 1552,00 1739,00 1864,00 1868,00 2009,00 2029,00 2174,00 2195,00| | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 110,80 100,10 101,50 101,80 102,00 102,00 103,00 102,00 103,00| | в сопост. ценаз ||------------------------------+-----------------|| прочие виды платных услуг | млн. руб. в | 336,70 451,90 318,60 367,90 341,90 419,30 591,10 483,00 683,10| населению | ценах соотв. лет||------------------------------------------------|| 4. Внешнеэкономическая деятельность ||------------------------------------------------|| Экспорт товаров | млн. долл. США| 416,60 413,60 420,00 430,00 445,00 440,00 455,00 465,00 475,00|------------------------------+-----------------|| Импорт товаров | млн. долл. США| 455,60 505,40 430,00 450,00 470,00 460,00 500,00 480,00 540,00|------------------------------+-----------------|| Страны дальнего | || зарубежья | ||------------------------------+-----------------|| Экспорт товаров - всего | млн. долл. США| 241,80 215,70 320,00 325,00 330,00 330,00 335,00 340,00 345,00|------------------------------+-----------------|| Импорт товаров - всего | млн. долл. США| 413,00 446,40 400,00 410,00 420,00 415,00 440,00 425,00 470,00|------------------------------+-----------------|| Государства-участники | || СНГ | ||------------------------------+-----------------|| Экспорт товаров - всего | млн. долл. США| 174,80 197,90 100,00 105,00 115,00 110,00 120,00 125,00 130,00|------------------------------+-----------------|| Импорт товаров - всего | млн. долл. США| 42,60 59,00 30,00 40,00 50,00 45,00 60,00 55,00 70,00|------------------------------------------------|| 5. Малое предпринимательство ||------------------------------------------------|| Количество малых | тыс. единиц | 8,50 1,60 1,61 1,65 1,75 1,70 1,90 1,80 2,10| предприятий на конец года | ||------------------------------+-----------------|| Среднесписочная | тыс. человек | 105,70 71,30 73,20 74,40 75,40 79,00 82,10 84,00 96,00| численность работников (без | || внешних совместителей) по | || малым предприятиям | ||------------------------------+-----------------|| Оборот малых предприятий | млн. руб. | 63198,20 67963,80 73957,53 80479,84 80638,11 87663,47 88008,43 95675,91 96994,10|------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 132,61 101,70 101,70 101,90 101,80 102,00 102,00 103,00|------------------------------------------------|| 6. Инвестиции ||------------------------------------------------|| Инвестиции в основной | млн. руб. | 37775,40 46821,00 42245,90 44046,50 44335,92 47870,00 49018,23 50920,28 51974,02| капитал за счет всех | || источников финансирования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс физического объема | % к пред. году | 145,20 103,90 85,50 99,80 100,50 104,20 105,80 101,50 101,30| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор | % к пред. | 116,90 119,30 105,53 104,47 104,43 104,30 104,50 104,80 104,67| | году ||------------------------------+-----------------|| Инвестиции в основной | млн. руб. в | 5006,50 4524,76 3455,67 3471,52 3617,44 3649,37 3992,87 4016,45 4921,76| капитал, направляемые на | ценах соотв. || реализацию федеральных | лет || целевых программ за счет | || всех источников | || финансирования | ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| за счет федерального | млн. руб. в | 2458,25 1590,03 1542,32 1518,62 1605,38 1579,54 1735,38 1812,46 2058,22| бюджета - всего | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| за счет бюджета субъекта | млн. руб. в | 1831,72 2063,18 1007,68 864,44 1006,45 986,83 1175,14 1063,48 1380,56| Российской Федерации - | ценах соотв. || всего | лет ||------------------------------+-----------------|| Иностранные инвестиции | тыс. долл. США| 483336,80 673939,30 415219,26 445123,69 463176,19 486541,25 519694,50 532157,17 594784,28|------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 143,80 139,40 61,61 107,20 111,55 109,30 112,20 109,38 114,45|------------------------------+-----------------|| прямые | тыс. долл. США| 168581,10 172681,90 107926,19 113862,13 118395,03 125134,48 133194,41 133893,89 152241,21|------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 112,50 102,40 62,50 105,50 109,70 109,90 112,50 107,00 114,30|------------------------------+-----------------|| портфельные | тыс. долл. США| 8737,90 266,10 185,47 199,57 206,43 218,13 231,82 233,40 265,90|------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 238,60 3,00 69,70 107,60 111,30 109,30 112,30 107,00 114,70|------------------------------+-----------------|| прочие (торговые кредиты, | тыс. долл. США| 306017,80 500991,20 307107,61 331062,00 344574,73 361188,64 386268,28 398029,88 442277,18| кредиты международных | || финансовых организаций, | || банковские вклады и др.) | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 167,60 163,70 61,30 107,80 112,20 109,10 112,10 110,20 114,50|------------------------------+-----------------|| 7. Финансы | ||------------------------------------------------|| Доходы консолидированного бюджета || области ||------------------------------------------------|| Прибыль прибыльных | тыс. руб. | 25432,10 28255,30 23169,30 22010,83 22010,83 22230,94 22230,94 22897,87 22897,87| организаций | ||------------------------------+-----------------|| Справочно: сальдо прибылей | тыс. руб. | 22956,90 22800,80 14987,55 11374,56 11374,56 11594,67 11594,67 12261,60 12261,60| и убытков | ||------------------------------+-----------------|| Амортизация основных | млн. руб. | 3375,60 4441,00 5107,20 5668,90 5668,90 6292,50 6292,50 7110,50 7173,50| фондов, начисленная за год | ||------------------------------+-----------------|| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 13962,00 17731,00 16480,30 17336,30 17336,30 18624,80 18624,80 20137,70 20137,70|------------------------------+-----------------|| налог на прибыль | млн. руб. | 5641,00 6981,00 5267,00 4945,20 4945,20 4994,60 4994,60 5144,40 5144,40| организаций | ||------------------------------+-----------------|| налог на доходы физических | млн. руб. | 8321,00 10750,00 11213,30 12391,10 12391,10 13630,20 13630,20 14993,30 14993,30| лиц | ||------------------------------+-----------------|| Налоги и взносы на | млн. руб. | 12137,00 15258,00 13420,00 16506,00 16506,00 23743,00 23743,00 26236,00 26236,00| социальные нужды | ||------------------------------+-----------------|| Налоги на товары (работы, | млн. руб. | 8733,00 8695,00 9884,30 10553,50 10553,50 11663,70 11663,70 12757,90 12757,90| услуги), реализуемые на | || территории РФ | ||------------------------------+-----------------|| из них: | ||------------------------------+-----------------|| налог на добавленную | млн. руб. | 7447,00 7402,00 8148,00 8360,00 8360,00 9262,00 9262,00 10188,00 10188,00| стоимость | ||------------------------------+-----------------|| акцизы | млн. руб. | 1286,00 1293,00 1736,30 2193,50 2193,50 2401,70 2401,70 2569,90 2569,90|------------------------------+-----------------|| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 1675,00 2136,00 2080,10 2216,90 2216,90 2601,10 2601,10 2783,10 2783,10|------------------------------+-----------------|| Налоги на имущество | млн. руб. | 3152,00 3637,00 3718,40 3978,70 3978,70 4202,90 4202,90 4442,50 4442,50|------------------------------+-----------------|| Налоги, сборы и регулярные | млн. руб. | 78,00 89,00 65,90 76,30 76,30 76,50 76,50 78,50 78,50| платежи за пользование | || природными ресурсами | ||------------------------------+-----------------|| из них: | ||------------------------------+-----------------|| налог на добычу полезных | млн. руб. | 36,00 49,00 36,30 42,00 42,00 42,10 42,10 43,20 43,20| ископаемых | ||------------------------------+-----------------|| Прочие налоговые доходы | млн. руб. | 237,00 217,00 155,50 151,80 151,80 159,10 159,10 168,00 168,00|------------------------------+-----------------|| Неналоговые доходы | млн. руб. | 2365,00 2911,00 2588,80 1952,60 1952,60 2052,70 2052,70 2122,10 2122,10|------------------------------+-----------------|| Прочие доходы | млн. руб. | 11479,60 13872,40 15985,80 12574,20 12575,70 12556,20 12558,20 12556,70 12558,20|------------------------------+-----------------|| Итого доходов | млн. руб. | 76985,30 90261,70 87388,60 88080,83 88082,33 99208,84 99210,84 106146,47 106210,97|------------------------------+-----------------|| Сальдо взаимоотношений с | млн. руб. | -3224,30 -7591,70 -14763,80 -8156,90 -8424,20 -124,50 -331,20 3245,60 2975,30| федеральным уровнем власти | ||------------------------------+-----------------|| Средства, передаваемые на | млн. руб. | 21198,00 24697,00 22332,40 25616,50 25616,50 33669,60 33669,60 37113,40 37113,40| федеральный уровень власти | ||------------------------------+-----------------|| в федеральный бюджет | млн. руб. | 11621,00 12641,00 11665,40 8834,50 8834,50 9623,60 9623,60 10549,40 10549,40|------------------------------+-----------------|| часть единого социального | млн. руб. | 9577,00 12056,00 10667,00 16782,00 16782,00 24046,00 24046,00 26564,00 26564,00| налога, централизуемая | ||государственными внебюджетными| || фондами | ||------------------------------+-----------------|| Средства, получаемые от | млн. руб. | 24422,30 32288,70 37096,20 33773,40 34040,70 33794,10 34000,80 33867,80 34138,10| федерального уровня власти | ||------------------------------+-----------------|| из федерального бюджета | млн. руб. | 8379,90 10985,00 12990,20 10204,30 10204,30 10204,30 10204,30 10204,30 10204,30|------------------------------+-----------------|| от государственных | млн. руб. | 16042,40 21303,70 24106,00 23569,10 23836,40 23589,80 23796,50 23663,50 23933,80| внебюджетных фондов | ||------------------------------+-----------------|| Всего доходов | млн. руб. | 73761,00 82670,00 72624,80 79923,93 79658,13 99084,34 98879,64 109392,07 109186,27|------------------------------------------------|| Расходы консолидированного бюджета области ||------------------------------------------------|| Расходы за счет средств, | млн. руб. | 23166,70 25715,30 23531,50 24058,75 24669,32 25819,54 27195,97 28489,23 30432,21| остающихся в распоряжении | || организаций | ||------------------------------+-----------------|| из них: | ||------------------------------+-----------------|| на инвестиции | млн. руб. | 8192,80 10301,20 8550,00 8721,00 8977,50 9505,89 9875,25 10741,65 11257,78|------------------------------+-----------------|| Затраты на государственные | млн. руб. | 5422,60 4781,70 4057,20 4057,20 4057,20 4057,20 4057,20 4057,20 4057,20| инвестиции | ||------------------------------+-----------------|| из них за счет: | ||------------------------------+-----------------|| средств федерального | млн. руб. | 2272,10 1162,10 796,30 796,30 796,30 796,30 796,30 796,30 796,30| бюджета | ||------------------------------+-----------------|| средств бюджета субъекта | млн. руб. | 3150,50 3619,60 3260,90 3260,90 3260,90 3260,90 3260,90 3260,90 3260,90| Федерации | ||------------------------------+-----------------|| Общегосударственные | млн. руб. | 1555,30 2017,90 2223,90 2163,90 2163,90 2163,90 2163,90 2163,90 2163,90| вопросы | ||------------------------------+-----------------|| обслуживание государственного| млн. руб. | 9,30 5,20 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80| и муниципального долга | ||------------------------------+-----------------|| фундаментальные | млн. руб. || исследования | ||------------------------------+-----------------|| Национальная оборона | млн. руб. | 17,10 10,00 13,20 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30|------------------------------+-----------------|| Национальная безопасность и | млн. руб. | 1188,30 1733,80 1502,00 1694,20 1694,20 1694,20 1694,20 1694,20 1694,20| правоохранительная | || деятельность | ||------------------------------+-----------------|| Национальная экономика | млн. руб. | 5131,90 5790,10 5525,70 5526,50 5526,50 5526,50 5526,50 5526,50 5526,50|------------------------------+-----------------|| Жилищно-коммунальное | млн. руб. | 4335,40 5393,90 4038,90 3112,30 3112,30 3112,30 3112,30 3112,30 3112,30| хозяйство | ||------------------------------+-----------------|| Охрана окружающей среды | млн. руб. | 50,50 65,90 50,40 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20|------------------------------+-----------------|| Социально-культурные | млн. руб. | 43773,50 57182,00 66487,50 65777,10 66166,70 66122,90 66478,60 66243,10 66628,80| мероприятия | ||------------------------------+-----------------|| из них: | ||------------------------------+-----------------|| образование | млн. руб. | 7359,10 9430,80 11052,40 11346,70 11346,70 11346,70 11346,70 11346,70 11346,70|------------------------------+-----------------|| культура, кинематография и | млн. руб. | 1253,10 1509,40 1563,00 1686,50 1686,50 1686,50 1686,50 1686,50 1686,50| СМИ | ||------------------------------+-----------------|| здравоохранение и спорт | млн. руб. | 7561,30 10698,10 11789,50 10697,70 10697,70 10697,70 10697,70 10697,70 10697,70|------------------------------+-----------------|| социальная политика | млн. руб. | 27600,00 35543,70 42082,60 42046,20 42435,80 42392,00 42747,70 42512,20 42897,90|------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| пенсионное обеспечение | млн. руб. | 19863,90 26176,60 30464,20 30464,20 30464,20 30464,20 30464,20 30464,20 30464,20|------------------------------+-----------------|| социальное обслуживание | млн. руб. | 806,50 1019,80 1251,20 1250,50 1275,50 1280,50 1300,50 1350,50 1400,50| населения | ||------------------------------+-----------------|| социальное обеспечение | млн. руб. | 6145,40 7187,20 9063,20 9028,60 9393,00 9344,30 9679,50 9394,50 9729,70| населения | ||------------------------------+-----------------|| борьба с беспризорностью, | млн. руб. | 205,40 454,30 564,70 564,70 564,70 564,70 564,70 564,70 564,70| опека, попечительство | ||------------------------------+-----------------|| другие вопросы в области | млн. руб. | 578,80 705,80 739,30 738,20 738,40 738,30 738,80 738,30 738,80| социальной политики | ||------------------------------+-----------------|| Прочие расходы | млн. руб. ||------------------------------+-----------------|| Всего расходов | млн. руб. | 84641,30 102690,60 107430,30 106458,45 107458,62 108565,04 110297,17 111354,93 113683,61|------------------------------+-----------------|| Превышение доходов над | млн. руб. | -10880,30 -20020,60 -34283,50 -25210,30 -25865,70 -7190,00 -7750,40 1662,40 1007,90| расходами (+), или расходов | || на доходами (-) | ||------------------------------------------------|| 8. Денежные доходы и расходы населения ||------------------------------------------------|| Денежные доходы | млн. руб. | 123851,60 166335,10 177781,00 203312,00 203768,00 230325,00 231488,00 259886,00 260420,00| населения | ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| доходы от предпринимательской| млн. руб. | 8680,60 11328,80 11895,00 12490,00 12490,00 14988,00 14988,00 17835,00 17086,00| деятельности | ||------------------------------+-----------------|| оплата труда | млн. руб. | 62468,20 76411,40 82100,00 89735,00 90310,00 99059,00 100244,0 109658,00 110970,00|------------------------------+-----------------|| социальные выплаты - всего | млн. руб. | 26871,60 34266,00 40406,00 56961,00 56961,00 63558,00 63558,00 69198,00 69198,00|------------------------------+-----------------|| пенсии | млн. руб. | 18543,50 25111,10 31150,00 45448,00 45448,00 50902,00 50902,00 55534,00 55534,00|------------------------------+-----------------|| пособия и социальная помощь | млн. руб. | 7146,60 7621,00 8880,00 11100,00 11100,00 12210,00 12210,00 13187,00 13187,00|------------------------------+-----------------|| стипендии | млн. руб. | 232,70 342,00 376,00 413,00 413,00 446,00 446,00 477,00 477,00|------------------------------+-----------------|| доходы от собственности | млн. руб. | 5591,60 4954,60 3770,00 3921,00 3921,00 4274,00 4274,00 4573,00 4573,00|------------------------------+-----------------|| другие доходы | млн. руб. | 20239,60 39374,30 39610,00 40205,00 40086,00 48446,00 48424,00 58620,00 58593,00|------------------------------+-----------------|| Реальные располагаемые | % к пред. году | 112,30 115,70 92,00 100,10 100,40 102,00 102,80 103,40 104,00| денежные доходы населения | ||------------------------------+-----------------|| Денежные доходы в расчете | рублей | 7095,90 9595,10 10322,00 11874,00 11900,00 13532,00 13600,00 15356,00 15388,00| на душу населения в месяц | ||------------------------------+-----------------|| Расходы населения | млн. руб. | 122443,00 157853,80 170381,00 195342,00 198171,00 223527,00 226068,00 253686,00 255633,00|------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| покупка товаров и оплата | млн. руб. | 88251,00 115131,40 121750,00 136561,00 137557,00 151883,00 154462,00 167932,00 171658,00| услуг | ||------------------------------+-----------------|| из них покупка товаров | млн. руб. | 65634,10 88065,40 91839,00 103124,00 103858,00 114325,00 116127,00 125229,00 127734,00|------------------------------+-----------------|| обязательные платежи и | млн. руб. | 14979,80 20982,30 26330,00 32913,00 35414,00 38014,00 43382,00 43716,00 50106,00| разнообразные взносы | ||------------------------------+-----------------|| другие расходы | млн. руб. | 19212,20 21740,10 22301,00 25869,00 25200,00 33630,00 28224,00 42037,00 33869,00|------------------------------+-----------------|| Превышение доходов над | млн. руб. | 1408,60 8481,30 7400,00 7970,00 5597,00 6798,00 5420,00 6200,00 4787,00| расходами (+), или расходов | || над доходами (-) | ||------------------------------+-----------------|| Величина прожиточного | руб. | 3660,00 4460,00 5120,00 5796,00 5796,00 6445,00 6445,00 7090,00 7090,00| минимума в среднем на душу | || населения в месяц | ||------------------------------+-----------------|| Численность населения с | % | 22,70 19,90 22,00 22,00 22,00 21,70 21,70 21,40 21,40| денежными доходами ниже | || прожиточного минимума в % | || ко всему населению | ||------------------------------------------------|| 9. Труд и занятость ||------------------------------------------------|| Численность трудовых ресурсов| тыс. человек | 925,30 920,50 916,00 912,00 912,00 910,00 910,00 910,00 910,00|------------------------------+-----------------|| Численность занятых в | тыс. человек | 704,60 705,10 680,00 677,00 677,00 674,00 674,00 673,00 673,00| экономике (среднегодовая) | ||------------------------------+-----------------|| в том числе по формам | || собственности: | ||------------------------------+-----------------|| на предприятиях и в | тыс. человек | 212,90 208,00 201,50 199,50 199,50 198,30 198,30 197,50 197,50| организациях | || государственной и | || муниципальной форм | || собственности | ||------------------------------+-----------------|| в общественных | тыс. человек | 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,40 3,40 3,40 3,40| объединениях и организациях | ||------------------------------+-----------------|| на предприятиях и | тыс. человек | 48,60 49,80 49,00 48,70 48,70 48,20 48,20 48,00 48,00| организациях со смешанной | || формой собственности | ||------------------------------+-----------------|| в предприятиях с | тыс. человек | 29,00 22,50 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00| иностранным участием | ||------------------------------+-----------------|| в частном секторе | тыс. человек | 410,60 421,30 404,00 403,30 403,30 402,10 402,10 402,10 402,10|------------------------------+-----------------|| в том числе занятые: | ||------------------------------+-----------------|| в крестьянских (фермерских) | тыс. человек | 4,10 4,00 4,00 4,00 4,00 3,90 3,90 3,90 3,90| хозяйствах (включая | || наемных работников) | ||------------------------------+-----------------|| на частных предприятиях | тыс. человек | 257,00 280,40 270,00 270,00 270,00 269,70 269,70 269,70 269,70|------------------------------+-----------------|| индивидуальным трудом и по | тыс. человек | 149,50 136,90 130,00 129,30 129,30 128,50 128,50 128,50 128,50| найму у отдельных граждан, | || включая занятых в домашнем | || хозяйстве производством | || товаров и услуг для | || реализации | ||------------------------------+-----------------|| Учащиеся в трудоспособном | тыс. человек | 66,20 61,20 60,00 58,00 58,00 56,00 56,00 56,00 56,00| возрасте, обучающиеся с | || отрывом от производства | ||------------------------------+-----------------|| Трудоспособные лица в | тыс. человек | 154,50 154,20 176,00 177,00 177,00 180,00 180,00 181,00 181,00| трудоспособном возрасте, не | || занятые трудовой | || деятельностью и учебой | ||------------------------------+-----------------|| Уровень безработицы (по | % | 6,90 5,70 8,70 8,10 8,10 7,50 7,50 6,90 6,90| методологии МОТ) | ||------------------------------+-----------------|| Уровень зарегистрированной | % | 1,70 1,60 5,10 5,00 5,00 4,80 4,80 4,40 4,40| безработицы | ||------------------------------+-----------------|| Численность безработных, | тыс. человек | 54,40 43,20 65,00 60,00 60,00 55,00 55,00 50,00 50,00| рассчитанная по методологии | || МОТ | ||------------------------------+-----------------|| Численность безработных, | тыс. человек | 13,00 12,30 38,00 37,00 37,00 35,00 35,00 32,00 32,00| зарегистрированных в | || службах занятости | ||------------------------------+-----------------||Численность незанятых граждан,| человек | 1,80 1,30 3,50 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00| зарегистрированных в органах | || государственной службы | || занятости, в расчете на одну | || заявленную вакансию | ||------------------------------+-----------------|| Среднесписочная | тыс. человек | 505,60 496,70 480,00 478,00 478,00 478,50 478,50 479,00 479,00| численность работников | || организаций - всего | ||------------------------------+-----------------|| Фонд заработной платы | млн. руб. | 58782,70 72277,40 74250,00 80040,00 81310,00 88130,00 90035,00 97410,00 99590,00| работников | ||------------------------------+-----------------|| Выплаты социального | млн. руб. | 521,90 625,20 675,00 729,00 756,00 788,00 847,00 851,00 949,00| характера - всего | ||------------------------------------------------|| 10. Развитие социальной сферы ||------------------------------------------------|| Численность детей в | тыс. человек | 57,90 58,90 59,50 60,10 60,10 60,50 60,50 60,60 60,60| дошкольных образовательных | || учреждениях | ||------------------------------+-----------------|| Численность учащихся в | || учреждениях: | ||------------------------------+-----------------|| общеобразовательных | человек | 124375,00 121694,00 123223,00 124759,00 124759,00 126610,00 126610,00 128520,00 128520,00|------------------------------+-----------------|| начального | тыс. человек | 14,20 12,10 10,00 7,90 7,90 7,70 7,70 7,70 7,70| профессионального образования| ||------------------------------+-----------------|| среднего профессионального | тыс. человек | 23,90 21,30 21,00 20,70 20,70 20,50 20,50 20,00 20,00| образования | ||------------------------------+-----------------|| высшего профессионального | тыс. человек | 48,00 48,50 48,70 49,10 49,10 49,50 49,50 50,00 50,00| образования | ||------------------------------+-----------------|| Выпуск специалистов: | ||------------------------------+-----------------|| со средним | человек | 7154,00 6969,00 6503,00 6356,00 6356,00 6230,00 6230,00 6180,00 6180,00| профессиональным образованием| ||------------------------------+-----------------|| с высшим профессиональным | человек | 9146,00 9457,00 9554,00 9624,00 9624,00 9702,00 9702,00 9795,00 9795,00| образованием | ||------------------------------+-----------------|| Численность обучающихся в | % | 87,10 87,00 87,10 87,20 87,20 87,30 87,30 87,50 87,50| первую смену в дневных | || учреждениях общего | || образования в % к общему | || числу обучающихся в этих | || учреждениях | ||------------------------------+-----------------|| город | % | 84,80 84,60 84,70 84,90 84,90 85,00 85,00 85,10 85,10|------------------------------+-----------------|| село | % | 96,60 97,20 97,30 97,40 97,40 97,50 97,50 98,00 98,00|------------------------------+-----------------|| Число заболеваний, | единиц на 100 | 90043,10 93759,40 93500,00 90268,52 90268,52 87037,04 87037,04 87037,04 87037,04| зарегистрированных у больных | тыс. населения || с впервые установленным | || диагнозом | ||------------------------------+-----------------|| Обеспеченность: | ||------------------------------+-----------------|| больничными койками | коек на 10 | 94,00 92,00 91,50 91,00 91,00 90,50 90,50 90,50 90,50| | тыс. населения ||------------------------------+-----------------|| в том числе койками | ||------------------------------+-----------------|| интенсивного лечения | коек на 10 | 23,80 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00| | тыс. населения ||------------------------------+-----------------|| восстановительного лечения | коек на 10 | 39,60 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00| | тыс. населения ||------------------------------+-----------------|| для лечения хронических | коек на 10 | 9,70 9,70 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50| больных | тыс. населения ||------------------------------+-----------------|| в стационарных учреждениях | мест на 10 | 26,40 27,70 27,30 27,50 30,30 27,90 30,70 28,00 30,80| социального обслуживания | тыс. населения || для престарелых и инвалидов | || (взрослых и детей) | ||------------------------------+-----------------|| стационаров дневного | мест на 10 | 18,90 19,30 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40| пребывания | тыс. населения ||------------------------------+-----------------|| амбулаторно-поликлиническими | посещений в | 323,70 322,80 324,70 326,60 326,60 328,58 328,58 328,58 328,58| учреждениями | смену на 10 || | тыс. населения ||------------------------------+-----------------|| врачами | чел. на 10 тыс. | 34,40 34,10 34,10 34,20 34,20 34,50 34,50 34,50 34,50| | населения ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| врачами общей практики | чел. на 10 тыс. | 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40| (семейными врачами) | населения ||------------------------------+-----------------|| средним медицинским | чел. на 10 тыс. | 97,20 99,20 99,40 99,80 99,80 100,15 100,15 100,15 100,15| персоналом | населения ||------------------------------+-----------------|| общедоступными | учрежд. на 100 | 36,60 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70| библиотеками | тыс. населения ||------------------------------+-----------------|| учреждениями культурно- | учрежд. на 100 | 35,50 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60| досугового типа | тыс. населения ||------------------------------+-----------------|| дошкольными образовательными | мест на 1 000 | 739,00 792,00 800,00 808,00 808,00 814,00 814,00 815,00 815,00| учреждениями | детей в || | возрасте 1-6 лет||------------------------------+-----------------|| Ввод в действие жилых | тыс. кв. м | 376,00 419,40 450,00 460,00 480,00 500,00 530,00 560,00 590,00| домов | общей площади ||------------------------------+-----------------|| в том числе за счет: | ||------------------------------+-----------------|| средств федерального | тыс. кв. м | 1,30 3,70 5,70 6,00 6,20 6,30 6,50 6,40 6,60| бюджета | общей площади ||------------------------------+-----------------|| средств бюджетов субъекта | тыс. кв. м | 0,60 6,80 12,00 15,00 13,00 15,30 18,00 23,40| РФ и местных бюджетов | общей площади ||------------------------------+-----------------|| из общего итога - | тыс. кв. м | 208,20 216,00 224,00 235,00 250,00 290,00 298,00 320,00 350,00| индивидуальные жилые | общей площади || дома, построенные | || населением за свой счет и с | || помощью кредитов | ||------------------------------+-----------------|| Общая площадь жилых | кв. м | 24,00 24,40 24,60 24,80 24,80 25,00 25,00 25,20 25,20| помещений, приходящаяся на | || 1 жителя (на конец года) | ||------------------------------+-----------------|| Стоимость предоставляемых | тыс. руб. | 10567316 12004917 15006146 16506761 16506761 18157437 18157437 19973181 19973181| населению жилищно- | || коммунальных услуг, | || рассчитанная по экономически | || обоснованным тарифам | ||------------------------------+-----------------|| Фактический уровень платежей | % | 95,00 95,40 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00| населения за жилое помещение | || и коммунальные услуги | ||------------------------------+-----------------|| Средний размер субсидии на | руб. | 808,00 904,00 1014,00 1225,00 1439,00 1152,00 1726,00 1103,00 1936,00| оплату жилого помещения и | || коммунальных услуг на 1 | || семью в месяц | ||------------------------------+-----------------|| Удельный вес получателей | % | 74,20 73,70 73,00 72,00 72,00 71,00 71,00 70,00 70,00| субсидий на оплату жилого | || помещения и коммунальных | || услуг с доходами ниже | || прожиточного минимума к | || общему числу получателей | || субсидий | ||------------------------------+-----------------|| Ежемесячные совокупные | руб | 577,00 607,00 744,00 864,00 877,00 864,00 1048,00 864,00 1247,00| выплаты и иные формы | || социальной поддержки на 1 | || нуждающегося гражданина | || (региональные льготники) | ||------------------------------+-----------------|| Средний совокупный размер | руб | 207,00 350,00 478,00 480,00 482,00 4801,00 531,00 480,00 584,00| ежемесячных денежных | || выплат малообеспеченной | || семье на ребенка (пособия, | || компенсация и др) | ||------------------------------+-----------------|| Средний размер | руб. | 1784,00 2024,00 2324,00 2750,00 2750,00 275(0 3033,00 2750,00 3488,00| предоставляемых мер | || социальной поддержки | || малообеспеченной | || многодетной семьи в месяц | ||------------------------------+-----------------|| Удельный вес детей, | % | 12,40 14,10 14,20 14,30 14,30 14,40 14,40 14,50 14,50| получивших социальные | || услуги в учреждениях | || социального обслуживания | || семьи и детей от общего | || числа детского населения | ||------------------------------+-----------------|| Число социальных услуг, | ед. | 14,30 15,20 15,30 15,40 15,40 15,50 15,50 15,60 15,60| предоставленных в | || учреждениях социального | || обслуживания семьи и детей | || на одного клиента | ||------------------------------+-----------------|| Удельный вес граждан | % | 98,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00| пожилого возраста и | || инвалидов, получивших | || услуги учреждений | || социального обслуживания в | || стационарных условиях и на | || дому, от общего числа | || обратившихся граждан | || пожилого возраста и | || инвалидов | ||------------------------------+-----------------|| Удельный вес граждан, | % | 87,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00| получивших различные виды | || социальной помощи в | || центрах социального | || обслуживания населения к | || общему числу нуждающихся, | || состоящих на учете в центрах | || социального обслуживания | ||------------------------------------------------|| 11. Охрана окружающей среды ||------------------------------------------------||Инвестиции в основной капитал,| млн. руб. в | 266,11 301,28 193,63 188,21 203,26 198,23 214,84 213,69 234,18| направленные на охрану | ценах соотв. || окружающей среды и | лет || рациональное использование | || природных ресурсов за счет | ||всех источников финансирования| ||------------------------------+-----------------|| из них за счет: | ||------------------------------+-----------------|| средств федерального | млн. руб. в | 84,41 55,25 8,85 2,30 9,35 2,48 10,19| бюджета | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| бюджетов субъекта РФ и | млн. руб. в | 75,07 100,03 68,96 67,03 69,24 69,78 73,19 75,22 79,78| местных бюджетов | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| собственных средств | млн. руб. в | 106,63 146,00 124,67 121,18 125,17 126,15 132,30 135,99 144,21| предприятий | ценах соотв. лет||------------------------------+-----------------|| Сброс загрязненных сточных | млн. куб. м | 142,68 141,64 140,00 139,83 139,86 140,60 140,98 141,51 142,35| вод в поверхностные водные | || объекты | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 92,34 99,27 98,84 99,88 99,90 100,53 100,80 100,65 100,97|------------------------------+-----------------|| Выбросы загрязняющих | тыс. т. | 43,11 45,99 41,66 41,61 41,83 41,77 42,30 42,07 42,89| веществ в атмосферный | || воздух, отходящих от | || стационарных источников | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 104,89 106,68 90,58 99,88 100,40 100,38 101,12 100,72 101,39|------------------------------+-----------------|| Объем водопотребления | млн. куб. м | 184,60 170,53 169,68 170,28 170,33 172,15 172,37 173,05 173,58| (использования свежей воды) | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 101,26 92,38 99,50 100,35 100,38 101,10 101,20 100,52 100,70|------------------------------+-----------------|| Объем оборотного и | млн. куб. м | 336,64 336,29 319,48 319,26 319,83 319,74 320,82 321,29 322,44| повторно-последовательного | || использования воды | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 106,13 99,90 95,00 99,93 100,11 100,15 100,31 100,48 100,50|------------------------------------------------|| 12. Туризм ||------------------------------------------------|| Количество иностранных | тыс. человек | 69,90 70,20 64,00 60,10 64,60 57,60 66,50 58,10 69,10| посетителей (нерезидентов): | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 81,20 100,40 91,10 101,00 94,00 96,00 103,00 101,00 104,00|------------------------------+-----------------|| Количество российских | тыс. человек | 1723,7 1857,5 1764 1730 1800 1746 1854 1780 1927| посетителей из других | || регионов (резидентов) | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 110,8 107,7 95 98 102 101 103 102 104|------------------------------+-----------------|| Количество выезжавших в | тыс. человек | 45,7 54,8 52 52,5 53 53,5 55 55 58,5| поездки жителей региона | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 111,4 119,9 94,8 101 102 102 104 103 106--------------------------------------------------