Постановление Администрации города Владимира от 16.09.2011 № 2413
О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 08.10.2010 N 3547 "О долгосрочной целевой программе "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2011 N 2413О внесении изменений впостановление главы городаВладимира от 08.10.2010 N 3547 "Одолгосрочной целевой программе "Вздоровом теле - здоровый дух" на2011-2016 годы"
В целях обеспечения эффективности и результативности реализациидолгосрочной целевой программы "В здоровом теле - здоровый дух" на2011-2016 годы":
ПОСТАНОВЛЯЮ
Внести в приложение к постановлению главы города Владимира от25.08.2011 N 2072) следующие изменения:
1. В разделе I. "Паспорт долгосрочной целевой программы":
1.1. В строке "Администратор, исполнители и участники" слова"управление архитектуры и строительства (далее - УАиС)" заменитьсловами "управление архитектуры, строительства и земельных ресурсов(далее УАСиЗР)".
1.2. Строку "Объемы финансирования" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования: На реализацию Программы планируетсянаправить 1340,13 млн руб., в том числе:-----------------------------------------------------------| | Бюджет города | Федеральный и | Внебюджетные || | | областной бюджеты | источники ||------+---------------+-------------------+--------------|| 2011 | 20,485 | | 0,85 ||------+---------------+-------------------+--------------|| 2012 | 77,265 | 276,9 | 1,55 ||------+---------------+-------------------+--------------|| 2013 | 80,395 | 276,45 | 3,05 ||------+---------------+-------------------+--------------|| 2014 | 67,285 | 247 | 2,65 ||------+---------------+-------------------+--------------|| 2015 | 67,775 | 197 | 2,05 ||------+---------------+-------------------+--------------|| 2016 | 18,075 | | 1,35 |-----------------------------------------------------------
".
2. В разделе V. "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 2."Структура финансирования Программы по годам реализации (млн. руб.)"изложить в новой редакции:"------------------------------------------------------------------------------------------|N | Направления | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого ||п/п | расходования | | | | | | | || | средств | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||1. |Средства | 20,485 | 77,265 | 80,395 | 67,285 | 67,775 | 18,075 | 329,48 || |бюджета города | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||1.1.|Пропаганда | 0,16 | 0,875 | 0,925 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 4,585 || |здорового образа| | | | | | | || |жизни | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||1.2.|Мероприятия по| 0,48 | 1,2 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 19,98 || |оздоровлению | | | | | | | || |горожан | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||1.3.|Мониторинг и| 0,275 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,375 || |исследователь- | | | | | | | || |ские работы | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||1.4.|Повышение | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 || |квалификации | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||1.5.|Ремонт, | 15,8 | 17,94 | 20,27 | 13,41 | 13,9 | 11,2 | 92,52 || |переоснащение | | | | | | | || |материально- | | | | | | | || |технической базы| | | | | | | || |учреждений, | | | | | | | || |модернизация и| | | | | | | || |строительство | | | | | | | || |комплексных | | | | | | | || |спортивных | | | | | | | || |площадок | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||1.6.|Строительство | 3 | 55,9 | 54,9 | 47,0 | 47,0 | | 206 || |новых | | | | | | | || |спортивных | | | | | | | || |объектов | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||1.7.|Прочие расходы | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4,52 ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||2. |Средства | | 276,9 | 276,45 | 247 | 197 | | 992 || |федерального и | | | | | | | || |областного | | | | | | | || |бюджетов | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||2.1.|Строительство | | 276,9 | 276,45 | 247 | 197 | | 992 || |новых | | | | | | | || |спортивных | | | | | | | || |объектов | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||3. |Средства из| 0,85 | 1,55 | 3,05 | 2,65 | 2,05 | 1,35 | 11,5 || |внебюджетных | | | | | | | || |источников | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||4. |Модернизация и| | | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 5,9 || |строительство | | | | | | | || |комплексных | | | | | | | || |спортивных | | | | | | | || |площадок | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------||5. |Другие | 0,85 | 1,55 | 1,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 5,6 || |мероприятия | | | | | | | ||----+----------------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+---------|| |Всего | 21,335 | 355,715 | 359,9 | 316,935 | 266,825 | 19,425 | 1340,13 |------------------------------------------------------------------------------------------
".
3. В приложении 2 к Программе в пункте 3 в графе "Исполнители иучастники" слова "УАиС" заменить словами "УАСиЗР".
4. В приложении 6 к Программе таблицу изложить в новой редакции:"-------------------------------------------------------------------------------|N | Наименование | Затраты (млн. руб.) ||п/п| мероприятия |------------------------------------------------------|| | | Итого | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------||1. |Строительство | | | | | | | || |спортивного | | | | | | | || |комплекса | | | | | | | || |межрегионального | | | | | | | || |центра по | | | | | | | || |спортивной | | | | | | | || |гимнастике и | | | | | | | || |единоборствам | | | | | | | ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------|| |- бюджет города | 188 | | 47 | 47 | 47 | 47 | || |Владимира; | | | | | | | ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------|| |- бюджет | 188 | | 47 | 47 | 47 | 47 | || |Владимирской | | | | | | | || |области; | | | | | | | ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------|| |- федеральный | 750 | | 200 | 200 | 200 | 150 | || |бюджет | | | | | | | ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------|| |Всего | 1126 | | 294 | 294 | 294 | 244 | ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------||2. |Строительство | | | | | | | || |Универсального | | | | | | | || |спортивного зала с| | | | | | | || |плавательным | | | | | | | || |бассейном | | | | | | | ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------|| |- бюджет города | 19,8 | 3 | 8,9 | 7,9 | | | || |Владимира; | | | | | | | ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------|| |- бюджет | 19,8 | | 9,9 | 9,9 | | | || |Владимирской | | | | | | | || |области; | | | | | | | ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------|| |- федеральный | 39,55 | | 20 | 19,55 | | | || |бюджет | | | | | | | ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------|| |Всего | 79,15 | 3 | 38,8 | 37,35 | | | ||---+------------------+---------+------+-------+--------+------+------+------|| |ИТОГО: | 1205,15 | 3 | 332,8 | 331,35 | 294 | 244 | |-------------------------------------------------------------------------------
".
5. Опубликовать данное постановление в средствах массовойинформации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации города Владимира Власова Р. И.
Глава администрации города А. Шохин