Постановление Администрации города Владимира от 01.11.2011 № 3098
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира на 2012-2014 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2011 N 3098Об утверждении долгосрочнойцелевой программы"Совершенствование организацииотдыха и оздоровления детей иподростков города Владимира на2012-2014 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целяхсохранения и укрепления здоровья учащихся в каникулярное время
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Совершенствованиеорганизации отдыха, оздоровления детей и подростков города Владимирана 2012-2014 годы" согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовойинформации без приложения (с приложением разместить на официальномсайте органов местного самоуправления города Владимира).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации города Владимира Власова Р. И.
Глава администрации города А. Шохин
Приложение
к постановлению
администрации
города Владимира
от 01.11.2011 N 3098
I. Паспорт---------------------------------------------------------| Наименование | Долгосрочная целевая программа || Программы | "Совершенствование организации || | отдыха и оздоровления детей и || | подростков города Владимира на || | 2012-2014 годы" (далее - Программа) ||----------------+--------------------------------------|| Основания для | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 || разработки | N 131-ФЗ "Об общих принципах || Программы | организации местного || | самоуправления в Российской || | Федерации". || | 2. Федеральный закон от 24.07.1998 || | N 124-ФЗ "Об основных гарантиях || | прав ребенка в Российской || | Федерации". || | 3. Постановление Губернатора || | Владимирской области от 21.09.2011 N 1016) ||----------------+--------------------------------------|| Разработчики | Управление образования || Программы | администрации города Владимира. || | Управление по делам молодежи || | администрации города Владимира ||----------------+--------------------------------------|| Цель | Обеспечение потребности населения || Программы | в организации отдыха и оздоровления || | детей и подростков г. Владимира в || | каникулярное время ||----------------+--------------------------------------|| Задачи | 1. Обеспечение детей города || Программы | современными и качественными || | услугами по организации отдыха и || | оздоровления. || | 2. Организация отдыха и || | оздоровления детей и подростков, || | находящихся в трудной жизненной || | ситуации. || | 3. Укрепление и развитие || | материально-технической базы || | муниципальных детско-юношеских || | центров отдыха, создание условий || | для обеспечения безопасного || | пребывания детей ||----------------+--------------------------------------|| Администратор | Заместитель главы администрации || Программы | города, председатель || | Координационного совета по || | организации отдыха, оздоровления и || | занятости детей и подростков при || | администрации г. Владимира ||----------------+--------------------------------------|| Исполнители | 1. Управление образования. || Программы | 2. Управление по делам молодежи. || | 3. Управление по физической || | культуре и спорту. || | 4. Управление культуры и туризма. || | 5. Управление здравоохранения. || | 6. Управление Министерства || | внутренних дел Российской || | Федерации по городу Владимиру ||----------------+--------------------------------------|| Участники | 1. Муниципальное образовательное || Программы | учреждение дополнительного || | образования детей "Детский || | оздоровительно-образовательный || | (социально-педагогический) центр". || | 2. Муниципальное учреждение || | дополнительного профессионального || | образования (повышения || | квалификации) Городской || | информационно-методический центр. || | 3. Муниципальное бюджетное || | учреждение "Детско-юношеский || | центр отдыха "Дружба". || | 4. Муниципальное бюджетное || | учреждение "Детско-юношеский || | центр отдыха "Икар" ||----------------+--------------------------------------|| Сроки | 2012-2014 годы || реализации | || Программы | ||----------------+--------------------------------------|| Объемы и | Объем финансирования Программы || источники | составляет 154 964,2 тыс. руб., в || финансирования | том числе: || Программы | - средства областного бюджета - 80 || | 703,0 тыс. руб.; || | - средства бюджета города - 58 527,2 || | тыс. руб.; || | - внебюджетные средства - 15 734,0 || | тыс. руб. ||----------------+--------------------------------------|| Ожидаемые | 1. Повышение удовлетворенности || результаты | населения услугами по организации || Программы | отдыха и оздоровления детей и || | подростков города Владимира до || | 80%. || | 2. Увеличение охвата детей и || | подростков города Владимира от 7 до || | 17 лет всеми формами отдыха и || | оздоровления до 70% (от общего || | числа детей от 7 до 17 лет). || | 3. Увеличение доли детей и || | подростков, находящихся в трудной || | жизненной ситуации, охваченных || | всеми формами отдыха, оздоровления || | и занятости, до 60% (от общего числа || | детей, находящихся в трудной || | жизненной ситуации). || | 4. Увеличение вместимости || | муниципальных детско-юношеских || | центров отдыха в летний период до || | 2,5 тысяч мест. || | 5. Охват капитальным и текущим || | ремонтом более 40 объектов || | муниципальных детско-юношеских || | центров отдыха |---------------------------------------------------------
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом
2.1. Характеристика проблемного вопроса
Существовавшая до 2003 года система организации отдыха иоздоровления детей и подростков города Владимира характеризоваласьполной доступностью. Это обеспечивалось разветвленной сетью детскихзагородных оздоровительных учреждений (далее - ЗОУ) в 2003 году- 9ЗОУ. Содержание лагерей было возложено на хозяйствующие субъекты.
С 2003 года отмечается тенденция к сокращению численностиведомственных ЗОУ. С 2007 года детей города Владимира принимают только4 ЗОУ. Этот процесс был обусловлен депрессивным состояниемпромышленных предприятий, которым принадлежали ликвидированные детскиеоздоровительные учреждения и отказом предприятий от их содержания.
В итоге за период с 2003 по 2011 год количество детей,отдохнувших в ЗОУ, снизилось с 5,6 тысяч в 2003 году до 4, 2 тысяч в2011 году.
Еще одной негативной тенденцией организации отдыха детей городаявилось увеличение финансовых затрат родителей на организацию отдыха иоздоровления детей. В последние годы родительская плата за путевки вдетские учреждения отдыха различных видов возросла с 10% до 15% отстоимости путевки, что отрицательно сказалось на обеспечениидоступности отдыха для детей из семей, находящихся в трудной жизненнойситуации.
По состоянию на 01.09.2010 в городе Владимире проживает свыше 35тысяч детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, в том числе более28 тысяч учащиеся общеобразовательных учреждений. Численность детей иподростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет 11,7тысяч человек, в том числе:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - 380человек;
- дети-инвалиды - 568 человек;
- дети с ограниченными возможностями здоровья - 5 900 человек;
- дети, проживающие в малоимущих семьях - 4 500 человек;
- подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел, - 388человек.
Охват детей указанных категорий организованными формами отдыхасоставил в 2011 году только 35,8%. Вместе с тем, именно эта категориядетей в первую очередь нуждается в отдыхе и оздоровлении вканикулярные периоды как "группа риска" с точки зрения:
- состояния здоровья детского населения;
- противоправного поведения несовершеннолетних.
К числу факторов, отрицательно влияющих на систему организацииотдыха и оздоровления детей и подростков, относится такженедостаточный уровень финансирования муниципальных ЗОУ на протяжениипоследнего десятилетия, что привело к высокому износуматериально-технической базы лагерей.
На сегодняшний день в муниципальной собственности имеется 2 ЗОУ:
- Муниципальное бюджетное учреждение "Детско-юношеский центротдыха "Икар", основан в 1958 году, в муниципальной собственностинаходится с 1997 года;
- Муниципальное бюджетное учреждение "Детско-юношеский центротдыха "Дружба", основан в 1946 году, в муниципальную собственностьприобретен в 2004 году.
Вместимость центра "Икар" составляет 350 человек в смену. Натерритории центра расположены 7 спальных корпусов, клуб, столовая,пищеблок, оснащенный необходимым оборудованием, медпункт, душевые,прачечная, стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, летняяэстрада, летний душ, беседки.
Вместимость центра "Дружба" составляет 400 человек в смену. Натерритории центра расположено 14 бревенчатых корпусов с просторнымиверандами и спальными помещениями, современные душевые и санузлы,благоустроенный медпункт, столовая, оснащенный современнымоборудованием пищеблок, умывальники. Для спортивных занятий имероприятий имеются футбольное поле, две баскетбольные и двеволейбольные площадки, большой и малый бассейны, спортивный городок.
Инфраструктура муниципальных центров ежегодно обновляется.
За прошедший период муниципальными ЗОУ отдыха осуществлялся восновном текущий косметический ремонт зданий и сооружений, новогостроительства не производилось.
Выделяемых средств бюджета города Владимира недостаточно дляполноценного развития материально-технической базы муниципальных ЗОУотдыха. Внебюджетные средства, поступающие от оказания платных услуг,в приоритетном порядке направляются на приобретение оборудования,вышедшего из строя, необходимый косметический ремонт зданий исооружений.
В связи с тем, что работа по организации отдыха и оздоровлениядетей осуществляется исключительно в летний период, в межсезонныйпериод материальная база загородных муниципальных центров заметноветшает, что требует значительных затрат на ежегодную подготовку кновому сезону.
Таким образом, современное состояние системы организации отдыха иоздоровления детей и подростков города является следствием ряданегативных тенденций, сформировавшихся в предшествующие годы:
- уменьшение количества загородных учреждений отдыха детей,
- увеличение доли оплаты стоимости путевок в оздоровительныеучреждения всех видов за счет средств родителей,
- высокий износ материально-технической базы действующихмуниципальных детско-юношеских центров отдыха.
Это привело к снижению доступности и качества предоставляемыхуслуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков длявсех категорий детей школьного возраста, особенно для детей из семей,находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.2. Стратегия решения проблемного вопроса
Преодоление негативных тенденций в сфере организации отдыха иоздоровления детей и подростков города Владимира может осуществлятьсяпо следующим направлениям:
1) расширение спектра услуг в сфере организации отдыха иоздоровления детей и подростков;
2) создание условий для повышения доступности отдыха иоздоровления детей и подростков из семей, находящихся в труднойжизненной ситуации;
3) укрепление материально-технической базы муниципальных ЗОУ.
Работа по первому направлению предполагает развитие в городе всехвозможных видов и форм организации отдыха и оздоровлениянесовершеннолетних: ЗОУ детей, оздоровительных лагерей с дневнымпребыванием, санаторно-курортного оздоровления детей, палаточныхлагерей, многодневных походов. Существенно расширяет возможностиотдыха и повышает его качество организация профильных смен в ЗОУ илагерях с дневным пребыванием, участие детей города в областных ифедеральных профильных сменах, проводимых на базе ЗОУ в территорияхобласти и за ее пределами. Расширение спектра услуг в сфереорганизации отдыха и оздоровления детей и подростков позволиткомпенсировать снижение доступности отдыха в каникулярное время,возникшее в результате уменьшения количества детских загородныхучреждений отдыха, и полностью удовлетворить потребность населения ворганизации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Второе направление может быть реализовано за счет оказанияподдержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,путем полной компенсации родительской доли стоимости путевки вучреждения отдыха детей за счет бюджетов различных уровней. Этопозволит повысить доступность отдыха для детей из малообеспеченных,многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, и т.д.
Третье направление связано с проведением мониторинга состоянияматериально-технической базы муниципальных ЗОУ отдыха, выявлениемстепени износа базы, определением перечня необходимыхремонтно-строительных работ и объема финансовых затрат, приобретениеминвентаря и оборудования для полноценной организации отдыха вмуниципальных ЗОУ. Укрепление материально-технической базы ЗОУ должнопроводиться в соответствии с требованиями СанПиН и противопожарнойбезопасности и обеспечивать безопасные условия пребывания детей в ЗОУ.Создание благоприятных материально-технических условий пребываниядетей в ЗОУ не только повысит качество и безопасность отдыха, но ипозволит увеличить вместимость муниципальных ЗОУ в летний период до2,5 тыс. мест за счет организации 4-х смен.
2.3. Оценка ресурсов
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городаВладимира осуществляется во все каникулярные периоды. Основным этапомв этой работе является летняя оздоровительная кампания, которуюобеспечивают следующие организации:
- 4 детских ЗОУ;
- от 45 до 55 лагерей дневного пребывания для детей и подростков,организуемых на базе учреждений образования;
По форме собственности ЗОУ представлены следующим образом: 1 -государственное учреждение, 2 - муниципальных учреждения, 1 - частное.
Действующая система организации и оздоровления отдыха детей иподростков представлена в таблице 1.
Таблица 1. Показатели отдыха и оздоровления детей и подростков
города Владимира-------------------------------------------------------------------------| Показатели |2009 г.|2010 г.|2011 г.||-----------------------------------------------+-------+-------+-------||Всего оздоровлено детей и подростков, тыс. чел.| 16228 | 16789 | 16800 ||-----------------------------------------------+-------+-------+-------||% от общей численности школьников от 7 до 17 | 55 | 58 | 60 ||лет | | | ||-----------------------------------------------+-------+-------+-------||Оздоровлено детей и подростков, находящихся в | 4268 | 4117 | 4200 ||трудной жизненной ситуации, тыс. чел. | | | ||-----------------------------------------------+-------+-------+-------||В % от общего количества детей данной категории| 36,4 | 35,1 | 35,8 ||-----------------------------------------------+-------+-------+-------||Количество мест для детей (в одну смену) в ЗОУ | 1235 | 1235 | 1260 ||всех форм собственности, мест | | | ||-----------------------------------------------+-------+-------+-------||Из них в ЗОУ детей муниципальной | 750 | 750 | 750 ||собственности, ед. | | | ||-----------------------------------------------+-------+-------+-------||Количество лагерей с дневным | 55 | 50 | 49 ||пребыванием, ед. | | | |-------------------------------------------------------------------------
Организацию отдыха детей и подростков города в каникулярное времяобеспечивают более 1100 сотрудников: воспитателей и вожатых, педагоговдополнительного образования, медицинских работников, поваров,хозяйственных служащих. К числу проблем по организации отдыха иоздоровления детей и подростков на загородных базах следует отнестипроблему дефицита педагогических и медицинских кадров. Это обусловленонизким уровнем оплаты труда и неурегулированностью вопросовтрудоустройства. Педагогические и медицинские работники могутустраиваться на работу в ЗОУ только в период отпуска по основномуместу работы.
Сфера организации отдыха и оздоровления детей и подростков городаимеет сложную систему управления. Услуги по организации отдыха иоздоровления оказываются учреждениями, которые имеют различнуюведомственную подчиненность (управление образования, управление поделам молодежи, управление здравоохранения, управление культуры итуризма, управление по физической культуре и спорту, УправлениеМинистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владимиру).Такая система управления размывает ответственность за конечныерезультаты деятельности сферы организации отдыха детей, не позволяетвыработать общую стратегию ее развития, снижает качество оперативныхуправленческих решений, а за счет отсутствия возможности концентрациибюджетных средств - снижает эффективность их использования.
Наряду с этим проводится работа по повышению эффективностисистемы управления сферой организации отдыха и оздоровлениянесовершеннолетних, а также результативности бюджетных расходов.Создан городской Координационный совет по организации отдыха иоздоровления детей и подростков города Владимира, разработаны местныенормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуг всфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков,финансируемых из бюджета города, проводится оценка потребностейнаселения в бюджетных услугах (в натуральном и стоимостном выражении)на очередной финансовый год и плановый период.
Расходы бюджета города на организацию отдыха и оздоровления детейв каникулярный период постоянно растут (в 2006 году - 11,6 млн. руб.,в 2007 году - 12,5 млн. руб., в 2008 году - 22,0 млн. руб., в 2009году - 28,9 млн. руб., в 2010 году - 30,3 млн. руб.).
Таким образом, для решения проблемных вопросов необходимо:сформировать городскую систему организации отдыха и оздоровления детейи подростков, которая должна стать:
- результативной, ориентированной на полное удовлетворениепотребностей населения в услугах по организации отдыха и оздоровлениядетей и подростков;
- направленной на максимальный охват детей и подростков;
- доступной для всех детей, независимо от уровня благосостоянияих семей;
- эффективной, ориентированной на постоянный рост качества услугв сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- разнообразной по видам и возможностям организации отдыха,интересной для детей и инновационной.
2.4. Обоснование необходимости решения проблемного вопроса
программно-целевым методом управления
Применение программно-целевого метода управления обусловленомежфункциональным характером решаемой проблемы и необходимостьюкачественных преобразований в сфере организации отдыха и оздоровлениядетей и подростков города. Для реализации Программы требуетсякоординация действий значительного числа участников и исполнителей -структурных подразделений администрации города, организаций различныхформ собственности, привлечение средств из различных бюджетных ивнебюджетных источников.
Использование программно-целевого метода позволитсконцентрировать финансовые ресурсы участников Программы на достижениеее цели, что обеспечит максимальную эффективность их использования.
Данная Программа направлена на решение проблемных вопросов,складывающихся последнее десятилетие. Применение программно-целевогометода управления позволит достичь изменения динамики показателяохвата детей и подростков различными формами отдыха. При егоустойчивом увеличении и повышении темпов укрепленияматериально-технической базы загородных оздоровительных учрежденийгорода Владимира к 2014 году может выйти на полное удовлетворениепотребностей населения в услугах по организации отдыха и оздоровлениядетей и подростков в каникулярное время при высокой степениудовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг.
III. Цель и задачи программы
Цель Программы: обеспечение потребности населения в организацииотдыха и оздоровления детей и подростков г. Владимира в каникулярноевремя.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
1) обеспечение детей города современными и качественными услугамипо организации отдыха и оздоровления;
2) организация отдыха и оздоровления детей и подростков,находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) укрепление и развитие материально-технической базымуниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий дляобеспечения безопасного пребывания детей.
IV. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий (приложение 1 к Программе)структурирована по задачам Программы. Их реализация обеспечиваетзапуск непрерывного цикла организации отдыха и оздоровления детей иподростков во все каникулярные периоды: предоставление широкогоспектра услуг в сфере организации отдыха и оздоровления для всехкатегорий детей и подростков, повышение их качества, укреплениематериально-технической базы учреждений, предназначенных для детскогоотдыха, увеличение их вместимости в летний период, что позволит в ходереализации Программы достигнуть ее цель - полностью обеспечитьпотребности населения в услугах по организации отдыха и оздоровлениядетей и подростков города Владимира в каникулярное время.
Решение задачи N 1 обеспечивается путем поддержки и развития всехдоступных в городе видов и форм отдыха детей и подростков,соответствующих их интересам, интеллектуальным, личностным исоциальным запросам, а также создания условий, обеспечивающихвозможность максимального вовлечения детей и подростков ворганизованные формы отдыха и оздоровления.
Решение данной задачи осуществляется по следующим направлениям:
1) совершенствование профильных программ отдыха детей иподростков. Создание профильных отрядов (педагогических, трудовых,творческих, спортивных, экологических и др.) в оздоровительных лагеряхс дневным пребыванием, организация профильных смен (патриотических,спортивных, творческих, лидерских и др.) на базе ЗОУ позволитшкольникам максимально удовлетворить свои интересы в определенныхвидах деятельности, обеспечит их развитие в каникулярное время,сделает отдых детей содержательно насыщенным, а значит болеекачественным. В рамках данного направления предполагается такжеразвитие таких форм детского отдыха, как многодневные походы ипалаточные лагеря;
2) создание благоприятных финансовых условий оплаты стоимостипутевок для детей и подростков в оздоровительные учреждения различныхвидов и форм. Компенсация определенной доли стоимости путевки в лагеряразличных видов за счет средств бюджета города и вышестоящих бюджетовповысит доступность услуг в сфере организации отдыха и оздоровлениядля детей города;
3) нормативно-правовое, кадровое и информационно-методическоесопровождение отдыха, оздоровления детей. Важнейшими мероприятиямиданного направления являются ежегодная разработка муниципальныхнормативных правовых актов, регламентирующих деятельность поорганизации отдыха и оздоровления детей и подростков, работуКоординационного совета по организации отдыха, оздоровления изанятости детей и подростков при администрации г. Владимира, чтообеспечит повышение эффективности управления системой организацииотдыха в городе.
В целях повышения качества отдыха планируется использованиепотенциала учреждений культуры для проведения культурно-массовыхмероприятий с детьми в период школьных каникул, учреждений физическойкультуры и спорта для проведения Спартакиады, поддержка педагогическихработников лагерей с дневным пребыванием и ЗОУ отдыха детей.
Показателями оценки решения задачи N 1 являются:
- охват детей и подростков города Владимира от 7 до 17 лет всемиформами отдыха и оздоровления;
- вместимость муниципальных ЗОУ в летний период (общее количествоотдохнувших детей в течение лета);
- удовлетворенность населения услугами по организации отдыха иоздоровления детей и подростков города Владимира.
Рост данных показателей укажет на высокую эффективностьреализации мероприятий Программы.
Решение задачи N 2 осуществляется по двум направлениям:
- изучение потребностей в организации отдыха и оздоровления детейи подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- внедрение механизмов финансового обеспечения отдыха иоздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненнойситуации, полностью исключающих материальные затраты родителей(законных представителей).
Мероприятия, осуществляемые по первому направлению, позволятулучшить организацию и качество отдыха детей и подростков, находящихсяв трудной жизненной ситуации, за счет удовлетворения потребностей поколичеству предоставляемых путевок, а также специфики запросов поразличным видам и формам отдыха и оздоровления.
Мероприятия по второму направлению обеспечат высокую степеньдоступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков длякатегорий семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Показателем оценки решения задачи N 2 является доля детей иподростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодноохваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости.
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальныхЗОУ, создание условий для обеспечения безопасного пребывания в нихдетей предусмотрено в рамках решения задачи N 3. Решение этой задачинаправлено на:
- организацию и проведение ремонтно-строительных работ натерритории муниципальных бюджетных учреждений "Детско-юношеский центротдыха "Икар" и "Детско-юношеский центр отдыха "Дружба", приобретениенеобходимого оборудования и инвентаря;
- проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиеническогои противоэпидемиологического режима в муниципальных бюджетныхучреждениях "Детско-юношеский центр отдыха "Икар" и "Детско-юношескийцентр отдыха "Дружба".
Показателем оценки решения задачи N 3 является охват капитальными текущим ремонтом объектов муниципальных детско-юношеских центровотдыха.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетныхисточников. Объемы и источники финансирования, направлениярасходования финансовых ресурсов Программы представлены в таблице 2.
Таблица 2. Структура финансирования Программы по годам реализации------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования |Всего, | В том числе по годам, тыс. руб.|| |тыс. руб.|--------------------------------|| | | 2012 | 2013 | 2014 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Всего: |154 964,2| 57 717,4 | 48 457,4 | 48 789,4 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||В том числе: | | | | ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Областной бюджет |80 703,0 | 26 901,0 | 26 901,0 | 26 901,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Бюджет города |58 527,2 | 19 507,4 | 19 510,4 | 19 509,4 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Внебюджетные источники |15 734,0 | 11 309,0 | 2 046,0 | 2 379,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Объемы финансирования по| | | | ||направлениям Программы: | | | | ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||1. Обеспечение детей города| | | | ||современными и| | | | ||качественными услугами по| | | | ||организации отдыха и| | | | ||оздоровления | | | | ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Областной бюджет |57 153,0 | 19 051,0 | 19 051,0 | 19 051,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Бюджет города |50 645,1 | 16 881,7 | 16881,7 | 16881,7 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Внебюджетные источники | 510,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||2. Организация отдыха и| | | | ||оздоровления детей и| | | | ||подростков, находящихся в| | | | ||трудной жизненной ситуации | | | | ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Областной бюджет | 5 550,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Бюджет города | 1 784,1 | 594,7 | 594,7 | 594,7 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Внебюджетные источники | - | - | - | - ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||3. Укрепление и развитие| | | | ||материально-технической | | | | ||базы муниципальных детско-| | | | ||юношеских центров отдыха,| | | | ||создание условий для| | | | ||обеспечения безопасного| | | | ||пребывания детей | | | | ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Областной бюджет |18 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Бюджет города | 6 098,0 | 2 031,0 | 2 034,0 | 2 033,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Внебюджетные источники |15 224,0 | 11 139,0 | 1 876,0 | 2 209,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Из общего объема| | | | ||финансирования по| | | | ||исполнителям Программы: | | | | ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Управление образования |11 4952,2| 38 317,4 | 38 317,4 | 38 317,4 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Областной бюджет |62 703, 0| 20 901,0 | 20 901,0 | 20 901,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Бюджет города |52 249,2 | 17 416,4 | 17 416,4 | 17 416,4 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Управление по делам|39 442,0 | 19 210,0 | 9 950,0 | 10 282,0 ||молодежи | | | | ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Областной бюджет |18 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Бюджет города | 6 128,0 | 2 041,0 | 2 044,0 | 2 043,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Внебюджетные источники |15 314,0 | 11 169,0 | 1 906,0 | 2 239,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Управление по физической| 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 ||культуре и спорту | | | | ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Бюджет города | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Управление культуры и| 420,0 | 140,0 | 140.0 | 140,0 ||туризма | | | | ||---------------------------+---------+----------+----------+----------||Внебюджетные источники | 420,0 | 140,0 | 140.0 | 140,0 |------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению исходя из итогов конкурсных процедур,возможностей бюджета города, а также средств, привлекаемых извышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
VI. Организационный механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляет ее администратор -заместитель главы администрации города, председатель Координационногосовета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей иподростков при администрации г. Владимира. Администратор обеспечиваетединое руководство на всех этапах реализации Программы, а такжевыполняет иные функции, предусмотренные Порядком принятия решений оразработке долгосрочных целевых программ, их формирования иреализации, утвержденным постановлением главы города Владимира от15.04.2009 N 1118.
Функции рабочего аппарата администратора Программы выполняетуправление образования. Администратор Программы отвечает за еерезультативность и эффективность реализации.
Исполнитель Программы осуществляет следующие функции:
- организует выполнение или непосредственно реализует мероприятияПрограммы;
- подготавливает заявки на проведение конкурсных процедур напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальныхнужд;
- подготавливает и предоставляет администратору Программы отчетыо выполнении мероприятий и их результативности.
В структурных подразделениях-исполнителях приказом руководителяназначаются ответственные за реализацию мероприятий Программы.
В целях обеспечения координации исполнителей и участниковПрограммы администратор формирует поручения в адрес Координационногосовета по организации отдыха и оздоровления детей и подростков приадминистрации г. Владимира по контролю за реализацией Программы.
Мониторинг Программы осуществляется в соответствии с разделамиСистемы программных мероприятий:
- "Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы";
- "Оценка результативности Программы".
При необходимости, может проводиться корректировка Программы.
Внесение изменений в Программу и ее завершение осуществляется всоответствии с муниципальными правовыми актами в сферепрограммно-целевого управления.
По завершении Программы реализация мероприятий, направленных напредоставление услуг и показавших высокую результативность иэффективность, осуществляется посредством разработки и реализацииведомственных целевых программ.
VII. Оценка рисков реализации Программы
Реализация Программы сопряжена с рисками (внутренними ивнешними), влияющими на ее результативность и эффективность (таблица3)
Таблица 3. Неблагоприятные ситуации, которые могут возникнуть при
реализации Программы------------------------------------------------------------------------| Наименование риска | Мероприятия по снижению | Мероприятия по || |вероятности возникновения | снижению || | риска | последствий || | | возникновения риска ||---------------------+--------------------------+---------------------|| 1 | 2 | 3 ||---------------------+--------------------------+---------------------||1. Увеличение цен на |Корректировка затрат по |Максимальное ||товары и услуги, |Программе с учетом |расширение ||поставляемые в рамках|среднесрочных прогнозов |участников ||реализации Программы |инфляции |конкурсных процедур ||---------------------+--------------------------+---------------------||2. Недостаточное |- |1. Отбор к реализации||финансирование из | |в очередном||бюджета города | |финансовом году|| | |наиболее эффективных|| | |мероприятий. || | |2. Привлечение|| | |средств внебюджетных|| | |источников ||---------------------+--------------------------+---------------------||3. Риск отказа от |1. Обеспечение гарантий |Увеличение доли ||софинансирования |софинансирования |муниципалитета в ||Программы за счет |мероприятий по |укреплении ||средств областного |укреплению и развитию |материально- ||бюджета |материально-технической |технической базы|| |базы муниципальных ЗОУ |муниципальных ЗОУ || |отдыха из бюджета города | || |на долгосрочный период. | || |2. Презентация Программы | || |в областных органах власти| |------------------------------------------------------------------------
Поскольку большинство мероприятий по снижению вероятностивозникновения вошли в систему программных мероприятий, Программа имеетдостаточно высокую степень устойчивости к неблагоприятным ситуациям.
VIII. Оценка результативности Программы
Программой предусмотрена двухуровневая система показателей,позволяющая оценивать как конечную (решение задач и достижение цели),так и оперативную результативность (степень достижения результатакаждого мероприятия). Система показателей позволит обеспечитьмониторинг динамики проводимых изменений в сфере действия Программы вцелях уточнения или корректировки выполняемых мероприятий. Показателирезультативности мероприятий представлены в приложении 1 к Программе.Плановые значения показателей результативности Программы представленыв приложении 2 к Программе.
Программа обладает значительной системной результативностью, ееуспешная реализация обеспечит достижение целей выгодоприобретателейсогласно таблице 4.
Таблица 4. Прямые и косвенные результаты Программы--------------------------------------------------------------------| Наименование | Наименование выгод || выгодоприобретателей | ||------------------------+-----------------------------------------|| Родители (законные | - снижение тревожности за детей в || представители) | период школьных каникул; || | - рост удовлетворения от полезного || | развивающего и оздоравливающего || | времяпровождения ребенка в || | каникулярные периоды; || | - укрепление семей ||------------------------+-----------------------------------------|| Дети | - улучшение здоровья; || | - развитие интересов к различным видам || | деятельности; || | - формирование опыта межличностных || | отношений; || | - расширение кругозора ||------------------------+-----------------------------------------|| Субъекты экономической | - повышение производительности труда || деятельности | сотрудников, имеющих детей, в период || | школьных каникул ||------------------------+-----------------------------------------|| Организации и | - увеличение доходов; || учреждения сферы | - расширение деятельности за счет || отдыха и оздоровления | увеличения платежеспособного спроса на || | услуги; || | - расширение спектра услуг и увеличение || | их качества ||------------------------+-----------------------------------------|| Органы местного | - улучшение здоровья детей города; || самоуправления | - снижение количества правонарушений и || | преступлений несовершеннолетних в || | период школьных каникул; || | - снижение количества дорожно- || | транспортных происшествий с участием || | детей в период школьных каникул; || | - повышение эффективности || | функционирования сферы отдыха и || | оздоровления детей и подростков; || | - создание современной материально- || | технической базы муниципальных ЗОУ; || | - формирование положительного имиджа || | города Владимира и органов местного || | самоуправления во внешней среде |--------------------------------------------------------------------
Приложение 1 к Программе
Система программных мероприятий----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|N п/п | Наименование | Срок | Объем | в том числе за счет средств | Исполнители | Ожидаемые результаты || | мероприятия | исполнения | финансирования |--------------------------------------| и участники | || | | | (тыс. руб.) | областного | бюджета | внебюджетных | | || | | | | бюджета | города | источников | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1. Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.1 | Совершенствование | | | | | - | | || | профильных программ | | | | | | | || | отдыха | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.1.1 | Проведение на базе | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ | Проведение в || | загородных учреждений | 2013 | | | | | | муниципальных детско- || | отдыха детей профильных | 2014 | | | | | | юношеских центрах || | смен | | | | | | | отдыха не менее 6 || | | | | | | | | профильных смен в || | | | | | | | | летний период ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.1.2 | Создание профильных | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ, | Участие в профильных || | отрядов различной | 2013 | | | | | УФКиС, УЗ | отрядах не менее 3 000 || | направленности в | 2014 | | | | | | детей ежегодно || | оздоровительных лагерях с | | | | | | | || | дневным пребыванием | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.1.3 | Участие одаренных детей | 2012 | - | - | - | - | УО | Ежегодное участие не || | города в областных и | 2013 | | | | | | менее 50 школьников в || | федеральных профильных | 2014 | | | | | | областных и || | сменах | | | | | | | федеральных || | | | | | | | | профильных сменах ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.1.4 | Организация палаточных | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ | Проведение в течение || | лагерей и многодневных | 2013 | | | | | | лета 1 палаточного || | походов | 2014 | | | | | | лагеря и не менее 3 || | | | | | | | | многодневных походов ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.2 | Создание благоприятных | | 106 834,5 | 57 153,0 | 49 681,5 | - | | || | финансовых условий | | | | | | | || | оплаты стоимости путевок | 2012 | 35 611,5 | 19 051,0 | 16 560,5 | | | || | для детей и подростков в | 2013 | 35 611,5 | 19 051,0 | 16 560,5 | | | || | оздоровительные | 2014 | 35 611,5 | 19 051,0 | 16 560,5 | | | || | учреждения различных | | | | | | | || | видов и форм | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.2.1 | Компенсация стоимости | 2012 | 9 646,0 | 4 000,0 | 5 646,0 | - | УО* | 100% удовлетворение || | путевок в загородных | 2013 | 9 646,0 | 4 000,0 | 5 646,0 | | | потребностей || | оздоровительных | 2014 | 9 646,0 | 4 000,0 | 5 646,0 | | | работников бюджетной || | учреждениях для детей | | | | | | | сферы в организации || | работников бюджетной | | | | | | | отдыха детей || | сферы | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.2.2 | Компенсация стоимости | 2012 | 12 247,0 | 7 600,0 | 4 647,0 | - | УО*, УДМ | Обеспечение отдыхом в || | путевок в загородных | 2013 | 12 247,0 | 7 600,0 | 4 647,0 | | | профильных отрядах || | оздоровительных | 2014 | 12 247,0 | 7 600,0 | 4 647,0 | | | загородных || | учреждениях для детей, | | | | | | | оздоровительных || | направляемых в | | | | | | | учреждений не менее || | профильные смены | | | | | | | 30% школьников от || | | | | | | | | числа отдыхающих ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.2.3 | Компенсация стоимости | 2012 | 13 718,5 | 7 451,0 | 6 267,5 | - | УО* | Обеспечение отдыхом в || | путевок в оздоровительные | 2013 | 13 718,5 | 7 451,0 | 6 267,5 | | | лагерях с дневным || | лагеря с дневным | 2014 | 13 718,5 | 7 451,0 | 6 267,5 | | | пребыванием не менее || | пребыванием для детей | | | | | | | 30% школьников 1-9 || | работающих граждан | | | | | | | классов ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3 | Нормативно-правовое, | | 1 473,6 | - | 963,6 | 510,0 | | || | кадровое и | | | | | | | || | информационно- | 2012 | 491,2 | | 321,2 | 170,0 | | || | методическое | 2013 | 491,2 | | 321,2 | 170,0 | | || | сопровождение отдыха, | 2014 | 491,2 | | 321,2 | 170,0 | | || | оздоровления детей | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.1 | Разработка и принятие | 2012 | - | - | - | - | УО | Постановление || | постановления | 2013 | | | | | | администрации города || | администрации города | 2014 | | | | | | Владимира || | Владимира по организации | | | | | | | || | отдыха и оздоровления | | | | | | | || | детей и подростков | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.2 | Проведение городского | 2012 | 8,4 | - | 8,4 | - | УО*, ГИМЦ | Организация участия в || | смотра-конкурса | 2013 | 8,4 | | 8,4 | | | конкурсе не менее 50% || | оздоровительных лагерей с | 2014 | 8,4 | | 8,4 | | | лагерей с дневным || | дневным пребыванием | | | | | | | пребыванием ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.3 | Участие в областном | 2012 | - | - | - | - | УДМ | Ежегодное участие в || | смотре-конкурсе | 2013 | | | | | | конкурсе одного из || | загородных | 2014 | | | | | | муниципальных детско- || | оздоровительных лагерей | | | | | | | юношеских центров || | | | | | | | | отдыха ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.4 | Проведение городской | | | | | | | Организация участия в || | Спартакиады по видам | | | | | | | Спартакиаде не менее || | спорта для воспитанников | | | | | | | 60% лагерей || | лагерей с дневным | | | - | | - | | || | пребыванием: | 2012 | 35,0 | | 35,0 | | УФКиС* | || | организация работы | 2013 | 35,0 | | 35,0 | | | || | судейских бригад; | 2014 | 35,0 | | 35,0 | | | || | организация | | | | | | | || | награждения победителей и | 2012 | 30,0 | | 30,0 | | УО* | || | призеров | 2013 | 30,0 | | 30,0 | | | || | | 2014 | 30,0 | | 30,0 | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.5 | Организация участия | 2012 | 15,0 | - | 15,0 | - | УФКиС* | Организация участия || | воспитанников загородных | 2013 | 15,0 | | 15,0 | | | муниципальных детско- || | учреждений отдыха детей в | 2014 | 15,0 | | 15,0 | | | юношеских центров || | областной Спартакиаде по | | | | | | | отдыха в областной || | видам спорта | | | | | | | Спартакиаде ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.6 | Организация культурно- | 2012 | 140,0 | - | - | 140,0 | УК* | Участие в культурно- || | массовых мероприятий для | 2013 | 140,0 | | | 140,0 | | массовых программах и || | воспитанников лагерей с | 2014 | 140,0 | | | 140,0 | | мероприятиях не менее || | дневным пребыванием | | | | | | | 3 000 воспитанников || | | | | | | | | оздоровительных || | | | | | | | | лагерей с дневным || | | | | | | | | пребыванием ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.7 | Разработка и организация | 2012 | 30,0 | - | - | 30,0 | УДМ*, УО, | Издание буклета || | изготовления | 2013 | 30,0 | | | 30,0 | ГИМЦ | ежегодно || | полиграфической | 2014 | 30,0 | | | 30,0 | | || | продукции по | | | | | | | || | информированию | | | | | | | || | населения об организации | | | | | | | || | отдыха детей и их | | | | | | | || | оздоровления | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.8 | Реализация обучающей | 012 | 10,0 | - | 10,0 | - | УДМ* | Подготовка не менее 40 || | программы "Школа | 2013 | 10,0 | | 10,0 | | | вожатых к летнему || | вожатых" | 2014 | 10,0 | | 10,0 | | | сезону ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.9 | Участие в областных и | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ | Обеспечить участие || | всероссийских, | 2013 | | | | | | муниципальных || | межрегиональных | 2014 | | | | | | учреждений отдыха в || | выставках, конкурсах, | | | | | | | областных || | конференциях, семинарах, | | | | | | | мероприятиях || | фестивалях по вопросам | | | | | | | || | организации отдыха и | | | | | | | || | оздоровления детей | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.10 | Поддержка педагогических | 2012 | 222,8 | - | 222,8 | - | УО* | Частичная оплата || | кадров, работающих в | 2013 | 222,8 | | 222,8 | | | стоимости дневного || | оздоровительных лагерях с | 2014 | 222,8 | | 222,8 | | | набора продуктов || | дневным пребыванием | | | | | | | питания педагогическим || | | | | | | | | работникам лагерей с || | | | | | | | | дневным пребыванием в || | | | | | | | | размере 30% ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.11 | Обеспечение загородных | 2012 | - | - | - | - | УЗ | 100% обеспечение || | учреждений отдыха детей | 2013 | | | | | | медицинскими кадрами || | медицинскими кадрами | 2014 | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||1.3.12 | Обеспечение охраны | 2012 | - | - | - | - | УМВД (по | Выделение сотрудников || | муниципальных детско- | 2013 | | | | | согласованию) | УМВД для охраны || | юношеских центров отдыха | 2014 | | | | | | || | в период работы в летние | | | | | | | || | каникулы | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||2.1. | Мероприятия по изучению | | - | - | - | - | | || | потребностей в | | | | | | | || | организации отдыха и | | | | | | | || | оздоровления детей и | | | | | | | || | подростков, находящихся в | | | | | | | || | трудной жизненной | | | | | | | || | ситуации | | | | | | | ||-------+----------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||2.1.1 | Организация приема заявок | 2012 | - | - | - | - | ДООспЦ | Обеспечение приема || | в санаторно-курортные и | 2013 | | | | | | 100% заявок в срок до || | оздоровительные | 2014 | | | | | | 01 мая ежегодно || | организации | | | | | | | || | круглогодичного действия, | | | | | | | || | расположенные на | | | | | | | || | территории Российской | | | | | | | || | Федерации для детей | | | | | | | || | школьного возраста с | | | | | | | || | ограниченными | | | | | | | || | возможностями здоровья | | | | | | | ||-------+----------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||2.1.2 | Изучение потребностей | 2012 | - | - | - | - | УО | Обеспечение приема || | детей-сирот и детей, | 2013 | | | | | | 100% заявок в срок до || | оставшихся без попечения | 2014 | | | | | | 01 мая ежегодно || | родителей, в услугах по | | | | | | | || | организации отдыха | | | | | | | ||-------+----------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||2.2 | Внедрение механизмов | | 7 334,1 | 5 550,0 | 1 784,1 | - | | || | финансового обеспечения | | | | | | | || | отдыха и оздоровления | 2012 | 2 444,7 | 1 850,0 | 594,7 | | | || | детей и подростков, | 2013 | 2 444,7 | 1 850,0 | 594,7 | | | || | находящихся в трудной | 2014 | 2 444,7 | 1 850,0 | 594,7 | | | || | жизненной ситуации, | | | | | | | || | полностью исключающих | | | | | | | || | материальные затраты | | | | | | | || | родителей (законных | | | | | | | || | представителей) | | | | | | | ||-------+----------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||2.2.1 | Приобретение путевок | 2012 | 1 850,0 | 1 850,0 | - | - | УО* | 100% удовлетворение || | детям-сиротам и детям, | 2013 | 1 850,0 | 1 850,0 | | | | потребности в || | оставшимся без попечения | 2014 | 1 850,0 | 1 850,0 | | | | организации отдыха и || | родителей, в | | | | | | | оздоровления детей- || | оздоровительные лагеря с | | | | | | | сирот и детей, || | дневным пребыванием, | | | | | | | оставшихся без || | загородные | | | | | | | попечения родителей || | оздоровительные | | | | | | | || | учреждения, санатории, | | | | | | | || | оздоровительные | | | | | | | || | организации | | | | | | | ||-------+----------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||2.2.2 | Организация отдыха и | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ, | Обеспечение || | оздоровления детей- | 2013 | | | | | ДООспЦ | различными формами || | инвалидов | 2014 | | | | | | отдыха не менее 30% || | | | | | | | | детей-инвалидов ||-------+----------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||2.2.3 | Предоставление путевок | 2012 | - | - | - | - | ДООспЦ | 100% удовлетворение || | детям школьного возраста с | 2013 | | | | | | потребности в || | ограниченными | 2014 | | | | | | организации отдыха и || | возможностями здоровья в | | | | | | | оздоровления детей с || | санаторно-курортные и | | | | | | | ограниченными || | оздоровительные | | | | | | | возможностями || | организации | | | | | | | здоровья || | круглогодичного действия, | | | | | | | || | расположенные на | | | | | | | || | территории Российской | | | | | | | || | Федерации | | | | | | | ||-------+----------------------------+------+---------------------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||2.2.4 | Компенсация родительской | 2012 | 594,7 | - | 594,7 | - | УО* | 100% удовлетворение || | платы за путевки в | 2013 | 594,7 | | 594,7 | | | потребности в || | оздоровительные лагеря с | 2014 | 594,7 | | 594,7 | | | организации отдыха и || | дневным пребыванием для | | | | | | | оздоровления детей, || | детей, находящихся в | | | | | | | находящихся в трудной || | трудной жизненной | | | | | | | жизненной ситуации, в || | ситуации | | | | | | | оздоровительных лагерях || | | | | | | | | с дневным пребыванием ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 3. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для || обеспечения безопасного пребывания детей ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||3.1 | Организация и проведение | | 32 932,0 | 15 380,0 | 5 218,0 | 12 334,0 | | || | ремонтно-строительных | | | | | | | || | работ на территории | 2012 | 16 090,0 | 5 625,0 | 1 906,0 | 8 559,0 | | || | муниципальных бюджетных | 2013 | 7 880,0 | 4 690,0 | 1 594,0 | 1 596,0 | | || | учреждений "Детско- | 2014 | 8 962,0 | 5 065,0 | 1 718,0 | 2 179,0 | | || | юношеский центр отдыха | | | | | | | || | "Дружба" и "Детско- | | | | | | | || | юношеский центр отдыха | | | | | | | || | "Икар", приобретение | | | | | | | || | необходимого оборудования | | | | | | | || | и инвентаря: | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | - МБУ ДЮЦО "Дружба" | | 15 742,0 | 8 855,0 | 3 041,0 | 3 846,0 | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.1 | Разработка проектно- | 2012 | 300,0 | - | - | 300,0 | УДМ*, МБУ | Проектно-сметная || | сметной документации по | 2013 | 300,0 | | | 300,0 | "ДЮЦО | документация || | ремонтно-строительным | 2014 | 300,0 | | | 300,0 | "Дружба" | || | работам | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.2 | Текущий ремонт пристройки | 2012 | 2 000,0 | 1 100,0 | 367,0 | 533,0 | УДМ*, МБУ | Степень выполнения || | к клубу | | | | | | "ДЮЦО | работ 100% || | | | | | | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.3 | Текущий ремонт общежития | 2014 | 2 002,0 | 1 502,0 | 500,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- || | для персонала | | | | | | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.4 | Текущий ремонт спальных | 2012 | 200,0 | - | - | 200,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | корпусов NN 6а, 8, 8а | (март - май) | | | | | "ДЮЦО | || | (обивка вагонкой, замена | | | | | | "Дружба" | || | рам, ремонт освещения) | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.5 | Замена венцов в спальных | 2012 | 200,0 | - | - | 200,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | корпусах | (март - май) | | | | | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.6 | Ремонт и профилактика | 2012 | 100,0 | - | - | 100,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | освещения на территории | | | | | | "ДЮЦО | || | центра | | | | | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.7 | Выборочный ремонт | 2012 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- || | зданий и сооружений | 2013 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | | "ДЮЦО | || | | 2014 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.8 | Замена (ремонт покрытия | 2012 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- || | баскетбольной и | | | | | | "ДЮЦО | || | волейбольной площадок) | | | | | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.9 | Ремонт клуба | 2012 | 2 130,0 | 1 125,0 | 375,0 | 630,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | | 2013 | 2 920,0 | 2 190,0 | 730,0 | - | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.10 | Косметический ремонт | 2014 | 1 000,0 | 750,0 | 250,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- || | пищеблока (укладка | | | | | | "ДЮЦО | || | кафельной плиткой пола и | | | | | | "Дружба" | || | стен, облицовка стен | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | моечного и овощного цехов | | | | | | | || | пластиком) | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.11 | Ремонт крыш спальных | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | корпусов NN 6, 8а, 13, 18, | 2013 | 500,0 | 375,0 | 125,0 | - | "ДЮЦО | || | медпункта | 2014 | 500,0 | 375,0 | 125,0 | - | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.12 | Приобретение | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | Оборудованный || | оборудования для | | | | | | "ДЮЦО | пищеблок || | пищеблока | | | | | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.13 | Приобретение мягкого | 2012 | 30,0 | - | 30,0 | - | УДМ*, МБУ | Наличие инвентаря || | инвентаря | 2013 | 30,0 | | 30,0 | | "ДЮЦО | || | | 2014 | 30,0 | | 30,0 | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.14 | Приобретение мебели | 2012 | 200,0 | - | - | 200,0 | УДМ*, МБУ | Наличие мебели || | | 2013 | 200,0 | 150,0 | 50,0 | - | "ДЮЦО | || | | 2014 | 200,0 | 88,0 | 29,0 | 83,0 | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | - МБУ ДЮЦО "Икар" | | 17 190,0 | 6 525,0 | 2 177,0 | 8 488,0 | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.15 | Разработка проектно- | 2012 | 300,0 | - | - | 300,0 | УДМ*, МБУ | Проектно-сметная || | сметной документации по | 2013 | 300,0 | | | 300,0 | "ДЮЦО | документация || | ремонтно-строительным | 2014 | 300,0 | | | 300,0 | "Икар" | || | работам | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.16 | Текущий ремонт систем | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | Степень выполнения || | внутреннего и внешнего | | | | | | "ДЮЦО | работ 100% || | электроснабжения центра | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.17 | Капитальный ремонт | 2012 | 2 000,0 | 1 500,0 | 500,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- || | кровли спальных корпусов | 2013 | 2 000,0 | 1 500,0 | 500,0 | | "ДЮЦО | || | NN 1, 2, 6 | 2014 | 2 000,0 | 1 500,0 | 500,0 | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.18 | Текущий ремонт котельной | 2012 | 2 500,0 | 1 300,0 | 434,0 | 766 | УДМ*, МБУ | -||- || | | (февраль- май) | | | | | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.19 | Текущий ремонт системы | 2012 | 600,0 | - | - | 600,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | горячего водоснабжения | (февраль - май) | | | | | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.20 | Текущий ремонт | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | бревенчатого корпуса для | 2013 | 500,0 | | | 500,0 | "ДЮЦО | || | персонала | 2014 | 500,0 | | | 500,0 | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.21 | Текущий ремонт летних | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | душевых | | | | | | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.22 | Текущий ремонт спальных | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | корпусов NN 1,2,3,4,5,6, | 2013 | 500,0 | 175,0 | 59,0 | 266,0 | "ДЮЦО | || | столовой, клуба, | 2014 | 500,0 | - | - | 500,0 | "Икар" | || | служебных помещений, | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | медпункта | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.23 | Приобретение и наладка | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | Наличие компрессора || | компрессора для | | | | | | "ДЮЦО | || | холодильной установки | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.24 | Приобретение генератора | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | Наличие генератора || | | | | | | | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.25 | Приобретение спортивных | 2014 | 1 000,0 | 550 | 184,0 | 266 | УДМ*, МБУ | Наличие сооружений || | сооружений | | | | | | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.26 | Приобретение | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | Наличие оборудования || | оборудования для | | | | | | "ДЮЦО | || | пищеблока | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.27 | Приобретение мягкого | 2012 | 30,0 | - | - | 30,0 | УДМ*, МБУ | Наличие инвентаря || | инвентаря | 2013 | 30,0 | | | 30,0 | "ДЮЦО | || | | 2014 | 30,0 | | | 30,0 | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1.28 | Приобретение мебели | 2012 | 200,0 | - | - | 200,0 | УДМ*, МБУ | Наличие мебели || | | 2013 | 200,0 | | | 200,0 | "ДЮЦО | || | | 2014 | 200,0 | | | 200,0 | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2 | Проведение мероприятий | | 6 300,0 | 2 620,0 | 880,0 | 2 800,0 | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | по обеспечению санитарно- | 2012 | 3 050,0 | 375,0 | 125,0 | 2 550,0 | | || | гигиенического и | 2013 | 2 000,0 | 1 310,0 | 440,0 | 250,0 | | || | противоэпидемиологического | 2014 | 1 250,0 | 935,0 | 315,0 | - | | || | режима в муниципальных | | | | | | | || | бюджетных учреждениях | | | | | | | || | "Детско-юношеский центр | | | | | | | || | отдыха "Икар" и "Детско- | | | | | | | || | юношеский центр отдыха | | | | | | | || | "Дружба": | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | - МБУ ДЮЦО "Дружба" | | 1 300,0 | 745 | 255,0 | 300,0 | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.1 | Ремонт канализации в | 2012 | 300,0 | - | - | 300,0 | УДМ*, МБУ | Степень выполнения || | пищеблоке и душевых | | | | | | "ДЮЦО | работ 100% || | | | | | | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.2 | Восстановление системы | 2012 | 500,0 | 375,0 | 125,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- || | отопления в медпункте | | | | | | "ДЮЦО | || | (установка котла, замена | | | | | | "Дружба" | || | труб и радиаторов) | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.3 | Ремонт медпункта | 2013 | 250,0 | 185,0 | 65,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- || | | 2014 | 250,0 | 185,0 | 65,0 | | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Дружба" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | - МБУ ДЮЦО "Икар" | | 5 000,0 | 1 875,0 | 625 | 2 500,0 | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.4 | Текущий ремонт душевых | 2012 | 250,0 | - | - | 250,0 | УДМ*, МБУ | Степень выполнения || | помещений | 2013 | 250,0 | | | 250,0 | "ДЮЦО | работ 100% || | | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.5 | Текущий ремонт очистных | 2013 | 1 000,0 | 750 | 250,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- || | сооружений | | | | | | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.6 | Текущий ремонт системы | 2014 | 1 000,0 | 750,0 | 250 | - | УДМ*, МБУ | -||- || | канализации столовой, | | | | | | "ДЮЦО | || | спальных корпусов | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.7 | Текущий ремонт туалетов | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | корпусов, служебных | | | | | | "ДЮЦО | || | помещений | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.8 | Текущий ремонт системы | 2012 | 700,0 | - | - | 700,0 | УДМ*, МБУ | -||- || | отопления медицинского | | | | | | "ДЮЦО | || | корпуса | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.9 | Текущий ремонт прачечной | 2013 | 500,0 | 373,0 | 125,0 | - | УДМ*, МБУ | -||- || | | | | | | | "ДЮЦО | || | | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.10 | Приобретение системы | 2012 | 500,0 | - | - | 500,0 | УДМ*, МБУ | Наличие системы || | очистки отходов | | | | | | "ДЮЦО | очистки || | | | | | | | "Икар" | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2.11 | Приобретение | 2012 | 300,0 | - | - | 300,0 | УДМ*, МБУ | Наличие || | электроводонагревателя | | | | | | "ДЮЦО | электроводонагревателя || | для медицинского корпуса | | | | | | "Икар" | ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Раздел 2. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы ||-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1 | Проведение презентации | 2012 | - | - | - | - | УО | Проведенные || | Программы в областных | | | | | | | презентации || | профильных органах | | | | | | | || | власти | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||2 | Подготовка и публикация в | 2012 | 30,0 | | | 30,0 | УДМ*, УО, | Ежегодное || | средствах массовой | 2013 | 30,0 | | | 30,0 | ДООспЦ | информирование || | информации и сети | 2014 | 30,0 | | | 30,0 | | населения о порядке || | Интернет материалов о | | | | | | | проведения детской || | деятельности лагерей с | | | | | | | оздоровительной || | дневным пребыванием и | | | | | | | кампании в городе, || | загородных | | | | | | | предоставление || | оздоровительных | | | | | | | своевременной и || | учреждений в рамках | | | | | | | достоверной || | реализации мероприятий | | | | | | | информации о перечне || | Программы | | | | | | | основных услуг, || | | | | | | | | предоставляемых ЗОУ ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3 | Мониторинг Программы: | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.1 | Организация и проведение | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ, | Отчеты о результатах || | мониторинга | 2013 | | | | | ГИМЦ, | мониторинга || | удовлетворенности | 2014 | | | | | ДООспЦ | || | населения услугами по | | | | | | | || | организации отдыха и | | | | | | | || | оздоровления, | | | | | | | || | эффективности | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | || | оздоровительных | | | | | | | || | организаций, находящихся | | | | | | | || | на территории города | | | | | | | || | Владимира | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.2 | Сбор и обработка | 2012 | - | - | - | - | УО, УДМ, | Оценка || | показателей | 2013 | | | | | ДООспЦ | результативности || | результативности | 2014 | | | | | | Программы || | Программы | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.3 | Сбор и обобщение отчетов | Ежеквартально, | - | - | - | - | УО | Квартальные и || | исполнителей Программы, | ежегодно | | | | | | ежегодные отчеты || | подготовка отчетов | | | | | | | || | администратора о ходе | | | | | | | || | реализации Программы | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||3.4 | Проведение заседаний | Дважды в год | - | - | - | - | УО | Протоколы заседания || | Координационного совета | | | | | | | Координационного || | по организации отдыха и | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | оздоровления детей и | | | | | | | совета || | подростков по вопросам | | | | | | | || | реализации Программы | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||4 | Обеспечение | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | || | Программы: | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------||4.1 | - подготовка заявок на | | - | - | - | - | | || | софинансирование | I полугодие | | | | | | Заявки на || | мероприятий Программы | | | | | | | финансирование || | из вышестоящих | | | | | | | || | бюджетов для | | | | | | | || | строительства, | | | | | | | || | реконструкции и | | | | | | | || | модернизации объектов | | | | | | | || | отдыха и оздоровления | | | | | | | || | детей | | | | | | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | ИТОГО: | | 154 964,2 | 80 703,0 | 58 527,2 | 15 734,0 | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | 2012 | | 57 717,4 | 26 901,0 | 19 507,4 | 11 309,0 | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | 2013 | | 48 457,4 | 26 901,0 | 19 510,4 | 2 046,0 | | ||-------+----------------------------+-----------------+----------------+------------+----------+--------------+---------------+-------------------------|| | 2014 | | 48 789,4 | 26 901,0 | 19 509,4 | 2 379,0 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В приложении 1 к Программе исполнители, отмеченные "*", являютсяраспорядителями бюджетных средств.
Приложение 2 к Программе
Система показателей результативности Программы по годам реализации-----------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Источник || |(факт)| | | |информации||------------------------------------+------+------+------+------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||------------------------------------+------+------+------+------+----------||Показатели цели: | | | | | ||------------------------------------+------+------+------+------+----------||1. Количество детей и подростков |4 185 |4 250 |4 300 |4 300 | УО, УДМ ||города Владимира, охваченных | | | | | ||отдыхом и оздоровлением в загородных| | | | | ||учреждениях отдыха детей | | | | | ||------------------------------------+------+------+------+------+----------||2. Количество детей и подростков |10 200|10 250|10 300|10 350| УО, УДМ ||города Владимира, охваченных | | | | | ||отдыхом и оздоровлением в | | | | | ||оздоровительных лагерях с дневным | | | | | ||пребыванием | | | | | ||------------------------------------+------+------+------+------+----------||Показатели решения задач: | | | | | ||------------------------------------+------+------+------+------+----------||Задача 1. | | | | | ||- охват детей и подростков города | 60 | 63 | 67 | 70 | УО, УДМ ||Владимира от 7 до 17 лет всеми | | | | | ||формами отдыха и оздоровления (% от |2 220 |2 300 |2 400 |2 500 | УДМ ||общего числа школьников от 7 до 17 | | | | | ||лет); | 65 | 70 | 75 | 80 | УО ||- вместимость муниципальных детско-| | | | | ||юношеских центров отдыха в летний| | | | | ||период (общее количество| | | | | ||отдохнувших детей в течение лета); | | | | | ||- удовлетворенность населения| | | | | ||услугами по организации отдыха и| | | | | ||оздоровления детей и подростков| | | | | ||города Владимира (% от общего числа| | | | | ||опрошенных потребителей услуг) | | | | | ||------------------------------------+------+------+------+------+----------||Задача 2. | | | | | ||Доля детей и подростков, находящихся| 35,8 | 45 | 55 | 60 | УО, УДМ, ||в трудной жизненной ситуации,| | | | | ДООспЦ ||ежегодно охваченных всеми формами| | | | | ||отдыха, оздоровления и занятости (%| | | | | ||от количества детей в трудной| | | | | ||жизненной ситуации) | | | | | ||------------------------------------+------+------+------+------+----------||Задача 3. | | | | | ||Охват капитальным и текущим| | | | | ||ремонтом объектов муниципальных| 8 | 20 | 11 | 10 | УДМ ||бюджетных учреждений "Детско-| | | | | ||юношеских центров отдыха "Икар" и| | | | | ||"Дружба" (количество| | | | | ||отремонтированных объектов) | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------
Принятые сокращения:
ГИМЦ - муниципальное учреждение дополнительного профессиональногообразования (повышения квалификации) Городской информационно -методический центр;
ДООспЦ - муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Детский оздоровительно-образовательный (социально -педагогический) центр";
ЗОУ - загородные оздоровительные учреждения;
МБУ ДЮЦО "Дружба" - муниципальное бюджетное учреждение"Детско-юношеский центр "Дружба";
МБУ ДЮЦО "Икар" - муниципальное бюджетное учреждение"Детско-юношеский центр "Икар";
УДМ - управление по делам молодежи администрации городаВладимира;
УЗ - управление здравоохранения администрации города Владимира;
УК - управление культуры и туризма администрации городаВладимира;
УМВД - Управление Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации по городу Владимиру;
УО - управление образования администрации города Владимира;
УФКиС - управление физической культуры и спорта администрациигорода Владимира;