Постановление Администрации города Владимира от 22.02.2012 № 764
О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 08.10.2010 N 3547 "О долгосрочной целевой программе "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2012 N 764О внесении изменений впостановление главы городаВладимира от 08.10.2010 N 3547 "Одолгосрочной целевой программе "Вздоровом теле - здоровый дух" на2011-2016 годы"
В целях обеспечения эффективности и результативности реализациидолгосрочной целевой программы "В здоровом теле - здоровый дух" на2011-2016 годы"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы города Владимира от21.12.2011 N 4096) следующие изменения:
1.1. В разделе I "Паспорт долгосрочной целевой программы" строку"Объемы финансирования" и таблицу после нее изложить в новой редакции:"Объемы На реализацию Программы планируется финансирования: направить1287,721 млн. руб., в том числе:----------------------------------------------------| | Бюджет | Федеральный и | Внебюджетные || | города | областной бюджеты | источники ||------+--------+-------------------+--------------|| 2011 | 16,985 | | 0,921 ||------+--------+-------------------+--------------|| 2012 | 52,965 | 276,9 | 0,62 ||------+--------+-------------------+--------------|| 2013 | 57,395 | 276,45 | 2,12 ||------+--------+-------------------+--------------|| 2014 | 67,285 | 247 | 2,72 ||------+--------+-------------------+--------------|| 2015 | 67,775 | 197 | 2,12 ||------+--------+-------------------+--------------|| 2016 | 18,045 | | 1,42 |----------------------------------------------------
".
1.2. В разделе V Ресурсное обеспечение Программы таблицу 2"Структура финансирования Программы по годам реализации" изложить вновой редакции: "
(млн. руб.)---------------------------------------------------------------------------------------------| N | Направления | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого ||п/п | расходования | | | | | | | || | средств | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1. |Средства бюджета | 16,985 | 52,965 | 57,395 | 67,285 | 67,775 | 18,045 | 280,45 || |города | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.1.|Пропаганда | 0,16 | 1,175 | 1,225 | 1,175 | 1,175 | 1,145 | 6,055 || |здорового образа | | | | | | | || |жизни | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.2.|Мероприятия по | | 0,7 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 17 || |оздоровлению | | | | | | | || |горожан | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.3.|Мониторинг и | 0,13 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,93 || |исследовательские| | | | | | | || |работы | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.4.|Повышение | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 || |квалификации | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.5.|Ремонт, | 16,695 | 17,94 | 19,97 | 14,11 | 14,6 | 11,9 | 95,215 || |переоснащение | | | | | | | || |материально- | | | | | | | || |технической базы | | | | | | | || |учреждений, | | | | | | | || |модернизация и | | | | | | | || |строительство | | | | | | | || |комплексных | | | | | | | || |спортивных | | | | | | | || |площадок | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.6.|Строительство | | 32,6 | 32,9 | 47,0 | 47,0 | | 159,5 || |новых спортивных | | | | | | | || |объектов | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||1.7.|Прочие расходы | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||2. |Средства | | 276,9 | 276,45 | 247 | 197 | | 997,35 || |федерального | | | | | | | || |и областного | | | | | | | || |бюджетов | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||2.1.|Строительство | | 276,9 | 276,45 | 247 | 197 | | 997,35 || |новых спортивных | | | | | | | || |объектов | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||3. |Средства из | 0,921 | 0,62 | 2,12 | 2,72 | 2,12 | 1,42 | 9,921 || |внебюджетных | | | | | | | || |источников | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||3.1.|Модернизация и | | | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 5,9 || |строительство | | | | | | | || |комплексных | | | | | | | || |спортивных | | | | | | | || |площадок | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------||3.2.|Другие | 0,921 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 4,021 || |мероприятия | | | | | | | ||----+-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+----------|| |Всего | 17,906 | 330,485 | 335,965 | 317,005 | 266,895 | 19,465 | 1287,721 |---------------------------------------------------------------------------------------------
".
1.3. Позицию 1.2 таблицы приложения 5 к Программе изложить вновой редакции:"-----------------------------------------------------------------------------|1.2.|МБОУ ДОД "СДЮСШОР по | 20,87 | 5 | 3,5 | 4,57 | 1,7 | 3,5 | 2,6 || |спортивной гимнастике | | | | | | | || |им. Н. Г. Толкачева: | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- укрепление | | | | | | | || |материально- | | | | | | | || |технической базы; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- приобретение | | | 2,5 | | | | || |автобуса; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- электромонтажные | | 0,383 | | | | | || |работы в зале женской | | | | | | | || |спортивной гимнастики; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- ремонт зала женской | | 1,2 | | | | | || |спортивной гимнастики; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- ремонт отмостки | | 1,122 | | | | | || |здания, экспертиза | | | | | | | || |отмостки; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- ремонт и оборудование| | | | 1,77 | | | || |гардероба и раздевалок;| | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- установка охранно- | | | | | | | || |пожарной сигнализации; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- замена системы | | | | 2,8 | | | || |водоснабжения; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- приобретение и | | 0,3 | | | 1,7 | | || |установка оборудования,| | | | | | | || |инвентаря; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- приобретение | | | | | | 1,5 | || |медицинского | | | | | | | || |оборудования, | | | | | | | || |музыкальной аппаратуры | | | | | | | || |и оргтехники; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- создание | | | | | | 2,0 | || |восстановительного | | | | | | | || |центра; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- ремонт в зале мужской| | | | | | | 1,5 || |спортивной гимнастики; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- ремонт коридоров и | | | | | | | 1,1 || |фойе; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- текущий ремонт | | 1,995 | | | | | || |помещений; | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-----+------+-----+-----+-----|| |- ремонт и оборудование| | | 1,0 | | | | || |гардероба | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------
".
1.4. Приложение 6 к Программе изложить в новой редакции:"
Приложение 6
к Программе
Перечень
новых физкультурно-спортивных объектов, объемов и
источников финансирования по годам реализации--------------------------------------------------------------------------------------|N |Наименование | Затраты (млн. руб.) ||п/п|мероприятия |--------------------------------------------------------|| | | Итого | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||1. |Строительство | | | | | | | || |межрегионального центра| | | | | | | || |по спортивной | | | | | | | || |гимнастике и | | | | | | | || |единоборствам в городе | | | | | | | || |Владимире | | | | | | | ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------|| |- бюджет города | 122,8 | | 3,8 | 25,0 | 47,0 | 47,0 | || |Владимира; | | | | | | | ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------|| |- бюджет Владимирской | 188,0 | | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | || |области; | | | | | | | ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------|| |- федеральный бюджет | 750,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------|| |Всего | 1060,8 | | 250,8 | 272,0 | 294,0 | 244,0 | ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------||2. |Строительство | | | | | | | || |универсального | | | | | | | || |спортивного зала с | | | | | | | || |плавательным бассейном,| | | | | | | || |г. Владимир, Московское| | | | | | | || |шоссе, д.3а | | | | | | | || |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------|| |- бюджет города | 36,7 | | 28,8 | 7,9 | | | || |Владимира; | | | | | | | || |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------|| |- бюджет Владимирской | 19,8 | | 9,9 | 9,9 | | | || |области; | | | | | | | || |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------|| |- федеральный | 39,55 | | 20 | 19,55 | | | || |бюджет | | | | | | | || |-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------|| |Всего | 96,05 | | 58,7 | 37,35 | | | ||---+-----------------------+---------+------+-------+--------+-------+-------+------|| |ИТОГО: | 1156,85 | | 309,5 | 309,35 | 294,0 | 244,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------
".
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовойинформации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации города Владимира Власова Р. И.
Глава администрации города А. Шохин