Постановление Администрации города Владимира от 21.05.2014 № 1949

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 N 4629

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

 

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

     21.05.2014                                        N 1949

 

          Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

                                                  16.05.2014 N  1889)
следующие изменения:
     1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела
I "Паспорт" изложить в новой редакции:

 

    -------------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем финансирования составляет    |
    | источники      | всего 15019198,2 тыс. руб., в том  |
    | финансирования | числе:                             |
    | Программы      | - из областного бюджета 8093237,0  |
    |                | тыс. руб.,                         |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 1706085,3 тыс. руб.;     |
    |                | 2015 г. - 1596806,9 тыс. руб.;     |
    |                | 2016 г. - 1596781,6 тыс. руб.;     |
    |                | 2017 г. - 1596781,6 тыс. руб.;     |
    |                | 2018 г. - 1596781,6 тыс. руб.      |
    |                | - из бюджета города 5535827,4 тыс. |
    |                | руб.,                              |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 1155113,8 тыс. руб.;     |
    |                | 2015 г. - 1090588,9 тыс. руб.;     |
    |                | 2016 г. - 1044374,9 тыс. руб.;     |
    |                | 2017 г. - 1126374,9 тыс. руб.;     |
    |                | 2018 г. - 1119374,9 тыс. руб.      |
    |                | - из внебюджетных источников       |
    |                | 1390133,8 тыс. руб.,               |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 272693,4 тыс. руб.;      | "
    |                | 2015 г. - 275472,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 280655,9 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 280655,9 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 280655,9 тыс. руб.       |
    -------------------------------------------------------
     1.2. В разделе IV "Система программных  мероприятий  и  ресурсное
обеспечение Программы":
     1.2.1.  В  абзаце  пятом  цифры  "14919741,7"  заменить   цифрами
"15019198,2".
     1.2.2.  В  абзаце  шестом  цифры  "7993480,5"  заменить   цифрами
"8093237,0".
     1.2.3.  В  абзаце  седьмом  цифры  "5536127,4"  заменить  цифрами
"5535827,4".
     1.2.4. Таблицу изложить в новой редакции:

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------
"|N  |     Наименование      |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |
 |п/п|      мероприятия      |           |           |           |           |           |
 |---+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 |1. |Подпрограмма 1         |           |           |           |           |           |
 |   |- из областного бюджета| 668748,5  | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  | 621283,0  |
 |   |- из бюджета города    | 569977,8  | 602233,2  | 556019,2  | 638019,2  | 631019,2  |
 |   |- из внебюджетных      | 217754,3  | 219061,5  | 224244,7  | 224244,7  | 224244,7  |
 |   |источников             |           |           |           |           |           |
 |---+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 |2. |Подпрограмма 2         |           |           |           |           |           |
 |   |- из областного бюджета| 997101,8  | 935288,9  | 935263,6  | 935263,6  | 935263,6  |
 |   |- из бюджета города    | 506323,0  | 409542,7  | 409542,7  | 409542,7  | 409542,7  |
 |   |- из внебюджетных      |  15876,1  |  17348,2  |  17348,2  |  17348,2  |  17348,2  |
 |   |источников             |           |           |           |           |           |
 |---+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 |3. |Подпрограмма 3         |           |           |           |           |           |
 |   |- из областного бюджета|  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |  40235,0  |
 |   |- из бюджета города    |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |  78813,0  |
 |   |- из внебюджетных      |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |  39063,0  |
 |   |источников             |           |           |           |           |           |
 |---+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
 |   |Всего:                 | 3133892,5 | 2962868,5 | 2921812,4 | 3003812,4 | 2996812,4 | ".
 -----------------------------------------------------------------------------------------
     1.3. В приложении N  1  к  Программе  "Подпрограмма  1  "Развитие
дошкольного образования города Владимира":
     1.3.1.  В  разделе  I  "Паспорт"  строку  "Объемы  и    источники
финансирования Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

 

    -------------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем  финансирования   составляет |
    | источники      | всего 7260699,0 тыс. руб.,  в  том |
    | финансирования | числе:                             |
    | Подпрограммы 1 | - из областного бюджета  3153880,5 |
    |                | тыс. руб.,                         |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 668748,5 тыс. руб.;      |
    |                | 2015 г. - 621283,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 621283,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 621283,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 621283,0 тыс. руб.       |
    |                | - из бюджета города 2997268,6 тыс. |
    |                | руб.,                              |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 569977,8 тыс. руб.;      |
    |                | 2015 г. - 602233,2 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 556019,2 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 638019,2 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 631019,2 тыс. руб.       |
    |                | - из внебюджетных источников       |
    |                | 1109549,9 тыс. руб.,               |
    |                | из них:                            | ".
    |                | 2014 г. - 217754,3 тыс. руб.;      |
    |                | 2015 г. - 219061,5 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 224244,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 224244,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 224244,7 тыс. руб.       |
    -------------------------------------------------------
     1.3.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" изложить в
новой редакции:

 

              "IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

 

     Общий  объем  финансирования  мероприятий,    представленных    в
Подпрограмме  1,  составляет  7260699,0  тыс.  руб.  Подпрограмма    1
финансируется  в  пределах   ассигнований,    выделяемых    управлению
образования  и  управлению  архитектуры,  строительства  и   земельных
ресурсов на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
     - из областного бюджета - 3153880,5 тыс. руб.;
     - из бюджета города - 2997268,6 тыс. руб.;
     - из внебюджетных источников - 1109549,9 тыс. руб.
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом для реализации Подпрограммы 1, в соответствии  с  задачами
приведены ниже в таблице.

 

                 Объемы финансирования Подпрограммы 1
                                                           (тыс. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |       Направления       |      2014      |      2015      |      2016      |      2017      |      2018      |
|       |     финансирования      |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 1.    | Увеличение охвата       |                |                |                |                |                |
|       | детей дошкольной        |                |                |                |                |                |
|       | образовательной         |                |                |                |                |                |
|       | услугой:                |                |                |                |                |                |
|       | - из областного бюджета |    98512,5     |    51047,0     |    51047,0     |    51047,0     |    51047,0     |
|       | - из бюджета города     |    297251,8    |    297269,2    |    251055,2    |    333055,2    |    326055,2    |
|       | - из внебюджетных       |    216941,0    |    218248,2    |    223431,4    |    223431,4    |    223431,4    |
|       | источников              |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 2.    | Развитие   материально- |                |                |                |                |                |
|       | технической базы:       |                |                |                |                |                |
|       | - из областного бюджета |    17107,0     |    17107,0     |    17107,0     |    17107,0     |    17107,0     |
|       | - из бюджета города     |    16672,0     |                |                |                |                |
|       | - из внебюджетных       |     281,0      |     281,0      |     281,0      |     281,0      |     281,0      |
|       | источников              |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 3.    | Повышение качества      |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |
|       | дошкольной              | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования |
|       | образовательной         |                |                |                |                |                |
|       | программы               |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 4.    | Повышение кадрового     |                |                |                |                |                |
|       | потенциала системы      |                |                |                |                |                |
|       | дошкольного             |                |                |                |                |                |
|       | образования:            |                |                |                |                |                |
|       | - из областного бюджета |    553129,0    |    553129,0    |    553129,0    |    553129,0    |    553129,0    |
|       | - из бюджета города     |    256054,0    |    304964,0    |    304964,0    |    304964,0    |    304964,0    |
|       | - из внебюджетных       |     532,3      |     532,3      |     532,3      |     532,3      |     532,3      |
|       | источников              |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
| 5.    | Совершенствование       |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |
|       | системы управления      | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования |
|       | дошкольным              |                |                |                |                |                |
|       | образованием            |                |                |                |                |                |
|-------+-------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|       | Всего:                  |   1456480,6    |   1442577,7    |   1401546,9    |   1483546,9    |   1476546,9    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке  в
соответствии с возможностями этих бюджетов.".
     1.3.3.  В  приложении  к  Подпрограмме  1  "Перечень  мероприятий
Подпрограммы 1" пункты 1, 1.1, 1.1.3 изложить в новой редакции:

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.    |Задача 1.         | 2014 | 612705,3 | 98512,5 | 297251,8 | 216941,0 |                 |           |
 |      |Увеличение охвата | 2015 | 566564,4 | 51047,0 | 297269,2 | 218248,2 |                 |           |
 |      |детей дошкольной  | 2016 | 525533,6 | 51047,0 | 251055,2 | 223431,4 |                 |           |
 |      |образовательной   | 2017 | 607533,6 | 51047,0 | 333055,2 | 223431,4 |                 |           |
 |      |услугой           | 2018 | 600533,6 | 51047,0 | 326055,2 | 223431,4 |                 |           |
 |------+------------------+------+----------+---------+----------+----------+-----------------+-----------|
 |1.1.  |Создание          | 2014 | 86809,5  | 47465,5 | 39344,0  |          |                 | 576 мест  |
 |      |дополнительных    | 2015 | 46214,0  |         | 46214,0  |          |                 | 341 место |
 |      |мест в            | 2016 |          |         |          |          |                 | 231 место |
 |      |образовательных   | 2017 | 82000,0  |         | 82000,0  |          |                 | 31 место  |
 |      |организациях для  | 2018 | 75000,0  |         | 75000,0  |          |                 | 290 мест  |
 |      |детей дошкольного |      |          |         |          |          |                 |           |
 |      |возраста города   |      |          |         |          |          |                 |           |
 |      |Владимира         |      |          |         |          |          |                 |           | "
 |------+------------------+------+----------+---------+----------+----------+-----------------+-----------|
"|1.1.3.|Реконструкция:    |      |          |         |          |          |   Управление    |           |
 |      |- реконструкция со| 2014 | 77465,5  | 47465,5 | 30000,0  |          |  архитектуры,   | 85 мест   |
 |      |строительством    | 2015 | 27000,0  |         | 27000,0  |          | строительства и |           |
 |      |нового корпуса к  |      |          |         |          |          |    земельных    |           |
 |      |ДОУ N 68 по       |      |          |         |          |          |    ресурсов     |           |
 |      |проспекту Ленина, |      |          |         |          |          |                 |           |
 |      |23-а;             |      |          |         |          |          |                 |           |
 |      |- реконструкция с | 2017 | 29500,0  |         | 29500,0  |          |                 | 90 мест   |
 |      |увеличением       | 2018 | 26500,0  |         | 26500,0  |          |                 |           |
 |      |мощности ДОУ      |      |          |         |          |          |                 |           |
 |      |N 7, по           |      |          |         |          |          |                 |           |
 |      |Судогодскому      |      |          |         |          |          |                 |           |
 |      |шоссе, д.23-а     |      |          |         |          |          |                 |           | ".
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.4. В приложении N  2  к  Программе  "Подпрограмма  2  "Развитие
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей города Владимира":
     1.4.1.  В  разделе  I  "Паспорт"  строку  "Объемы  и    источники
финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

 

    -------------------------------------------------------
  " | Объемы и       | Объем  финансирования   составляет |
    | источники      | всего 6967944,2 тыс. руб.,  в  том |
    | финансирования | числе:                             |
    | Подпрограммы 2 | -   из   областного   бюджета    - |
    |                | 4738181,5 тыс. руб.,               |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 997101,8 тыс. руб.;      |
    |                | 2015 г. - 935288,9 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 935263,6 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 935263,6 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 935263,6 тыс. руб.       |
    |                | - из бюджета города 2144493,8 тыс. |
    |                | руб.,                              |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 506323,0 тыс. руб.;      |
    |                | 2015 г. - 409542,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2016 г. - 409542,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2017 г. - 409542,7 тыс. руб.;      |
    |                | 2018 г. - 409542,7 тыс. руб.       |
    |                | - из внебюджетных источников       |
    |                | 85268,9 тыс. руб.,                 |
    |                | из них:                            |
    |                | 2014 г. - 15876,1 тыс. руб.;       | ".
    |                | 2015 г. - 17348,2 тыс. руб.;       |
    |                | 2016 г. - 17348,2 тыс. руб.;       |
    |                | 2017 г. - 17348,2 тыс. руб.;       |
    |                | 2018 г. - 17348,2 тыс. руб.        |
    -------------------------------------------------------
     1.4.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в
новой редакции:
               "V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

 

     Всего  на  реализацию  Подпрограммы  2   планируется    направить
6967944,2 тыс. руб., в том числе:
     - из областного бюджета - 4738181,5 тыс. руб.;
     - из бюджета города - 2144493,8 тыс. руб.;
     - из внебюджетных источников - 85268,9 тыс. руб.
     Сводные данные по расчету потребности  в  ресурсном  обеспечении,
необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии  с  задачами
приведены ниже в таблице.

 

                 Объемы финансирования Подпрограммы 2
                                                           (тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |      Направление      |   2014    |      2015      |      2016      |      2017      |      2018      |
|п/п|    финансирования     |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|1. |Совершенствование      |           |                |                |                |                |
|   |содержания и           |           |                |                |                |                |
|   |технологий образования:|           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета| 200323,6  |    184641,0    |    168932,9    |    153224,8    |    137516,7    |
|   |- из бюджета города    | 224099,3  |    211082,3    |    211082,3    |    211082,3    |    211082,3    |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|2. |Развитие системы       |           |                |                |                |                |
|   |обеспечения качества   |           |                |                |                |                |
|   |образовательных услуг: |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета| 643694,1  |    659402,1    |    675110,2    |    690818,3    |    706526,4    |
|   |- из бюджета города    |  16666,3  |    13229,2     |    13229,2     |    13229,2     |    13229,2     |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|3. |Повышение              |           |                |                |                |                |
|   |эффективности          |           |                |                |                |                |
|   |управления в системе   |           |                |                |                |                |
|   |образования:           |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|     -     |      Без       |      Без       |      Без       |      Без       |
|   |- из бюджета города    |   150,0   | финансирования | финансирования | финансирования | финансирования |
|   |- из внебюджетных      |     -     |                |                |                |                |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|4. |Совершенствование      |           |                |                |                |                |
|   |финансово-             |           |                |                |                |                |
|   |экономических моделей  |           |                |                |                |                |
|   |управления в сфере     |           |                |                |                |                |
|   |образования:           |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|  23105,6  |    12358,6     |    12358,6     |    12358,6     |    12358,6     |
|   |- из бюджета города    | 169887,6  |    175008,8    |    175008,8    |    175008,8    |    175008,8    |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|5. |Совершенствование      |           |                |                |                |                |
|   |материально-           |           |                |                |                |                |
|   |технической базы       |           |                |                |                |                |
|   |образовательных        |           |                |                |                |                |
|   |учреждений:            |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|  53673,8  |     3607,3     |     3607,3     |     3607,3     |     3607,3     |
|   |- из бюджета города    |  95519,8  |    10222,4     |    10222,4     |    10222,4     |    10222,4     |
|   |- из внебюджетных      |  15876,1  |    17348,2     |    17348,2     |    17348,2     |    17348,2     |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|6. |Обеспечение защиты     |           |                |                |                |                |
|   |прав и интересов детей-|           |                |                |                |                |
|   |сирот и детей,         |           |                |                |                |                |
|   |оставшихся без         |           |                |                |                |                |
|   |попечения родителей:   |           |                |                |                |                |
|   |- из областного бюджета|  76304,7  |    75279,9     |    75254,6     |    75254,6     |    75254,6     |
|   |- из бюджета города    |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |- из внебюджетных      |     -     |       -        |       -        |       -        |       -        |
|   |источников             |           |                |                |                |                |
|---+-----------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|   |Всего:                 | 1519300,9 |   1362179,8    |   1362154,5    |   1362154,5    |   1362154,5    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     Объемы финансирования программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке  в
соответствии с возможностями этих бюджетов.".
     1.4.3.  В  приложении  к  Подпрограмме  2  "Перечень  мероприятий
Подпрограммы 2" пункты 1, 1.8, 1.9, 5, 5.1, 5.4, 5.8, 5.9  изложить  в
новой редакции:

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.  |Задача 1.             | 2014 | 424422,9 | 200323,6 | 224099,3 |         |               |                     |
 |    |Совершенствование     | 2015 | 395723,3 | 184641,0 | 211082,3 |         |               |                     |
 |    |содержания и          | 2016 | 380015,2 | 168932,9 | 211082,3 |         |               |                     |
 |    |технологий образования| 2017 | 364307,1 | 153224,8 | 211082,3 |         |               |                     | "
 |    |                      | 2018 | 348599,0 | 137516,7 | 211082,3 |         |               |                     |
 |----+----------------------+------+----------+----------+----------+---------+---------------+---------------------|
"|1.8.|Обеспечение условий   | 2014 | 243574,5 | 47623,3  | 195951,2 |         | Управление    | Обеспечение         |
 |    |для получения         | 2015 | 243477,4 | 47648,7  | 195828,7 |         | образования   | условий для         |
 |    |качественного общего  | 2016 | 243477,4 | 47648,7  | 195828,7 |         |               | получения           |
 |    |образования в ОУ,     | 2017 | 243477,4 | 47648,7  | 195828,7 |         |               | образовательной     |
 |    |реализующих основную  | 2018 | 243477,4 | 47648,7  | 195828,7 |         |               | услуги не менее     |
 |    |общеобразовательную   |      |          |          |          |         |               | 28500 учащимся      |
 |    |программу             |      |          |          |          |         |               |                     |
 |----+----------------------+------+----------+----------+----------+---------+---------------+---------------------|
 |1.9.|Предоставление        | 2014 | 27103,6  |          | 27103,6  |         | Управление    | Обеспечение         |
 |    |доступного и          | 2015 | 15253,6  |          | 15253,6  |         | образования   | образовательной     |
 |    |качественного         | 2016 | 15253,6  |          | 15253,6  |         |               | услугой в сфере     |
 |    |дополнительного       | 2017 | 15253,6  |          | 15253,6  |         |               | дополнительного     |
 |    |образования детей в   | 2018 | 15253,6  |          | 15253,6  |         |               | образования не      |
 |    |УДОД, прочих          |      |          |          |          |         |               | менее 12600 детей   | "
 |    |учреждениях           |      |          |          |          |         |               | в возрасте 5-18 лет |
 |    |образования           |      |          |          |          |         |               |                     |
 |----+----------------------+------+----------+----------+----------+---------+---------------+---------------------|
"|5.  |Задача 5.             | 2014 | 165069,7 | 53673,8  | 95519,8  | 15876,1 |               |                     |
 |    |Совершенствование     | 2015 | 31177,9  |  3607,3  | 10222,4  | 17348,2 |               |                     |
 |    |материально-          | 2016 | 31177,9  |  3607,3  | 10222,4  | 17348,2 |               |                     |
 |    |технической базы ОУ   | 2017 | 31177,9  |  3607,3  | 10222,4  | 17348,2 |               |                     |
 |    |                      | 2018 | 31177,9  |  3607,3  | 10222,4  | 17348,2 |               |                     |
 |----+----------------------+------+----------+----------+----------+---------+---------------+---------------------|
 |5.1.|Совершенствование     |      |          |          |          |         | Управление    | Выполненный         |
 |    |материально-          |      |          |          |          |         | образования,  | план по             |
 |    |технической базы ОУ, в|      |          |          |          |         | ОУ            | материально-        |
 |    |том числе:            |      |          |          |          |         |               | техническому        |
 |    |- общеобразовательные |      |          |          |          |         |               | оснащению ОУ        |
 |    |учреждения            |      |          |          |          |         |               |                     |
 |    |                      | 2014 |  5862,1  |  2291,0  |          | 3571,1  |               |                     |
 |    |                      | 2015 |  3928,2  |          |          | 3928,2  |               |                     |
 |    |- УДОД и прочие       | 2016 |  3928,8  |          |          | 3928,8  |               |                     |
 |    |учреждения            | 2017 |  3928,2  |          |          | 3928,2  |               |                     |
 |    |                      | 2018 |  3928,2  |          |          | 3928,2  |               |                     |
 |    |                      | 2014 |  735,0   |          |          |  735,0  |               |                     |
 |    |                      | 2015 |  735,0   |          |          |  735,0  |               |                     |
 |    |                      | 2016 |  735,0   |          |          |  735,0  |               |                     |
 |    |                      | 2017 |  735,0   |          |          |  735,0  |               |                     |
 |    |                      | 2018 |  735,0   |          |          |  735,0  |               |                     | "
 |----+----------------------+------+----------+----------+----------+---------+---------------+---------------------|
"|5.4.|Проведение            |      |          |          |          |         | Управление    | Выполненный         |
 |    |противоаварийных и    |      |          |          |          |         | образования,  | план по             |
 |    |прочих ремонтных      |      |          |          |          |         | ОУ            | материально-        |
 |    |работ в зданиях       |      |          |          |          |         |               | техническому        |
 |    |образовательных       |      |          |          |          |         |               | оснащению ОУ        |
 |    |учреждений, в том     |      |          |          |          |         |               |                     |
 |    |числе:                |      |          |          |          |         |               |                     |
 |    |- общеобразовательные |      |          |          |          |         |               |                     |
 |    |учреждения            |      |          |          |          |         |               |                     |
 |    |                      | 2014 | 26715,8  |          | 15565,8  | 11150,0 |               |                     |
 |    |                      | 2015 | 12265,0  |          |          | 12265,0 |               |                     |
 |    |- УДОД                | 2016 | 12265,0  |          |          | 12265,0 |               |                     |
 |    |                      | 2017 | 12265,0  |          |          | 12265,0 |               |                     |
 |    |                      | 2018 | 12265,0  |          |          | 12265,0 |               |                     |
 |    |                      | 2014 |  420,0   |          |          | 420,0   |               |                     |
 |    |                      | 2015 |  420,0   |          |          | 420,0   |               |                     |
 |    |                      | 2016 |  420,0   |          |          | 420,0   |               |                     |
 |    |                      | 2017 |  420,0   |          |          | 420,0   |               |                     |
 |    |                      | 2018 |  420,0   |          |          | 420,0   |               |                     | "
 |----+----------------------+------+----------+----------+----------+---------+---------------+---------------------|
"|5.8.|Строительство клубно- | 2014 | 98040,0  | 50000,0  | 48040,0  |         | Управление    | 100% фактически     |
 |    |спортивного блока     | 2015 | 10000,0  |          | 10000,0  |         | архитектуры,  | завершенный         |
 |    |школы N 42 в мкр.     | 2016 | 10000,0  |          | 10000,0  |         | строительства | объект              |
 |    |Юрьевец               | 2017 | 10000,0  |          | 10000,0  |         | и   земельных |                     |
 |    |                      | 2018 | 10000,0  |          | 10000,0  |         | ресурсов      |                     |
 |----+----------------------+------+----------+----------+----------+---------+---------------+---------------------|
 |5.9.|Капитальный ремонт    | 2014 | 23500,0  |          | 23500,0  |         | Управление    | 100% фактически     |
 |    |СОШ N 29              | 2015 |          |          |          |         | архитектуры,  | завершенный         |
 |    |                      | 2016 |          |          |          |         | строительства | объект              | ".
 |    |                      | 2017 |          |          |          |         | и   земельных |                     |
 |    |                      | 2018 |          |          |          |         | ресурсов      |                     |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Владимира Власова Р. И.

 

 

     Глава администрации города           А. Шохин