Постановление Администрации города Владимира от 25.08.2014 № 3120
О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 08.10.2010 N 3547 "О муниципальной программе "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2014 N 3120О внесении изменений впостановление главы городаВладимира от 08.10.2010 N 3547 "Омуниципальной программе "Вздоровом теле - здоровый дух" на2011-2016 годы"
В целях обеспечения эффективности и результативности реализациимуниципальной программы "В здоровом теле - здоровый дух" на 2011-2016годы"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы города Владимира от28.05.2014 N 2013) следующие изменения:
1.1. В разделе I "Паспорт муниципальной программы" строку "Объемыфинансирования" и таблицу после нее изложить в новой редакции: "Объемыфинансирования: На реализацию Программы планируется направить 186,886млн. руб., в том числе:----------------------------------------------------------| | Бюджет | Внебюджетные | Средства, планируемые к || | города | источники | привлечению из || | | | вышестоящих бюджетов ||------+--------+--------------+-------------------------|| 2011 | 16,755 | 0,860 | ||------+--------+--------------+-------------------------|| 2012 | 27,52 | 0,417 | ||------+--------+--------------+-------------------------|| 2013 | 29,769 | 2,12 | ||------+--------+--------------+-------------------------|| 2014 | 21,6 | 9,12 | 5,169 ||------+--------+--------------+-------------------------|| 2015 | 27,162 | 2,12 | 32 ||------+--------+--------------+-------------------------|| 2016 | 10,854 | 1,42 | | ".----------------------------------------------------------
1.2. В разделе V. Ресурсное обеспечение Программы таблицу 2"Структура финансирования Программы по годам реализации" изложить вновой редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------|"N |Направления | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого ||п/п |расходования | | | | | | | || |средств | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||1. |Средства бюджета | 16,755 | 27,52 | 29,769 | 21,6 | 27,162 | 10,854 | 133,66 || |города | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||1.1.|Пропаганда | 0,237 | 1,617 | 1,745 | 1,191 | 0,26 | 0,26 | 5,31 || |здорового образа жизни| | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||1.2.|Мероприятия по | 0,0 | 0,7 | 1,727 | 1,349 | 2,402 | 3,994 | 10,172 || |оздоровлению горожан | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||1.3.|Мониторинг и | 0,023 | 0,149 | 0,149 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,621 || |исследовательские | | | | | | | || |работы | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||1.4.|Повышение | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 || |квалификации | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||1.5.|Ремонт, | 16,495 | 24,887 | 21,758 | 5,939 | 9,4 | 6,5 | 84,979 || |переоснащение | | | | | | | || |материально- | | | | | | | || |технической базы | | | | | | | || |учреждений, | | | | | | | || |модернизация и | | | | | | | || |строительство | | | | | | | || |комплексных | | | | | | | || |спортивных | | | | | | | || |площадок | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||1.6.|Строительство новых | 0,0 | 0,017 | 4,24 | 13,021 | 15,0 | 0,0 | 32,278 || |спортивных объектов | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||1.7.|Прочие расходы | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,1 ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||2. |Средства, планируемые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,169 | 32,0 | 0,0 | 37,169 || |к привлечению из | | | | | | | || |вышестоящих бюджетов | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||2.1.|Строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,169 | 32,0 | 0,0 | 37,169 || |новых спортивных | | | | | | | || |объектов | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||3. |Средства из | 0,86 | 0,417 | 2,120 | 9,12 | 2,120 | 1,420 | 16,057 || |внебюджетных | | | | | | | || |источников | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||3.1.|Модернизация и | 0,0 | 0,0 | 1,50 | 8,5 | 1,50 | 0,80 | 12,3 || |строительство | | | | | | | || |комплексных | | | | | | | || |спортивных | | | | | | | | ".| |площадок | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------||3.2.|Другие | 0,86 | 0,417 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 3,757 || |мероприятия | | | | | | | ||----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------|| |Всего | 17,615 | 27,937 | 31,889 | 35,889 | 61,282 | 12,274 | 186,886 |---------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Подпункт 2 позиции 1.4.5 таблицы приложения N 2 к Программеизложить в новой редакции:
-------------------------------------------------------------------"| |2) организовать конкурсный | УФКиС <*> | 2013 | БГ - 0,498 | |
| |отбор общественных проектов| | 2014 | БГ - 0,449 | |
| |для финансирования на | | 2015 | БГ - 1,5 | |".
| |грантовой основе | | 2016 | БГ - 1,5 | |
-------------------------------------------------------------------
1.4. Позицию 1.4.9 таблицы приложения N 2 к Программе изложить вновой редакции:
-------------------------------------------------------------------------------"|1.4.9.|Изготовить информационный| УФКиС<*> | 2013 | БГ - 0,12 | Ежемесячный |
| |бюллетень "Спортивный | | 2014 | БГ - 0,197 | тираж не | ".
| |Владимир" | | | | менее 999 |
| | | | | | экземпляров |
-------------------------------------------------------------------------------
1.5. Таблицу приложения N 2 к Программе дополнить позицией 1.4.12следующего содержания:
--------------------------------------------------------------------------------"|1.4.12.|Организация и проведение | УФКиС<*> | 2014 | БГ - 0,136 | Ежемесячно |
| |сдачи норм Всероссийского | | | | |
| |физкультурно-спортивного | | | | |
| |комплекса "Готов к труду и| | | | |
| |обороне" (ГТО) в городе | | | | |
| |Владимире (покупка | | | | | ".
| |спортивного оборудования, | | | | |
| |инвентаря, изготовление | | | | |
| |печатной, рекламной, | | | | |
| |сувенирной продукции, | | | | |
| |оплата судейских и иных | | | | |
| |расходов) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
1.6. В строке "бюджет города Владимира" таблицы "Перечень новыхфизкультурно-спортивных объектов, объемов и источников финансированияпо годам реализации" приложения N 6 к Программе:
- цифры "33,274" заменить цифрами "32,278"; - цифры "14,017"заменить цифрами "13,021".
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органовместного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации города Владимира Власова Р. И.
И.о. главы администрации города В. Гарев