АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2014 №1150
О внесении изменений в приложение к
постановлению Губернатора области
от 28.11.2013№ 1346 «Об утверждении
государственной программы Владимирской
области «Дополнительные меры по
улучшению демографической ситуации
во Владимирской области на 2014-2016 годы»
В соответствии с Законом Владимирской области от 24.02.2014№ 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлениюГубернатора области от 28.11.2013№ 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирскойобласти «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации воВладимирской области на 2014 - 2016 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт государственной программы Владимирскойобласти «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации воВладимирской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) изложить в редакциисогласно приложению № 1.
1.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достиженияцелей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатовПрограммы, сроков и этапов её реализации»:
1.2.1. Название раздела изложить в следующей редакции:
« II . Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыПрограммы, сроки и этапы реализации Программы».
1.2.2. В Таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах)Программы и их значения»:
1.2.2.1. В разделе «Государственная программаВладимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуацииво Владимирской области на 2014-2016 годы»:
1.2.2.1.1. После пункта 2 дополнить таблицу пунктом 3 следующегосодержания:
«3 | Суммарный коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1 женщину | 1,619 | 1,588 | 1,620 | 1,642»; |
1.2.2.1.2. Пункты 3-5 считать пунктами 4-6;
1.2.2.2. В разделе «Показатели выполнения подпрограммы1 «Укрепление института семьи», 2 «Социальная поддержка семьи и детства»:
1.2.2.2.1. Дополнить таблицу пунктом 2 следующего содержания:
«2 | Суммарный коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1 женщину | 1,619 | 1,588 | 1,620 | 1,642»; |
1.2.2.2.2. Пункты 2, 3 считать пунктами 3, 4.
1.3. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятийПрограммы и её подпрограмм»:
1.3.1. Название раздела изложить в следующей редакции:
« III . Обобщеннаяхарактеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы»;
1.3.2. После абзаца седьмого дополнить раздел абзацамиследующего содержания:
«В рамкахреализации подпрограммы 1 «Укрепление института семьи» органы местногосамоуправления участвуют в следующих мероприятиях:
- организации мониторингадемографической ситуации;
- организации и проведении областныхмероприятий, направленных на пропагандуздорового образа жизни, повышение престижа семьи, семейных отношений вобществе.
Органы местногосамоуправления в рамках реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи идетства» реализуют мероприятия по осуществлению практики интеграцииспециального (коррекционного) образования в образовательные организации.
Муниципальные образования в рамках подпрограммы 3 «Укрепление здоровьянаселения» участвуют в реализации мероприятий, направленных на раннее выявлениенарушений состояния здоровья детей и подростков, на пропаганду здорового образажизни.»;
1.3.3. Таблицу 2 «Перечень подпрограмм государственнойПрограммы и основных мероприятий подпрограмм государственной Программы»изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.4. Раздел IV «Обобщенная характеристика мер государственногорегулирования», включая таблицу 3 «Сведения об основных мерах правовогорегулирования в сфере реализации Программы» исключить.
1.5. Раздел V «Информация об участии акционерных обществ сгосударственным участием, общественных, научных и иных организаций, а такжецелевых внебюджетных фондов в реализации Программы», исключить.
1.6. Раздел VI «Обобщенная характеристика основных мероприятий,реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке иреализации Программы» исключить.
1.7. Раздел VII «Обоснование выделения и включения в состав Программыпредусмотренных к реализации подпрограмм» исключить.
1.8. Раздел VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации Программы» исключить.
1.9. В разделе IX «Информация по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областногобюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализациигосударственной Программы), другим источникам финансирования и направлениямзатрат»:
1.9.1. Раздел IX считать разделом IV ;
1.9.2. Название раздела изложить вследующей редакции:
« IV . Ресурсное обеспечение Программы»;
1.9.3. Абзац четвертый исключить;
1.9.4. После абзаца третьего дополнить раздел абзацамиследующего содержания:
«Финансирование программных мероприятийосуществляется в соответствии с утвержденной Программой. Мероприятия Программыреализуются за счет средств областного бюджета, включая межбюджетные трансфертыиз федерального бюджета, и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы на2014-2016 годы составляет 4534148,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства областногобюджета — 4529043,7 тыс. рублей, из них за счет средств, выделяемых изфедерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов – 1665119,3 тыс. рублей;
- средства местныхбюджетов — 3915,0 тыс. рублей (по согласованию);
- внебюджетные источники —1190,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансированияиз областного бюджета по годам реализации Программы следующее:
в 2014 году — 1337210,4 тыс. рублей;
в 2015 году — 1571877,7 тыс. рублей;
в 2016 году — 1619955,6 тыс. рублей.
Из них за счет средств федеральногобюджета в виде субсидий и субвенций предусмотрено:
в 2014 году – 495328,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 575767,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 594022,8 тыс. рублей.
Из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году — 1305,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1305,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1305,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
в 2014 году — 370,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 450,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 370,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счетсредств областного бюджета на соответствующий год утверждаются законом об областномбюджете Владимирской области.
В процессе исполненияПрограммы объем финансирования может корректироваться в соответствии состатьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.9.5. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственнойПрограммы Владимирской области за счет средств областного бюджета (сучетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)» исключить;
1.9.6. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетныхфондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целейгосударственной Программы Владимирской области (с учетом межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета)» считать таблицей 3 и изложить в редакциисогласно приложению № 3;
1.9.7. В абзаце двадцать седьмом слова «Таблице 5» заменить словами«Таблице 3»;
1.9.8. В абзаце двадцать девятом слова «Таблице 6» заменить словами«Таблице 4»;
1.9.9.Таблицу 6 считать таблицей 4 и изложить в следующей редакции:
«тыс. рублей
Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего по отраслям |
Департамент социальной защиты населения | 1329980,4 | 1562574,4 | 1619810,6 | 4512365,4 |
Департамент культуры | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 435,0 |
Администрация области | 7085,0 | 9158,3 | - | 16243,3 |
в том числе: | | | | |
Комитет по молодежной политике | 4015,0 | 6241,8 | - | 10256,8 |
Комитет по социальной политике | 3020,0 | 2866,5 | - | 5886,5 |
Комитет общественных связей и СМИ | 50,0 | 50,0 | - | 100,0 |
ИТОГО: | 1337210,4 | 1571877,7 | 1619955,6 | 4529043,7»; |
1.9.10. В абзаце девятом, следующем после таблицы 4:
1.9.10.1. Цифры «20»заменить цифрами «10»;
1.9.10.2. Слова «иежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом» исключить.
1.10. В разделе X «Прогнозконечных результатов реализации Программы, характеризующих изменение состоянияуровня и качества жизни населении Владимирской области и социальной сферы»:
1.10.1. Раздел X считатьразделом V ;
1.10.2. Название раздела изложить в следующейредакции:
« V . Прогноз конечных результатов реализации Программы».
1.11. Раздел XII «Порядок и методикаоценки эффективности Программы» считать разделом VI .
1.12. В разделе XI «Анализрисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализацииПрограммы»:
1.12.1.Раздел XI считатьразделом VII ;
1.12.2. Название раздела изложить вследующей редакции:
« VII . Анализ рисков Программы и описание мер управлениярисками реализации Программы».
1.13. В подпрограмме 1 «Укреплениеинститута семьи»:
1.13.1. В Паспорте подпрограммы:
1.13.1.1. В строке «Соисполнителиподпрограммы» слова «Департамент культуры и туризма администрации области»заменить словами «Департамент культуры администрации области»;
1.13.1.2. В строке «Участникиподпрограммы» слова «Владимирский государственный университет (посогласованию).» исключить;
1.13.1.3. Строку «Объем бюджетныхассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 6050,2 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году — 1838,7 тыс. рублей; в 2015 году — 1706,5 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году — 585,0 тыс. рублей; в 2015 году — 585,0 тыс. рублей; в 2016 году – 585,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году — 250,0 тыс. рублей; в 2015 году — 250,0 тыс. рублей; в 2016 году – 250,0 тыс. рублей.»; |
1.13.1.4. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - сохранение коэффициента рождаемости на 1000 населения на уровне 2012 года (11,5); - повышение суммарного коэффициента рождаемости; - увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости; - увеличение числа зарегистрированных браков.». |
1.13.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализацииподпрограммы. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решениязадач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков иконтрольных этапов реализации подпрограммы»:
1.13.2.1. Название раздела изложить в следующейредакции:
« II . Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы»;
1.13.2.2. В абзаце одиннадцатом слова«Таблице 7» заменить словами «Таблице 5»;
1.13.2.3. Таблицу 7 считатьтаблицей 5;
1.13.2.4. Абзацы 1-4, следующие после таблицы 5, исключить.
1.13.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
1.13.3.1. Название раздела изложить в следующейредакции:
« III . Обобщенная характеристика основных мероприятийподпрограммы Программы»;
1.13.3.2. Абзацы 1-3 изложить в следующей редакции:
«Достижение цели подпрограммы 1 «Укрепление институтасемьи» и решение обозначенных задач будет осуществляться посредством реализацииосновных мероприятий, направленных:
- на анализ демографической ситуации в области ииздание методических пособий, изготовление печатной продукции по вопросамжизнедеятельности семьи и детства;
- на повышение престижа семьи и брака, значимостисемейных ценностей и традиций.»;
1.13.3.3. В абзаце четвертом слова «планом реализацииПрограммы, представлен в Таблице 8» заменить словами «планом реализацииподпрограммы 1, представлен в Таблице 6»;
1.13.3.4. После четвертого абзаца дополнить разделабзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальныхобразований, имеющих статус городских округов или муниципальных районовВладимирской области, являются участниками мероприятий подпрограммы, связанныхс анализом демографических показателей и направленных на повышение ценностисемьи и семейных отношений.»;
1.13.3.5. Таблицу 8 считать таблицей 6 и изложить вредакции согласно приложению № 4.
1.13.4. Раздел IV «Характеристика мер государственного регулирования» исключить;
1.13.5. Раздел V «Характеристика основных мероприятий, реализуемыхорганами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализацииподпрограммы» исключить;
1.13.6. Раздел VI «Информация об участии акционерных обществ с государственнымучастием, общественных, научных и иных организаций, а также целевыхвнебюджетных фондов в реализации подпрограммы» исключить;
1.13.7. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы»:
1.13.7.1. Раздел VII считатьразделом IV ;
1.13.7.2. Название раздела изложить в следующейредакции:
« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы»;
1.13.7.3. В абзаце первом цифры«6120,7» заменить цифрами «6050,2»;
1.13.7.4. В абзаце третьем цифры«1755,7» заменить цифрами «1838,7»;
1.13.7.5. В абзаце четвертом цифры«1860» заменить цифрами «1706,5»;
1.13.7.6. Абзац тринадцатый изложить вследующей редакции:
«Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1«Укрепление института семьи», и информация по ресурсному обеспечению за счетсредств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований городскихокругов, муниципальных районов и внебюджетных источников представлены в Таблице7.»;
1.13.7.7. Дополнить раздел таблицей 7«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 «Укрепление института семьи»»и изложить согласно приложению № 5.
1.13.8. Дополнить подпрограмму 1 разделом V следующего содержания:
« V . Прогнозконечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Укреплениеинститута семьи» позволит:
- своевременно и оперативно оценивать демографическуюситуацию;
- переориентировать сознание граждан на традиционныесемейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормыпреуспевающей семьи;
- сохранить коэффициент рождаемости на1000 населения на уровне 2012 года (11,5);
- повысить суммарный коэффициентрождаемости;
- увеличить долю вторых, третьих ипоследующих рождений в структуре рождаемости;
- увеличить число зарегистрированных браков.»;
1.13.9. Дополнить подпрограмму разделом VI следующегосодержания:
« VI . Порядок иметодика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализацииподпрограммы 1 «Укрепление института семьи» осуществляется с использованиемметодики, применяемой для анализа результатов выполнения мероприятий Программы,и представлена в разделе VI «Порядок и методика оценки эффективностиПрограммы» Программы.»;
1.13.10. В разделе VIII «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание меруправления рисками реализации»:
1.13.10.1. Раздел VIII считатьразделом VII ;
1.13.10.2. Название раздела изложить в следующейредакции:
« VII . Анализ рисков реализации подпрограммы и описание меруправления рисками реализации подпрограммы».
1.14. В подпрограмме 2 «Социальнаяподдержка семьи и детства»:
1.14.1. В Паспорте подпрограммы:
1.14.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 4512365,4 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году — 1329980,4 тыс. рублей; в 2015 году — 1562574,4 тыс. рублей; в 2016 году — 1619810,6 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году – 495328,6 тыс. рублей; в 2015 году – 575767,9 тыс. рублей; в 2016 году – 594022,8 тыс. рублей.»; |
1.14.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы» изложить в следующейредакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - сохранение коэффициента рождаемости на 1000 населения на уровне 2012 года (11,5); - повышение суммарного коэффициента рождаемости; - увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости; - увеличение ежемесячного дохода семей с детьми за счет мер социальной поддержки на 413 рублей, дохода многодетной семьи в среднем на 3636 рублей.». |
1.14.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достиженияцелей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатовподпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:
1.14.2.1. Название раздела изложить в следующейредакции:
« II . Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»;
1.14.2.2. В абзацедевятнадцатом слова «Таблице 9» заменить словами «Таблице 8»;
1.14.2.3. Таблицу 9считать таблицей 8;
1.14.2.4. Таблицу 8после строки «Количество родившихся» дополнить строкой следующего содержания:
«Суммарный коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1 женщину | 1,619 | 1,588 | 1,620 | 1,642»; |
1.14.2.5. Абзацы 1-4, следующие после таблицы 8, исключить.
1.14.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
1.14.3.1. Название раздела изложить вследующей редакции:
« III . Обобщенная характеристика основных мероприятийподпрограммы Программы»;
1.14.3.2. В абзаце третьем слова «Таблице 10» заменитьсловами «Таблице 9»;
1.14.3.3.Таблицу 10 считать таблицей 9 и изложить в редакции согласно приложению № 6;
1.14.3.4. После третьего абзаца дополнить разделабзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований,имеющих статус городских округов или муниципальных районов Владимирскойобласти, не участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 2 «Социальнаяподдержка семьи и детства».».
1.14.4. Раздел IV «Характеристика мер государственного регулирования»исключить;
1.14.5. Раздел V «Характеристика основных мероприятий, реализуемыхорганами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализацииподпрограммы» исключить;
1.14.6. Раздел VI «Информация об участии акционерных обществ сгосударственным участием, общественных, научных и иных организаций, а такжецелевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы» исключить;
1.14.7. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы»:
1.14.7.1. Раздел VII считатьразделом IV ;
1.14.7.2. Название раздела изложить вследующей редакции:
« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы»;
1.14.7.3. В абзаце первом цифры«4360976,9» заменить цифрами «4512365,4»;
1.14.7.4. В абзаце третьем цифры«1336980,4» заменить цифрами «1329980,4»;
1.14.7.5. В абзаце четвертом цифры«1461859,4» заменить цифрами «1562574,4»;
1.14.7.6. В абзаце пятом цифры«1562137,1» заменить цифрами«1619810,6»;
1.14.7.7. В абзаце восьмом цифры«631553,1» заменить цифрами «575767,9»;
1.14.7.8. В абзаце девятом цифры «679888,4» заменить цифрами «594022,8»;
1.14.7.9. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства», иинформация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (сучетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) представлены в Таблице10.»;
1.14.7.10. Дополнить раздел таблицей 10«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи идетства» (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)» иизложить согласно приложению № 7.
1.14.8. Дополнить подпрограмму 2 разделом V следующегосодержания:
« V . Прогнозконечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Социальнаяподдержка семьи и детства» позволит:
- сохранить коэффициент рождаемости на 1000 населенияна уровне 2012 года (11,5);
- повысить суммарный коэффициент рождаемости;
- увеличить долю вторых, третьих ипоследующих рождений в структуре рождаемости;
- увеличить ежемесячные доходы семей с детьми за счетмер социальной поддержки на 413 рублей, доход многодетной семьи в среднем на3636 рублей.»;
1.14.9. Дополнить подпрограмму 2 разделом VI следующегосодержания:
« VI . Порядок иметодика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализацииподпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства» осуществляется сиспользованием методики, применяемой для анализа результатов выполнениямероприятий Программы, и представлена в разделе VI «Порядок иметодика оценки эффективности Программы» Программы.»;
1.14.10. В разделе VIII «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание меруправления рисками реализации»:
1.14.10.1. Раздел VIII считатьразделом VII ;
1. 14.10.2. Название раздела изложить в следующейредакции:
« VII . Анализ рисков реализации подпрограммы и описание меруправления рисками реализации подпрограммы».
1.15. В подпрограмме 3 «Укреплениездоровья населения»:
1.15.1. В Паспорте подпрограммы строку«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 2280,0 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2015 году — 60,0 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году — 700,0 тыс. рублей; в 2015 году — 700,0 тыс. рублей; в 2016 году – 700,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году — 40,0 тыс. рублей; в 2015 году — 40,0 тыс. рублей; в 2016 году – 40,0 тыс. рублей.»; |
1.15.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достиженияцелей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатовподпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:
1.15.2.1. Название раздела изложить в следующейредакции:
« II . Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы»;
1.15.2.2. Абзацы 1-6, следующие послетаблицы 11, исключить.
1.15.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
1.15.3.1. Название раздела изложить вследующей редакции:
« III . Обобщеннаяхарактеристика основных мероприятий подпрограммы государственной программы»;
1.15.3.2. Таблицу 12 изложить вредакции согласно приложению № 8;
1.15.3.3. После седьмого абзаца дополнить разделабзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальныхобразований, имеющих статус городских округов или муниципальных районовВладимирской области, участвуют в реализации мероприятий, направленных напропаганду здорового образа жизни, раннее выявление нарушений состоянияздоровья детей и подростков, развитие системы оказания медицинской помощи вобразовательных организациях.».
1.15.4. Раздел IV «Характеристика мер государственного регулирования»исключить;
1.15.5. Раздел V «Характеристика основных мероприятий, реализуемыхорганами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализацииподпрограммы» исключить;
1.15.6. Раздел VI «Информация об участии акционерных обществ сгосударственным участием, общественных, научных и иных организаций, а такжецелевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы» исключить;
1.15.7. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы»:
1.15.7.1. Раздел VII считатьразделом IV ;
1.15.7.2. Название раздела изложить вследующей редакции:
« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы»;
1.15.7.3. Абзац третий исключить;
1.15.7.4. Абзац тринадцатый изложить в следующейредакции:
«Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3«Укрепление здоровья населения», и информация по ресурсному обеспечению за счетсредств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городскихокругов и внебюджетных источников представлены в Таблице 13.»;
1.15.7.5. Дополнить раздел таблицей 13«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 «Укрепление здоровьянаселения» и изложить согласно приложению № 9.
1.15.8. Дополнить подпрограмму разделом V следующего содержания:
« V . Прогнозконечных результатов реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Укреплениездоровья населения» будет способствовать:
- сокращению естественной убыли на 1000 человекнаселения до 3,4;
- снижению коэффициента смертности на 10,8%;
- увеличению удельного веса детей первой и второйгрупп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных)образовательных организаций до 85%;
- сокращению числа случаев преждевременного прерываниябеременности до 69 случаев на 100 родов;
- увеличению ожидаемойпродолжительности жизни населения на 4,1 года.».
1.15.9. Дополнить подпрограмму разделом VI следующего содержания:
« VI . Порядок иметодика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализацииподпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения» осуществляется с использованиемметодики, применяемой для анализа результатов выполнения мероприятий Программы,и представлена в разделе VI «Порядок и методика оценки эффективностиПрограммы» Программы.».
1.15.10. В разделе VIII «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание меруправления рисками реализации»:
1.15.10.1. Раздел VIII считать разделом VII ;
1. 15.10.2. Название раздела изложить в следующейредакции:
« VII . Анализ рисков реализации подпрограммы и описание меруправления рисками реализации подпрограммы».
1.16. В подпрограмме 4 «Развитиепотенциала молодежи»:
1.16.1. В Паспорте подпрограммы строку«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 13453,1 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году — 5391,3 тыс. рублей; в 2015 году — 7536,8 тыс. рублей; в 2016 году – 145,0 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году — 20,0 тыс. рублей; в 2015 году — 20,0 тыс. рублей; в 2016 году – 20,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году — 80,0 тыс. рублей; в 2015 году — 160,0 тыс. рублей; в 2016 году – 80 тыс. рублей.»; |
1.16.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достиженияцелей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатовподпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:
1.16.2.1. Название раздела изложить в следующейредакции:
« II . Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»;
1.16.2.2. В абзаце двадцатьшестом слова «Таблице 13» заменить словами «Таблице 14»;
1.16.2.3. Таблицу 13 считатьтаблицей 14;
1.16.2.4. Абзац первый, следующий после таблицы 14, исключить.
1.16.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
1.16.3.1. Название раздела изложить вследующей редакции:
« III . Обобщенная характеристика основных мероприятийподпрограммы Программы»;
1.16.3.2. Абзацы 1-4 изложить в следующей редакции:
«Достижение цели подпрограммы 4 «Развитие потенциаламолодежи» и решение обозначенных задач будет осуществляться посредствомреализации мер:
- по созданию благоприятных условий и возможностей дляпроявления и развития потенциала молодежи;
- по государственной поддержке в сфере молодежнойполитики;
- по повышению эффективности реализации молодежнойполитики в муниципальных образованиях Владимирской области.»;
1.16.3.3. В абзаце пятом слова «Таблице 14» заменить словами «Таблице15»;
1.16.3.4. Таблицу 14 считать таблицей 15 и изложить вредакции согласно приложению № 10;
1.16.3.5. После пятого абзаца дополнить разделабзацами следующего содержания:
«На реализацию программных мероприятийорганами местного самоуправления из бюджета области местным бюджетам наконкурсной основе предоставляются средства в форме иных межбюджетныхтрансфертов. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областногобюджета местным бюджетам на меры по повышению эффективности реализациимолодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области в рамкахподпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи» представлен в приложении № 1 кПрограмме.
В рамках подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи»предоставляется государственная поддержка некоммерческих организаций, неявляющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в виде субсидий изобластного бюджета. Определение объема и предоставления из областного бюджетасубсидий молодежным и детским общественным объединениям для оказаниягосударственной поддержки осуществляется в порядке согласно приложению № 2 кПрограмме.».
1.16.4. Раздел IV «Характеристика мер государственного регулирования» исключить;
1.16.5. Раздел V «Характеристика основных мероприятий, реализуемыхорганами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализацииподпрограммы» исключить;
1.16.6. Раздел VI «Информация об участии акционерных обществ сгосударственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевыхвнебюджетных фондов в реализации подпрограммы» исключить;
1.16.7. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации подпрограммы»:
1.16.7.1. Раздел VII считатьразделом IV ;
1.16.7.2. Название раздела изложить вследующей редакции:
« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы»;
1.16.7.3. В абзаце первом цифры«11899,3» заменить цифрами «13453,1»;
1.16.7.4. В абзаце третьем цифры«5714,3» заменить цифрами «5391,3»;
1.16.7.5.В абзаце четвертом цифры«5760,0» заменить цифрами «7536,8»;
1.16.7.6. Раздел после абзаца восьмого дополнитьабзацем следующего содержания: «в 2016 году – 20,0 тыс. рублей;»;
1.16.7.7. Раздел после абзацадвенадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «в 2016 году – 80,0 тыс.рублей.»;
1.16.7.8. Абзац четырнадцатый изложитьв следующей редакции: «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи», и информация поресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальныхобразований и городских округов и внебюджетных источников представлены вТаблице 16.»;
1.16.7.9. Раздел дополнить таблицей 16«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи»и изложить согласно приложению № 11.
1.16.8. Дополнить подпрограмму разделом V следующего содержания:
« V . Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий подпрограммы 4 позволитувеличить долю молодых людей, вовлеченных в деятельность общественныхобъединений и реализацию социально значимых проектов, на 2%, принявших участиев мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическоевоспитание и интеллектуально-творческое развитие, на 1,7%, информированных о реализации в областигосударственной молодежной политики, на 4,5%.»;
1.16.9. Дополнить подпрограмму разделом VI следующего содержания:
« VI . Порядок иметодика оценки эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализацииподпрограммы 4 «Реализация потенциала молодежи» осуществляется с использованиемметодики, применяемой для анализа результатов выполнения мероприятий Программы,и представлена в разделе VI «Порядок и методика оценки эффективностиПрограммы» Программы.»;
1.16.10. В разделе VIII «Анализ рисков реализации подпрограммы и описание меруправления рисками реализации»:
1.16.10.1. Раздел VIII считать разделом VII ;
1. 16.10.2. Название раздела изложить в следующейредакции:
« VII . Анализ рисков реализации подпрограммы и описание меруправления рисками реализации подпрограммы».
1.17. Приложение № 3 «План реализациигосударственной программы Владимирской области «Дополнительные меры поулучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы» кПрограмме изложить в редакции согласно приложению № 12.
1.18.Таблицу «Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнениепубличных нормативных обязательств, объем субвенций из областного бюджета ивыплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственнымивнебюджетными фондами в соответствии с законодательством Владимирской областиотдельным категориям граждан (с учетом межбюджетных трансфертов из федеральногобюджета)» исключить.
1.19. Таблицу «Оценка расходов погосударственной программе, рассчитанных на основании планового метода»исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернаторобласти С.Ю.Орлова
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 10.11.2014 № 1150
ПАСПОРТ
государственной программы Владимирской области
«Дополнительныемеры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016годы»
Наименование государственной программы | Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы (далее - Программа). |
Ответственный исполнитель Программы | Комитет по социальной политике администрации области. |
Соисполнители Программы | Департамент социальной защиты населения администрации области; Департамент образования администрации области; Департамент здравоохранения администрации области; Департамент по физической культуре и спорту администрации области; Департамент записи актов гражданского состояния администрации области; Департамент культуры администрации области; Комитет общественных связей и СМИ администрации области; Комитет по молодежной политике администрации области; Органы местного самоуправления. |
Участники Программы | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (по согласованию); Государственная инспекция труда во Владимирской области (по согласованию); Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Владимирской области (по согласованию); Владимирский некоммерческий благотворительный фонд «Дар жизни» (по согласованию). |
Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Укрепление института семьи»; Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детства»; Подпрограмма 3 «Укрепление здоровья населения»; Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи». |
Цели Программы | - улучшение демографической ситуации в области. |
Задачи Программы | - повышение социального статуса семьи в обществе, сохранение и развитие традиций семейной культуры; - стимулирование рождаемости и увеличение доли вторых и последующих рождений; - снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни; - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. |
Целевые индикаторы и показатели Программы | - смертность населения; - количество родившихся; - естественная убыль населения; - ожидаемая продолжительность жизни населения; - доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов. |
Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2016 годы. Программа реализуется в один этап. |
Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 4534148,7 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета — 4529043,7 тыс. рублей, из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, 1665119,3 тыс. рублей; - средства местных бюджетов — 3915,0 тыс. рублей (по согласованию); - внебюджетные источники — 1190,0 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году —1337210,4 тыс. рублей; в 2015 году — 1571877,7 тыс. рублей; в 2016 году — 1619955,6 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году – 495328,6 тыс. рублей; в 2015 году – 575767,9 тыс. рублей; в 2016 году – 594022,8 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году — 1305,0 тыс. рублей; в 2015 году — 1305,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1305,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году — 370,0 тыс. рублей; в 2015 году — 450,0 тыс. рублей; в 2016 году – 370 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - своевременно и оперативно оценивать демографическую ситуацию; - переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи; - сохранить уровень рождаемости на уровне 2012 года; - повысить суммарный коэффициент рождаемости; - снизить смертность до 14,9 на 1000 человек населения; - сократить коэффициент естественной убыли населения до 3,4; - увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 72,7 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения. |
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 10.11.2014 № 1150
Таблица 2
Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы) | |
Начала реализации | Окончания реализации | |||||
1 | Подпрограмма 1. Укрепление института семьи | Комитет по социальной политике | 2014 | 2016 | Сохранение рождаемости на уровне 2012 года, повышение социального статуса семьи в обществе | Сохранение коэффициента рождаемости на уровне 11,5 рождений в течение года в среднем на 1000 человек населения, снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 21%, снижение числа преждевременного прерывания беременности на 100 родов с 70,5 до 69,0. |
2 | Основное мероприятие 1.1. Анализ демографической ситуации в области и издание методических пособий | Комитет по социальной политике | 2014 | 2016 | Анализ и оценка состояния демографической ситуации | - |
3 | Основное мероприятие 1.2. Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций | Комитет по социальной политике | 2014 | 2016 | Повышение социального статуса семьи в обществе, сохранение и развитие традиций семейной культуры, юридической грамотности молодых людей и ответственности родителей за воспитание детей | Сохранение коэффициента рождаемости на уровне 11,5 рождений в течение года в среднем на 1000 человек населения, снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 21%, снижение числа преждевременного прерывания беременности на 100 родов с 70,5 до 69,0. |
4 | Основное мероприятие 1.3. Премии семьям, награжденным Почетным знаком «Родительская слава Земли Владимирской» | Комитет по социальной политике | 2014 | 2016 | ||
5 | Основное мероприятие 1.4. Премии по итогам конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации | Комитет общественных связей и СМИ | 2014 | 2016 | ||
6 | Подпрограмма 2. Социальная поддержка семьи и детства | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Стимулирование рождаемости, увеличение доходов семей с детьми | Увеличение доли вторых и последующих рождений в структуре рождаемости до 51,2%, сохранение коэффициента рождаемости на уровне 11,5 рождений в течение года в среднем на 1000 человек населения, снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 21%, снижение числа преждевременного прерывания беременности на 100 родов с 70,5 до 69,0. |
7 | Основное мероприятие 2.1. Ежемесячное пособие на ребенка | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Увеличение ежемесячного дохода семьи с ребенком за счет получения мер социальной поддержки в среднем на 413 рублей | |
8 | Основное мероприятие 2.2. Региональные выплаты при рождении детей | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Стимулирование рождаемости, увеличение доходов семей с детьми | |
9 | Основное мероприятие 2.3. Выплата денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим материям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Стимулирование рождаемости, увеличение доходов семей с детьми | |
10 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Увеличение ежемесячного дохода многодетной семьи за счет получения дополнительных мер социальной поддержки в среднем на 3636 рублей | |
11 | Основное мероприятие 2.5. Предоставление областного материнского (семейного) капитала | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Стимулирование рождаемости, увеличение доли третьих и последующих рождений в структуре рождаемости | |
12 | Основное мероприятие 2.6. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Стимулирование рождаемости, увеличение доли третьих и последующих рождений в структуре рождаемости | |
13 | Основное мероприятие 2.7. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет субсидии из федерального бюджета | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Стимулирование рождаемости, увеличение доли третьих и последующих рождений в структуре рождаемости | |
14 | Основное мероприятие 2.8. Социальная поддержка по провозу на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Оказание материальной поддержки малообеспеченных семей | |
15 | Основное мероприятие 2.9. Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Стимулирование рождаемости, поддержка безработных матерей | |
16 | Основное мероприятие 2.10. Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Стимулирование рождаемости, поддержка безработных матерей | |
17 | Основное мероприятие 2.11. Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Стимулирование рождаемости, поддержка безработных матерей | |
18 | Основное мероприятие 2.12. Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | Департамент социальной защиты населения | 2014 | 2016 | Профилактика и раннее выявление нарушений в состоянии здоровья матери и ребенка | |
19 | Основное мероприятие 2.13. Меры по развитию системы социального обслуживания семей с детьми | Департамент образования | 2014 | 2016 | Создание вариативных условий для получения общего образования, а также условий педагогической и психологической поддержки родителей обучающихся | |
20 | Подпрограмма 3. Укрепление здоровья населения | Департамент здравоохранения | 2014 | 2016 | Снижение смертности различных групп населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни | Снижение смертности населения на 1000 человек до 14,9, в том числе: младенческой смертности на 1000 родившихся живыми до 6,5, материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми до 16,8, сокращение коэффициента естественной убыли населения до 3,4, снижение числа преждевременного прерывания беременности на 100 родов с 70,5 до 69,0, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 72,7, увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 85% |
21 | Основное мероприятие 3.1. Меры, направленные на снижение уровня младенческой и материнской смертности | Департамент здравоохранения | 2014 | 2016 | Снижение младенческой и материнской смертности | Снижение младенческой смертности до 6,5 случаев на 1000 родившихся живыми, и материнской смертности до 16,8 случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми |
22 | Основное мероприятие 3.2. Меры, направленные на снижение смертности трудоспособного населения | Департамент здравоохранения | 2014 | 2016 | Снижение предотвратимой смертности и травматизма работников на производстве, раннее выявление заболеваний | Снижение смертности до 14,9 случаев на 1000 человек населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 72,7 лет |
23 | Основное мероприятие 3.3. Меры, направленные на раннее выявление нарушений состояния здоровья детей и подростков, развитие системы оказания медицинской помощи в образовательных организациях | Департамент здравоохранения | 2014 | 2016 | Профилактика и раннее выявление нарушений в состоянии здоровья детей и подростков | Увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 85% |
24 | Основное мероприятие 3.4. Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни | Департамент образования | 2014 | 2016 | Повышение престижа здорового образа жизни, увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Снижение смертности до 14,9 случаев на 1000 человек населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 72,7 лет |
25 | Основное мероприятие 3.5. Меры по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья мужчин и женщин, снижение числа преждевременного прерывания беременности | Департамент здравоохранения | 2014 | 2016 | Укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин, снижение числа преждевременного прерывания беременности | Снижение числа преждевременного прерывания беременности на 100 родов с 70,5 до 69,0. |
26 | Подпрограмма 4. Развитие потенциала молодежи | Комитет по молодежной политике | 2014 | 2016 | Повышение деловой, предпринимательской, творческой, научной активности молодежи, уровня ее самоорганизации и самоуправления | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов на 2%, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, на 1,7%, информированных о реализации в области государственной молодежной политики на 4,5%. |
27 | Основное мероприятие 4.1. Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи | Комитет по молодежной политике | 2014 | 2016 | Повышение деловой, предпринимательской, творческой, научной активности молодежи, уровня ее самоорганизации и самоуправления | |
28 | Основное мероприятие 4.2. Выплата персональных стипендий администрации области «Надежда Земли Владимирской» и проведение торжественной церемонии их вручения | Комитет по социальной политике | 2014 | 2016 | Повышение деловой, предпринимательской, творческой, научной активности молодежи, уровня ее самоорганизации и самоуправления | |
29 | Основное мероприятие 4.3. Персональные стипендии администрации области «Надежда Земли Владимирской» | Комитет по молодежной политике | 2015 | 2016 | ||
30 | Основное мероприятие 4.4. Премии за достижения в патриотическом воспитании молодежи | Комитет по молодежной политике | 2014 | 2016 | ||
31 | Основное мероприятие 4.5. Меры по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области | Комитет по молодежной политике | 2014 | 2016 |
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 10.11.2014 № 1150
Таблица 3
Ресурсное обеспечениереализации Программы
Статус | Наименование государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Итого 2014-2016 годы | ||
2014 | 2015 | 2016 | ||||
Государственная программа | Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы | всего | 1338885,4 | 1573632,7 | 1621630,6 | 4534148,7 |
федеральный бюджет | 495328,6 | 575767,9 | 594022,8 | 1665119,3 | ||
областной бюджет | 841881,8 | 996109,8 | 1025932,8 | 2863924,4 | ||
бюджеты муниципальных образований | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 3915,0 | ||
внебюджетные источники | 370,0 | 450,0 | 370,0 | 1190,0 | ||
Подпрограмма 1 | Укрепление института семьи | всего | 2673,7 | 2541,5 | 835,0 | 6050,2 |
областной бюджет | 1838,7 | 1706,5 | - | 3545,2 | ||
бюджеты муниципальных образований | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 1755,0 | ||
внебюджетные источники | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Анализ демографической ситуации в области и издание методических пособий | всего | 392,578 | 165,0 | 15,0 | 572,578 |
областной бюджет | 377,578 | 150 | 0 | 527,578 | ||
бюджеты муниципальных образований | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций | всего | 2281,122 | 2011,5 | 820,0 | 5112,622 |
областной бюджет | 1461,122 | 1191,5 | - | 2652,622 | ||
бюджеты муниципальных образований | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 1710,0 | ||
внебюджетные источники | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Премии семьям, награжденным Почетным знаком «Родительская слава Земли Владимирской» | областной бюджет | - | 315,0 | - | 315,0 |
Основное мероприятие 1.4. | Премии по итогам конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации | областной бюджет | - | 50,0 | - | 50,0 |
Подпрограмма 2 | Социальная поддержка семьи и детства | всего | 1329980,4 | 1562574,4 | 1619810,6 | 4512365,4 |
федеральный бюджет | 495328,6 | 575767,9 | 594022,8 | 1665119,3 | ||
областной бюджет | 834651,8 | 986806,5 | 1025787,8 | 2847246,1 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Ежемесячное пособие на ребенка | областной бюджет | 391380,2 | 420037,3 | 420037,3 | 1231454,8 |
Основное мероприятие 2.2. | Региональные выплаты при рождении детей | областной бюджет | 32163,4 | 35438,5 | 35438,5 | 103040,4 |
Основное мероприятие 2.3. | Выплаты денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет для обеспечения их полноценным питанием | областной бюджет | 86891,0 | 96559,7 | 96559,7 | 280010,4 |
Основное мероприятие 2.4. | Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей | областной бюджет | 149866,3 | 168875,7 | 173770,9 | 492512,9 |
Основное мероприятие 2.5. | Предоставление областного материнского (семейного) капитала | областной бюджет | 72467,5 | 76356,0 | 76356,0 | 225179,5 |
Основное мероприятие 2.6. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | областной бюджет | 71859,1 | 139515 | 173601,1 | 384975,2 |
Основное мероприятие 2.7. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | федеральный бюджет | 154239,5 | 213641,2 | 216901,9 | 584782,6 |
Основное мероприятие 2.8. | Социальная поддержка по проезду на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении | областной бюджет | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 72,9 |
Основное мероприятие 2.9. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспо-собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | федеральный бюджет | 341089,1 | 362126,7 | 377120,9 | 1080336,7 |
Основное мероприятие 2.10. | Меры по развитию системы социального обслуживания семей с детьми | всего | - | - | - | - |
Основное мероприятие 2.11. | Оздоровление многодетных и малообеспеченных семей | областной бюджет | 30000,0 | 50000 | 50000 | 130000,0 |
Подпрограмма 3 | Укрепление здоровья населения | всего | 740,0 | 800,0 | 740,0 | 2280,0 |
областной бюджет | - | 60,0 | 0 | 60,0 | ||
бюджеты муниципальных образований | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2100,0 | ||
внебюджетные источники | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Меры, направленные на снижение уровня младенческой и материнской смертности | всего | - | - | - | - |
Основное мероприятие 3.2. | Меры, направленные на снижение смертности трудоспособного населения | всего | - | - | - | - |
Основное мероприятие 3.3. | Меры, направленные на раннее выявление нарушений состояния здоровья детей и подростков, развитие системы оказания медицинской помощи в образовательных организациях | всего | - | - | - | - |
Основное мероприятие 3.4. | Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни | всего | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 2220,0 |
бюджеты муниципальных образований | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2100,0 | ||
внебюджетные источники | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | ||
Основное мероприятие 3.5. | Меры по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья мужчин и женщин, снижению числа преждевременного прерывания беременности | областной бюджет | - | 60,0 | - | 60,0 |
Подпрограмма 4 | Развитие потенциала молодежи | всего | 5491,3 | 7716,8 | 245,0 | 13453,1 |
областной бюджет | 5391,3 | 7536,8 | 145,0 | 13073,1 | ||
бюджеты муниципальных образований | 20,0 | 20,0 | 20 | 60,0 | ||
внебюджетные источники | 80,0 | 160,0 | 80 | 320,0 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи | всего | 3100,0 | 5382,3 | 245,0 | 8727,3 |
областной бюджет | 3000,0 | 5202,3 | 145,0 | 8347,3 | ||
бюджеты муниципальных образований | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | ||
внебюджетные источники | 80,0 | 160,0 | 80,0 | 320,0 | ||
Основное мероприятие 4.2. | Выплата персональных стипендий администрации области «Надежда Земли Владимирской» и проведение торжественной церемонии их вручения | областной бюджет | 1181,3 | 50,0 | - | 1231,3 |
Основное мероприятие 4.3. | Персональные стипендии администрации области «Надежда Земли Владимирской» | областной бюджет | - | 1050,0 | - | 1050,0 |
Основное мероприятие 4.4. | Премии за достижения в патриотическом воспитании молодежи | областной бюджет | 10,0 | 34,5 | - | 44,5 |
Основное мероприятие 4.5. | Меры по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области | областной бюджет | 1200,0 | 1200,0 | - | 2400,0 |
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 10.11.2014 № 1150
Таблица 6
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
«Укрепление института семьи»
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |