Постановление Администрации Владимирской области от 05.06.2019 № 417

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.11.2013 № 1346

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

05.06.2019                                                       №417

 

 

Овнесении изменений в постановление

Губернатора                             области

от 28.11.2013№ 1346

 

 

В соответствии с постановлениемГубернатора Владимирской области от 24.02.2014№ 164 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценкиэффективности государственных программ Владимирской области»

 

п о с т а н о в л я ю:

 

1. Внести в постановление Губернатора области от 28.11.2013№ 1346 «Об утверждении государственной программыВладимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуацииво Владимирской области на 2014 - 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В названии постановленияи в пункте 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить.

1.2. В преамбуле  после слова« разработки,» дополнить словом «формирования,».

1.3. В приложении кпостановлению:

1.3.1. В названии и потексту  приложения к постановлению  слова «на 2014-2020 годы» исключить. 

1.3.2. В паспортегосударственной программы:

1.3.2.1. В строке «Этапы исроки реализации Программы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

1.3.2.2. Строку «Объембюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Программы

Объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы составляет 17200878,7 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 17190828,7 тыс. рублей,

из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 8600795,4 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов - 7830,0 тыс. рублей (по согласованию);

- внебюджетные источники - 2220,0 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2019 году - 2744090,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 2835648 тыс. рублей;

в 2021 году - 2906404 тыс. рублей;

в 2022 году - 2901562,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 2901562,2 тыс. рублей;

в 2024 году - 2901562,2 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2019 году – 1369480,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 1423690,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 1455464,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 1450719,9 тыс. рублей

в 2023 году - 1450719,9 тыс. рублей;

в 2024 году - 1450719,9 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2019 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 1305,0 тыс. рублей.

 Внебюджетные источники:

в 2019 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 370,0 тыс. рублей.»

1.3.2.3. Строку «Ожидаемыеконечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- своевременно и оперативно оценивать демографическую ситуацию;

- переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи;

- повысить уровень рождаемости;

- повысить суммарный коэффициент рождаемости;

- снизить смертность;

- сократить коэффициент естественной убыли населения;

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения»

  1.3.2. В разделе I«Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущегосостояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

1.3.2.1. Абзац 14 изложить в следующей редакции:

«На решение вопросов демографическогоразвития Владимирской области направлены мероприятия программ, в частности: « Развитие здравоохранения Владимирской области», утвержденнойпостановлением Губернатора области от 30.04.2013№ 494, « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирскойобласти», утвержденной  постановлением Губернатора области от 17.12.2013№ 1390, « Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирскойобласти», утвержденной постановлением Губернатора области от25.09.2012 № 1065».

1.3.3. Раздел II «Приоритеты государственной политики в сфере реализацииПрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основныеожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы»изложить в редакции согласно приложению № 1;

1.3.4. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий программы,подпрограмм» раздела III «Обобщеннаяхарактеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы» изложитьв редакции согласно приложению № 2;

1.3.5. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить вредакции согласно приложению № 3;

1.3.6. В подпрограмме 1 « Укреплениеинститута семьи»:

1.3.6.1. В паспорте подпрограммы 1:

1.3.6.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы»цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

1.3.6.1.2. Строку «Объем бюджетныхассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 85274,4 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2019 году - 13377,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 13377,4  тыс. рублей;

в 2021 году - 13377,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 13377,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 13377,4 тыс. рублей;

в 2024 году - 13377,4 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2019 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 585,0 тыс. рублей;

 

в 2024 году - 585,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2019 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 250,0 тыс. рублей.

1.3.6.1.3. Строку «Ожидаемые конечныерезультаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения;

- повышение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости;

- увеличение числа зарегистрированных браков»

1.3.6.2. Таблицу 5 « Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях » раздела II«Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечныерезультаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить вредакции согласно приложению № 4;

1 3.6.3.Абзац после таблицы 5 изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 1 «Укреплениеинститута семьи» 2019 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.»;

1.3.6.4. Раздел IV«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 5;

1.3.6.5. Абзац 4 раздела V «Прогноз конечныхрезультатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«- повысить коэффициент рождаемости на1000 человек населения »;

1.3.7. В подпрограмме 2 « Социальнаяподдержка семьи и детства»:

1.3.7.1. В паспорте подпрограммы 2:

1.3.7.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы»цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

1.3.7.1.2. Строку «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 17019279,1 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2019 году - 2713077,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 2804635,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 2875391,5 тыс. рублей;

в 2022 году - 2875391,5 тыс. рублей;

в 2023 году - 2875391,5 тыс. рублей;

в 2024 году - 2875391,5 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2019 году - 1364735,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 1418945,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 1450719,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 1450719,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 1450719,9 тыс. рублей;

в 2024 году - 1450719,9 тыс. рублей.

1.3.7.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложитьв следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повышение коэффициента рождаемости на 1000 человек населения;

- повышение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости;

- увеличение ежемесячного дохода семей с детьми за счет мер социальной поддержки»

1.3.7.2. Таблицу 8 « Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ихзначениях » раздела II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 6.

1.3.7.3. Абзац после таблицы 8 изложитьв следующей редакции:

«Выполнение мероприятий подпрограммы 2«Социальная поддержка семьи и детства» запланировано на 2019 - 2024 годы.Подпрограмма реализуется в 1 этап.»;

 

1.3.7.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить вредакции согласно приложению № 7;

1.3.8. В подпрограмме 3 «Укрепление здоровья населения»:

1.3.8.1. В паспорте подпрограммы 3:

1.3.8.1.1. В строке «Этапы и сроки реализацииПодпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

1.3.8.1.2. Строку «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 4440,0 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2019 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 700,0 тыс. рублей;

 

в 2022 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 700,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2019 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 40,0 тыс. рублей.

1.3.8.1.3. Строку «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- сокращение естественной убыли на 1000 человек населения;

- снижение смертности населения;

- увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций;

- снижение числа преждевременного прерывания беременности на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения»

1.3.8.2. Таблицу 11 « Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях» раздела II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в редакциисогласно приложению № 8.

1.3.8.3. Абзац после таблицы 11 изложить в следующейредакции:

«Сроки реализации подпрограммы 3«Укрепление здоровья населения» 2019 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в 1этап.»;

1.3.8.4. РазделIV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить согласно приложению № 9;

1.3.9. В подпрограмме 4 « Развитие потенциала молодежи»:

1.3.9.1. В паспорте подпрограммы 4:

1.3.9.1.1. В строке «Этапы исроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

1.3.9.1.2. Строку «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 91885,2 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2019 году – 17635,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 17635,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 17635,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 12793,3 тыс. рублей;

в 2023 году - 12793,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 12793,3 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2019 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 20,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2019 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 80,0 тыс. рублей.

1.3.9.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы»изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов;

- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие;

- увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики»

 

1.3.9.2. Таблицу 14 Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях раздела II«Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечныерезультаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить вредакции согласно приложению № 10.

1.3.9.3. Абзац после таблицы 14 изложить в следующейредакции:

«Выполнение мероприятий подпрограммы 4«Развитие потенциала молодежи» запланировано на 2019 - 2024 годы. Подпрограммареализуется в 1 этап.»;

1.3.9.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечениеподпрограммы» изложить согласно приложению № 11.

1.3.10. В пункте 4 приложения № 1 к государственной программе  слова«Губернатора» заменить словом «администрации».

1.3.11. Приложение № 2 к государственнойпрограмме исключить.

1.3.12. Пункт 5 приложения № 3к государственной программе изложить в следующей редакции:

«5.Уровень софинансированиярасходных обязательств из областного бюджета составляет:

в 2016году - 66,6%;

в 2017году - 50%;

в 2018году - 50%;

в 2019году - 50%.»

2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области,курирующего вопросы социальной политики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.

 

 

Губернатор области                                                            В.В.Сипягин

 

 

Приложение № 1

к постановлению

 администрации области

от  05.06.2019 №  417

 

 

II. Приоритеты государственной политики в сферереализации

Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их

достижения; основные ожидаемые конечные результаты

Программы, сроки и этапы реализации Программы

 

Приоритеты государственной программы «Дополнительныемеры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области» определеныисходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития РоссийскойФедерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Концепции демографической политики Российской Федерации напериод до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития области до2030 года и постановления Губернатора Владимирской области от 24.02.2014№ 164 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Владимирской области».

Государственная программа «Дополнительныемеры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области» направленана улучшение демографической ситуации в регионе путем реализации комплекса мер,способствующих укреплению института семьи, стимулированию рождаемости,повышению уровня здоровья населения и созданию условий для развития ивоспитания молодежи.

Основной целью Программы являетсяулучшение демографической ситуации в области.

Достижение указанной цели будетосуществляться в ходе реализации основных задач Программы:

- повышение социального статуса семьи вобществе, сохранение и развитие традиций семейной культуры (формирование вобществе нравственных, в том числе семейных ценностей, укрепление институтасемьи, воспитание отношения к семье и детям как к важнейшей общественной иличностной ценности);

- стимулирование рождаемости и увеличениедоли вторых и последующих рождений в структуре рождаемости;

- снижение уровня смертности населения иувеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет сохранения иулучшения здоровья и качества жизни населения, формирование здорового образажизни населения;

- создание условий для успешнойсоциализации и эффективной самореализации молодежи, увеличение доли молодыхлюдей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализациюсоциально значимых проектов, принявших участие в мероприятиях, направленных наподдержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание иинтеллектуально-творческое развитие;

- реализация мер, направленных насодействие вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.

Сведения о показателях (индикаторах)Программы и их значения приведены в таблице 1.

Реализация Программы будет осуществлятьсяв течение 2014 - 2024 годов без деления на этапы.

 

 

Таблица 1

 

 

Сведения

об индикаторах и  показателях государственной программы,подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях

 

N

п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области»

1.

Смертность населения

на 1000 человек населения

15,3

14,8

14,3

13,8

13,3

12,8

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

- младенческая

на 1000 родившихся живыми

5,3

5,1

5,0

4,9

4,8

4,6

 

- материнская

на 100 тыс. родившихся живыми

15,2

14,9

14,5

14,0

13,2

12,3

2.

Количество родившихся

на 1000 человек населения

9,3

9,3

9,3

9,4

9,4

9,5

 

3.

Суммарный коэффициент рождаемости

число родившихся на 1 женщину

1,533

1,557

1,573

1,597

1,614

1,635

4.

Естественная убыль населения

на 1000 человек населения

6,0

5,5

5,0

4,4

3,9

3,3

 

5.

Ожидаемая продолжительно-сть жизни населения

лет

72,44

73,25

74,06

74,94

75,71

76,47

 

6.

Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов

проценты

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

7.

Охват журналистов и СМИ, регулярно освещающих вопросы демографической политики, участвующих в конкурсе

человек

70

70

70

70

70

70

Показатели выполнения подпрограмм 1 «Укрепление института семьи», 2 «Социальная поддержка семьи и детства»

1.

Количество родившихся

на 1000 человек населения

9,3

9,3

9,3

9,4

9,4

9,5

 

2.

Суммарный коэффициент рождаемости

число родившихся на 1 женщину

1,533

1,557

1,573

1,597

1,614

1,635

3.

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

проценты

61,0

61,5

62,0

62,5

63,0

63,5

4.

Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке

в процентах к общему числу родившихся

19,5

19,0

12,0

11,5

11,0

10,5

5.

Охват журналистов и СМИ, регулярно освещающих вопросы демографической политики, участвующих в конкурсе

человек

70

70

70

70

70

70

6.

Кредиторская задолженность муниципальных образований по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета

тыс. руб.

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

7.

Количество изданных методических пособий, печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства

экземпляров

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

8.

Количество человек из многодетных и малообеспечен-ных семей, охваченных бесплатным отдыхом и (или) оздоровлением

человек

950

1000

1200

1300

1400

1500

 

Показатели выполнения подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения»

1.

Смертность населения

на 1000 человек населения

15,3

14,8

14,3

13,8

13,3

12,8

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

- младенческая

на 1000 родившихся живыми

5,3

5,1

5,0

4,9

4,8

4,6

 

- материнская

на 100 тыс. родившихся живыми

15,2

14,9

14,5

14,0

13,2

12,3

2.

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций

проценты

84,0

85,0

85,0

86,0

87,0

87,0

 

3.

Естественная убыль населения

на 1000 человек населения

6,0

5,5

5,0

4,4

3,9

3,3

 

 

Число абортов

на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет

15,2

15,0

14,8

14,5

14,2

14,0

5.

Ожидаемая продолжительность жизни населения

лет

72,44

73,25

74,06

74,94

75,71

76,47

 

Показатели выполнения подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи»

1.

Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов

проценты

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

2.

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие

проценты

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

 

3.

Доля молодых людей, информирован-ных о реализации в области государственной молодежной политики

проценты

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

 

4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)

единицы

-

-

-

-

-

-

5.

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

тысяча единиц

-

-

-

-

-

-

6.

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий

тысяча единиц

-

-

-

-

-

-

7.

Участие молодежного актива и волонтеров Владимирской области в XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов в городе Сочи

человек

-

-

-

-

-

-

8.

Количество проинформированных о молодежных проектах Владимирской области

человек

-

-

-

-

-

-

 

 

Приложение № 2

к постановлению

администрации области

от  05.06.2019 № 417

 

Таблица 2

 

Перечень

основных мероприятий государственной программы,

подпрограммы, ведомственной целевой программы

 

N

п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)

Начала реализации

Окончания реализации

1.

Подпрограмма 1. Укрепление института семьи

2.

Основное мероприятие 1.1. Анализ демографической ситуации в области и издание методических пособий

Комитет по социальной политике

2014

2024

Количество изданных методических пособий, печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства:

2019 г. - не менее 15000;

2020 г. - не менее 15000;

2021 г. - не менее 15000;

2022 г. - не менее 15000;

2023 г. - не менее 15000;

2024 г. - не менее 15000

Анализ демографической ситуации позволяет осуществлять оценку эффективности реализации Программы и при необходимости корректировку мер, направленных на регулирование демографической политики.

Издание методических пособий, печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства не менее 15000 в год

3.

Основное мероприятие 1.2. Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций

Комитет по социальной политике

2014

2024

Количество родившихся (на 1000 человек населения):

2019 г. - 9,3;

2020 г. - 9,3;

2021 г. - 9,3;

2022 г. - 9,4;

2023 г. - 9,4;

2024 г. - 9,5

Повышение коэффициента рождаемости до 9,5 на 1000 человек населения

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 женщину):

2019 г. - 1,533;

2020 г. - 1,557;

2021 г. - 1,573;

2022 г. - 1,597;

2023 г. - 1,614;

2024 г. - 1,635

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,635 родившихся на 1 женщину

 

 

 

 

 

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости (проценты):

2019 г. - 61,0;

2020 г. - 61,5;

2021 г. - 62,0;

2022 г. - 62,5;

2023 г. - 63,0;

2024 г. - 63,5

Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 63,5%

 

 

 

 

 

Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке (в процентах к общему числу родившихся):

2019 г. - 19,5;

2020 г. - 19,0;

2021 г. - 12,0;

2022 г. - 11,5;

2023 г. - 11,0;

2024 г. - 10,5

Снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 10,5%

 

 

 

 

 

Охват журналистов и СМИ, регулярно освещающих вопросы демографической политики, участвующих в конкурсе (человек):

2019 г. - 70;

2020 г. - 70;

2021 г. - 70;

2022 г. - 70;

2023 г. - 70;

2024 г. - 70

Количество участников конкурса журналистов и руководителей средств массовой информации  ежегодно 70 человек

 

 

 

 

 

Кредиторская задолженность муниципальных образований по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета (тыс. руб.):

2019 г. - отсутствует;

2020 г. - отсутствует;

2021 г. - отсутствует;

2022 г. - отсутствует;

2023 г. - отсутствует;

2024 г. - отсутствует

Отсутствие кредиторской задолженности муниципальных образований по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета

4.

Подпрограмма 2. Социальная поддержка семьи и детства

5.

Основное мероприятие 2.1. Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в том числе организация бесплатного отдыха и (или) оздоровления многодетных и малообеспеченных семей

Департамент социальной защиты населения

2014

2024

Количество родившихся (на 1000 человек населения):

2019 г. - 9,3;

2020 г. - 9,3;

2021 г. - 9,3;

2022 г. - 9,4;

2023 г. - 9,4;

2024 г. - 9,5

Повышение коэффициента рождаемости до 9,5 на 1000 человек населения

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 женщину):

2019 г. - 1,533;

2020 г. - 1,557;

2021 г. - 1,573;

2022 г. - 1,597;

2023 г. - 1,614;

2024 г. - 1,635

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,635 родившихся на 1 женщину

 

 

 

 

 

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости (проценты):

2019 г. - 61,0;

2020 г. - 61,5;

2021 г. - 62,0;

2022 г. - 62,5;

2023 г. - 63,0;

2024 г. - 63,5

Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости до 63,5%

 

 

 

 

 

Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке (в процентах к общему числу родившихся):

2019 г. - 19,5;

2020 г. - 19,0;

2021 г. - 12,0;

2022 г. - 11,5;

2023 г. - 11,0;

2024 г. - 10,5

Снижение доли внебрачной рождаемости в общем числе родившихся детей до 10,5%

 

 

 

 

 

Количество человек из многодетных и малообеспеченных семей, охваченных бесплатным отдыхом и (или) оздоровлением:

2019 г. - 950;

2020 г. - 1000;

2021 г. - 1200;

2022 г. - 1300;

2023 г. - 1400;

2024 г. - 1500

Увеличение количества человек из многодетных и малообеспеченных семей, охваченных бесплатным отдыхом и (или) оздоровлением, до 1500

6.

Подпрограмма 3. Укрепление здоровья населения

7.

Основное мероприятие 3.1. Меры, направленные на снижение уровня младенческой и материнской смертности

Департамент здравоохранения

2014

2024

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми):

2019 г. - 5,3;

2020 г. - 5,1;

2021 г. - 5,0;

2022 г. - 4,9;

2023 г. - 4,8;

2024 г. - 4,6

Снижение младенческой смертности до 4,6 случая на 1000 родившихся живыми

Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми):

2019 г. - 15,2;

2020 г. - 14,9;

2021 г. - 14,5;

2022 г. - 14,0;

2023 г. - 13,2;

2024 г. - 12,3

Снижение материнской смертности до 12,3 случая на 100 тыс. детей, родившихся живыми

8.

Основное мероприятие 3.2. Меры, направленные на снижение смертности трудоспособного населения

Департамент здравоохранения

2014

2024

Смертность населения (на 1000 человек населения):

2019 г. - 15,3;

2020 г. - 14,8;

2021 г. - 14,3;

2022 г. - 13,8;

2023 г. - 13,3;

2024 г. - 12,8

Снижение смертности населения до 12,8 случаев на 1000 человек населения

 

 

 

 

 

Ожидаемая продолжительность жизни населения (лет):

2019 г. - 72,44;

2020 г. - 73,25;

2021 г. - 74,06;

2022 г. - 74,94;

2023 г. - 75,71;

2024 г. - 76,47

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 76,47 лет

 

 

 

 

 

Естественная убыль населения (на 1000 человек населения):

2019 г. - 6,0;

2020 г. - 5,5;

2021 г. - 5,0;

2022 г. - 4,4;

2023 г. - 3,9;

2024 г. - 3,3

Сокращение коэффициента естественной убыли населения до 3,3 на 1000 человек населения

9.

Основное мероприятие 3.3. Меры, направленные на раннее выявление нарушений состояния здоровья детей и подростков, развитие системы оказания медицинской помощи в образовательных организациях

Департамент здравоохранения

2014

2024

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций (проценты):

2019 г. - 84,0;

2020 г. - 85,0;

2021 г. - 85,0;

2022 г. - 86,0;

2023 г. - 87,0;

2024 г. - 87,0

Увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 87,0%

10.

Основное мероприятие 3.4. Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни

Департамент образования

2014

2024

Смертность населения (на 1000 человек населения):

2019 г. - 15,3;

2020 г. - 14,8;

2021 г. - 14,3;

2022 г. - 13,8;

2023 г. - 13,3;

2024 г. - 12,8

Снижение смертности населения до 12,8 случаев на 1000 человек населения

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми):

2019 г. - 5,3;

2020 г. - 5,1;

2021 г. - 5,0;

2022 г. - 4,9;

2023 г. - 4,8;

2024 г. - 4,6

Снижение младенческой смертности до 4,6 случая на 1000 родившихся живыми

 

 

 

 

 

Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми):

2019 г. - 15,2;

2020 г. - 14,9;

2021 г. - 14,5;

2022 г. - 14,0;

2023 г. - 13,2;

2024 г. - 12,3

Снижение материнской смертности до 12,3 случая на 100 тыс. детей, родившихся живыми

11.

Основное мероприятие 3.5. Меры по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья мужчин и женщин, снижению числа преждевременного прерывания беременности

Департамент здравоохранения

2014

2024

Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет):

2019 г. - 15,2;

2020 г. - 15,0;

2021 г. - 14,8;

2022 г. - 14,5;

2023 г. - 14,2;

2024 г. - 14,0.

Снижение числа преждевременного прерывания беременности на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет до 14,0

12.

Подпрограмма 4. Развитие потенциала молодежи

13.

Основное мероприятие 4.1. Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи

Комитет по молодежной политике

2014

2024

Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов (проценты):

2019 г. - 20,5;

2020 г. - 21,0;

2021 г. - 21,5;

2022 г. - 22,0;

2023 г. - 22,5;

2024 г. - 23,0

Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов, до 23%

 

 

 

 

 

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально -творческое развитие (проценты):

2019 г. - 37,0;

2020 г. - 37,5;

2021 г. - 38,0;

2022 г. - 38,5;

2023 г. - 39,0;

2024 г. - 39,5

Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, до 39,5%

 

 

 

 

 

Доля молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики (проценты):

2019 г. - 20,0;

2020 г. - 20,5;

2021 г. - 21,0;

2022 г. - 21,5;

2023 г. - 22,0;

2024 г. - 22,5

Увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики, до 22,5%

 

14. Основное мероприятие 4.2. Меры по поддержке молодежного предпринимательства:

- популяризация, вовлечение, обучение, повышение предпринимательских компетенций, проведение конкурсов, сопровождение и поддержка молодых предпринимателей, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня по тематике молодежного предпринимательства, осуществление мониторинга, в т.ч.:

- проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14 - 17 лет;

- отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, с целью прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий;

- организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий;

- проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России";

- проведение конкурсов бизнес-проектов;

- оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;

- обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства;

- осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Комитет по молодежной политике

2019

2024

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно) (единиц):

2019 г. -

2020 г. -

2021 г. -

2022 г. -

2023 г. -

2024 г. -

Регистрация субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий (тысяча единиц):

2019 г. -

2020 г. -

2021 г. -

2022 г. -

2023 г. -

2024 г. -

Обеспечение количества физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

 

 

 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий (тысяча единиц):

2019 г. -

2020 г. -

2021 г. -

2022 г. -

2023 г. -

2024 г. -

Обеспечение количества физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий

 

 

 

 

Таблица 4

 

Распределение

средств областного бюджета по главным распорядителямсредств

бюджетной сферы (с учетом межбюджетных трансфертов

из федерального бюджета)

на 2019-2024 годы

 

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по отраслям

Департамент социальной защиты населения

2713077,6

2804635,5

2875391,5

2875391,5

2875391,5

2875391,5

17019279,1

Департамент культуры

145,0

145,0

145,0

145,0

145,0

145,0

870,0

Администрация области

26025,7

26025,7

26025,7

26025,7

26025,7

26025,7

156154,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по молодежной политике

16168,1

16168,1

16168,1

11326,3

11326,3

11326,3

82483,2

Комитет по социальной политике

14649,4

14649,4

14649,4

14649,4

14649,4

14649,4

87896,4

Комитет общественных связей и СМИ

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

300,0

Протокольно-организационное управление

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО:

2744090,1

2835648

2906404

2901562,2

2901562,2

2901562,2

17190828,7

 

 

Приложение № 4

к постановлению

 администрации области

 от 05.06.2019 № 417

 

Таблица 5

 

Сведения

об индикаторах и показателях государственнойпрограммы,

 подпрограммы, ведомственной целевой программы и ихзначениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Показатели выполнения подпрограммы 1 "Укрепление института семьи"

Количество родившихся

на 1000 человек населения

9,3

9,3

9,3

9,4

9,4

9,5

Суммарный коэффициент рождаемости

Число родившихся на 1 женщину

1,533

1,557

1,573

1,597

1,614

1,635

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

проценты

61,0

61,5

62,0

62,5

63,0

63,5

Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке

в процентах к общему числу родившихся

19,5

19,0

12,0

11,5

11,0

10,5

Охват журналистов и СМИ, регулярно освещающих вопросы демографической политики, участвующих в конкурсе

человек

70

 

70

70

70

70

70

Кредиторская задолженность муниципальных образований по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета

тыс. руб.

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Количество изданных методических пособий, печатной продукции и информационных бюллетеней по вопросам жизнедеятельности семьи и детства

экземпляров

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

не менее 15000

 

 

Приложение № 5

к постановлению

 администрации области

 от 05.06.2019 № 417

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

На реализацию мероприятий подпрограммы на2019-2024 годы запланировано 85274,4 тыс. рублей, в том числе:

 

из областного бюджета предусмотрено:

в 2019 году - 13377,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 13377,4  тыс. рублей;

в 2021 году - 13377,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 13377,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 13377,4 тыс. рублей;

в 2024 году - 13377,4 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2019 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 585,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2019 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 250,0 тыс. рублей.

 

Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 1 "Укрепление институтасемьи", и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областногобюджета, бюджетов муниципальных образований городских округов, муниципальныхрайонов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.

 

 

Приложение № 6

к постановлению

 администрации области

 от  05.06.2019 № 417

 

Таблица 8

 

Сведения

об индикаторах и  показателях государственнойпрограммы,  

подпрограммы, ведомственной целевой программы и ихзначениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Показатели выполнения подпрограммы 2 "Социальная поддержка семьи и детства"

Количество родившихся

на 1000 человек населения

9,3

9,3

9,3

9,4

9,4

9,5

Суммарный коэффициент рождаемости

Число родившихся на 1 женщину

1,533

1,557

1,573

1,597

1,614

1,635

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

проценты

61,0

61,5

62,0

62,5

63,0

63,5

Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке

в процентах к общему числу родившихся

19,5

19,0

12,0

11,5

11,0

10,5

Количество человек из многодетных и малообеспеченных семей, охваченных бесплатным отдыхом и (или) оздоровлением

человек

950

1000

1200

1300

1400

1500

 

 

 

Приложение № 7

к постановлению

 администрации области

 от 05.06.2019 № 417

 

IV. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

На реализацию мероприятий подпрограммызапланировано 17019279,1 тыс. рублей, в том числе:

 

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2019 году - 2713077,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 2804635,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 2875391,5 тыс. рублей;

в 2022 году - 2875391,5 тыс. рублей;

в 2023 году - 2875391,5 тыс. рублей;

в 2024 году - 2875391,5 тыс. рублей.

Из них за счет средств федеральногобюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2019 году - 1364735,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 1418945,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 1450719,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 1450719,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 1450719,9 тыс. рублей;

в 2024 году - 1450719,9 тыс. рублей.

 

Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 2 "Социальная поддержка семьи идетства", и информация по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)представлены в таблице 3.

 

 

 

Приложение № 8

к постановлению

 администрации области

 от 05.06.2019 № 417

 

Таблица 11

 

Сведения

об индикаторах и показателях государственнойпрограммы,

подпрограммы, ведомственной целевой программы  и ихзначениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Показатели выполнения подпрограммы 3 "Укрепление здоровья населения"

Смертность населения

на 1000 человек населения

15,3

14,8

14,3

13,8

13,3

12,8

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

- младенческая

на 1000 родившихся живыми

5,3

5,1

5,0

4,9

4,8

4,6

- материнская

на 100 тыс. родившихся живыми

15,2

14,9

14,5

14,0

13,2

12,3

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций

проценты

84,0

85,0

85,0

86,0

87,0

87,0

Естественная убыль населения

на 1000 человек населения

6,0

5,5

5,0

4,4

3,9

3,3

 

Число абортов

на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет

15,2

15,0

14,8

14,5

14,2

14,0

Ожидаемая продолжительность жизни населения

лет

72,44

73,25

74,06

74,94

75,71

76,47

 

 

 

Приложение № 9

к постановлению

 администрации области

 от 05.06.2019 № 417

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

На реализацию мероприятий подпрограммы 3запланировано 4440,0 тыс. рублей, в том числе:

 

- из местных бюджетов предусмотрено:

в 2019 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 700,0 тыс. рублей.

- из внебюджетных источников:

в 2019 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 40,0 тыс. рублей.

 

Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 3 "Укрепление здоровьянаселения", и информация по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов ивнебюджетных источников представлены в таблице 3.

 

 

 

Приложение № 10

к постановлению

 администрации области

 от 05.06.2019 № 417

 

Таблица 14

 

Сведения

об индикаторах и показателях государственнойпрограммы,

подпрограммы, ведомственной целевой программы  и ихзначениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Показатели выполнения подпрограммы 4 "Развитие потенциала молодежи"

Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов

проценты

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие

проценты

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

 

Доля молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики

проценты

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)

единицы

-

-

-

-

-

-

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

тысяча единиц

-

-

-

-

-

-

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий

тысяча единиц

-

-

-

-

-

-

Участие молодежного актива и волонтеров Владимирской области в XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов в городе Сочи

человек

-

-

-

-

-

-

Количество проинформированных о молодежных проектах Владимирской области

человек

-

-

-

-

-

-

 

 

Приложение № 11

к постановлению

 администрации области

 от 05.06.2019 № 417

 

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

На реализацию мероприятий подпрограммы 4запланировано 91885,2 тыс. рублей, в том числе:

 

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2019 году – 17635,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 17635,1тыс. рублей;

в 2021 году - 17635,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 12793,3 тыс. рублей;

в 2023 году - 12793,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 12793,3 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2019 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 20,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2019 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 80,0 тыс. рублей.

 

Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 4 "Развитие потенциаламолодежи", и информация по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов ивнебюджетных источников представлены в таблице 3.