АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2015 № 2141
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Владимира
15.10.2014№ 3842, от 17.11.2014 № 4330, от 09.12.2014 № 4632, от 22.12.2014 № 4863,от 22.12.2014 № 4884, от 26.12.2014 № 4979, от 24.02.2015 № 611, от 15.04.2015 №1325, от 20.04.2015 № 1427, от 12.05.2015 №1694, от 20.05.2015 № 1796) следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источникифинансирования Программы» раздела I «Паспорт» изложить в новой редакции:
« | Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования составляет всего 17073760,258 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета 9139616,23 тыс. руб., из них: - из бюджета города 6062837,428 тыс. руб., из них: - из внебюджетных источников 1871306,6 тыс. руб., из них: | ». |
1.2.В разделе IV «Система программных мероприятий иресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1.В абзаце пятом цифры «17072337,888» заменитьцифрами «17073760,258».
1.2.2.В абзаце седьмом цифры «6061415,058» заменитьцифрами «6062837,428».
1.2.3.Таблицу изложить в новой редакции:
« | № п/п | Наименование мероприятия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Подпрограмма 1 - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 735760,2 559223,3 209994,5 | 710383,13 589732,73 485575,3 | 711411,0 631031,0 295575,3 | 711411,0 641319,0 295575,3 | 903171,0 805202,0 295575,3 | |
| 2. | Подпрограмма 2 - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 1065984,3 517074,6 19642,2 | 1052723,2 490953,698 17375,5 | 1015061,4 486470,8 17375,5 | 1021888,8 486470,8 17375,5 | 998579,2 462450,8 17375,5 | |
| 3. | Подпрограмма 3 - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 40235,0 72356,7 39674,7 | 43252,0 80138,0 40048,0 | 43252,0 80138,0 40048,0 | 43252,0 80138,0 40048,0 | 43252,0 80138,0 40048,0 | |
| | Всего: | 3259945,5 | 3510181,558 | 3320363,0 | 3337478,4 | 3645791,8 | ». |
1.3.В приложении № 1 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитиедошкольного образования города Владимира»:
1.3.1. В разделе I «Паспорт» строку «Объемы и источникифинансирования Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
« | Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Объем финансирования составляет всего 8580940,06 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета 3772136,33 тыс. руб., из них: - из бюджета города 3226508,03 тыс. руб., из них: - из внебюджетных источников 1582295,7 тыс. руб., из них: | ». |
1.3.2.Раздел IV «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в новойредакции:
«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объемфинансирования мероприятий, представленных в Подпрограмме 1, составляет8580940,06 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется в пределах ассигнований,выделяемых управлению образования иуправлению капитального строительства на очередной финансовый год и плановыйпериод, в том числе:
- из областного бюджета — 3772136,33тыс. руб.;
- из бюджета города — 3226508,03 тыс.руб.;
-из внебюджетных источников — 1582295,7 тыс. руб.
Сводные данныепо расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализацииПодпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы финансированияПодпрограммы 1
(тыс.руб.)
№ п/п | Направления финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. | Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 102739,4 270479,7 208366,9 | 95391,13 208027,428 482030,9 | 72166,0 235429,4 292030,9 | 72166,0 245717,4 292030,9 | 263926,0 409600,4 292030,9 |
2. | Развитие материально-технической базы: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 17025,7 20277,3 576,8 | 18449,8 16318,302 1096,4 | 19177,6 15011,9 1096,4 | 19177,6 15011,9 1096,4 | 19177,6 15011,9 1096,4 |
3. | Повышение качества дошкольной образовательной программы | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования |
4. | Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 615995,1 268466,3 1050,8 | 596542,2 365387,0 2448,0 | 620067,4 380589,7 2448,0 | 620067,4 380589,7 2448,0 | 620067,4 380589,7 2448,0 |
5. | Совершенствование системы управления дошкольным образованием | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования |
| Всего: | 1504978,0 | 1785691,16 | 1638017,3 | 1648305,3 | 2003948,3 |
Объемы финансированияпрограммных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежатежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этихбюджетов.».
1.4. В разделеVIII «Ожидаемыерезультаты реализации Подпрограммы 1» в таблице 1 «Система показателейрезультативности Подпрограммы 1» строки 1.2, 1.3, 1.4 задачи 1 изложить в новойредакции:
« | 1.2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, % | 23,01 | 5,65 | 4,43 | 3,69 | 2,45 | 1,27 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 78,5 | 77,21 | 79,08 | 82,91 | 83,02 | 83,27 | 84,20 | 85,25 | |
| 1.4. | Количество мест, дополнительно созданных в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | | | 755 | 604 | 518 | 31 | 146 | 410 | ». |
1.5. В приложении к Подпрограмме 1 «Перечень мероприятийПодпрограммы 1» пункты 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 изложить в новой редакции:
« | 1. | Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой | 2014 2015 2016 2017 2018 | 581586,0 785449,458 599626,3 609914,3 965557,3 | 102739,4 95391,13 72166,0 72166,0 263926,0 | 270479,7 208027,428 235429,4 245717,4 409600,4 | 208366,9 482030,9 292030,9 292030,9 292030,9 | | | |
| 1.1. | Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста города Владимира | 2014 2015 2016 2017 2018 | 55418,8 232916,5 10069,0 20357,0 376000,0 | 24240,4 23225,13 191760,0 | 31178,4 19691,37 10069,0 20357,0 184240,0 | 190000,0 | | 604 мест 518 мест 31 место 146 мест 410 мест | |
| 1.1.1. | Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | 2014 2015 | 2978,9 1164,37 | | 2978,9 1164,37 | | УО, ДОУ | 390 мест 212 мест | |
| 1.1.2. | Развитие альтернативных форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, семейные группы, группы игровой поддержки (игротеки) | 2014 2015 2016 2017 | Без финанси-рования | | | | УО, ДОУ | 74 места 31 место 31 место 31 место | ». |
1.6. В приложении № 2 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитиеначального общего, основного общего, среднего общего и дополнительногообразования детей города Владимира»:
1.6.1. В разделе I «Паспорт»строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить в новойредакции:
« | Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Объем финансирования составляет всего 7686801,798 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета 5154236,9 тыс. руб., из них: - из бюджета города 2443420,698 тыс. руб., из них: - из внебюджетных источников 89144,2 тыс. руб., из них: | ». |
1.6.2.Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Всего на реализациюПодпрограммы 2 планируется направить 7686801,798 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета — 5154236,9тыс. руб.;
- из бюджета города — 2443420,698тыс. руб.;
- из внебюджетных источников —89144,2 тыс. руб.
Сводные данные порасчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализацииПодпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемыфинансирования Подпрограммы 2
(тыс. руб.)
| № п/п | Направление финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Совершенствование содержания и технологий образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 215155,6 221483,63 - | 185168,2 201232,1 - | 183724,6 240782,6 - | 159086,3 240782,6 - | 134448,1 240782,6 - | |
| 2. | Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 690674,9 16666,27 - | 675952,7 9668,8 - | 697572,5 12848,0 - | 722210,8 12848,0 - | 748539,4 12848,0 - | |
| 3. | Повышение эффективности управления в системе образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | - 150,0 - | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | |
| 4. | Совершенствование финансово- экономических моделей управления в сфере образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 22144,4 175427,6 - | 20629,6 183007,9 - | 32231,9 192615,5 - | 32231,9 192615,5 - | 32231,9 192615,5 - | |
| 5. | Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 55107,7 103347,1 19642,2 | 91733,5 97044,898 17375,5 | 26389,6 40224,7 17375,5 | 26389,6 40224,7 17375,5 | 1389,6 16204,7 17375,5 | |
| 6. | Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 82901,7 - - | 79239,2 - - | 75142,8 - - | 81970,2 - - | 81970,2 - - | |
| | Всего: | 1602701,1 | 1561052,398 | 1518907,7 | 1525735,1 | 1478405,5 | |
Объемыфинансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровнейподлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностямиэтих бюджетов.».
1.6.3. В приложениик Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» пункты 1, 1.8, изложитьв новой редакции:
« | 1. | Задача 1. Совершенство-вание содержания и технологий образования | 2014 2015 2016 2017 2018 | 436639,23 386400,3 424507,2 399868,9 375230,7 | 215155,6 185168,2 183724,6 159086,3 134448,1 | 221483,63 201232,1 240782,6 240782,6 240782,6 | | | | »; |
« | 1.8. | Обеспечение условий для получения качественного общего образования в ОУ, реализующих основную обще-образовательную программу | 2014 2015 2016 2017 2018 | 244226,2 188397,7 253468,3 253468,3 253468,3 | 46108,9 11513,0 34707,5 34707,5 34707,5 | 198117,3 176884,7 218760,8 218760,8 218760,8 | | УО | Обеспе-чение условий для по-лучения образо-ватель-ной ус-луги не менее 28500 учащим-ся | ». |
2. Опубликовать данноепостановление на официальном сайте органов местного самоуправления городаВладимира.
3. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города,начальника управления секретариата главы администрации ЕрашовуО.В.
Глава администрации города А.С. Шохин