АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2016 №69
О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 28.11.2013№ 1346
«Обутверждении государственной программы
Владимирскойобласти «Дополнительные меры
поулучшению демографической ситуации во
Владимирской области на 2014 – 2016 годы»
В соответствии сЗаконом Владимирской области от 10.12.2001№ 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатораобласти от 28.11.2013№ 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирскойобласти на 2014 - 2016 годы» следующие изменения:
1.1. В названии постановления цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;
1.2. В пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
2. В приложении к постановлению:
2.1. В названии приложения цифры «2016»заменить цифрами «2018»;
2.2. В Паспорте государственнойпрограммы Владимирской области:
2.2.1. В названии цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;
2.2.2. В строке «Наименованиегосударственной программы» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
2.2.3. В строке «Этапы и срокиреализации Программы» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
2.2.4. Строку «Объем бюджетныхассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы на 2014 - 2018 годы составляет 8822107,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 8813652,0 тыс. рублей, из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 3425140,1 тыс. рублей; - средства местных бюджетов - 6525,0,0 тыс. рублей (по согласованию); - внебюджетные источники - 1930,0 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1373318,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1754114,2 тыс. рублей; в 2016 году - 1736059,6 тыс. рублей; в 2017 году - 1946977,3 тыс. рублей; в 2018 году - 2003182,5 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей; в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей; в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей; в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей; в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2016 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1305,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 370,0 тыс. рублей; в 2015 году - 450,0 тыс. рублей; в 2016 году - 370,0 тыс. рублей; в 2017 году - 370,0 тыс. рублей; в 2018 году - 370,0 тыс. рублей.»; |
2.2.5. Строку «Ожидаемые конечныерезультаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - своевременно и оперативно оценивать демографическую ситуацию; - переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи; - сохранить уровень рождаемости на уровне 2012 года; - повысить суммарный коэффициент рождаемости; - снизить смертность до 11,8 на 1000 человек населения; - сократить коэффициент естественной убыли населения до 0,3; - увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 74,0 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения.»; |
2.3. Абзац 32 раздела I «Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущегосостояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития» изложить вследующей редакции: « По прогнозамтерриториального органа Федеральной службы государственной статистики воВладимирской области к 2018 году общая численность населения сократится на 57,2тыс. человек (на 4,2%), а число женщин фертильного возраста (15 - 49 летспособных к деторождению) - на 31,6 тыс. человек (на 9,4%) по отношению к 2013году, что повлечет сокращение рождаемости. Настоятельной необходимостьюостается создание благоприятных условий для увеличения рождений в семьяхвторых, третьих и четвертых детей. Для этого должны быть осуществленыдополнительные меры по укреплению института семьи, повышению престижаматеринства и отцовства, возрождение и сохранение духовно-нравственных традицийсемейных отношений.»;
2.4. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачии показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыПрограммы, сроки и этапы реализации Программы»:
2.4.1. В абзаце 1 цифры«2016» заменить цифрами «2018»;
2.4.2. В абзаце 2 цифры«2016» заменить цифрами «2018»;
2.4.3. В абзаце 6 цифры«51,2» заменить цифрами «51,8»;
2.4.4. В абзаце 7 цифры«14,9» заменить цифрами «11,8»; цифры «2016» заменить цифрами «2018»; цифры«72,7» заменить цифрами «74,0»;
2.4.5. В абзаце 8 цифры«9,5» заменить цифрами «20,0»; цифры «17» заменить цифрами «36,5».
2.4.6. В абзаце 10 цифры«2016» заменить цифрами «2018»;
2.4.7. Таблицу 1«Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения» изложить вредакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2.5. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятийПрограммы и подпрограмм Программы»:
2.5.1. В абзаце 7 цифры «2016» заменить цифрами«2018»;
2.5.2. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятийПрограммы, подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.
2.6. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»:
2.6.1. В абзаце 5 цифры «2016» заменить цифрами«2018»; цифры «4752493,2» заменить цифрами «8822107,0»;
2.6.2. В абзаце 6 цифры «4747388,2» заменить цифрами « 8813652,0 »; цифры «1752997,5»заменить цифрами «3425140,1»;
2.6.3. В абзаце 7 цифры «3915,0» заменить цифрами«6525,0»;
2.6.4. В абзаце 8 цифры «1190,0» заменить цифрами«1930,0»;
2.6.5. В абзаце 12 цифры «1619955,6» заменить цифрами« 1736059,6 »;
2.6.6. После абзаца 12 дополнить раздел абзацамиследующего содержания:
«в 2017 году - 1946977,3 тыс. рублей;
в 2018 году -2003182,5 тыс. рублей.»;
2.6.7. В абзаце 18 цифры «594022,8» заменить цифрами«641710,3»;
2.6.8. После абзаца 18 дополнить раздел абзацамиследующего содержания:
«в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;
в 2018 году -814171,8 тыс. рублей.»;
2.6.9. После абзаца 24 дополнить раздел абзацамиследующего содержания:
«в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей;
в 2018 году -1305,0 тыс. рублей.»;
2.6.10. После абзаца 30 дополнить раздел абзацамиследующего содержания:
«в 2017 году - 370,0 тыс. рублей;
в 2018 году -370,0 тыс. рублей.»;
2.6.11. В абзаце 41 цифры «2016» заменить цифрами«2018»;
2.6.12.Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы Владимирской области» изложить в редакции согласноприложению № 3;
2.6.13. Таблицу 4 «Распределение финансовых средствобластного бюджета по главным распорядителям бюджетной сферы (с учетоммежбюджетных трансфертов из федерального бюджета)» изложить в следующейредакции:
«Распределение
финансовых средств областного
бюджета по главным распорядителям бюджетной сферы
(с учетом межбюджетных трансфертов из федеральногобюджета)
Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по отраслям |
Департамент социальной защиты населения | 1365788,4 | 1745325,9 | 1727271,3 | 1938189,0 | 1994394,2 | 8770968,8 |
Департамент культуры | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 725,0 |
Администрация области | 7385,0 | 8643,3 | 8643,3 | 8643,3 | 8643,3 | 41958,2 |
в том числе: | | | | | | |
Комитет по молодежной политике | 4315,0 | 5929,7 | 5929,7 | 5929,7 | 5929,7 | 28033,8 |
Комитет по социальной политике | 3020,0 | 2663,6 | 2663,6 | 2663,6 | 2663,6 | 13674,4 |
Комитет общественных связей и СМИ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
ИТОГО: | 1373318,4 | 1754114,2 | 1736059,6 | 1946977,3 | 2003182,5 | 8813652,0»; |
2.7. В подпрограмме 1«Укрепление института семьи»:
2.7.1. В паспорте подпрограммы 1:
2.7.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;
2.7.1.2. Строку «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 11896,07 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей; в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей; в 2016 году - 1470,6 тыс. рублей; в 2017 году - 1470,6 тыс. рублей; в 2018 году - 1470,6 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 585,0 тыс. рублей; в 2015 году - 585,0 тыс. рублей; в 2016 году - 585,0 тыс. рублей; в 2017 году - 585,0 тыс. рублей; в 2018 году - 585,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 250,0 тыс. рублей; в 2015 году - 250,0 тыс. рублей; в 2016 году - 250,0 тыс. рублей; в 2017 году - 250,0 тыс. рублей; в 2018 году - 250,0 тыс. рублей.»; |
2.7.2. В абзаце 2 раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы,описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» цифры «2016»заменить цифрами «2018»; цифры «32,9» заменить цифрами «57,2»; цифры «2,3»заменить цифрами «4,2»; цифры «21» заменить цифрами «31,6»; цифры «6,4»заменить цифрами «9,4»;
2.7.3. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы»:
2.7.3.1. Таблицу 5 « Сведения опоказателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях» изложить в следующейредакции:
« Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы и ихзначениях
Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*> | ||||||
2012 (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
Показатели выполнения подпрограммы 1 «Укрепление института семьи» | ||||||||
Количество родившихся | на 1000 человек населения | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости | проценты | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 51,2 | 51,5 | 51,8 | |
Родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке | в процентах к общему числу родившихся | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 20,0»; | |
2.7.3.2. В абзаце, следующем послетаблицы 5, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
2.7.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммызапланировано 11896,07 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей;
в 2016 году - 1470,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 1470,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1470,6 тыс. рублей;
из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 585,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
в 2014 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 250,0 тыс. рублей.
Обоснование объемафинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Укреплениеинститута семьи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета, бюджетов муниципальных образований городских округов,муниципальных районов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.»;
2.8. В подпрограмме 2 «Социальнаяподдержка семьи и детства»:
2.8.1. В паспортеподпрограммы 2:
2.8.1.1. В строке «Этапы и сроки реализацииподпрограммы» цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;
2.8.1.2. Строку « Объембюджетных ассигнований подпрограммы » изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 8770968,8 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей; в 2016 году - 1727271,3 тыс. рублей; в 2017 году - 1938189,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1994394,2 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей; в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей; в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей; в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей; в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.»; |
2.8.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы»:
2.8.2.1. Таблицу 8 « Сведения опоказателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях » изложить в следующейредакции:
« Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы и ихзначениях
Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*> | |||||
2012 (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
Показатели выполнения подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства» | |||||||
Количество родившихся | на 1000 человек населения | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Суммарный коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1 женщину | 1,619 | 1,588 | 1,620 | 1,642 | 1,680 | 1,700 |
Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости | проценты | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 51,2 | 51,5 | 51,8 |
Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке | в процентах к общему числу родившихся | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 20,0»; |
2.8.2.2. В абзаце, следующем послетаблицы 8, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
2.8.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« IV . Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммызапланировано 8770968,8 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 1727271,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1938189,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1994394,2 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджетав виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:
в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи идетства», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета) представлены в таблице 3.»;
2.9. В подпрограмме 3«Укрепление здоровья населения»:
2.9.1. В паспорте подпрограммы 3:
2.9.1.1. В строке «Этапы и сроки реализацииподпрограммы» цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;
2.9.1.2. Строку «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 3700,0 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 700,0 тыс. рублей; в 2015 году - 700,0 тыс. рублей; в 2016 году - 700,0 тыс. рублей; в 2017 году - 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 700,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 40,0 тыс. рублей; в 2015 году - 40,0 тыс. рублей; в 2016 году - 40,0 тыс. рублей; в 2017 году - 40,0 тыс. рублей; в 2018 году - 40,0 тыс. рублей.»; |
2.9.1.3. Строку «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - сокращение естественной убыли на 1000 человек населения до 0,3; |
- снижение коэффициента смертности на 29,3%; | |
- увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 90%; | |
- сокращение числа случаев преждевременного прерывания беременности до 68 на 100 родов; | |
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения на 5,4 года»; |
2.9.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы»:
2.9.2.1. Таблицу 11 « Сведения опоказателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях » изложить в следующейредакции:
« Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы и ихзначениях
Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*> | |||||
2012 (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
Показатели выполнения подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения» | |||||||
Смертность населения | на 1000 человек населения | 16,7 | 16,2 | 15,5 | 14,9 | 13,1 | 11,8 |
в том числе: | | | | | | | |
- младенческая | на 1000 родившихся живыми | 7,8 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
- материнская | на 100 тыс. родившихся живыми | 24,3 | 16,9 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,5 |
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций | проценты | 80,6 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 90,0 |
Естественная убыль населения | на 1000 человек населения | 5,2 | 4,7 | 4,0 | 3,4 | 1,6 | 0,3 |
Число абортов | на 100 родов | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 |
Ожидаемая продолжительность жизни населения | лет | 68,6 <*> | 71,6 | 72,2 | 72,7 | 73,4 | 74,0»; |
2.9.2.2. В абзаце, следующем послетаблицы 11, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
2.9.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы 3запланировано 3700,0 тыс. рублей, в том числе:
- из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 700,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников:
в 2014 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 40,0 тыс. рублей.
Обоснование объемафинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Укреплениездоровья населения», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета,бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетныхисточников представлены в таблице 3.»;
2.9.4. В разделе V «Прогнозконечных результатов реализации подпрограммы»:
2.9.4.1. В абзаце 2 цифры «3,4»заменить цифрами «0,3»;
2.9.4.2. В абзаце 3 цифры «10,8»заменить цифрами «29,3»;
2.9.4.3. В абзаце 4 цифры «85» заменитьцифрами «90»;
2.9.4.4. В абзаце 5 цифры «69» заменитьцифрами «68»;
2.9.4.5. В абзаце 6 цифры «4,1»заменить цифрами «5,4»;
2.10. В подпрограмме 4 «Развитиепотенциала молодежи»:
2.10.1. В паспортеподпрограммы 4:
2.10.1.1. В строке «Этапы и сроки реализацииподпрограммы» цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;
2.10.1.2. Строку «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 35542,13 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей; в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей; в 2016 году - 7317,7 тыс. рублей; в 2017 году - 7317,7 тыс. рублей; в 2018 году - 7317,7 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 20,0 тыс. рублей; в 2015 году - 20,0 тыс. рублей; в 2016 году - 20,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20,0 тыс. рублей; в 2018 году - 20,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 80,0 тыс. рублей; в 2015 году - 160,0 тыс. рублей; в 2016 году - 80,0 тыс. рублей; в 2017 году - 80,0 тыс. рублей; в 2018 году - 80,0 тыс. рублей.»; |
2.10.1.3. Строку «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов, на 12,5%; |
- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, на 21,2%; | |
- увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики, на 8,5%.»; |
2.10.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы»:
2.10.2.1. Таблицу 14 « Сведения о показателях(индикаторах) подпрограммы и их значениях » изложить в следующей редакции:
« Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы и ихзначениях
Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*> | |||||
2012 (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
Показатели выполнения подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи» | |||||||
Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов | проценты | 7,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |
Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие | проценты | 15,3 | 32,0 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 |
Доля молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики | проценты | 11,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5»; |
2.10.2.2. В абзаце, следующем после таблицы 14, цифры«2016» заменить цифрами «2018»;
2.10.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить вследующей редакции:
« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы 4запланировано 35542,13 тыс. рублей, в том числе:
Из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей;
в 2016 году - 7317,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7317,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 7317,7 тыс. рублей.
Из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 20,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
в 2014 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 160,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 80,0 тыс. рублей.
Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Развитиепотенциала молодежи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета,бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетныхисточников представлены в таблице 3.»;
2.10.4. В разделе V «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы» цифру « 2 » заменить цифрами «12,5»;цифры «1,7» заменить цифрами «21,2»; цифры «4,5» заменить цифрами «8,5»;
2.11. В приложении №1 к Программе:
2.11.1. Название приложения №1 изложитьв следующей редакции:
« Порядок предоставления иныхмежбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленныхна реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи» государственной программы Владимирскойобласти «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации воВладимирской области на 2014 - 2018 годы»;
2.11.2. Пункты 1-2 приложения №1изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходованияиных межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетный трансферт) из областногобюджета местным бюджетам, направленных на реализацию проектов-победителейконкурсов в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Развитиепотенциала молодежи" государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры поулучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018 годы»в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями средств наконкурсной основе в соответствии с пунктом3 статьи 16 Закона Владимирской области от 07.05.2007N 50-ОЗ «О молодежной политике во Владимирской области.
2. Общий объеммежбюджетного трансферта утвержден основным мероприятием 4.1. «Меры по созданиюблагоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциаламолодежи» подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи» государственнойпрограммы Владимирской области «Дополнительныемеры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 -2018 годы».
Обоснование общего объема межбюджетноготрансферта, необходимого для предоставления местным бюджетам, и информация поресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета представлены в таблице3.»;
2.12. Пункт 2 приложения №2 к Программеизложить в следующей редакции:
«2. Общий объем субсидий утвержден основныммероприятием 4.1. «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей дляпроявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы 4 «Развитие потенциаламолодежи» государственной программы Владимирской области «Дополнительные мерыпо улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018годы».
3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатораобласти по социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области С.Ю.Орлова