Постановление Администрации Владимирской области от 04.02.2016 № 69

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.11.2013 № 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 – 2016 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

04.02.2016                                                                            №69

 

 

О    внесении  изменений    в     постановление

Губернатора      области  от 28.11.2013№ 1346

«Обутверждении государственной программы

Владимирскойобласти «Дополнительные меры

поулучшению демографической  ситуации   во

Владимирской области на 2014 – 2016 годы»

В соответствии сЗаконом Владимирской области от 10.12.2001№ 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области»

 

п о с т а н о в л я ю:

 

1. Внести в постановление Губернатораобласти от 28.11.2013№ 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирскойобласти на 2014 - 2016 годы» следующие изменения:

1.1. В названии постановления цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;

1.2. В пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2. В приложении к постановлению:

2.1. В названии приложения цифры «2016»заменить цифрами «2018»;

2.2. В Паспорте государственнойпрограммы Владимирской области:

2.2.1. В названии цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;

2.2.2. В строке «Наименованиегосударственной программы» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.2.3. В строке «Этапы и срокиреализации Программы» цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.2.4. Строку «Объем бюджетныхассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Программы

Объем финансирования Программы на 2014 - 2018 годы составляет 8822107,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 8813652,0 тыс. рублей,

из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 3425140,1 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов - 6525,0,0 тыс. рублей (по согласованию);

- внебюджетные источники - 1930,0 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1373318,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1754114,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 1736059,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 1946977,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 2003182,5 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1305,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 370,0 тыс. рублей.»;

2.2.5. Строку «Ожидаемые конечныерезультаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- своевременно и оперативно оценивать демографическую ситуацию;

- переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи;

- сохранить уровень рождаемости на уровне 2012 года;

- повысить суммарный коэффициент рождаемости;

- снизить смертность до 11,8 на 1000 человек населения;

- сократить коэффициент естественной убыли населения до 0,3;

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 74,0 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения.»;

2.3. Абзац 32 раздела I «Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущегосостояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития» изложить вследующей редакции: « По прогнозамтерриториального органа Федеральной службы государственной статистики воВладимирской области к 2018 году общая численность населения сократится на 57,2тыс. человек (на 4,2%), а число женщин фертильного возраста (15 - 49 летспособных к деторождению) - на 31,6 тыс. человек (на 9,4%) по отношению к 2013году, что повлечет сокращение рождаемости. Настоятельной необходимостьюостается создание благоприятных условий для увеличения рождений в семьяхвторых, третьих и четвертых детей. Для этого должны быть осуществленыдополнительные меры по укреплению института семьи, повышению престижаматеринства и отцовства, возрождение и сохранение духовно-нравственных традицийсемейных отношений.»;

2.4. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачии показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыПрограммы, сроки и этапы реализации Программы»:

2.4.1. В абзаце 1 цифры«2016» заменить цифрами «2018»;

2.4.2. В абзаце 2 цифры«2016» заменить цифрами «2018»;

2.4.3. В абзаце 6 цифры«51,2» заменить цифрами «51,8»;

2.4.4. В абзаце 7 цифры«14,9» заменить цифрами «11,8»; цифры «2016» заменить цифрами «2018»; цифры«72,7» заменить цифрами «74,0»;

2.4.5. В абзаце 8 цифры«9,5» заменить цифрами «20,0»; цифры «17» заменить цифрами «36,5».

2.4.6. В абзаце 10 цифры«2016» заменить цифрами «2018»;

2.4.7. Таблицу 1«Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения» изложить вредакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2.5. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятийПрограммы и подпрограмм Программы»:

2.5.1. В абзаце 7 цифры «2016» заменить цифрами«2018»;

2.5.2. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятийПрограммы, подпрограмм» изложить в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.

2.6. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»:

2.6.1. В абзаце 5 цифры «2016» заменить цифрами«2018»; цифры «4752493,2» заменить цифрами «8822107,0»;

2.6.2. В абзаце 6 цифры «4747388,2» заменить цифрами « 8813652,0 »; цифры «1752997,5»заменить цифрами «3425140,1»;

2.6.3. В абзаце 7 цифры «3915,0» заменить цифрами«6525,0»;

2.6.4. В абзаце 8 цифры «1190,0» заменить цифрами«1930,0»;

2.6.5. В абзаце 12 цифры «1619955,6» заменить цифрами« 1736059,6 »;

2.6.6. После абзаца 12 дополнить раздел абзацамиследующего содержания:

«в 2017 году - 1946977,3 тыс. рублей;

  в 2018 году -2003182,5 тыс. рублей.»;

2.6.7. В абзаце 18 цифры «594022,8» заменить цифрами«641710,3»;

2.6.8. После абзаца 18 дополнить раздел абзацамиследующего содержания:

«в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;

  в 2018 году -814171,8 тыс. рублей.»;

2.6.9. После абзаца 24 дополнить раздел абзацамиследующего содержания:

«в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей;

  в 2018 году -1305,0 тыс. рублей.»;

2.6.10. После абзаца 30 дополнить раздел абзацамиследующего содержания:

«в 2017 году - 370,0 тыс. рублей;

  в 2018 году -370,0 тыс. рублей.»;

2.6.11. В абзаце 41 цифры «2016» заменить цифрами«2018»;

2.6.12.Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы Владимирской области» изложить в редакции согласноприложению № 3;

2.6.13. Таблицу 4 «Распределение финансовых средствобластного бюджета по главным распорядителям бюджетной сферы (с учетоммежбюджетных трансфертов из федерального бюджета)» изложить в следующейредакции:

«Распределение

финансовых средств областного

бюджета по главным распорядителям бюджетной сферы

(с учетом межбюджетных трансфертов из федеральногобюджета)

 

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего по отраслям

Департамент социальной защиты населения

1365788,4

1745325,9

 

1727271,3

 

1938189,0

 

1994394,2

 

8770968,8

Департамент культуры

145,0

145,0

145,0

145,0

145,0

725,0

Администрация области

7385,0

8643,3

8643,3

8643,3

8643,3

41958,2

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Комитет по молодежной политике

4315,0

5929,7

5929,7

5929,7

5929,7

28033,8

 

Комитет по социальной политике

3020,0

2663,6

2663,6

2663,6

2663,6

13674,4

Комитет общественных связей и СМИ

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

ИТОГО:

1373318,4

1754114,2

1736059,6

1946977,3

2003182,5

8813652,0»;

2.7. В подпрограмме 1«Укрепление института семьи»:

2.7.1. В паспорте подпрограммы 1:

2.7.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;

2.7.1.2. Строку «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 11896,07 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей;

в 2016 году - 1470,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 1470,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 1470,6 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 585,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 250,0 тыс. рублей.»;

2.7.2. В абзаце 2 раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы,описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» цифры «2016»заменить цифрами «2018»; цифры «32,9» заменить цифрами «57,2»; цифры «2,3»заменить цифрами «4,2»; цифры «21» заменить цифрами «31,6»; цифры «6,4»заменить цифрами «9,4»;

2.7.3. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы»:

2.7.3.1. Таблицу 5 « Сведения опоказателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях» изложить в следующейредакции:

« Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы и ихзначениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*>

2012 (базовый)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели выполнения подпрограммы 1 «Укрепление института семьи»

Количество родившихся

на 1000 человек населения

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

проценты

50,3

50,6

50,9

51,2

51,5

51,8

Родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке

в процентах к общему числу родившихся

22,5

22,0

21,5

21,0

20,5

20,0»;

2.7.3.2. В абзаце, следующем послетаблицы 5, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.7.4. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить вследующей редакции:

« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммызапланировано 11896,07 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей;

в 2016 году - 1470,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 1470,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 1470,6 тыс. рублей;

из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 585,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 585,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:

в 2014 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 250,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 250,0 тыс. рублей.

Обоснование объемафинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Укреплениеинститута семьи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средствобластного бюджета, бюджетов муниципальных образований городских округов,муниципальных районов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.»;

2.8. В подпрограмме 2 «Социальнаяподдержка семьи и детства»:

2.8.1. В паспортеподпрограммы 2:

2.8.1.1. В строке «Этапы и сроки реализацииподпрограммы» цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;

2.8.1.2. Строку « Объембюджетных ассигнований подпрограммы » изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 8770968,8 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 1727271,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 1938189,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1994394,2 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.»;

2.8.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы»:

2.8.2.1. Таблицу 8 « Сведения опоказателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях » изложить в следующейредакции:

« Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы и ихзначениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*>

2012 (базовый)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели выполнения подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства»

Количество родившихся

на 1000 человек населения

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Суммарный коэффициент рождаемости

Число родившихся на 1 женщину

1,619

1,588

1,620

1,642

1,680

1,700

Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости

проценты

50,3

50,6

50,9

51,2

51,5

51,8

Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке

в процентах к общему числу родившихся

22,5

22,0

21,5

21,0

20,5

20,0»;

 

2.8.2.2. В абзаце, следующем послетаблицы 8, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.8.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить вследующей редакции:

« IV . Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммызапланировано 8770968,8 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 1727271,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 1938189,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1994394,2 тыс. рублей.

Из них за счет средств федерального бюджетав виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:

в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи идетства», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета) представлены в таблице 3.»;

2.9. В подпрограмме 3«Укрепление здоровья населения»:

2.9.1. В паспорте подпрограммы 3:

2.9.1.1. В строке «Этапы и сроки реализацииподпрограммы» цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;

2.9.1.2. Строку «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 3700,0 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 700,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 40,0 тыс. рублей.»;

2.9.1.3. Строку «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- сокращение естественной убыли на 1000 человек населения до 0,3;

- снижение коэффициента смертности на 29,3%;

- увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 90%;

- сокращение числа случаев преждевременного прерывания беременности до 68 на 100 родов;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения на 5,4 года»;

2.9.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы»:

2.9.2.1. Таблицу 11 « Сведения опоказателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях » изложить в следующейредакции:

 

« Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы и ихзначениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*>

2012 (базовый)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели выполнения подпрограммы 3 «Укрепление здоровья населения»

Смертность населения

на 1000 человек населения

16,7

16,2

15,5

14,9

13,1

11,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

- младенческая

на 1000 родившихся живыми

7,8

7,0

6,8

6,5

6,4

6,3

- материнская

на 100 тыс. родившихся живыми

24,3

16,9

16,9

16,8

16,7

16,5

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций

проценты

80,6

84,0

84,5

85,0

85,5

90,0

Естественная убыль населения

на 1000 человек населения

5,2

4,7

4,0

3,4

1,6

0,3

Число абортов

на 100 родов

70,5

70,0

69,5

69,0

68,5

68,0

Ожидаемая продолжительность жизни населения

лет

68,6 <*>

71,6

72,2

72,7

73,4

74,0»;

 

2.9.2.2. В абзаце, следующем послетаблицы 11, цифры «2016» заменить цифрами «2018»;

2.9.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить вследующей редакции:

« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы 3запланировано 3700,0 тыс. рублей, в том числе:

- из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 700,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников:

в 2014 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 40,0 тыс. рублей.

Обоснование объемафинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Укреплениездоровья населения», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета,бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетныхисточников представлены в таблице 3.»;

2.9.4. В разделе V «Прогнозконечных результатов реализации подпрограммы»:

2.9.4.1. В абзаце 2 цифры «3,4»заменить цифрами «0,3»;

2.9.4.2. В абзаце 3 цифры «10,8»заменить цифрами «29,3»;

2.9.4.3. В абзаце 4 цифры «85» заменитьцифрами «90»;

2.9.4.4. В абзаце 5 цифры «69» заменитьцифрами «68»;

2.9.4.5. В абзаце 6 цифры «4,1»заменить цифрами «5,4»;

2.10. В подпрограмме 4 «Развитиепотенциала молодежи»:

2.10.1. В паспортеподпрограммы 4:

2.10.1.1. В строке «Этапы и сроки реализацииподпрограммы» цифры «2016» заменитьцифрами «2018»;

2.10.1.2. Строку «Объембюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 35542,13 тыс. рублей.

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей;

в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей;

в 2016 году - 7317,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 7317,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 7317,7 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 20,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 160,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 80,0 тыс. рублей.»;

2.10.1.3. Строку «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов, на 12,5%;

- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, на 21,2%;

- увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики, на 8,5%.»;

2.10.2. В разделе II «Приоритеты государственной политики в сферереализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализацииподпрограммы»:

 2.10.2.1. Таблицу 14 « Сведения о показателях(индикаторах) подпрограммы и их значениях » изложить в следующей редакции:

« Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы и ихзначениях

 

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*>

2012 (базовый)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели выполнения подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи»

Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов

проценты

7,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие

проценты

15,3

32,0

35,0

35,5

36,0

36,5

Доля молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики

проценты

11,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5»;

2.10.2.2. В абзаце, следующем после таблицы 14, цифры«2016» заменить цифрами «2018»;

2.10.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить вследующей редакции:

« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы

На реализацию мероприятий подпрограммы 4запланировано 35542,13 тыс. рублей, в том числе:

Из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей;

в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей;

в 2016 году - 7317,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 7317,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 7317,7 тыс. рублей.

Из местных бюджетов предусмотрено:

в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 20,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 20,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники:

в 2014 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 160,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 80,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 80,0 тыс. рублей.

Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Развитиепотенциала молодежи», и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета,бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетныхисточников представлены в таблице 3.»;

2.10.4. В разделе V «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы» цифру « 2 »  заменить цифрами «12,5»;цифры «1,7» заменить цифрами «21,2»; цифры «4,5» заменить цифрами «8,5»;

2.11. В приложении №1 к Программе:

2.11.1. Название приложения №1 изложитьв следующей редакции:

« Порядок предоставления иныхмежбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленныхна реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи» государственной программы Владимирскойобласти «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации воВладимирской области на 2014 - 2018 годы»;

2.11.2. Пункты 1-2 приложения №1изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходованияиных межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетный трансферт) из областногобюджета местным бюджетам, направленных на реализацию проектов-победителейконкурсов в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Развитиепотенциала молодежи" государственной программы  Владимирской области «Дополнительные меры поулучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018 годы»в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями средств наконкурсной основе в соответствии с пунктом3 статьи 16 Закона Владимирской области от 07.05.2007N 50-ОЗ «О молодежной политике во Владимирской области.

 2. Общий объеммежбюджетного трансферта утвержден основным мероприятием 4.1. «Меры по созданиюблагоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциаламолодежи» подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи» государственнойпрограммы Владимирской области  «Дополнительныемеры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 -2018 годы».

Обоснование общего объема межбюджетноготрансферта, необходимого для предоставления местным бюджетам, и информация поресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета представлены в таблице3.»;

2.12. Пункт 2 приложения №2 к Программеизложить в следующей редакции:

«2. Общий объем субсидий утвержден основныммероприятием 4.1. «Меры по созданию благоприятных условий и возможностей дляпроявления и развития потенциала молодежи» подпрограммы 4 «Развитие потенциаламолодежи» государственной программы Владимирской области «Дополнительные мерыпо улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018годы».

3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатораобласти по социальной политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания и подлежит официальному опубликованию.

 

 

Губернатор  области                                          С.Ю.Орлова