Постановление Администрации города Владимира от 24.02.2016 № 426

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 19.10.2015 № 3695

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

24.02.2016                                                                                             426

 

 

О внесенииизменений в постановление администрации города

Владимира от 19.10.2015№ 3695

 

 

В целях уточнениярасходов бюджета города, выделенных на реализацию муниципальных программ,

 

постановляю:

 

1. Внести в приложение кпостановлению администрации города Владимира от 19.10.2015№ 3695 « Об утверждениимуниципальной программы «Развитие муниципальных учреждений культуры городаВладимира» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрациигорода Владимира» ( с изменениями, внесенными постановлениямиадминистрации города Владимира от 24.12.2015 № 4715) следующие изменения:

1.1. В таблицераздела I «Паспорт муниципальной программы» строку «Ресурсное обеспечение погодам реализации и в разрезе источников финансирования» изложить в новойредакции:

«Ресурсное обеспечение по годам реализации и в разрезе источников финансирования

Общий объем финансирования реализации программы составляет 587800,1 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 244814,7 тыс. руб.;

2017 год - 171242,7 тыс. руб.;

2018 год - 171742,7тыс. руб.;

- объем средств из областного бюджета 17961,0 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 17961,0 тыс. руб.;

- объем средств из бюджета города 508839,1 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 207353,7 тыс. руб.;

2017 год - 150742,7 тыс. руб.;

2018 год - 150742,7 тыс. руб.;

- объем средств из внебюджетных источников 61000,0 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 19500,0 тыс. руб.;

2017 год - 20500,0 тыс. руб.;

2018 год - 21000,0 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 2 к программе «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средствбюджета города (в разрезе финансируемых основных мероприятий)» изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к программе «Прогнозная (справочная) оценкаресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источниковфинансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местногосамоуправления города Владимира .

3. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ерашову О.В.

 

 

Глава администрации города                             А.С.Шохин

 

 

Приложение № 1

к постановлениюадминистрации

города Владимира

от 24.02.2016 № 426

 

 

«РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

  реализации программы за счет средствбюджета города

(в разрезефинансируемых  основных мероприятий)

 

п/п

КАПК

Наименование задачи,  мероприятия

 

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города, тыс. руб.

Зд

М

И

Глава

Рз

Пр

ЦС

ВР

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

 

 

 

Всего по программе, в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

225314,7

150742,7

150742,7

2.

 

 

1

- бюджет города

УКИТ

 

 

 

 

 

150742,7

150742,7

150742,7

3.

 

 

2

- областной бюджет

УКИТ

 

 

 

 

 

17961,0

-

-

4.

 

 

1

- бюджет города

УКС

 

 

 

 

 

56611,0

-

-

5.

1

 

 

Задача 1.Обеспечение предоставления муниципальных услуг

УКИТ

 

 

 

 

 

168703,7

150742,7

150742,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14,0

 

 

 

 

муниципальными учреждениями культуры, в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

1

- бюджет города

УКИТ

858

08

01

930012П590

611

97301,9

99053,9

99053,9

7.

 

 

1

- бюджет города

УКИТ

858

08

01

930012П590

621

50720,8

50720,8

50720,8

8.

 

 

1

- бюджет города

УКИТ

858

08

01

930012П590

612

115,5

115,5

115,5

9.

 

 

1

- бюджет города

УКИТ

858

08

01

930012П590

622

852,5

852,5

852,5

10.

 

 

1

- бюджет города

УКИТ

858

08

01

93001S0390

611

1752,0

-

-

11.

 

 

2

- областной бюджет

УКИТ

858

08

01

9300170390

611

13911,0

-

-

12.

 

 

2

- областной бюджет

УКИТ

858

08

01

9300170390

621

4050,0

-

-

 

13.

 

01

 

01

 

1

Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями культурно-досугового типа

УКИТ

 

 

 

 

 

52222,3

52222,3

52222,3

 

14.

 

01

 

02

 

1

Обеспечение предоставления населению услуг парками города

УКИТ

 

 

 

 

 

32169,1

32169,1

32169,1

 

15.

 

01

 

03

 

1

Обеспечение предоставления населению услуг выставочным центром

УКИТ

 

 

 

 

 

3058,9

3058,9

 

3058,9

 

16.

 

01

 

04

 

1

Обеспечение предоставления населению услуг

УКИТ

 

 

 

 

 

27726,6

29478,6

29478,6

 

 

 

 

учреждениями исполнительских искусств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

01

 

05

 

1

Обеспечение предоставления населению услуг Владимирским планетарий

УКИТ

 

 

 

 

 

3432,9

3432,9

3432,9

 

18.

 

01

 

06

 

1

Обеспечение предоставления населению услуг библиотеками

УКИТ

 

 

 

 

 

30380,9

30380,9

30380,9

 

 

19.

 

 

01

 

 

 

 

07

 

 

 

Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012

№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в сфере культуры, в т.ч.:

УКИТ

 

 

 

 

 

19713,0

-

-

1

- бюджет города

 

 

 

 

 

 

1752,0

-

-

2

- областной бюджет

 

 

 

 

 

 

17961,0

-

-

20.

02

 

 

Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры

УКС

 

 

 

 

 

56611,0

-

-

21.

02

10

1

Благоустройство

УКС

811

08

01

9300241БД0

464

55511,0

-

-

 

 

 

 

Центрального парка культуры и отдыха города Владимира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

02

11

1

Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха города Владимира. Фонтан

УКС

811

08

01

9300241БД0

464

1100,0

-

-».

 

 

Приложение № 2

постановлению

администрации

города Владимира

от 24.02.2016 426

 

 

«ПРОГНОЗНАЯ(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

 ресурсного обеспечения реализации программы

за счет всехисточников финансирования

 

(тыс. руб.)

п/п

И

Источники финансирования

Итого

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

1

 

Всего по программе, в  т.ч.:

587800,1

244814,7

171242,7

171742,7

2

1

Средства бюджета города

508839,1

207353,7

150742,7

150742,7

3

2

Средства областного бюджета

17961,0

17961,0

-

-

4

4

Средства из внебюджетных источников

61000,0

19500,0

20500,0

21000,0».