АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2016 №350
О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 28.11.2013№ 1346
«Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Дополнительные меры
по улучшению демографической ситуации во
Владимирской области на 2014 – 2018 годы»
Всоответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001№ 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области»
по с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлениюГубернатора области от 28.11.2013№ 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Дополнительныемеры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 -2018 годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте государственнойпрограммы Владимирской области:
1.1.1. Строку «Целевыеиндикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы | - смертность населения; - количество родившихся; - естественная убыль населения; - ожидаемая продолжительность жизни населения; - доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов; - доля молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность |
1.1.2. Строку «Объем бюджетныхассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы на 2014 - 2018 годы составляет 8823607,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 8815152,0 тыс. рублей, из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 3425140,1 тыс. рублей; - средства местных бюджетов - 6525,0 тыс. рублей (по согласованию); - внебюджетные источники - 1930,0 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1373318,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1754114,2 тыс. рублей; в 2016 году - 1736559,6 тыс. рублей; в 2017 году - 1947477,3 тыс. рублей; в 2018 году - 2003682,5 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей; в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей; в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей; в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей; в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2016 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1305,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 370,0 тыс. рублей; в 2015 году - 450,0 тыс. рублей; в 2016 году - 370,0 тыс. рублей; в 2017 году - 370,0 тыс. рублей; в 2018 году - 370,0 тыс. рублей.». |
1.2. Абзац 25 раздела I «Общаяхарактеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния,основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития» дополнитьпредложением следующего содержания: «Увеличивается количество молодежи,заинтересованной в создании собственного дела».
1.3. В разделе II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыПрограммы, сроки и этапы реализации Программы»:
1.3.1. После абзаца 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«- реализация мер, направленных на содействие вовлечению молодежив предпринимательскую деятельность.».
1.3.2. Раздел «Показатели выполнения подпрограммы 4 «Развитиепотенциала молодежи» таблицы 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Программыи их значения» дополнить строкой следующего содержания:
«4. | Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на стимулирование предпринимательской активности молодежи | проценты | - | - | - | 1 | 1,5 | 2». |
1.4. Таблицу 2 «Перечень основныхмероприятий программы, подпрограмм» раздела III «Обобщенная характеристика основныхмероприятий Программы и подпрограмм Программы» дополнить строкой 14 следующегосодержания:
«11. | Основное мероприятие 4.2 Меры по поддержке молодежного предпринимательства - популяризация, вовлечение, обучение, повышение предпринимательских компетенций, проведение конкурсов, сопровождение и поддержка молодых предпринимателей, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня по тематике молодежного предпринимательства, осуществление мониторинга | Комитет по молодежной политике | 2016 | 2018 | Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на стимулирование предпринимательской активности молодежи (проценты): | Увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на стимулирование предпринимательской активности молодежи на 1,0%». |
1.5. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.5.1. В абзаце 5 цифры «8822107,0»заменить цифрами «8823607,0»;
1.5.2. В абзаце 6 цифры «8813652,0»заменить цифрами « 8815152,0 »;
1.5.3. В абзаце 12 цифры «1736059,6»заменить цифрами « 1736559,6 »;
1.5.4. В абзаце 13 цифры «1946977,3»заменить цифрами «1947477,3»;
1.5.5. В абзаце 14 цифры «2003182,5»заменить цифрами «2003682,5».
1.5.6.Таблицу 3 «Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Владимирской области» изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению;
1.5.7. Таблицу 4 «Распределение финансовыхсредств областного бюджета по главным распорядителям бюджетной сферы (с учетоммежбюджетных трансфертов из федерального бюджета)» изложить в следующейредакции:
«Распределение
финансовых средств областного
бюджета по главным распорядителямбюджетной сферы
(с учетом межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета)
Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по отраслям |
Департамент социальной защиты населения | 1365788,4 | 1745325,9 | 1727271,3 | 1938189,0 | 1994394,2 | 8770968,8 |
Департамент культуры | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 725,0 |
Администрация области | 7385,0 | 8643,3 | 8643,3 | 8643,3 | 8643,3 | 43458,2 |
в том числе: | | | | | | |
Комитет по молодежной политике | 4315,0 | 5929,7 | 6429,7 | 6429,7 | 6429,7 | 29533,8 |
Комитет по социальной политике | 3020,0 | 2663,6 | 2663,6 | 2663,6 | 2663,6 | 13674,4 |
Комитет общественных связей и СМИ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
ИТОГО: | 1373318,4 | 1754114,2 | 1736559,6 | 1947477,3 | 2003682,5 | 8815152,0». |
1.6. Раздел V «Прогноз конечных результатов реализации Программы» послеабзаца 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«8. Увеличить долю молодых людей, принявших участие вмероприятиях, направленных на стимулирование предпринимательской активностимолодежи.».
1.7. В абзаце 1 раздела II «Приоритеты государственной политики всфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) ихдостижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапыреализации подпрограммы» Подпрограммы 1 «Укрепление института семьи» слова«Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537» заменитьсловами «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683».
1.8. В абзаце 4 раздела II «Приоритеты государственной политики всфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) ихдостижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапыреализации подпрограммы» Подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства» слова«Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537»заменить словами «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации,утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683».
1.9. В подпрограмме 4 «Развитие потенциала молодежи»:
1.9.1. В паспорте подпрограммы 4:
1.9.1.1. Строку «Задачи подпрограммы» дополнить строкой следующегосодержания:
«- стимулирование предпринимательской активности молодежи»;
1.9.1.2. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»дополнить строкой следующего содержания:
«- доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях,направленных на стимулирование предпринимательской активности молодежи»;
1.9.1.3. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 37042,13 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей; в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей; в 2016 году - 7817,7 тыс. рублей; в 2017 году - 7817,7 тыс. рублей; в 2018 году - 7817,7 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 20,0 тыс. рублей; в 2015 году - 20,0 тыс. рублей; в 2016 году - 20,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20,0 тыс. рублей; в 2018 году - 20,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 80,0 тыс. рублей; в 2015 году - 160,0 тыс. рублей; в 2016 году - 80,0 тыс. рублей; в 2017 году - 80,0 тыс. рублей; в 2018 году - 80,0 тыс. рублей»; |
1.9.1.4. Строку «Ожидаемыерезультаты реализации подпрограммы» дополнить строкой следующего содержания:
«- увеличение доли молодыхлюдей, принявших участие в мероприятиях, направленных на стимулированиепредпринимательской активности молодежи на 1,0%».
1.9.2. Абзац 4 раздела I «Характеристика сферы реализацииподпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ееразвития» дополнить предложением следующего содержания: «Увеличиваетсяколичество молодежи, заинтересованной в создании собственного дела».
1.9.3. В разделе II «Приоритетыгосударственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи ипоказатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результатыподпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
1.9.3.1. После абзаца 25дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля молодых людей,принявших участие в мероприятиях, направленных на стимулированиепредпринимательской активности молодежи.»;
1.9.3.2. Таблицу 14«Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения» дополнитьстрокой, следующего содержания:
«Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на стимулирование предпринимательской активности молодежи | проценты | - | - | - | 1 | 1,5 | 2». |
1.9.4. Абзац 5 раздела III«Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы»изложить в следующей редакции:
«План мероприятий подпрограммы 4 «Развитиепотенциала молодежи» предусматривает проведение мероприятий, направленных надуховно-нравственное воспитание, на вовлечение молодежи в деятельность трудовыхобъединений, студенческих отрядов и других форм занятости молодежи, наподдержку и популяризацию инициатив и начинаний молодежи всоциально-экономической сфере, сфере технологий и научно-промышленныхразработок, на повышение профессиональных навыков, на стимулированиепредпринимательской активности молодежи. Перечень мероприятий подпрограммыпредставлен в таблице 2.».
1.9.5. Раздел IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы»изложить в следующей редакции:
« IV . Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы4 запланировано 36042,13 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей;
в 2016 году - 7817,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7817,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 7817,7 тыс. рублей.
Из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 20,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
в 2014 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 160,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 80,0 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи», иинформация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета,бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетныхисточников представлены в таблице 3.».
1.9.6. Раздел V «Прогнозконечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Выполнение мероприятийподпрограммы 4 позволит увеличить долю молодых людей, вовлеченных вдеятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов,- на 12,5%, принявших участие вмероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическоевоспитание и интеллектуально-творческое развитие, - на 21,2%, информированных ореализации в области государственной молодежной политики, - на 8,5%, принявшихучастие в мероприятиях, направленных на стимулирование предпринимательскойактивности молодежи, - 1%.».
2. Источником финансовогообеспечения расходов на реализацию основного мероприятия 4.2. « Меры поподдержке молодежного предпринимательства - популяризация, вовлечение,обучение, повышение предпринимательских компетенций, проведение конкурсов,сопровождение и поддержка молодых предпринимателей, обеспечение участия вмероприятиях различного уровня по тематике молодежного предпринимательства,осуществление мониторинга» подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи»государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры поулучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018 годы»являются средства областного бюджета:
- в 2016 году в сумме 500тыс.рублей, предусмотренные Законом Владимирской области от 28.12.2015№ 188-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов» по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела«Национальная экономика» по целевой статье расходов «Резерв на выполнениеусловий софинансирования участия в федеральных программах и проектах отраслейэкономики и иных мероприятиях, а также решений, принимаемых на федеральномуровне»;
- в 2017 и 2018 году всумме 500 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, предусмотренные ЗакономВладимирской области от 28.12.2015№ 188-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов» по основному мероприятию «Контроль за объемом расходов, направляемых наобслуживание государственного долга, обеспечение своевременных расчетов пообслуживанию государственного долга области» подпрограммы «Управлениегосударственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирскойобласти» государственной программы Владимирской области «Управление государственнымифинансами и государственным долгом Владимирской области» подраздела «Обслуживаниегосударственного внутреннего и муниципального долга» раздела «Обслуживаниегосударственного внутреннего и муниципального долга» по целевой статье расходов«Процентные платежи по государственному долгу Владимирской области(Обслуживание государственного (муниципального) долга)».
3. Департаменту финансов,бюджетной и налоговой политики и администрации области внести изменения впоказатели сводной бюджетной росписи областного бюджета на софинансированиеосновного мероприятий 4.2. «Меры по поддержке молодежного предпринимательства -популяризация, вовлечение, обучение, повышение предпринимательских компетенций,проведение конкурсов, сопровождение и поддержка молодых предпринимателей,обеспечение участия в мероприятиях различного уровня по тематике молодежногопредпринимательства, осуществление мониторинга» подпрограммы 4 «Развитиепотенциала молодежи» государственной программы Владимирской области«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирскойобласти на 2014 - 2018 годы» в части перераспределения зарезервированныхбюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете:
- на 2016 год по подразделу«Другие вопросы в области национальной экономики» раздела «Национальнаяэкономика» по целевой статье расходов «Резерв на выполнение условийсофинансирования участия в федеральных программах и проектах отраслей экономикии иных мероприятиях, а также решений, принимаемых на федеральном уровне» в сумме500 тыс. рублей;
- на плановый период 2017 и2018 годов по основному мероприятию «Контроль за объемом расходов, направляемыхна обслуживание государственного долга, обеспечение своевременных расчетов пообслуживанию государственного долга области» подпрограммы «Управлениегосударственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирскойобласти» государственной программы Владимирской области «Управлениегосударственными финансами и государственным долгом Владимирской области»подраздела «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»раздела «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» поцелевой статье расходов «Процентные платежи по государственному долгуВладимирской области (Обслуживание государственного (муниципального) долга)» всумме 500 тыс. рублей и 500 тыс.рублей соответственно.
4. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области посоциальной политике.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дняего подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора области В.П.Кузин
Приложение
к постановлению
администрации области
от 21.04.2016 № 350
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы Владимирской области
(с учетом межбюджетных трансфертов из федеральногобюджета)
| | | | | | |
|
|
|
|
|
| |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) | Код бюджетной классификации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | |||||||||
ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | За весь период реализации | ||||
Пр | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2018 годы» | Всего по программе | - | - | - | - | Всего | 1374993,4 | 1755869,2 | 1738234,6 | 1949152,3 | 2005357,5 | 8823607,0 | |
- | - | - | - | Федеральный бюджет | 510267,7 | 648707 | 641710,3 | 810283,3 | 814171,8 | 3425140,1 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | 863050,7 | 1105407,2 | 1094849,3 | 1137194 | 1189510,7 | 5390011,9 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 6525,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | 370 | 450 | 370 | 370 | 370 | 1930,0 | |||
Комитет по социальной политике | - | - | - | - | Всего | 3020 | 2663,6 | 2663,6 | 2663,6 | 2663,6 | 13674,4 | ||
- | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | 3020 | 2663,6 | 2663,6 | 2663,6 | 2663,6 | 13674,4 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
Департамент социальной защиты населения | - | - | - | - | Всего | 1365788,4 | 1745325,9 | 1727271,3 | 1938189 | 1994394,2 | 8770968,8 | ||
- | - | - | - | Федеральный бюджет | 510267,7 | 648707 | 641710,3 | 810283,3 | 814171,8 | 3425140,1 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | 855520,7 | 1096618,9 | 1085561 | 1127905,7 | 1180222,4 | 5345828,7 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
Департамент культуры | - | - | - | - | Всего | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 725,0 | ||
- | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 725,0 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
Комитет по молодежной политике | - | - | - | - | Всего | 4395 | 6089,7 | 6509,7 | 6509,7 | 6509,7 | 30013,8 | ||
- | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | 4315 | 5929,7 | 6429,7 | 6429,7 | 6429,7 | 29533,8 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | 80 | 160 | 80 | 80 | 80 | 480,0 | |||
Комитет общественных связей и СМИ | - | - | - | - | Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250,0 | ||
- | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250,0 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
Департамент образования, департамент здравоохранения, департамент по физической культуре и спорту, департамент записи актов гражданского состояния | - | - | - | - | Всего | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
- | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
Администрации городских округов и муниципальных районов <*> | - | - | - | - | Всего | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 7975,0 | ||
- | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 6525,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 1450,0 | |||
Подпрограмма 1. Укрепление института семьи | Всего по подпрограмме 1 | - | - | - | - | Всего | 2673,7 | 2305,57 | 2305,57 | 2305,57 | 2305,57 | 11896,0 | |
- | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | 1838,7 | 1470,57 | 1470,57 | 1470,57 | 1470,57 | 7721,0 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 2925,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250,0 | |||
Комитет по социальной политике | - | - | - | - | Всего | 1788,7 | 1420,57 | 1420,57 | 1420,57 | 1420,57 | 7471,0 | ||
- | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | 1788,7 | 1420,57 | 1420,57 | 1420,57 | 1420,57 | 7471,0 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
Комитет общественных связей и СМИ | - | - | - | - | Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250,0 | ||
- | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250,0 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
Департамент записи актов гражданского состояния, отделы ЗАГС муниципальных образований, департамент здравоохранения, департамент культуры | - | - | - | - | Всего | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
- | - | - | - | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | |||
- | - | - | - | Внебюджетный источник | - | - | - | - | - |