Постановление главы города Владимира от 02.10.2007 № 3791

О порядке разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

    

 

    

 

                        ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     02.10.2007                                        N 3791
    

 

              Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

    
                                                        
      от 30.06.2011 № 1237
      

    

 

О  порядке  разработки    проекта
бюджета  города   на    очередной
финансовый год и плановый период
    

 

    (В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)

    

 

     В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и
Положением о бюджетном процессе в г.Владимире
    

 

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1.  Утвердить  порядок  разработки  проекта  бюджета  города   на
очередной финансовый год и плановый период согласно приложению.
         
    2. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника

    финансового  управления  Трусову В. А. (В редакции Постановления главы

    города Владимира от 06.07.2010 № 2321)

     3. Постановление вступает в силу с 01 января 2008 года.
     4.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовой
информации.
    

 

    

 

     И.о. главы города Владимира           В. Гарев
    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                                 к постановлению главы
                                                 города      Владимира
                                                 от 02.10.2007  N 3791
    

 

    

 

                               Порядок
            разработки проекта бюджета города на очередной
                   финансовый год и плановый период
    

 

    (В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)

    

 

     Настоящий  порядок  разработан  в  целях    организации    работы
участников бюджетного процесса, определенных  положением  о  бюджетном
процессе в г.Владимире,  по  составлению  проекта  бюджета  города  на
очередной финансовый год и плановый период.
    

 

      Раздел I. Основные функции участников бюджетного процесса
                при разработке проекта бюджета города
    

 

     1.  При  формировании  проекта  бюджета  города   на    очередной
финансовый год и плановый период:
     1.1.  Заместитель  главы  города,  курирующий  вопросы  экономики
города, организует разработку:
     - прогноза социально-экономического развития города на  очередной
финансовый год и плановый период;
     - прогноза  сводного  финансового  баланса  города  Владимира  на
очередной финансовый год и плановый период;
     -  плана  развития  муниципального  сектора   экономики    города
Владимира на очередной финансовый год и плановый период.
     1.2. Заместитель главы города, начальник  финансового  управления
организует разработку:
     - проекта бюджета города на очередной финансовый год  и  плановый
период;
     - основных направлений бюджетной и налоговой политики  города  на
очередной финансовый год и плановый период.
     1.3. Заместитель главы города, начальник управления муниципальным
имуществом организует разработку программы приватизации  на  очередной
финансовый год и плановый период.
     1.4. Управление экономики администрации города:
     - разрабатывает прогноз социально-экономического развития  города
на очередной финансовый год и плановый период;
     - составляет сводный финансовый баланс города;
     - разрабатывает основные  показатели  результативности  бюджетных
расходов на очередной финансовый год и плановый  период  и  составляет
отчет о выполнении показателей результативности бюджетных  расходов  в
текущем году;
     - формирует перечень муниципальных целевых программ;
     - организует работу по распределению предельного объема бюджетных
ассигнований  на  финансирование  муниципальных  целевых  программ   и
доводит его до администраторов муниципальных целевых программ;
     - формирует план развития муниципального сектора экономики города
Владимира на очередной финансовый год и плановый период.
     1.5. Финансовое управление администрации города:
     -  разрабатывает  основные  направления  бюджетной  и   налоговой
политики;
     - разрабатывает основные характеристики проекта бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период;
     - разрабатывает проект бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период;
     -  определяет  методику  планирования   бюджетных    ассигнований
исполнения  действующих  и  принимаемых  обязательств  на    очередной
финансовый год и плановый период;
     - доводит до главных распорядителей бюджетных средств  предельные
объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  и  плановый
период (за исключением объемов  финансирования  муниципальных  целевых
программ и адресной инвестиционной программы);
     -  доводит  до  управления  экономики  администрации  города    и
управления архитектуры и строительства администрации города предельный
объем  бюджетных  ассигнований  для  распределения  на  финансирование
муниципальных целевых программ и адресной инвестиционной программы;
     - согласовывает с главными администраторами доходов и  источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета города объемы налоговых  и
неналоговых  доходов,   поступлений    по    источникам    внутреннего
финансирования дефицита бюджета.
     1.6. Управление архитектуры и строительства администрации города:
     - определяет состав расходов адресной инвестиционной программы;
     -  доводит  до  главных    распорядителей    бюджетных    средств
проектируемые объемы бюджетных ассигнований на финансирование расходов
в рамках адресной инвестиционной программы;
     -  разрабатывает  в  установленном  порядке    проект    адресной
инвестиционной программы.
     1.7.  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
города  разрабатывает  лимиты   потребления    топливно-энергетических
ресурсов, водопотребления и водоотведения на очередной финансовый  год
и плановый  период  по  учреждениям,  финансируемым  за  счет  средств
бюджета города.
     1.8.  Управление  транспорта  и  связи    администрации    города
разрабатывает лимиты потребления услуг связи на  очередной  финансовый
год и плановый  период  учреждениям,  финансируемым  за  счет  средств
бюджета города.
     1.9. Управление  муниципальным  имуществом  администрации  города
доводит до управления экономики администрации города:
     - основные показатели  эффективности  деятельности  хозяйственных
обществ, более 50% акций (долей)  которых  находится  в  муниципальной
собственности;
     - программу приватизации муниципального  имущества  на  очередной
финансовый год и плановый период.
     1.10. Главные распорядители бюджетных средств:
     -  разрабатывают  и  представляют   в    финансовое    управление
администрации города доклады о  результатах  и  основных  направлениях
деятельности на очередной финансовый год и плановый период;
     -  представляют  в  финансовое  управление  администрации  города
основные направления  бюджетной  и  налоговой  политики  на  очередной
финансовый год и плановый период;
     - разрабатывают прогноз поступлений доходов в  бюджет  города  по
администрируемым  доходам  и  источникам  внутреннего   финансирования
дефицита бюджета, доходов от предпринимательской  и  иной,  приносящей
доход деятельности, на очередной финансовый год и  плановый  период  и
согласовывают его с финансовым управлением администрации города;
     -  распределяют  предельные  объемы  бюджетных  ассигнований   по
подведомственным получателям бюджетных средств, статьям  классификации
расходов бюджета с учетом объемов бюджетных ассигнований  по  адресной
инвестиционной программе и муниципальным целевым программам;
     -  обеспечивают  в  пределах  доведенных  бюджетных  ассигнований
планирование  исполнения  в  очередном  году  и    плановом    периоде
закрепленных расходных обязательств;
     -  в  установленном  порядке  разрабатывают    муниципальные    и
ведомственные целевые программы;
     -  представляют  в  финансовое  управление  администрации  города
реестр расходных обязательств;
     -  согласовывают  с  департаментами,  управлениями  и  комитетами
администрации Владимирской области исходные  данные  для  формирования
межбюджетных отношений с областным бюджетом.
     1.11.  Получатели  бюджетных  средств    представляют    главному
распорядителю все  необходимые  сведения  и  расчеты  для  составления
проекта бюджета.
    

 

   Раздел II. Разработка проекта решения Совета народных депутатов
              г.Владимира о бюджете города на очередной финансовый
              год и плановый период
    

 

     1. Проект решения Совета народных депутатов г.Владимира о бюджете
города на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается в
три этапа  согласно  графику  разработки  проекта  бюджета  города  на
очередной финансовый год и плановый период (приложение к Порядку).
     2. Первый этап формирования проекта бюджета включает:
     - разработку прогноза социально-экономического  развития  города,
содержащего основные параметры и направления развития экономики города
на очередной финансовый год и плановый период;
     - разработку основных характеристик проекта бюджета;
     - распределение расходов бюджета в соответствии с  функциональной
классификацией на очередной финансовый год и плановый период.
     2.1. Показатели прогноза социально-экономического развития города
и прогноз плана доходов бюджета (с расчетами) на очередной  финансовый
год и плановый период выносятся на рассмотрение и согласование рабочей
группы, состав которой утверждается распоряжением главы города.
     2.2. Основные  характеристики  проекта  бюджета  и  распределение
расходов  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
направляются финансовым управлением администрации города главе  города
для рассмотрения и согласования.
     2.3. Финансовое управление администрации города  в  десятидневный
срок со  дня  согласования  с  главой  города  основных  характеристик
бюджета на очередной финансовый год направляет:
     - главным распорядителям бюджетных  средств  -  объемы  бюджетных
ассигнований по  расходам  бюджета  для  распределения  по  конкретным
получателям средств бюджета, методические  материалы  по  планированию
бюджетных расходов проекта бюджета города на очередной финансовый  год
и плановый период;
     -  управлению  экономики  администрации  города   и    управлению
архитектуры и строительства администрации города  -  предельный  объем
бюджетных  ассигнований   для    распределения    на    финансирование
муниципальных целевых программ и  адресной  инвестиционной  программы.
Управление экономики администрации города и управление  архитектуры  и
строительства  администрации  города  распределяют  предельный   объем
бюджетных ассигнований в  разрезе  муниципальных  целевых  программ  и
адресной инвестиционной программы.
     2.4. Управление экономики администрации города организует  работу
по распределению объемов бюджетных ассигнований  на  финансирование  в
разрезе муниципальных  целевых  программ  в  соответствии  с  порядком
разработки и  реализации  муниципальных  целевых  программ  и  доводит
данные до главных распорядителей бюджетных средств  -  администраторов
муниципальных целевых программ с уведомлением финансового управления.
     2.5. Администраторы муниципальных  целевых  программ  доводят  до
главных  распорядителей  бюджетных  средств  -  исполнителей   целевых
программ  перечень  программных  мероприятий  и    объемы    бюджетных
ассигнований на  их  финансирование  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.
     Администратор муниципальной  целевой  программы  в  случае,  если
предполагаемый  объем  бюджетных  ассигнований  на  финансирование  по
программе на соответствующий финансовый год  меньше  утвержденного  по
программе, готовит предложения  по  уточнению  мероприятий  и  объемов
финансирования программы.  Соответствующий проект решения  вносится  в
установленном порядке на рассмотрение и  утверждение  Совета  народных
депутатов г.Владимира.
     3. Второй этап формирования проекта бюджета включает:
     -  распределение  главными  распорядителями  бюджетных    средств
предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый  год
и плановый период с учетом бюджетных  ассигнований  на  финансирование
муниципальных целевых  программ  в  соответствии  с  функциональной  и
экономической классификациями расходов бюджетов  Российской  Федерации
по получателям бюджетных средств и представление  свода  распределения
бюджетных  ассигнований  по  получателям  в   финансовое    управление
администрации города;
     -  разработку    управлением    архитектуры    и    строительства
администрации  города  в  соответствии  с    доведенными    бюджетными
ассигнованиями проекта адресной инвестиционной программы на  очередной
финансовый год и плановый период  и  представление  его  в  финансовое
управление администрации города;
     - направление  администрацией  города  предварительного  прогноза
социально-экономического развития города, проекта основных направлений
бюджетной и налоговой политики и основных характеристик бюджета города
на очередной  финансовый  год  и  плановый  период  в  соответствии  с
графиком разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период для рассмотрения в Совет народных депутатов
г.Владимира.
     4. Третий этап формирования бюджета включает:
     - формирование финансовым  управлением  администрации  города  на
основе  представленных  главными  распорядителями  бюджетных   средств
расчетов, документов и материалов проекта бюджета города на  очередной
финансовый год и плановый период;
     - внесение финансовым управлением  администрации  города  проекта
бюджета города  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  с
прилагаемыми к  нему  материалами  в  соответствии  с  п.  2  ст.  184
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  на  рассмотрение  коллегии
администрации;
     - рассмотрение коллегией  администрации  города  проекта  бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период и внесение его на
рассмотрение и утверждение в Совет народных  депутатов  г.Владимира  в
форме решения о бюджете города на очередной финансовый год и  плановый
период в срок до 15 ноября текущего года.
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                 к Порядку разработки проекта  бюджета
                                 города на очередной финансовый год  и
                                 плановый период
    

 

    

 

                             Г Р А Ф И К
   разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и
                           плановый период
    

 

|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| N |             Материалы и документы          |    Ответственный  |    Срок     |      Куда      |
|п/п|                                            |     исполнитель   |представления| представляется |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 1.|Предварительный      реестр        расходных|       Главные     |  до 15 мая  |   Финансовое   |
|   |обязательств                                |   распорядители   |             |   управление   |
|   |                                            |  бюджетных средств|             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 2.|Разработка    предварительного      прогноза|    Управление     |до 01 августа|Главе города для|
|   |социально-экономического развития города  на|     экономики     |             |  согласования  |
|   |очередной финансовый год и плановый период  |                   |             |                |
    (В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)

|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 3.|Прогноз  социально-экономического   развития|    Управление     |до 05 августа|   Финансовое   |
|   |города и его основные показатели:           |     экономики     |             |   управление   |
|   |- прогноз инфляции  (индекс  потребительских|                   |             |                |
|   |цен) по данным  Министерства  экономического|                   |             |                |
|   |развития и торговли Российской Федерации;   |                   |             |                |
|   |-  численность   работников,    занятых    в|                   |             |                |
|   |  экономике города;                         |                   |             |                |
|   |-  совокупный    доход    физических    лиц,|                   |             |                |
|   |зачисленный налоговыми агентами;            |                   |             |                |
|   |- фонд оплаты труда;                        |                   |             |                |
|   |-   расчет    отчисления    части    прибыли|                   |             |                |
|   |муниципальных    унитарных      предприятий,|                   |             |                |
|   |остающейся в их  распоряжении  после  уплаты|                   |             |                |
|   |налогов  и  иных  обязательных  платежей  (в|                   |             |                |
|   |разрезе предприятий)                        |                   |             |                |
    (В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)

|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 4.|Прогноз поступления:                        |     Управление    |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |- дивидендов по акциям и доходов  от  прочих|    муниципальным  |             |   управление   |
|   |форм  участия  в  капитале,  находящиеся   в|     имуществом    |             |                |
|   |собственности городских округов;            |                   |             |                |
|   |-  доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,|                   |             |                |
|   |находящегося  в    оперативном    управлении|                   |             |                |
|   |органов  управления  городских  округов    и|                   |             |                |
|   |созданных ими учреждений и  в  хозяйственном|                   |             |                |
|   |ведении муниципальных унитарных  предприятий|                   |             |                |
|   |по ведомственной  принадлежности  в  разрезе|                   |             |                |
|   |балансодержателей;                          |                   |             |                |
|   |-  доходов    от    реализации    имущества,|                   |             |                |
|   |находящегося  в    оперативном    управлении|                   |             |                |
|   |учреждений, находящихся  в  ведении  органов|                   |             |                |
|   |управления  городских  округов       части|                   |             |                |
|   |реализации основных  средств  по  указанному|                   |             |                |
|   |имуществу);                                 |                   |             |                |
|   |- доходов  от  продажи  земельных  участков,|                   |             |                |
|   |находящихся в государственной  собственности|                   |             |                |
|   |до      разграничения        государственной|                   |             |                |
|   |собственности  на  землю  расположенных    в|                   |             |                |
|   |границах городских округов  (за  исключением|                   |             |                |
|   |земельных  участков,  предназначенных    для|                   |             |                |
|   |целей жилищного строительства);             |                   |             |                |
|   |- доходов  от  продажи  земельных  участков,|                   |             |                |
|   |предназначенных    для    целей    жилищного|                   |             |                |
|   |строительства, находящихся в государственной|                   |             |                |
|   |собственности        до        разграничения|                   |             |                |
|   |государственной  собственности   на    землю|                   |             |                |
|   |расположенных в границах городских округов; |                   |             |                |
|   |- доходов  от  продажи  акций  и  иных  форм|                   |             |                |
|   |участия   в    капитале,    находящихся    в|                   |             |                |
|   |собственности городских округов             |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 5.|- Данные о наличии земель по состоянию на 01|     Управление    |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |июля текущего года  и  распределение  их  по|     земельными    |             |   управление   |
|   |землепользователям на территории            |      ресурсами    |             |                |
|   |г.Владимира;                                |                   |             |                |
|   |-  Прогноз  поступления  арендной  платы   и|                   |             |                |
|   |поступления от продажи права  на  заключение|                   |             |                |
|   |договоров   аренды    земельных    участков,|                   |             |                |
|   |государственная собственность на которые  не|                   |             |                |
|   |разграничена,  расположенных   в    границах|                   |             |                |
|   |городских округов (за исключением  земельных|                   |             |                |
|   |участков,    предназначенных    для    целей|                   |             |                |
|   |жилищного строительства);                   |                   |             |                |
|   |-  Прогноз  поступления  арендной  платы   и|                   |             |                |
|   |поступления от продажи права  на  заключение|                   |             |                |
|   |договоров   аренды    земельных    участков,|                   |             |                |
|   |государственная собственность на которые  не|                   |             |                |
|   |разграничена,  расположенных   в    границах|                   |             |                |
|   |городских  округов  и  предназначенных   для|                   |             |                |
|   |целей жилищного строительства;              |                   |             |                |
|   |-  Прогноз  поступления  арендной  платы   и|                   |             |                |
|   |поступления от продажи права  на  заключение|                   |             |                |
|   |договоров аренды  за  земли,  находящиеся  в|                   |             |                |
|   |собственности городских округов;            |                   |             |                |
|   |- Прогноз  поступления  доходов  от  продажи|                   |             |                |
|   |земельных    участков,    находящихся      в|                   |             |                |
|   |государственной      собственности        до|                   |             |                |
|   |разграничения государственной  собственности|                   |             |                |
|   |на землю расположенных в границах  городских|                   |             |                |
|   |округов (за исключением земельных  участков,|                   |             |                |
|   |предназначенных    для    целей    жилищного|                   |             |                |
|   |строительства);                             |                   |             |                |
|   |- Прогноз  поступления  доходов  от  продажи|                   |             |                |
|   |земельных  участков,  предназначенных    для|                   |             |                |
|   |целей жилищного строительства, находящихся в|                   |             |                |
|   |государственной      собственности        до|                   |             |                |
|   |разграничения государственной  собственности|                   |             |                |
|   |на  землю  и  расположенных    в    границах|                   |             |                |
|   |городских округов                           |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 6.|Расчет        поступления            единого|     Управление    |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |сельскохозяйственного налога                |  промышленности,  |             |   управление   |
|   |                                            |предпринимательства|             |                |
|   |                                            |    и трудовых     |             |                |
|   |                                            |    отношений      |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 7.|Прогноз   поступлений    от    использования|     Управление    |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |имущества,  находящегося  в    собственности|      жилищно-     |             |   управление   |
|   |городских округов (в части взимания платы за|   коммунального   |             |                |
|   |наем жилья)                                 |      хозяйства    |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 8.|Прогноз поступлений:                        |    Управление     |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |-  государственной   пошлины    за    выдачу|     наружной      |             |   управление   |
|   |разрешения  на   распространение    наружной|     рекламы и     |             |                |
|   |рекламы;                                    |     информации    |             |                |
|   |-  доходов  от   использования    имущества,|                   |             |                |
|   |находящегося  в   собственности    городских|                   |             |                |
|   |округов         части        использования|                   |             |                |
|   |муниципального имущества в рекламных целях) |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 9.|Прогноз поступлений  от  денежных  взысканий|    Администрация  |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |(штрафов) и иных сумм в  возмещение  ущерба,|     г.Владимира   |             |   управление   |
|   |зачисляемые  в  бюджеты  городских   округов|                   |             |                |
|   |(штрафы административной комиссии и комиссии|                   |             |                |
|   |по делам несовершеннолетних и защите их прав|                   |             |                |
|   |администрации г.Владимира)                  |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|10.|Прогноз поступлений:                        |     Управление    |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |-  средств  от  договоров  долевого  участия|    архитектуры и  |             |   управление   |
|   |заказчиков - застройщиков при  строительстве|    строительства  |             |                |
|   |жилых  домов  и  на  развитие    инженерной,|                   |             |                |
|   |социальной инфраструктур  и  благоустройство|                   |             |                |
|   |города;                                     |                   |             |                |
|   |-  платы   за    предоставление    сведений,|                   |             |                |
|   |содержащихся  в    информационной    системе|                   |             |                |
|   |обеспечения градостроительной деятельности  |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|11.|Прогноз поступлений  от  денежных  взысканий|    Администрации  |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |(штрафов) и иных сумм в  возмещение  ущерба,|     Ленинского,   |             |   управление   |
|   |зачисляемые  в  бюджеты  городских   округов|    Октябрьского,  |             |                |
|   |(штрафы районных административных комиссий) |    Фрунзенского   |             |                |
|   |                                            |      районов      |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|12.|- Прогноз поступления от денежных  взысканий|     Управление    |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |(штрафов) за административные правонарушения|     внутренних    |             |   управление   |
|   |в области дорожного движения;               |        дел        |             |                |
|   |-  Прогноз    поступления    государственной|                   |             |                |
|   |пошлины  за   государственную    регистрацию|                   |             |                |
|   |транспортных  средств  и  иные    юридически|                   |             |                |
|   |значимые действия, связанные с изменениями и|                   |             |                |
|   |выдачей документов на транспортные средства,|                   |             |                |
|   |выдачей  регистрационных  знаков,    приемом|                   |             |                |
|   |квалификационных  экзаменов  на    получение|                   |             |                |
|   |права    на    управление      транспортными|                   |             |                |
|   |средствами;                                 |                   |             |                |
|   |-  Прогноз  роста  количества   транспортных|                   |             |                |
|   |средств, находящихся  у  физических  лиц  на|                   |             |                |
|   |правах владения                             |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|13.|Прогноз  поступления  платы  за   негативное|   Управление      |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |воздействие на окружающую среду             |    по охране      |             |   управление   |
|   |                                            |  окружающей среды |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|14.|Прогноз    поступления     доходов        от|     Главные       |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |предпринимательской и иной, приносящей доход|   распорядители   |             |   управление   |
|   |деятельности                                |  бюджетных средств|             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|15.|- Лимиты потребления топливно-энергетических|    Управление     |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |ресурсов  на  очередной  финансовый  год   и|    жилищно-       |             |   управление   |
|   |плановый    период    по        учреждениям,|   коммунального   |             |                |
|   |финансируемым  за  счет   средств    бюджета|    хозяйства      |             |                |
|   |города;                                     |                   |             |                |
|   |-    Нормативы    предельной       стоимости|                   |             |                |
|   |предоставления жилищно-коммунальных услуг  и|                   |             |                |
|   |стоимости капитального  ремонта  на  1  кв.м|                   |             |                |
|   |общей  площади  жилья,    норматив    уровня|                   |             |                |
|   |расходов населения по указанным показателям,|                   |             |                |
|   |максимально  допустимую  долю  расходов   на|                   |             |                |
|   |оплату    жилищно-коммунальных    услуг    в|                   |             |                |
|   |совокупном  доходе  семьи    на    очередной|                   |             |                |
|   |финансовый год и плановый период            |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|16.|Лимиты потребления услуг связи на  очередной|     Управление    |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |финансовый  год  и  плановый    период    по|     транспорта    |             |   управление   |
|   |учреждениям, финансируемым за  счет  средств|       и связи     |             |                |
|   |бюджета города                              |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|17.|- Планируемые показатели по сети,  штатам  и|       Главные     |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |контингентам  по    получателям    бюджетных|   распорядители   |             |   управление   |
|   |средств  бюджета   города    на    очередной|  бюджетных средств|             |                |
|   |финансовый год и плановый  период  с  учетом|                   |             |                |
|   |оптимизации бюджетных расходов;             |                   |             |                |
|   |- Оценка исполнения задания устанавливаемого|                   |             |                |
|   |решением    Совета    народных     депутатов|                   |             |                |
|   |г.Владимира о бюджете  города  на  очередной|                   |             |                |
|   |финансовый    год    и    плановый    период|                   |             |                |
|   |учреждениями социальной сферы по результатам|                   |             |                |
|   |работы за 1 полугодие текущего года;        |                   |             |                |
|   |- Основные направления бюджетной и налоговой|                   |             |                |
|   |политики  на  очередной  финансовый  год   и|                   |             |                |
|   |плановый период по курируемым отраслям      |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|18.|Сведения о количестве детей-инвалидов, детей|     Управление    |до 01 августа|   Финансовое   |
|   |одиноких родителей, опекунов  (попечителей),|     образования   |             |   управление   |
|   |приемных     родителей,        воспитывающих|                   |             |                |
|   |детей-сирот,  и  детей,    оставшихся    без|                   |             |                |
|   |попечения родителей                         |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|19.|Прогнозируемые                результаты    |       Главные     |до 01 августа|   Управление   |
|   |социально-экономического            развития|   распорядители   |             |   экономики    |
|   |муниципального образования город Владимир на|  бюджетных средств|             |                |
|   |очередной финансовый год и плановый период  |     Управление    |   до 01     |   Финансовое   |
|   |                                            |     экономики     |  сентября   |   управление   |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|20.|Показатели    результатов       деятельности|       Главные     |до 01 августа|   Управление   |
|   |муниципального образования город Владимир на|   распорядители   |             |   экономики    |
|   |очередной финансовый год и плановый период  |  бюджетных средств|             |                |
|   |                                            |     Управление    |   до 01     |   Финансовое   |
|   |                                            |     экономики     |  сентября   |   управление   |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|21.|Показатели прогноза социально-экономического|     Управление    |до 18 августа|   Финансовое   |
|   |развития города на очередной финансовый  год|     экономики     |             |   управление   |
|   |и плановый период                           |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|22.|Показатели прогноза социально-экономического|     Финансовое    |до 22 августа| Рабочая группа |
|   |развития  города  и  прогноз  плана  доходов|     управление    |             |                |
|   |бюджета      расчетами)    на    очередной|                   |             |                |
|   |финансовый год и плановый период            |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|23.|Перечень муниципальных  целевых  программ  и|     Управление    |до 22 августа|   Финансовое   |
|   |заявочные объемы их финансирования  за  счет|     экономики     |             |   управление   |
|   |средств  бюджета    города    в    очередном|                   |             |                |
|   |финансовом году и плановом периоде          |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|24.|Программа    приватизации     муниципального|     Управление    |   до 11     |   Управление   |
|   |имущества  на  очередной  финансовый  год  и|    муниципальным  |  сентября   |   экономики    |
|   |плановый период                             |     имуществом    |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|25.|Основные  характеристики  проекта    бюджета|     Финансовое    |   до 11     |  Главе города  |
|   |города  на  очередной  финансовый   год    и|     управление    |  сентября   |                |
|   |плановый  период  и  распределение  расходов|                   |             |                |
|   |бюджета  в  соответствии  с   функциональной|                   |             |                |
|   |классификацией расходов                     |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|26.|Проектируемые данные  о  предельных  объемах|     Финансовое    |в 10-дневный |    Главным     |
|   |бюджетных  ассигнований  по    разделам    и|     управление    | срок со дня |распорядителям  |
|   |подразделам  функциональной    классификации|                   |согласования |   бюджетных    |
|   |расходов  бюджета,    а    также    методику|                   | с главой    |    средств     |
|   |планирования  бюджетных   ассигнований    на|                   |  города     |                |
|   |очередной финансовый год и плановый период  |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|27.|Предельный объем бюджетных ассигнований  для|     Финансовое    |в 10-дневный |   Управление   |
|   |распределения       на        финансирование|     управление    | срок со дня |   экономики,   |
|   |муниципальных целевых  программ  и  адресной|                   |согласования |   управление   |
|   |инвестиционной  программы    на    очередной|                   | с главой    | архитектуры и  |
|   |финансовый год и плановый период            |                   |  города     | строительства  |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|28.|Распределение предельного  объема  бюджетных|     Управление    |  В 5-дневный|Администраторам |
|   |ассигнований на финансирование муниципальных|     экономики     |  срок со дня| муниципальных  |
|   |целевых  программ  и  доведение    его    до|                   |  получения  | целевых        |
|   |администраторов    муниципальных     целевых|                   |   данных    | программ       |
|   |программ                                    |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|29.|Перечень программных  мероприятий  и  объемы|   Администраторы  | в 3-дневный |    Главным     |
|   |бюджетных ассигнований на финансирование  на|    муниципальных  | срок со дня |распорядителям  |
|   |очередной финансовый год и плановый период  |      целевых      | получения   |   бюджетных    |
|   |                                            |      программ     |  данных     |   средств -    |
|   |                                            |                   |             |  исполнителям  |
|   |                                            |                   |             |   целевых      |
|   |                                            |                   |             |   программ     |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|30.|Объем    бюджетных    ассигнований        на|     Управление    |в 5-дневный  |    Главным     |
|   |финансирование    в    рамках       адресной|    архитектуры и  |срок со  дня |распорядителям  |
|   |инвестиционной  программы    на    очередной|    строительства  |получения    |   бюджетных    |
|   |финансовый год и плановый период            |                   | данных      |    средств     |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|31.|Прогноз  социально-экономического   развития|     Управление    |до 05 октября|   Финансовое   |
|   |города  на  очередной  финансовый   год    и|     экономики     |             |   управление   |
|   |основных  параметров  прогноза  на  плановый|                   |             |                |
|   |период                                      |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|32.|- Прогноз социально-экономического  развития|     Финансовое    |до 10 октября| Совет народных |
|   |города  на  очередной  финансовый   год    и|     управление    |             |   депутатов    |
|   |основных  параметров  прогноза  на  плановый|                   |             |г.Владимира для |
|   |период;                                     |                   |             |предварительного|
|   |- Проект основных  направлений  бюджетной  и|                   |             |  рассмотрения  |
|   |налоговой политики на  очередной  финансовый|                   |             |                |
|   |год и плановый период;                      |                   |             |                |
|   |- Основные  характеристики  проекта  бюджета|                   |             |                |
|   |города  на  очередной  финансовый   год    и|                   |             |                |
|   |плановый период;                            |                   |             |                |
|   |- Проекты решений Совета народных  депутатов|                   |             |                |
|   |г.Владимира  о    внесении    изменений    и|                   |             |                |
|   |дополнений в нормативные правовые акты      |                   |             |                |
|   |г.Владимира о налогах и сборах              |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|33.|Распределение предельных  объемов  бюджетных|       Главные     |до 12 октября|   Финансовое   |
|   |ассигнований на очередной финансовый  год  и|   распорядители   |             |   управление   |
|   |плановый  период  по  получателям  бюджетных|  бюджетных средств|             |                |
|   |средств в разрезе показателей функциональной|                   |             |                |
|     экономической   классификации    расходов|                   |             |                |
|   |бюджета  с  соответствующими  расчетами    и|                   |             |                |
|   |обоснованиями                               |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|34.|Реестры расходных обязательств              |       Главные     |до 12 октября|   Финансовое   |
|   |                                            |   распорядители   |             |   управление   |
|   |                                            |  бюджетных средств|             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|35.|- Проект сводного финансового баланса города|      Управление   |до 20 октября|   Финансовое   |
|   |на  очередной  финансовый  год  и   плановый|      экономики    |             |   управление   |
|   |период;                                     |                   |             |                |
|   |-  Итоги  социально-экономического  развития|                   |             |                |
|   |города за 1 полугодие текущего года;        |                   |             |                |
|   |- Прогноз социально-экономического  развития|                   |             |                |
|   |города  на  очередной  финансовый   год    и|                   |             |                |
|   |плановый период;                            |                   |             |                |
|   |-  План  развития  муниципального    сектора|                   |             |                |
|   |  экономики;                                |                   |             |                |
|   |-    Оценка    ожидаемой       эффективности|                   |             |                |
|   |муниципальных    целевых    программ       и|                   |             |                |
|   |целесообразности их финансирования;         |                   |             |                |
|   |- Проекты решений Совета народных  депутатов|                   |             |                |
|   |г.Владимира    о    внесении      изменений,|                   |             |                |
|   |приостановлении  действий  или  об    отмене|                   |             |                |
|   |нормативных правовых актов, в соответствии с|                   |             |                |
|   |которыми реализуются  муниципальные  целевые|                   |             |                |
|   |программы                                   |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|36.|Проект    муниципального    задания       на|       Главные     |до 20 октября|   Финансовое   |
|   |предоставление    услуг    подведомственными|   распорядители   |             |   управление   |
|   |учреждениями на очередной финансовый  год  и|  бюджетных средств|             |                |
|   |плановый период                             |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|37.|Проект адресной инвестиционной программы  на|     Управление    |до 20 октября|   Финансовое   |
|   |очередной финансовый год и плановый период  |   архитектуры и   |             |   управление   |
|   |                                            |    строительства  |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|38.|Проект  бюджета    города    на    очередной|     Финансовое    |до 01 ноября |Главе города для|
|   |финансовый год и плановый период            |     управление    |             |рассмотрения на |
|   |                                            |                   |             |    коллегии    |
|   |                                            |                   |             | администрации  |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|39.|Проект  решения  Совета  народных  депутатов|     Администрация |до 15 ноября | Совет народных |
|   |г.Владимира о бюджете  города  на  очередной|       города,     |             |   депутатов    |
|   |финансовый  год  и   плановый    период    с|      финансовое   |             |  г.Владимира   |
|   |материалами в соответствии  с  п.  2  ст.184|      управление   |             |                |
|   |Бюджетного кодекса РФ                       |                   |             |                |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|