ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2007 N 3791
Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира
от 30.06.2011 № 1237
О порядке разработки проекта
бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период
(В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе в г.Владимире
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок разработки проекта бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
финансового управления Трусову В. А. (В редакции Постановления главы
города Владимира от 06.07.2010 № 2321)
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2008 года.
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации.
И.о. главы города Владимира В. Гарев
Приложение N 1
к постановлению главы
города Владимира
от 02.10.2007 N 3791
Порядок
разработки проекта бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период
(В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)
Настоящий порядок разработан в целях организации работы
участников бюджетного процесса, определенных положением о бюджетном
процессе в г.Владимире, по составлению проекта бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период.
Раздел I. Основные функции участников бюджетного процесса
при разработке проекта бюджета города
1. При формировании проекта бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период:
1.1. Заместитель главы города, курирующий вопросы экономики
города, организует разработку:
- прогноза социально-экономического развития города на очередной
финансовый год и плановый период;
- прогноза сводного финансового баланса города Владимира на
очередной финансовый год и плановый период;
- плана развития муниципального сектора экономики города
Владимира на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Заместитель главы города, начальник финансового управления
организует разработку:
- проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый
период;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики города на
очередной финансовый год и плановый период.
1.3. Заместитель главы города, начальник управления муниципальным
имуществом организует разработку программы приватизации на очередной
финансовый год и плановый период.
1.4. Управление экономики администрации города:
- разрабатывает прогноз социально-экономического развития города
на очередной финансовый год и плановый период;
- составляет сводный финансовый баланс города;
- разрабатывает основные показатели результативности бюджетных
расходов на очередной финансовый год и плановый период и составляет
отчет о выполнении показателей результативности бюджетных расходов в
текущем году;
- формирует перечень муниципальных целевых программ;
- организует работу по распределению предельного объема бюджетных
ассигнований на финансирование муниципальных целевых программ и
доводит его до администраторов муниципальных целевых программ;
- формирует план развития муниципального сектора экономики города
Владимира на очередной финансовый год и плановый период.
1.5. Финансовое управление администрации города:
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой
политики;
- разрабатывает основные характеристики проекта бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период;
- разрабатывает проект бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период;
- определяет методику планирования бюджетных ассигнований
исполнения действующих и принимаемых обязательств на очередной
финансовый год и плановый период;
- доводит до главных распорядителей бюджетных средств предельные
объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период (за исключением объемов финансирования муниципальных целевых
программ и адресной инвестиционной программы);
- доводит до управления экономики администрации города и
управления архитектуры и строительства администрации города предельный
объем бюджетных ассигнований для распределения на финансирование
муниципальных целевых программ и адресной инвестиционной программы;
- согласовывает с главными администраторами доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета города объемы налоговых и
неналоговых доходов, поступлений по источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета.
1.6. Управление архитектуры и строительства администрации города:
- определяет состав расходов адресной инвестиционной программы;
- доводит до главных распорядителей бюджетных средств
проектируемые объемы бюджетных ассигнований на финансирование расходов
в рамках адресной инвестиционной программы;
- разрабатывает в установленном порядке проект адресной
инвестиционной программы.
1.7. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города разрабатывает лимиты потребления топливно-энергетических
ресурсов, водопотребления и водоотведения на очередной финансовый год
и плановый период по учреждениям, финансируемым за счет средств
бюджета города.
1.8. Управление транспорта и связи администрации города
разрабатывает лимиты потребления услуг связи на очередной финансовый
год и плановый период учреждениям, финансируемым за счет средств
бюджета города.
1.9. Управление муниципальным имуществом администрации города
доводит до управления экономики администрации города:
- основные показатели эффективности деятельности хозяйственных
обществ, более 50% акций (долей) которых находится в муниципальной
собственности;
- программу приватизации муниципального имущества на очередной
финансовый год и плановый период.
1.10. Главные распорядители бюджетных средств:
- разрабатывают и представляют в финансовое управление
администрации города доклады о результатах и основных направлениях
деятельности на очередной финансовый год и плановый период;
- представляют в финансовое управление администрации города
основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной
финансовый год и плановый период;
- разрабатывают прогноз поступлений доходов в бюджет города по
администрируемым доходам и источникам внутреннего финансирования
дефицита бюджета, доходов от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности, на очередной финансовый год и плановый период и
согласовывают его с финансовым управлением администрации города;
- распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований по
подведомственным получателям бюджетных средств, статьям классификации
расходов бюджета с учетом объемов бюджетных ассигнований по адресной
инвестиционной программе и муниципальным целевым программам;
- обеспечивают в пределах доведенных бюджетных ассигнований
планирование исполнения в очередном году и плановом периоде
закрепленных расходных обязательств;
- в установленном порядке разрабатывают муниципальные и
ведомственные целевые программы;
- представляют в финансовое управление администрации города
реестр расходных обязательств;
- согласовывают с департаментами, управлениями и комитетами
администрации Владимирской области исходные данные для формирования
межбюджетных отношений с областным бюджетом.
1.11. Получатели бюджетных средств представляют главному
распорядителю все необходимые сведения и расчеты для составления
проекта бюджета.
Раздел II. Разработка проекта решения Совета народных депутатов
г.Владимира о бюджете города на очередной финансовый
год и плановый период
1. Проект решения Совета народных депутатов г.Владимира о бюджете
города на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается в
три этапа согласно графику разработки проекта бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период (приложение к Порядку).
2. Первый этап формирования проекта бюджета включает:
- разработку прогноза социально-экономического развития города,
содержащего основные параметры и направления развития экономики города
на очередной финансовый год и плановый период;
- разработку основных характеристик проекта бюджета;
- распределение расходов бюджета в соответствии с функциональной
классификацией на очередной финансовый год и плановый период.
2.1. Показатели прогноза социально-экономического развития города
и прогноз плана доходов бюджета (с расчетами) на очередной финансовый
год и плановый период выносятся на рассмотрение и согласование рабочей
группы, состав которой утверждается распоряжением главы города.
2.2. Основные характеристики проекта бюджета и распределение
расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период
направляются финансовым управлением администрации города главе города
для рассмотрения и согласования.
2.3. Финансовое управление администрации города в десятидневный
срок со дня согласования с главой города основных характеристик
бюджета на очередной финансовый год направляет:
- главным распорядителям бюджетных средств - объемы бюджетных
ассигнований по расходам бюджета для распределения по конкретным
получателям средств бюджета, методические материалы по планированию
бюджетных расходов проекта бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период;
- управлению экономики администрации города и управлению
архитектуры и строительства администрации города - предельный объем
бюджетных ассигнований для распределения на финансирование
муниципальных целевых программ и адресной инвестиционной программы.
Управление экономики администрации города и управление архитектуры и
строительства администрации города распределяют предельный объем
бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных целевых программ и
адресной инвестиционной программы.
2.4. Управление экономики администрации города организует работу
по распределению объемов бюджетных ассигнований на финансирование в
разрезе муниципальных целевых программ в соответствии с порядком
разработки и реализации муниципальных целевых программ и доводит
данные до главных распорядителей бюджетных средств - администраторов
муниципальных целевых программ с уведомлением финансового управления.
2.5. Администраторы муниципальных целевых программ доводят до
главных распорядителей бюджетных средств - исполнителей целевых
программ перечень программных мероприятий и объемы бюджетных
ассигнований на их финансирование на очередной финансовый год и
плановый период.
Администратор муниципальной целевой программы в случае, если
предполагаемый объем бюджетных ассигнований на финансирование по
программе на соответствующий финансовый год меньше утвержденного по
программе, готовит предложения по уточнению мероприятий и объемов
финансирования программы. Соответствующий проект решения вносится в
установленном порядке на рассмотрение и утверждение Совета народных
депутатов г.Владимира.
3. Второй этап формирования проекта бюджета включает:
- распределение главными распорядителями бюджетных средств
предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
и плановый период с учетом бюджетных ассигнований на финансирование
муниципальных целевых программ в соответствии с функциональной и
экономической классификациями расходов бюджетов Российской Федерации
по получателям бюджетных средств и представление свода распределения
бюджетных ассигнований по получателям в финансовое управление
администрации города;
- разработку управлением архитектуры и строительства
администрации города в соответствии с доведенными бюджетными
ассигнованиями проекта адресной инвестиционной программы на очередной
финансовый год и плановый период и представление его в финансовое
управление администрации города;
- направление администрацией города предварительного прогноза
социально-экономического развития города, проекта основных направлений
бюджетной и налоговой политики и основных характеристик бюджета города
на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с
графиком разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период для рассмотрения в Совет народных депутатов
г.Владимира.
4. Третий этап формирования бюджета включает:
- формирование финансовым управлением администрации города на
основе представленных главными распорядителями бюджетных средств
расчетов, документов и материалов проекта бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период;
- внесение финансовым управлением администрации города проекта
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период с
прилагаемыми к нему материалами в соответствии с п. 2 ст. 184
Бюджетного кодекса Российской Федерации на рассмотрение коллегии
администрации;
- рассмотрение коллегией администрации города проекта бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период и внесение его на
рассмотрение и утверждение в Совет народных депутатов г.Владимира в
форме решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый
период в срок до 15 ноября текущего года.
Приложение
к Порядку разработки проекта бюджета
города на очередной финансовый год и
плановый период
Г Р А Ф И К
разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| N | Материалы и документы | Ответственный | Срок | Куда |
|п/п| | исполнитель |представления| представляется |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 1.|Предварительный реестр расходных| Главные | до 15 мая | Финансовое |
| |обязательств | распорядители | | управление |
| | | бюджетных средств| | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 2.|Разработка предварительного прогноза| Управление |до 01 августа|Главе города для|
| |социально-экономического развития города на| экономики | | согласования |
| |очередной финансовый год и плановый период | | | |
(В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 3.|Прогноз социально-экономического развития| Управление |до 05 августа| Финансовое |
| |города и его основные показатели: | экономики | | управление |
| |- прогноз инфляции (индекс потребительских| | | |
| |цен) по данным Министерства экономического| | | |
| |развития и торговли Российской Федерации; | | | |
| |- численность работников, занятых в| | | |
| | экономике города; | | | |
| |- совокупный доход физических лиц,| | | |
| |зачисленный налоговыми агентами; | | | |
| |- фонд оплаты труда; | | | |
| |- расчет отчисления части прибыли| | | |
| |муниципальных унитарных предприятий,| | | |
| |остающейся в их распоряжении после уплаты| | | |
| |налогов и иных обязательных платежей (в| | | |
| |разрезе предприятий) | | | |
(В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 4.|Прогноз поступления: | Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |- дивидендов по акциям и доходов от прочих| муниципальным | | управление |
| |форм участия в капитале, находящиеся в| имуществом | | |
| |собственности городских округов; | | | |
| |- доходов от сдачи в аренду имущества,| | | |
| |находящегося в оперативном управлении| | | |
| |органов управления городских округов и| | | |
| |созданных ими учреждений и в хозяйственном| | | |
| |ведении муниципальных унитарных предприятий| | | |
| |по ведомственной принадлежности в разрезе| | | |
| |балансодержателей; | | | |
| |- доходов от реализации имущества,| | | |
| |находящегося в оперативном управлении| | | |
| |учреждений, находящихся в ведении органов| | | |
| |управления городских округов (в части| | | |
| |реализации основных средств по указанному| | | |
| |имуществу); | | | |
| |- доходов от продажи земельных участков,| | | |
| |находящихся в государственной собственности| | | |
| |до разграничения государственной| | | |
| |собственности на землю расположенных в| | | |
| |границах городских округов (за исключением| | | |
| |земельных участков, предназначенных для| | | |
| |целей жилищного строительства); | | | |
| |- доходов от продажи земельных участков,| | | |
| |предназначенных для целей жилищного| | | |
| |строительства, находящихся в государственной| | | |
| |собственности до разграничения| | | |
| |государственной собственности на землю| | | |
| |расположенных в границах городских округов; | | | |
| |- доходов от продажи акций и иных форм| | | |
| |участия в капитале, находящихся в| | | |
| |собственности городских округов | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 5.|- Данные о наличии земель по состоянию на 01| Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |июля текущего года и распределение их по| земельными | | управление |
| |землепользователям на территории | ресурсами | | |
| |г.Владимира; | | | |
| |- Прогноз поступления арендной платы и| | | |
| |поступления от продажи права на заключение| | | |
| |договоров аренды земельных участков,| | | |
| |государственная собственность на которые не| | | |
| |разграничена, расположенных в границах| | | |
| |городских округов (за исключением земельных| | | |
| |участков, предназначенных для целей| | | |
| |жилищного строительства); | | | |
| |- Прогноз поступления арендной платы и| | | |
| |поступления от продажи права на заключение| | | |
| |договоров аренды земельных участков,| | | |
| |государственная собственность на которые не| | | |
| |разграничена, расположенных в границах| | | |
| |городских округов и предназначенных для| | | |
| |целей жилищного строительства; | | | |
| |- Прогноз поступления арендной платы и| | | |
| |поступления от продажи права на заключение| | | |
| |договоров аренды за земли, находящиеся в| | | |
| |собственности городских округов; | | | |
| |- Прогноз поступления доходов от продажи| | | |
| |земельных участков, находящихся в| | | |
| |государственной собственности до| | | |
| |разграничения государственной собственности| | | |
| |на землю расположенных в границах городских| | | |
| |округов (за исключением земельных участков,| | | |
| |предназначенных для целей жилищного| | | |
| |строительства); | | | |
| |- Прогноз поступления доходов от продажи| | | |
| |земельных участков, предназначенных для| | | |
| |целей жилищного строительства, находящихся в| | | |
| |государственной собственности до| | | |
| |разграничения государственной собственности| | | |
| |на землю и расположенных в границах| | | |
| |городских округов | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 6.|Расчет поступления единого| Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |сельскохозяйственного налога | промышленности, | | управление |
| | |предпринимательства| | |
| | | и трудовых | | |
| | | отношений | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 7.|Прогноз поступлений от использования| Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |имущества, находящегося в собственности| жилищно- | | управление |
| |городских округов (в части взимания платы за| коммунального | | |
| |наем жилья) | хозяйства | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 8.|Прогноз поступлений: | Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |- государственной пошлины за выдачу| наружной | | управление |
| |разрешения на распространение наружной| рекламы и | | |
| |рекламы; | информации | | |
| |- доходов от использования имущества,| | | |
| |находящегося в собственности городских| | | |
| |округов (в части использования| | | |
| |муниципального имущества в рекламных целях) | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
| 9.|Прогноз поступлений от денежных взысканий| Администрация |до 01 августа| Финансовое |
| |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,| г.Владимира | | управление |
| |зачисляемые в бюджеты городских округов| | | |
| |(штрафы административной комиссии и комиссии| | | |
| |по делам несовершеннолетних и защите их прав| | | |
| |администрации г.Владимира) | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|10.|Прогноз поступлений: | Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |- средств от договоров долевого участия| архитектуры и | | управление |
| |заказчиков - застройщиков при строительстве| строительства | | |
| |жилых домов и на развитие инженерной,| | | |
| |социальной инфраструктур и благоустройство| | | |
| |города; | | | |
| |- платы за предоставление сведений,| | | |
| |содержащихся в информационной системе| | | |
| |обеспечения градостроительной деятельности | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|11.|Прогноз поступлений от денежных взысканий| Администрации |до 01 августа| Финансовое |
| |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,| Ленинского, | | управление |
| |зачисляемые в бюджеты городских округов| Октябрьского, | | |
| |(штрафы районных административных комиссий) | Фрунзенского | | |
| | | районов | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|12.|- Прогноз поступления от денежных взысканий| Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |(штрафов) за административные правонарушения| внутренних | | управление |
| |в области дорожного движения; | дел | | |
| |- Прогноз поступления государственной| | | |
| |пошлины за государственную регистрацию| | | |
| |транспортных средств и иные юридически| | | |
| |значимые действия, связанные с изменениями и| | | |
| |выдачей документов на транспортные средства,| | | |
| |выдачей регистрационных знаков, приемом| | | |
| |квалификационных экзаменов на получение| | | |
| |права на управление транспортными| | | |
| |средствами; | | | |
| |- Прогноз роста количества транспортных| | | |
| |средств, находящихся у физических лиц на| | | |
| |правах владения | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|13.|Прогноз поступления платы за негативное| Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |воздействие на окружающую среду | по охране | | управление |
| | | окружающей среды | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|14.|Прогноз поступления доходов от| Главные |до 01 августа| Финансовое |
| |предпринимательской и иной, приносящей доход| распорядители | | управление |
| |деятельности | бюджетных средств| | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|15.|- Лимиты потребления топливно-энергетических| Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |ресурсов на очередной финансовый год и| жилищно- | | управление |
| |плановый период по учреждениям,| коммунального | | |
| |финансируемым за счет средств бюджета| хозяйства | | |
| |города; | | | |
| |- Нормативы предельной стоимости| | | |
| |предоставления жилищно-коммунальных услуг и| | | |
| |стоимости капитального ремонта на 1 кв.м| | | |
| |общей площади жилья, норматив уровня| | | |
| |расходов населения по указанным показателям,| | | |
| |максимально допустимую долю расходов на| | | |
| |оплату жилищно-коммунальных услуг в| | | |
| |совокупном доходе семьи на очередной| | | |
| |финансовый год и плановый период | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|16.|Лимиты потребления услуг связи на очередной| Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |финансовый год и плановый период по| транспорта | | управление |
| |учреждениям, финансируемым за счет средств| и связи | | |
| |бюджета города | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|17.|- Планируемые показатели по сети, штатам и| Главные |до 01 августа| Финансовое |
| |контингентам по получателям бюджетных| распорядители | | управление |
| |средств бюджета города на очередной| бюджетных средств| | |
| |финансовый год и плановый период с учетом| | | |
| |оптимизации бюджетных расходов; | | | |
| |- Оценка исполнения задания устанавливаемого| | | |
| |решением Совета народных депутатов| | | |
| |г.Владимира о бюджете города на очередной| | | |
| |финансовый год и плановый период| | | |
| |учреждениями социальной сферы по результатам| | | |
| |работы за 1 полугодие текущего года; | | | |
| |- Основные направления бюджетной и налоговой| | | |
| |политики на очередной финансовый год и| | | |
| |плановый период по курируемым отраслям | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|18.|Сведения о количестве детей-инвалидов, детей| Управление |до 01 августа| Финансовое |
| |одиноких родителей, опекунов (попечителей),| образования | | управление |
| |приемных родителей, воспитывающих| | | |
| |детей-сирот, и детей, оставшихся без| | | |
| |попечения родителей | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|19.|Прогнозируемые результаты | Главные |до 01 августа| Управление |
| |социально-экономического развития| распорядители | | экономики |
| |муниципального образования город Владимир на| бюджетных средств| | |
| |очередной финансовый год и плановый период | Управление | до 01 | Финансовое |
| | | экономики | сентября | управление |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|20.|Показатели результатов деятельности| Главные |до 01 августа| Управление |
| |муниципального образования город Владимир на| распорядители | | экономики |
| |очередной финансовый год и плановый период | бюджетных средств| | |
| | | Управление | до 01 | Финансовое |
| | | экономики | сентября | управление |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|21.|Показатели прогноза социально-экономического| Управление |до 18 августа| Финансовое |
| |развития города на очередной финансовый год| экономики | | управление |
| |и плановый период | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|22.|Показатели прогноза социально-экономического| Финансовое |до 22 августа| Рабочая группа |
| |развития города и прогноз плана доходов| управление | | |
| |бюджета (с расчетами) на очередной| | | |
| |финансовый год и плановый период | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|23.|Перечень муниципальных целевых программ и| Управление |до 22 августа| Финансовое |
| |заявочные объемы их финансирования за счет| экономики | | управление |
| |средств бюджета города в очередном| | | |
| |финансовом году и плановом периоде | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|24.|Программа приватизации муниципального| Управление | до 11 | Управление |
| |имущества на очередной финансовый год и| муниципальным | сентября | экономики |
| |плановый период | имуществом | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|25.|Основные характеристики проекта бюджета| Финансовое | до 11 | Главе города |
| |города на очередной финансовый год и| управление | сентября | |
| |плановый период и распределение расходов| | | |
| |бюджета в соответствии с функциональной| | | |
| |классификацией расходов | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|26.|Проектируемые данные о предельных объемах| Финансовое |в 10-дневный | Главным |
| |бюджетных ассигнований по разделам и| управление | срок со дня |распорядителям |
| |подразделам функциональной классификации| |согласования | бюджетных |
| |расходов бюджета, а также методику| | с главой | средств |
| |планирования бюджетных ассигнований на| | города | |
| |очередной финансовый год и плановый период | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|27.|Предельный объем бюджетных ассигнований для| Финансовое |в 10-дневный | Управление |
| |распределения на финансирование| управление | срок со дня | экономики, |
| |муниципальных целевых программ и адресной| |согласования | управление |
| |инвестиционной программы на очередной| | с главой | архитектуры и |
| |финансовый год и плановый период | | города | строительства |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|28.|Распределение предельного объема бюджетных| Управление | В 5-дневный|Администраторам |
| |ассигнований на финансирование муниципальных| экономики | срок со дня| муниципальных |
| |целевых программ и доведение его до| | получения | целевых |
| |администраторов муниципальных целевых| | данных | программ |
| |программ | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|29.|Перечень программных мероприятий и объемы| Администраторы | в 3-дневный | Главным |
| |бюджетных ассигнований на финансирование на| муниципальных | срок со дня |распорядителям |
| |очередной финансовый год и плановый период | целевых | получения | бюджетных |
| | | программ | данных | средств - |
| | | | | исполнителям |
| | | | | целевых |
| | | | | программ |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|30.|Объем бюджетных ассигнований на| Управление |в 5-дневный | Главным |
| |финансирование в рамках адресной| архитектуры и |срок со дня |распорядителям |
| |инвестиционной программы на очередной| строительства |получения | бюджетных |
| |финансовый год и плановый период | | данных | средств |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|31.|Прогноз социально-экономического развития| Управление |до 05 октября| Финансовое |
| |города на очередной финансовый год и| экономики | | управление |
| |основных параметров прогноза на плановый| | | |
| |период | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|32.|- Прогноз социально-экономического развития| Финансовое |до 10 октября| Совет народных |
| |города на очередной финансовый год и| управление | | депутатов |
| |основных параметров прогноза на плановый| | |г.Владимира для |
| |период; | | |предварительного|
| |- Проект основных направлений бюджетной и| | | рассмотрения |
| |налоговой политики на очередной финансовый| | | |
| |год и плановый период; | | | |
| |- Основные характеристики проекта бюджета| | | |
| |города на очередной финансовый год и| | | |
| |плановый период; | | | |
| |- Проекты решений Совета народных депутатов| | | |
| |г.Владимира о внесении изменений и| | | |
| |дополнений в нормативные правовые акты | | | |
| |г.Владимира о налогах и сборах | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|33.|Распределение предельных объемов бюджетных| Главные |до 12 октября| Финансовое |
| |ассигнований на очередной финансовый год и| распорядители | | управление |
| |плановый период по получателям бюджетных| бюджетных средств| | |
| |средств в разрезе показателей функциональной| | | |
| |и экономической классификации расходов| | | |
| |бюджета с соответствующими расчетами и| | | |
| |обоснованиями | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|34.|Реестры расходных обязательств | Главные |до 12 октября| Финансовое |
| | | распорядители | | управление |
| | | бюджетных средств| | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|35.|- Проект сводного финансового баланса города| Управление |до 20 октября| Финансовое |
| |на очередной финансовый год и плановый| экономики | | управление |
| |период; | | | |
| |- Итоги социально-экономического развития| | | |
| |города за 1 полугодие текущего года; | | | |
| |- Прогноз социально-экономического развития| | | |
| |города на очередной финансовый год и| | | |
| |плановый период; | | | |
| |- План развития муниципального сектора| | | |
| | экономики; | | | |
| |- Оценка ожидаемой эффективности| | | |
| |муниципальных целевых программ и| | | |
| |целесообразности их финансирования; | | | |
| |- Проекты решений Совета народных депутатов| | | |
| |г.Владимира о внесении изменений,| | | |
| |приостановлении действий или об отмене| | | |
| |нормативных правовых актов, в соответствии с| | | |
| |которыми реализуются муниципальные целевые| | | |
| |программы | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|36.|Проект муниципального задания на| Главные |до 20 октября| Финансовое |
| |предоставление услуг подведомственными| распорядители | | управление |
| |учреждениями на очередной финансовый год и| бюджетных средств| | |
| |плановый период | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|37.|Проект адресной инвестиционной программы на| Управление |до 20 октября| Финансовое |
| |очередной финансовый год и плановый период | архитектуры и | | управление |
| | | строительства | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|38.|Проект бюджета города на очередной| Финансовое |до 01 ноября |Главе города для|
| |финансовый год и плановый период | управление | |рассмотрения на |
| | | | | коллегии |
| | | | | администрации |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|
|39.|Проект решения Совета народных депутатов| Администрация |до 15 ноября | Совет народных |
| |г.Владимира о бюджете города на очередной| города, | | депутатов |
| |финансовый год и плановый период с| финансовое | | г.Владимира |
| |материалами в соответствии с п. 2 ст.184| управление | | |
| |Бюджетного кодекса РФ | | | |
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————|