Постановление Администрации города Владимира от 30.06.2011 № 1237
О порядке разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившими силу некоторых постановлений главы города Владимира
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2011 N 1237О порядке разработки проектабюджета города на очереднойфинансовый год и плановый периоди признании утратившими силунекоторых постановлений главыгорода Владимира
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации иПоложением о бюджетном процессе в г. Владимире, утвержденным решениемСовета народных депутатов города Владимира от 19.09.2007 N 223
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок разработки проекта бюджета города наочередной финансовый год и плановый период согласно приложению.
2. Управлению архитектуры, строительства и земельных ресурсовадминистрации города (Антонов А. А.) и управлению экономики,инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка иуслуг администрации города (Терентьева Т. И.) подготовить предложенияпо внесению изменений в ранее принятые нормативные правовые акты покурируемым вопросам.
3. Признать утратившими силу постановления главы городаВладимира:
- от 02.10.2007 N 3791 "О порядке разработки проекта бюджетагорода на очередной финансовый год и плановый период";
- от 02.10.2007 N 3791 "О порядке разработкипроекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период".
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовойинформации без приложений (с приложениями разместить на сайте органовместного самоуправления города Владимира).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наначальника финансового управления Трусову В. А.
Глава администрации города А. Шохин
Приложение
к постановлению
администрации
города Владимира
от 30.06.2011 N 1237
Порядок
разработки проекта бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период
Порядок разработки проекта бюджета города на очередной финансовыйгод и плановый период (далее - Порядок) подготовлен в целяхорганизации работы участников бюджетного процесса, определенныхположением о бюджетном процессе в городе Владимире, по составлениюпроекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
1. Основные функции участников бюджетного процесса
при разработке проекта бюджета города
При формировании проекта бюджета города на очередной финансовыйгод и плановый период:
1.1. Заместитель главы администрации города, курирующий вопросыэкономики города, имущественные и земельные отношения, организуетразработку:
- прогноза социально-экономического развития города на очереднойфинансовый год и плановый период;
- программы приватизации на очередной финансовый год и плановыйпериод.
1.2. Управление экономики, инвестиций, развитияпредпринимательства, потребительского рынка и услуг администрациигорода (Терентьева Т. И.):
- разрабатывает прогноз социально-экономического развития городана очередной финансовый год и плановый период;
- формирует перечень долгосрочных и ведомственных целевыхпрограмм.
1.3. Финансовое управление администрации города (Трусова В. А.):
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговойполитики на очередной финансовый год и плановый период;
- разрабатывает основные характеристики проекта бюджета города наочередной финансовый год и плановый период;
- разрабатывает проект бюджета города на очередной финансовый годи плановый период;
- определяет методику планирования бюджетных ассигнований наисполнение действующих и принимаемых обязательств на очереднойфинансовый год и плановый период;
- доводит до главных распорядителей средств бюджета города (далее- главные распорядители) предельные объемы бюджетных ассигнований наочередной финансовый год и плановый период (за исключением объемовфинансирования адресной инвестиционной программы);
- доводит до управления архитектуры, строительства и земельныхресурсов администрации города предельный объем бюджетных ассигнованийдля распределения расходов в рамках адресной инвестиционной программыгорода;
- согласовывает с главными администраторами доходов и источниковвнутреннего финансирования дефицита бюджета города объемы налоговых иненалоговых доходов, поступлений по источникам внутреннегофинансирования дефицита бюджета.
1.4. Управление архитектуры, строительства и земельных ресурсовадминистрации города (Антонов А. А.):
- определяет состав расходов адресной инвестиционной программыгорода;
- доводит до главных распорядителей проектируемые объемыбюджетных ассигнований на финансирование расходов в рамках адреснойинвестиционной программы города;
- разрабатывает в установленном порядке проект адреснойинвестиционной программы города;
- ведет сводный реестр объектов капитального строительства поформе согласно приложению 1 к Порядку.
1.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрациигорода (Жданов П. В.) разрабатывает лимиты потреблениятопливно-энергетических ресурсов и услуг связи на очередной финансовыйгод и плановый период по учреждениям, финансируемым за счет средствбюджета города.
1.6. Управление муниципальным имуществом города Владимира (Шиш Д.Н.) представляет:
- основные показатели эффективности деятельности хозяйственныхобществ, более 50% акций (долей) которых находится в муниципальнойсобственности, в управление экономики, инвестиций, развитияпредпринимательства, потребительского рынка и услуг администрациигорода;
- программу приватизации муниципального имущества на очереднойфинансовый год и плановый период в финансовое управление администрациигорода.
1.7. Главные распорядители:
1.7.1. Разрабатывают и представляют в финансовое управлениеадминистрации города:
- доклады о результатах и основных направлениях деятельности наочередной финансовый год и плановый период;
- основные направления бюджетной и налоговой политики наочередной финансовый год и плановый период;
- прогноз поступления доходов в бюджет города по администрируемымдоходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета наочередной финансовый год и плановый период;
1.7.2. Обеспечивают в пределах доведенных предельных объемовбюджетных ассигнований:
- планирование бюджетных ассигнований на исполнение в очередномфинансовом году и плановом периоде закрепленных расходныхобязательств;
- в полном объеме финансовое обеспечение утвержденныхдолгосрочных и ведомственных целевых программ.
1.7.3. Распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований поподведомственным получателям бюджетных средств, статьям классификациирасходов бюджета с учетом объемов бюджетных ассигнований по адреснойинвестиционной программе.
1.7.4. Представляют в финансовое управление администрации городареестр расходных обязательств.
1.7.5. Представляют в управление архитектуры, строительства иземельных ресурсов администрации города:
- реестры объектов капитального строительства, подлежащиеисполнению за счет бюджетных ассигнований в очередном финансовом годуи плановом периоде, по форме согласно приложению 1 к Порядку;
- обоснования бюджетных инвестиций, планируемых к финансированиюв очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджетагорода и областного бюджета, в объекты капитального строительствамуниципальной собственности для включения их в адресную инвестиционнуюпрограмму города.
1.7.6. Согласовывают с департаментами, управлениями и комитетамиадминистрации Владимирской области исходные данные для формированиямежбюджетных отношений с областным бюджетом.
2. Разработка проекта решения Совета народных депутатов
города Владимира о бюджете города на очередной финансовый год
и плановый период
2.1. Проект решения Совета народных депутатов города Владимира обюджете города на очередной финансовый год и плановый периодразрабатывается в три этапа согласно графику разработки проектабюджета города на очередной финансовый год и плановый период(приложение 2 к Порядку).
2.2. Первый этап формирования проекта бюджета включает:
- разработку прогноза социально-экономического развития города,содержащего основные параметры и направления развития экономики городана очередной финансовый год и плановый период;
- разработку основных характеристик проекта бюджета;
- определение предельных объемов бюджетных ассигнований в целомпо главному распорядителю на очередной финансовый год и плановыйпериод.
2.2.1. Предварительный прогноз социально-экономического развитиягорода и прогноз поступления доходов бюджета города (с расчетами) наочередной финансовый год и плановый период выносятся на рассмотрение исогласование рабочей группы, состав которой утверждается распоряжениемадминистрации города Владимира.
2.2.2. Основные характеристики проекта бюджета и предельныеобъемы бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей наочередной финансовый год и плановый период направляются финансовымуправлением администрации города главе администрации города длярассмотрения и согласования.
2.2.3. Финансовое управление администрации города в десятидневныйсрок со дня согласования с главой администрации города основныххарактеристик бюджета на очередной финансовый год и плановый периоднаправляет:
- главным распорядителям - предельные объемы бюджетныхассигнований по расходам, за исключением расходов на реализациюадресной инвестиционной программы, методические материалы попланированию бюджетных расходов проекта бюджета города на очереднойфинансовый год и плановый период;
- управлению архитектуры, строительства и земельных отношенийадминистрации города - предельный объем бюджетных ассигнований дляраспределения расходов адресной инвестиционной программы по главнымраспорядителям и объектам.
2.2.4. Главные распорядители - исполнители целевых программдоводят до администраторов целевых программ объемы финансированиядолгосрочных и ведомственных целевых программ на очередной финансовыйгод и плановый период по форме согласно приложению 3 к Порядку.
Администраторы целевых программ составляют свод утвержденныхдолгосрочных и ведомственных целевых программ в разрезе главныхраспорядителей - исполнителей программ и доводят его до управленияэкономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительскогорынка и услуг администрации города по форме согласно приложению 4 кПорядку.
2.3. Второй этап формирования проекта бюджета включает:
- распределение главными распорядителями предельных объемовбюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый периодпо разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходовклассификации расходов и с разбивкой по кодам классификации операцийсектора государственного управления расходов бюджета и представлениеего в финансовое управление администрации города в форме ведомственнойструктуры расходов;
- разработку управлением архитектуры, строительства и земельныхресурсов администрации города в соответствии с доведенными бюджетнымиассигнованиями проекта адресной инвестиционной программы города наочередной финансовый год и плановый период и представление его вфинансовое управление администрации города;
- направление администрацией города предварительного прогнозасоциально-экономического развития города, проекта основных направленийбюджетной и налоговой политики и основных характеристик бюджета городана очередной финансовый год и плановый период в соответствии сграфиком разработки проекта бюджета города на очередной финансовый годи плановый период в Совет народных депутатов города Владимира длярассмотрения на депутатских слушаниях.
2.4. Третий этап формирования бюджета включает:
- формирование финансовым управлением администрации города наоснове представленных главными распорядителями расчетов, документов иматериалов проекта бюджета города на очередной финансовый год иплановый период;
- внесение финансовым управлением администрации города проектабюджета города на очередной финансовый год и плановый период сприлагаемыми к нему материалами в соответствии со ст.1842Бюджетногокодекса Российской Федерации на рассмотрение коллегии администрациигорода;
- рассмотрение коллегией администрации города проекта бюджетагорода на очередной финансовый год и плановый период и внесение его нарассмотрение и утверждение в Совет народных депутатов города Владимирав форме решения о бюджете города на очередной финансовый год иплановый период в срок до 15 ноября текущего года.
Приложение 1
к Порядку разработки проекта
бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период
Реестр объектов капитального строительства
на ___________________________
очередной финансовый год и плановый период-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Перечень целевых |КБК| Год | Год | Сметная | Остаток | Объемы ассигнований, тыс. руб. || программ, | | начала | окончания | стоимость | сметной |----------------------------------------------------------------------------------||муниципальных заказчиков,| |строительства|строительства | на 01.01. | стоимости | ______ год | _____ год | _____год || наименование объектов | | | | ___года, | на 01.01. |----------------------------+--------------------------+--------------------------|| | | | | тыс. руб. | ____года, | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | ВнБ |ВСЕГО| ФБ | ОБ | МБ | ВнБ |ВСЕГО| ФБ | ОБ | МБ | ВнБ || | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------+---+-------------+--------------+-----------+-----------+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ||-------------------------+---+-------------+--------------+-----------+-----------+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----||ВСЕГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1.1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------+---+-------------+--------------+-----------+-----------+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------+---+-------------+--------------+-----------+-----------+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----||1.2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------+---+-------------+--------------+-----------+-----------+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------+---+-------------+--------------+-----------+-----------+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----||1.3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------+---+-------------+--------------+-----------+-----------+-------+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----+-----+----+----+----+-----|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
ФБ - финансирование за счет средств федерального бюджета;
ОБ - финансирование за счет средств областного бюджета;
МБ - финансирование за счет средств местного бюджета;
ВнБ - финансирование за счет внебюджетных источников.
Руководитель
Исполнитель
Приложение 2
к Порядку разработки проекта
бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период
Г Р А Ф И К
разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Материалы и документы | Ответственный | Срок | Куда представляется || п/п | | исполнитель | представления | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 1. | Прогноз поступления: | | | || | - доходов в виде прибыли, приходящейся | Управление | до 01 августа | Финансовое || | на доли в уставных (складочных) | муниципальным | | управление || | капиталах хозяйственных товариществ и | имуществом г. | | || | обществ, или дивидендов по акциям, | Владимира | | || | принадлежащим городским округам; | | | || | - доходов от сдачи в аренду имущества, | | | || | находящегося в оперативном управлении | | | || | городских округов и созданных ими | | | || | учреждений (за исключением имущества | | | || | муниципальных бюджетных и | | | || | автономных учреждений); | | | || | - доходов от реализации иного | | | || | имущества, находящегося в | | | || | собственности городских округов (за | | | || | исключением имущества | | | || | муниципальных бюджетных и | | | || | автономных учреждений, а также | | | || | имущества муниципальных унитарных | | | || | предприятий, в том числе казенных), в | | | || | части реализации основных средств по | | | || | указанному имуществу; | | | || | - доходов от продажи земельных | | | || | участков, находящихся в собственности | | | || | городских округов (за исключением | | | || | земельных участков муниципальных | | | || | бюджетных и автономных учреждений) | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 2. | Прогноз поступления: | Управление | до 01 августа | Финансовое || | - доходов, получаемых в виде арендной | архитектуры, | | управление || | платы за земельные участки, | строительства и | | || | государственная собственность на | земельных ресурсов | | || | которые не разграничена и которые | | | || | расположены в границах городских | | | || | округов, а также средства от продажи | | | || | права на заключение договоров аренды | | | || | указанных земельных участков; | | | || | - доходов, получаемых в виде арендной | | | || | платы, а также средств от продажи права | | | || | на заключение договоров аренды за | | | || | земли, находящиеся в собственности | | | || | городских округов (за исключением | | | || | земельных участков муниципальных | | | || | бюджетных и автономных учреждений); | | | || | - доходов от продажи земельных | | | || | участков, государственная собственность | | | || | на которые не разграничена и которые | | | || | расположены в границах городских | | | || | округов; | | | || | - доходов от продажи земельных | | | || | участков, находящихся в собственности | | | || | городских округов (за исключением | | | || | земельных участков муниципальных | | | || | бюджетных и автономных учреждений) | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 3. | Прогноз поступлений от использования | Управление жилищно- | до 01 августа | Финансовое || | имущества, находящегося в | коммунального | | управление || | собственности городских округов (в | хозяйства | | || | части взимания платы за наем жилья) | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 4. | Прогноз поступлений: | Управление наружной | до 01 августа | Финансовое || | - государственной пошлины за выдачу | рекламы и | | управление || | разрешения на распространение | информации | | || | наружной рекламы; | | | || | - доходов от использования имущества, | | | || | находящегося в собственности городских | | | || | округов (в части использования | | | || | муниципального имущества в рекламных | | | || | целях) | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 5. | Прогноз поступлений от денежных | Администрация г. | до 01 августа | Финансовое || | взысканий (штрафов) и иных сумм в | Владимира | | управление || | возмещение ущерба, зачисляемые в | | | || | бюджеты городских округов (штрафы | | | || | административной комиссии и комиссии | | | || | по делам несовершеннолетних и защите | | | || | их прав администрации г. Владимира) | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 6. | Прогноз поступлений платы за | Управление | до 01 августа | Финансовое || | предоставление сведений, содержащихся | архитектуры, | | управление || | в информационной системе обеспечения | строительства и | | || | градостроительной деятельности | земельных ресурсов | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 7. | Прогноз поступлений от денежных | Администрации | до 01 августа | Финансовое || | взысканий (штрафов) и иных сумм в | Ленинского, | | управление || | возмещение ущерба, зачисляемые в | Октябрьского, | | || | бюджеты городских округов (штрафы | Фрунзенского районов | | || | районных административных комиссий) | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 8. | Прогноз поступлений от денежных | Управление | до 01 августа | Финансовое || | взысканий (штрафов) за | внутренних дел по г. | | управление || | административные правонарушения в | Владимир | | || | области дорожного движения | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 9. | Прогноз поступления платы за | Отдел по охране | до 01 августа | Финансовое || | негативное воздействие на окружающую | окружающей среды | | управление || | среду | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 10. | Лимиты потребления топливно- | Управление жилищно- | до 01 августа | Финансовое || | энергетических ресурсов, | коммунального | | управление || | водопотребления и водоотведения, услуг | хозяйства | | || | связи на очередной финансовый год и | | | || | плановый период по учреждениям, | | | || | финансируемым за счет средств бюджета | | | || | города; | | | || | Прогноз предельного индекса | | | || | повышения тарифов на услуги ЖКХ для | | | || | населения и бюджетных организаций | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 11. | Планируемые показатели по сети, | Главные | до 01 августа | Финансовое || | штатам и контингентам по получателям | распорядители | | управление || | бюджетных средств бюджета города на | | | || | очередной финансовый год и плановый | | | || | период с учетом оптимизации | | | || | бюджетных расходов | | | || | Оценка исполнения муниципального | | | || | задания на оказание государственных и | | | || | муниципальных услуг по результатам | | | || | работы за 1 полугодие текущего года | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 12. | Прогнозируемые показатели социально- | Главные | до 01 августа | Управление экономики, || | экономического развития | распорядители | | инвестиций, развития || | муниципального образования город | | | предпринимательства, || | Владимир на очередной финансовый год | | | потребительского || | и плановый период по курируемым | | | рынка и услуг || | направлениям | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 13. | Перечень ведомственных и | Управление | до 01 августа | Финансовое || | долгосрочных целевых программ в | экономики, | | управление || | разрезе администраторов программ и | инвестиций, развития | | || | главных распорядителей- исполнителей | предпринимательства, | | || | программ с указанием объемов | потребительского | | || | финансирования по текущему бюджету и | рынка и услуг | | || | адресной инвестиционной программе | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 14. | Основные показатели прогноза | Управление | до 05 августа | Финансовое || | социально-экономического развития | экономики, | | управление || | города: | инвестиций, развития | | || | - прогноз инфляции (индекс | предпринимательства, | | || | потребительских цен) по данным | потребительского | | || | Министерства экономического развития | рынка и услуг | | || | Российской Федерации; | | | || | - численность работников, занятых в | | | || | экономике города; | | | || | - совокупный доход физических лиц, | | | || | зачисленный налоговыми агентами; | | | || | - фонд оплаты труда; | | | || | - расчет отчисления части прибыли | | | || | муниципальных унитарных | | | || | предприятий, остающейся в их | | | || | распоряжении после уплаты налогов и | | | || | иных обязательных платежей (в разрезе | | | || | предприятий) | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 15. | Предварительный прогноз социально- | Управление | до 15 августа | Главе администрации || | экономического развития города на | экономики, | | города для || | очередной финансовый год и плановый | инвестиций, развития | | согласования || | период | предпринимательства, | | Финансовое || | | потребительского | | управление || | | рынка и услуг | до 18 августа | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 16. | Предварительный прогноз социально- | Финансовое | до 22 августа | Рабочая группа || | экономического развития города и | управление | | || | прогноз поступления доходов бюджета (с | | | || | расчетами) на очередной финансовый | | | || | год и плановый период | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 17. | Программа приватизации | Управление | до 11 сентября | Финансовое || | муниципального имущества на | муниципальным | | управление || | очередной финансовый год и плановый | имуществом | | || | период | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 18. | Основные характеристики проекта | Финансовое | до 11 сентября | Главе администрации || | бюджета города и предельные объемы | управление | | города || | бюджетных ассигнований на очередной | | | || | финансовый год и плановый период | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 19. | Проектируемые данные о предельных | Финансовое | в 10-дневный | Главным || | объемах бюджетных ассигнований (за | управление | срок со дня | распорядителям || | исключением расходов на реализацию | | согласования с | || | адресной инвестиционной программы), а | | главой | || | также методические материалы по | | администрации | || | планированию бюджетных расходов на | | города | || | очередной финансовый год и плановый | | | || | период | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 20. | Предельный объем бюджетных | Финансовое | в 10-дневный | Управление || | ассигнований для распределения | управление | срок со дня | архитектуры, || | адресной инвестиционной программы на | | согласования с | строительства и || | очередной финансовый год и плановый | | главой | земельных ресурсов || | период | | администрации | || | | | города | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 21. | Объем бюджетных ассигнований на | Управление | до 25 сентября | Главным || | финансирование в рамках адресной | архитектуры, | | распорядителям || | инвестиционной программы в разрезе | строительства и | | || | программных и непрограммных | земельных ресурсов | | || | мероприятий на очередной финансовый | | | || | год и плановый период | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 22. | Перечень программных мероприятий и | Главные | в 5-дневный | Администраторам || | объемы бюджетных ассигнований на | распорядители - | срок со дня | долгосрочных и || | финансирование долгосрочных и | исполнители программ | получения | ведомственных || | ведомственных целевых программ на | | данных, но | целевых программ || | очередной финансовый год и плановый | | не позднее | || | период, а также плановые результаты их | | 01 октября | || | реализации в очередном финансовом | Администраторы | до 05 октября | Управление экономики, || | году и плановом периоде | долгосрочных и | | инвестиций, развития || | | ведомственных | | предпринимательства, || | | целевых программ | | потребительского || | | | | рынка и услуг || | | | | || | | Управление | до 10 октября | Финансовое || | | экономики, | | управление || | | инвестиций, развития | | || | | предпринимательства, | | || | | потребительского | | || | | рынка и услуг | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 23. | Основные направления бюджетной и | Главные | до 01 октября | Финансовое || | налоговой политики на очередной | администраторы | | управление || | финансовый год и плановый период | доходов, | | || | | главные распорядители | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 24. | Реестры объектов капитального | Главные | до 05 октября | Управление || | строительства на очередной финансовый | распорядители | | архитектуры, || | год и плановый период и обоснования | | | строительства и || | бюджетных инвестиций в объекты | | | земельных ресурсов || | капитального строительства | | | || | муниципальной собственности | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 25. | Прогноз социально-экономического | Управление | до 05 октября | Финансовое || | развития города на очередной | экономики, | | управление || | финансовый год и основных параметров | инвестиций, развития | | || | прогноза на плановый период | предпринимательства, | | || | | потребительского | | || | | рынка и услуг | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 26. | Прогноз социально-экономического | Финансовое | до 10 октября | Совет народных || | развития города на очередной | управление | | депутатов || | финансовый год и основных параметров | | | города Владимира для || | прогноза на плановый период; | | | предварительного || | Проект основных направлений | | | рассмотрения || | бюджетной и налоговой политики на | | | || | очередной финансовый год и плановый | | | || | период; | | | || | | | | || | Основные характеристики проекта | | | || | бюджета города на очередной | | | || | финансовый год и плановый период; | | | || | | | | || | Проекты решений Совета народных | | | || | депутатов города Владимира о внесении | | | || | изменений и дополнений в нормативные | | | || | правовые акты города Владимира о | | | || | налогах и сборах | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 27. | Распределение предельных объемов | Главные | до 12 октября | Финансовое || | бюджетных ассигнований на очередной | распорядители | | управление || | финансовый год и плановый период по | | | || | разделам и подразделам, целевым | | | || | статьям и видам расходов | | | || | классификации расходов бюджета и с | | | || | разбивкой по кодам классификации | | | || | операций сектора государственного | | | || | управления с соответствующими | | | || | расчетами и обоснованиями | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 28. | Плановый реестр расходных | Главные | до 12 октября | Финансовое || | обязательств | распорядители | | управление ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 29. | Проект муниципального задания на | Главные | до 12 октября | Финансовое || | предоставление услуг | распорядители | | управление || | подведомственными учреждениями на | | | || | очередной финансовый год и плановый | | | || | период | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 30. | Проект адресной инвестиционной | Управление | до 12 октября | Финансовое || | программы на очередной финансовый | архитектуры, | | управление || | год и плановый период, сводный реестр | строительства и | | || | объектов капитального строительства на | земельными ресурсами | | || | очередной финансовый год и плановый | | | || | период и обоснования бюджетных | | | || | инвестиций за счет средств бюджета | | | || | города и областного бюджета в объекты | | | || | капитального строительства | | | || | муниципальной собственности, | | | || | включенных в адресную | | | || | инвестиционную программу | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 31. | Прогноз социально-экономического | Управление | до 20 октября | Финансовое || | развития города на очередной | экономики, | | управление || | финансовый год и плановый период; | инвестиций, развития | | || | Оценка ожидаемой эффективности | предпринимательства, | | || | долгосрочных и ведомственных целевых | потребительского | | || | программ и целесообразности их | рынка и услуг | | || | финансирования | | | ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 32. | Проект бюджета города на очередной | Финансовое | до 01 ноября | Главе администрации || | финансовый год и плановый период | управление | | города для || | | | | рассмотрения на || | | | | коллегии || | | | | администрации ||-----+-----------------------------------------+-----------------------+----------------+-----------------------|| 33. | Проект решения Совета народных | Администрация | до 15 ноября | Совет народных || | депутатов города Владимира о бюджете | города, финансовое | | депутатов города || | города на очередной финансовый год и | управление | | Владимира || | плановый период с материалами в | | | || | соответствии со ст.1842 Бюджетного | | | || | кодекса РФ | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Порядку разработки проекта
бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период
Бюджетные ассигнования
главного распорядителя бюджетных средств - исполнителя
программ_____________________________________________на финансовое обеспечение_____________________________________________
наименование долгосрочной и ведомственной целевой программы
на___________________________________________
очередной финансовый год и плановый период----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование |Утвержденный по программе объем | Код бюджетной классификации |Объем ассигнований, включенных в ||мероприятий по|расходов на реализацию мероприятий,| |проект бюджета, тыс. руб. || программе |тыс. руб. |------------------------------------| || |-----------------------------------|Глава| Раздел, |Целевая| Вид |ОСГУ|----------------------------------|| |Очередной | 1 год | 2 год | |подраздел|статья |расхода| |Очередной | 1 год | 2 год || |финансовый | планового | планового | | | | | |финансовый | планового | планового|| | год | периода | периода | | | | | | год | периода | периода ||--------------+-----------+-----------+-----------+-----+---------+-------+-------+----+-----------+-----------+----------|| | | | | | | | | | | | ||--------------+-----------+-----------+-----------+-----+---------+-------+-------+----+-----------+-----------+----------|| | | | | | | | | | | | ||--------------+-----------+-----------+-----------+-----+---------+-------+-------+----+-----------+-----------+----------||Итого по | | | | | | | | | | | ||программе | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------РуководительГлавный бухгалтерИсполнитель
Приложение 4
к Порядку разработки проекта
бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение______________________________________________________________________
наименование долгосрочной и ведомственной целевой программык проекту бюджета города на __________________________________________
очередной финансовый год и плановый период
по администратору ведомственной и долгосрочной целевой программы
______________________________________________--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Наименование |Наименование|Утвержденный по программе объем | Код бюджетной классификации |Объем ассигнований, включенных в || главного |мероприятий |расходов на реализацию | |проект бюджета, тыс. руб. ||распорядителя|по программе|мероприятий, тыс. руб. |------------------------------------| || бюджетных | |---------------------------------|Глава| Раздел, |Целевая| Вид |ОСГУ|----------------------------------|| средств | |очередной | 1 год | 2 год | |подраздел|статья |расхода| |очередной | 1 год | 2 год || | |финансовый | планового |планового| | | | | |финансовый | планового | планового|| | | год | периода | периода | | | | | | год | периода | периода ||-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+---------+-------+-------+----+-----------+-----------+----------|| | | | | | | | | | | | | ||-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+---------+-------+-------+----+-----------+-----------+----------|| | | | | | | | | | | | | ||-------------+------------+-----------+-----------+---------+-----+---------+-------+-------+----+-----------+-----------+----------||Итого по | | | | | | | | | | | | ||программе | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------РуководительЗав. финансово-экономическим отделомИсполнитель