Закон Владимирской области от 24.12.2007 № 183-ОЗ
О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области "Об областной целевой программе "Информатизация Владимирской области на 2007 - 2009 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской
области "Владимирской области на 2007 - 2009 годы"
Принят Законодательным Собранием области 19 декабря 2007 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 12 декабря2006 года N 173-ОЗ "Об областной целевой программе "ИнформатизацияВладимирской области на 2007 - 2009 годы" ("Владимирские ведомости",2006, 20 декабря; 2007, 19 мая) следующие изменения:
1) в разделе I "Паспорт программы":
а) строку "Участники (исполнители) основных мероприятийпрограммы" дополнить словами "Счетная палата Владимирской области (посогласованию)";
б) в строке "Объемы и источники финансирования программы" цифры"62,388" заменить цифрами "72,388", цифры "54,606" заменить цифрами"64,606";
в) строку "Ожидаемые результаты реализации программы" дополнитьпредложением следующего содержания:
"Создание единой информационной сети внешнего финансовогоконтроля.";
2) в разделе IV "Основные направления реализации программы скратким описанием каждого направления. Система программныхмероприятий.":
а) подпункт 6.4 пункта 6 изложить в следующей редакции: "6.4.Информатизация внешнего финансового контроля. Внедрение типовогопрограммно-технического комплекса обеспечения деятельностиконтрольно-счетного органа.
Формирование в рамках единого информационного пространстваорганов государственной власти и муниципальных образований, создание исопровождение региональной информационно-аналитической системы (РИАС)внешнего финансового контроля Владимирской области, интегрированной вГосударственную информационную систему контрольно-счетных органов РФ(ГИАС КСО). Реализация проекта позволит обеспечить условия ивозможности для подготовки и принятия экономически обоснованных исоциально выверенных управленческих решений руководителями органовгосударственной власти, а также аудит эффективности расходованиябюджетных средств в режиме реального времени, будет способствоватьснижению потерь бюджета от неэффективного и нецелевого использованиясредств.";
3) таблицу 1 "Ожидаемые результаты реализации программныхмероприятий" раздела VI "Оценка эффективности и прогноз ожидаемыхсоциальных, экономических результатов от реализации программы"дополнить строкой 7 следующего содержания:|—————————————————————————|—————————|———————|————————————————————||"Наименование показателя | Единица |Текущий| Период реализации || |измерения|период | программы || |—————————|———————|——————|——————|——————|| | |2005 - | 2007 | 2008 | 2009 || | | 2006 | год | год | год || | | годы | | | ||—————————————————————————|—————————|———————|——————|——————|——————||7. Наличие |ед. | 1 | 1 | 9 | 16" ||специализированных | | | | | ||центров обработки данных | | | | | ||в муниципальных | | | | | ||образованиях. | | | | | ||—————————————————————————|—————————|———————|——————|——————|——————|
4) таблицу 2 "Объемы финансирования по источникам и годам"раздела VII "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующейредакции:|————————————————————————|———————————————————————————————————————||"Источник финансирования| Объемы финансирования (млн. руб.) || |—————————|—————————|—————————|—————————|| |2007 год |2008 год |2009 год | Всего ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Областной бюджет | 13,135 | 32,249 | 19,222 | 64,606 ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Местные бюджеты | 0 | 3,994 | 3,788 | 7,782 ||(по согласованию) | | | | ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||ИТОГО | 13,135 | 36,243 | 23,01 | 72,388" ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
5) абзац первый пункта 3 раздела VIII "Перечень программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:|————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————————|| "Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств |Исполнители -| Ожидаемые || мероприятия |исполнения|финансиро-|—————————|——————————|————————|ответственные| результаты || (подпрограммы) | | вания |федераль-|областного|местного| за |(количественные|| | | (млн. | ного | бюджета |бюджета | реализацию | или || | | руб.) | бюджета | | | задания, | качественные || | | | | | | мероприятия | показатели) ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||3. Формирование | 2007 | 0,04 | - | 0,04 | - | ||блока |——————————|——————————|—————————|——————————|————————| ||государственных | 2008 | 1,137 | - | 1,137 | - | ||информационных |——————————|——————————|—————————|——————————|————————| ||ресурсов. | 2009 | 1,108 | - | 1,108 | -" | ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————————————————————|
6) подпункт 3.2 пункта 3 раздела VIII "Перечень программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:|————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————————|| "Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств |Исполнители -| Ожидаемые || мероприятия |исполнения|финансиро-|—————————|——————————|————————|ответственные| результаты || (подпрограммы) | | вания |федераль-|областного|местного| за |(количественные|| | | (млн. | ного | бюджета |бюджета | реализацию | или || | | руб.) | бюджета | | | задания, | качественные || | | | | | | мероприятия | показатели) ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||3.2. | 2007 | 0,01 | - | 0,01 | - |Органы и |Внедрение ||Формирование |——————————|——————————|—————————|——————————|————————|структурные |информационных ||блока | 2008 | 1,08 | - | 1,08 | - |подразделения|систем, ||ведомственных |——————————|——————————|—————————|——————————|————————|администрации|обеспечивающих ||информационных | 2009 | 1,075 | - | 1,075 | - |области. |поддержку ||систем и | | | | | | |деятельности ||ресурсов в | | | | | | |органов ||соответствии с | | | | | | |исполнительной ||приложением 2. | | | | | | |власти и || | | | | | | |повышение || | | | | | | |качества || | | | | | | |подготовки || | | | | | | |управленческих || | | | | | | |решений." ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————|
7) абзац первый пункта 5 раздела VIII "Перечень программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:|————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————————|| "Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств |Исполнители -| Ожидаемые || мероприятия |исполнения|финансиро-|—————————|——————————|————————|ответственные| результаты || (подпрограммы) | | вания |федераль-|областного|местного| за |(количественные|| | | (млн. | ного | бюджета |бюджета | реализацию | или || | | руб.) | бюджета | | | задания, | качественные || | | | | | | мероприятия | показатели) ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||5. Формирование | 2007 | 12,08 | - | 12,08 | - |Развитие сист|мы ||информационно- |——————————|——————————|—————————|——————————|————————|информационно| ||технологической | 2008 | 10,792 | - | 10,792 | - |технологическ|го обеспечения ||базы для |——————————|——————————|—————————|——————————|————————|деятельности |рганов ||обеспечения | 2009 | 11,678 | - | 11,678 | - |исполнительно| власти за счет||деятельности | | | | | |модернизации |уществующих и ||органов | | | | | |приобретения |овых ||исполнительной | | | | | |программно-те|нических ||власти области, | | | | | |средств." | ||в том числе: | | | | | | | ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————|
8) подпункт 5.3 пункта 5 раздела VIII "Перечень программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:|————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————————|| "Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств |Исполнители -| Ожидаемые || мероприятия |исполнения|финансиро-|—————————|——————————|————————|ответственные| результаты || (подпрограммы) | | вания |федераль-|областного|местного| за |(количественные|| | | (млн. | ного | бюджета |бюджета | реализацию | или || | | руб.) | бюджета | | | задания, | качественные || | | | | | | мероприятия | показатели) ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||5.3. Приобрете- | 2007 | 8,96 | - | 8,96 | - |Комитет | ||ние | | | | | |информатиза- | ||лицензионного | | | | | |ции, связи и | ||программного | | | | | |телекоммуни- | ||обеспечения: | | | | | |каций; | ||- операционные | | | | | |органы | ||системы для | | | | | |администрации| ||персональных | | | | | |области." | ||компьютеров; | | | | | | | ||- системное | | | | | | | ||программное | | | | | | | ||обеспечение для | | | | | | | ||серверов ЛС; | | | | | | | ||- офисное | | | | | | | ||программное | | | | | | | ||обеспечение для | | | | | | | ||персональных | | | | | | | ||компьютеров; | | | | | | | ||- антивирусное | | | | | | | ||программное | | | | | | | ||обеспечение для | | | | | | | ||персональных | | | | | | | ||компьютеров: | | | | | | | ||администрация | | 2,265 | | 2,265 | | | ||области | | | | | | | ||органы | | 6,695 | | 6,695 | | | ||администрации | | | | | | | ||области | | | | | | | || |——————————|——————————|—————————|——————————|————————| | || | 2008 | 7,192 | - | 7,192 | - | | || |——————————|——————————|—————————|——————————|————————| | || | 2009 | 7,428 | - | 7,428 | - | | ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————|
9) подпункт 5.4 пункта 5 раздела VIII "Перечень программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:|————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————————|| "Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств |Исполнители -| Ожидаемые || мероприятия |исполнения|финансиро-|—————————|——————————|————————|ответственные| результаты || (подпрограммы) | | вания |федераль-|областного|местного| за |(количественные|| | | (млн. | ного | бюджета |бюджета | реализацию | или || | | руб.) | бюджета | | | задания, | качественные || | | | | | | мероприятия | показатели) ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||5.4. Развитие | 2007 | 0,12 | - | 0,12 | - |Управление по|Улучшение ||системы |——————————|——————————|—————————|——————————|————————|документообо-|взаимодействия,||электронного | 2008 | 0,90 | - | 0,90 | - |роту; |повышение ||документо- |——————————|——————————|—————————|——————————|————————|органы |эффективности и||оборота. | 2009 | 1,05 | - | 1,05 | - |администрации|качества работы|| | | | | | |области; |в аппарате || | | | | | |комитет |администрации || | | | | | |информатиза- |области, || | | | | | |ции, связи и |органах || | | | | | |телекоммуни- |администрации || | | | | | |каций. |области, || | | | | | | |органах || | | | | | | |местного || | | | | | | |самоуправле- || | | | | | | |ния." ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————|
10) абзац первый пункта 6 раздела VIII "Перечень программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:|————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————————|| "Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств |Исполнители -| Ожидаемые || мероприятия |исполнения|финансиро-|—————————|——————————|————————|ответственные| результаты || (подпрограммы) | | вания |федераль-|областного|местного| за |(количественные|| | | (млн. | ного | бюджета |бюджета | реализацию | или || | | руб.) | бюджета | | | задания, | качественные || | | | | | | мероприятия | показатели) ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||6. Реализация | 2007 | 0,065 | - | 0,065 | - | | ||отраслевых и |——————————|——————————|—————————|——————————|————————| | ||ведомственных | 2008 | 10,872 | - | 10,872 | - | | ||проектов |——————————|——————————|—————————|——————————|————————| | ||информатизации | 2009 | 0,478 | - | 0,478 | -" | | ||в социальной и | | | | | | | ||экономической | | | | | | | ||сферах региона и| | | | | | | ||государственного| | | | | | | ||администрирова- | | | | | | | ||ния, в том | | | | | | | ||числе: | | | | | | | ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————|
11) подпункт 6.4 пункта 6 раздела VIII "Перечень программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:|————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————————|| "Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств |Исполнители -| Ожидаемые || мероприятия |исполнения|финансиро-|—————————|——————————|————————|ответственные| результаты || (подпрограммы) | | вания |федераль-|областного|местного| за |(количественные|| | | (млн. | ного | бюджета |бюджета | реализацию | или || | | руб.) | бюджета | | | задания, | качественные || | | | | | | мероприятия | показатели) ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||6.4. | 2008 | 10,0 | - | 10,0 | - |Счетная |Создание в 2008||Информатизация | | | | | |палата |году пилотной ||внешнего | | | | | |Владимирской |зоны ||финансового | | | | | |области (по |региональной ||контроля. | | | | | |согласова- |информационно- ||Внедрение | | | | | |нию). |аналитической ||типового | | | | | | |системы ||программно- | | | | | | |внешнего ||технического | | | | | | |финансового ||комплекса | | | | | | |контроля ||обеспечения | | | | | | |Владимирской ||деятельности | | | | | | |области, ||контрольно- | | | | | | |включающей ||счетного органа,| | | | | | |специализиро- ||в том числе: | | | | | | |ванные центры || | | | | | | |обработки || | | | | | | |данных в || | | | | | | |муниципальных || | | | | | | |образованиях, || | | | | | | |объединенных в || | | | | | | |единую || | | | | | | |корпоративную || | | | | | | |сеть. ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————| |———————————————||6.4.1. Создание | 2008 | 4,727 | - | 4,727 | - | |Получение в ||информационного | | | | | | |текущем режиме ||центра Счетной | | | | | | |времени на ||палаты | | | | | | |бумажных, ||Владимирской | | | | | | |электронных, ||области | | | | | | |визуальных || | | | | | | |носителях || | | | | | | |агрегированной || | | | | | | |и || | | | | | | |форматированной|| | | | | | | |информации об || | | | | | | |исполнении || | | | | | | |федерального, || | | | | | | |областного и || | | | | | | |местных || | | | | | | |бюджетов, об || | | | | | | |использовании || | | | | | | |бюджетных || | | | | | | |средств их || | | | | | | |получателями, || | | | | | | |об || | | | | | | |использовании || | | | | | | |иного || | | | | | | |государствен- || | | | | | | |ного и || | | | | | | |муниципального || | | | | | | |имущества, о || | | | | | | |состоянии || | | | | | | |отчетности || | | | | | | |главных || | | | | | | |администраторов|| | | | | | | |бюджетных || | | | | | | |средств, об || | | | | | | |эффективности || | | | | | | |деятельности || | | | | | | |исполнительных || | | | | | | |органов || | | | | | | |государственной|| | | | | | | |власти и || | | | | | | |органов || | | | | | | |местного || | | | | | | |самоуправления || | | | | | | |муниципальных || | | | | | | |образований, об|| | | | | | | |эффективности || | | | | | | |реализации || | | | | | | |областных || | | | | | | |целевых || | | | | | | |программ и др.,|| | | | | | | |обеспечивающей || | | | | | | |принятие || | | | | | | |эффективных || | | | | | | |решений || | | | | | | |органами || | | | | | | |государственной|| | | | | | | |власти области || | | | | | | |и органов || | | | | | | |местного || | | | | | | |самоуправления || | | | | | | |муниципальных || | | | | | | |образований на || | | | | | | |платформе || | | | | | | |технических, || | | | | | | |программных || | | | | | | |систем и || | | | | | | |процессов. ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————| |———————————————||6.4.2. Создание | 2008 | 5,273 | -| 5,273 | - | |Создание ||первой очереди | | | | | | |пилотной зоны ||регионального | | | | | | |региональной ||сегмента | | | | | | |информационно- ||информационно- | | | | | | |аналитической ||аналитической | | | | | | |системы ||системы | | | | | | |внешнего ||Владимирской | | | | | | |финансового ||области с | | | | | | |контроля ||возможностью | | | | | | |Владимирской ||взаимодействия с| | | | | | |области." ||ГИАС КСО РФ | | | | | | | ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————|
12) абзац первый пункта 8 раздела VIII "Перечень программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:|————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————————|| "Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств |Исполнители -| Ожидаемые || мероприятия |исполнения|финансиро-|—————————|——————————|————————|ответственные| результаты || (подпрограммы) | | вания |федераль-|областного|местного| за |(количественные|| | | (млн. | ного | бюджета |бюджета | реализацию | или || | | руб.) | бюджета | | | задания, | качественные || | | | | | | мероприятия | показатели) ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||8. Управление | 2007 | - | - | - | - | | ||региональной |——————————|——————————|—————————|——————————|————————| | ||информатизацией,| 2008 | 1,2 | - | 1,2 | - | | ||в том числе: |——————————|——————————|—————————|——————————|————————| | || | 2009 | 0,3 | - | 0,3 | -" | | ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————|
13) подпункт 8.1 пункта 8 раздела VIII "Перечень программныхмероприятий" изложить в следующей редакции:|————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————————|| "Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств |Исполнители -| Ожидаемые || мероприятия |исполнения|финансиро-|—————————|——————————|————————|ответственные| результаты || (подпрограммы) | | вания |федераль-|областного|местного| за |(количественные|| | | (млн. | ного | бюджета |бюджета | реализацию | или || | | руб.) | бюджета | | | задания, | качественные || | | | | | | мероприятия | показатели) ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||8.1. Организация| 2007 | - | - | - | - |Органы и |Увеличение ||курсов обучения|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|структурные |производитель- ||и повышения | 2008 | 1,2 | - | 1,2 | - |подразделения|ности труда ||квалификации |——————————|——————————|—————————|——————————|————————|администрации|сотрудников за ||сотрудников по | 2009 | 0,3 | - | 0,3 | - |области; |счет повышения ||использованию | | | | | |КИСТ. |их ||информационных | | | | | | |квалификации. ||технологий и | | | | | | |Создание ||управлению | | | | | | |программно- ||информационными | | | | | | |аппаратного ||ресурсами. | | | | | | |комплекса по || | | | | | | |повышению || | | | | | | |квалификации || | | | | | | |сотрудников по || | | | | | | |использованию || | | | | | | |информационных || | | | | | | |технологий и || | | | | | | |управлению || | | | | | | |информационными|| | | | | | | |ресурсами." ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————|
14) строки "ВСЕГО" и "За весь период" раздела VIII "Переченьпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:|————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————————|—————————————|———————————————|| "Наименование | Срок | Объем | В том числе за счет средств |Исполнители -| Ожидаемые || мероприятия |исполнения|финансиро-|—————————|——————————|————————|ответственные| результаты ||(подпрограммы) | | вания |федераль-|областного|местного| за |(количественные|| | | (млн. | ного | бюджета |бюджета | реализацию | или || | | руб.) | бюджета | | | задания, | качественные || | | | | | | мероприятия | показатели) ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||ВСЕГО | 2007 | 13,135 | - | 13,135 | - | | || |——————————|——————————|—————————|——————————|————————| | || | 2008 | 36,243 | - | 32,249 | 3,994 | | || |——————————|——————————|—————————|——————————|————————| | || | 2009 | 23,01 | - | 19,222 | 3,788 | | ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————||За весь период | | 72,388 | - | 64,606 | 7,782"| | ||————————————————|——————————|——————————|—————————|——————————|————————|—————————————|———————————————|
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
И.о. Губернатора
Владимирской области В.Веретенников
Владимир
24 декабря 2007 года
N 183-ОЗ