Постановление Губернатора Владимирской области от 01.08.2011 № 780
О внесении изменений в постановление Губернатора области от 15.10.2009 N 856 "О долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
01.08.2011 N 780О внесении изменений впостановление Губернатора областиот 15.10.2009 N 856 "Одолгосрочной целевой программе"Повышение безопасности дорожногодвижения во Владимирской областив 2009-2012 годах"
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрацииВладимирской области"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Губернатора Владимирскойобласти от 15.10.2009 N 856 "О долгосрочной целевой программе"Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в2009-2012 годах" следующие изменения:
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования Программы"раздела 1 "Паспорт долгосрочной целевой программы "Повышениебезопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012годах":
1.1.1. Цифры "301970" заменить цифрами "276564".
1.1.2. Слова "в 2011 году 72823 тыс. руб." заменить словами "в2011 году 60131 тыс. руб.".
1.1.3. Слова "в 2012 году 72823 тыс. руб." заменить словами "в2012 году 68061 тыс. руб.".
1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы из областного бюджета в 2009-2012годах составляет 276564 тыс. рублей, из них:
в 2009 г. - 75549 тыс. руб.; в 2010-72823 тыс. руб.; в 2011-60131тыс. руб.; в 2012-68061 тыс. руб.".
1.3. В разделе 6 "Оценка социально-экономической и бюджетнойэффективности реализации Программы":
1.3.1. В абзаце 3 цифры "1788,7 млн. рублей" заменить цифрами"1809,2 млн. рублей".
1.3.2. Таблицу 3 "Расчет бюджетной эффективности долгосрочнойцелевой программы "Повышение безопасности дорожного движения воВладимирской области в 2009-2012 годах" изложить в редакции согласноприложению N 1.
1.3.3. Таблицу 4 "Расчет социально-экономической эффективностидолгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожногодвижения во Владимирской области в 2009-2012 годах" изложить вредакции согласно приложению N 2.
1.4. В разделе 7 "Перечень программных мероприятий": таблицураздела 2 "Мероприятия, направленные на совершенствование организациидвижения транспортных средств и пешеходов на внутриобластной сетидорог" изложить в редакции согласно приложению N 3.
1.5. В разделе 7 "Перечень программных мероприятий": таблицураздела 3 "Мероприятия, направленные на развитие системы оказанияпомощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортныхпроисшествий" изложить в редакции согласно приложению N 4.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить назаместителя Губернатора области по строительству и развитиюинфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор области H. Виноградов
Приложение N 1
к постановлению
Губернатора области
от 01.08.2011 N 780
Расчет
бюджетной эффективности долгосрочной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения во Владимирской
области в 2009-2012 годах"---------------------------------------------------------------------------------|Показатель |2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |Последующие|| |(базовый) | | | | |годы || | | | | | |(в среднем || | | | | | |за год) ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||1. Количество |0,715 | 0,578 | 0,544 | 0,510 | 0,476 | ||лиц, погибших в| | | | | | ||результате ДТП | | | | | | ||(программный | | | | | | ||сценарий), тыс.| | | | | | ||человек | | | | | | ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||2. Количество |0,715 | 0,768 | 0,782 | 0,795 | 0,810 | ||погибших в | | | | | | ||результате ДТП | | | | | | ||(инерционный | | | | | | ||сценарий), тыс.| | | | | | ||человек | | | | | | ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||3. Сокращение | | 0,190 | 0,238 | 0,285 | 0,334 |1,047 ||числа погибших | | | | | | ||в результате | | | | | | ||ДТП (по | | | | | | ||сравнению с | | | | | | ||инерционным | | | | | | ||сценарием), | | | | | | ||тыс. человек | | | | | | ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||4. Снижение |(см. расчет СЭЭ| 725,2 | 908,5 | 1087,8 | 1274,9 |1274,9 ||социально- |в | | | | | ||экономического |соответствующей| | | | | ||ущерба от |таблице) | | | | | ||реализации | | | | | | ||Программы, млн.| | | | | | ||рублей | | | | | | ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||5. Вклад в | | 108,8 | 136,3 | 163,2 | 191,2 |191,2 ||доходы | | | | | | ||областного | | | | | | ||бюджета, млн. | | | | | | ||рублей | | | | | | ||(базовая | | | | | | ||величина на 1 | | | | | | ||чел. - 572,74 | | | | | | ||тыс. рублей) | | | | | | ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||6. Расходы на | | 75,549 | 72,823 | 60,131 | 68,061 |276,564 ||реализацию | | | | | | ||Программы из | | | | | | ||областного | | | | | | ||бюджета, млн. | | | | | | ||рублей | | | | | | ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||7. Индекс | | 1,0 | 1,1 | 1,19 | 1,27 | ||инфляции | | | | | | ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||8. Расходы на |гр. 6/ | 75,549 | 66,20 | 50,53 | 53,59 |245,869 ||реализацию |гр. 7 | | | | | ||Программы с | | | | | | ||учетом цен 2010| | | | | | ||года, млн. | | | | | | ||рублей | | | | | | ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||9. Бюджетный |гр. 8 - | 33,251 | 70,1 | 112,67 | 137,61 |191,2 ||эффект, млн. |гр. 5 | | | | | ||рублей | | | | | | ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||10. Коэффициент| | 1,0 | 1,08 | 1,166 | 1,26 |0,127 ||дисконтирования| | | | | | ||---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------||11. Приведенный|гр. 9/ | 33,251 | 64,91 | 96,63 | 109,21 |1505,5 ||бюджетный |гр. 10 | | | | | ||эффект от | | | | | | ||реализации | | | | | | ||Программы, млн.| | | | | | ||рублей | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к постановлению
Губернатора области
от 01.08.2011 N 780
Расчет
социально-экономической эффективности долгосрочной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области
в 2009-2012 годах"----------------------------------------------------------------------------|Показатель |2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |Последующие|| |(базовый)| | | | |годы || | | | | | |(в среднем || | | | | | |за год) ||---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------||1. Количество |0,715 | 0,578 | 0,544 | 0,510 | 0,476 | ||лиц, погибших в| | | | | | ||результате ДТП | | | | | | ||(программный | | | | | | ||сценарий), тыс.| | | | | | ||человек | | | | | | ||---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------||2. Количество |0,715 | 0,768 | 0,782 | 0,795 | 0,810 | ||погибших в | | | | | | ||результате ДТП | | | | | | ||(инерционный | | | | | | ||сценарий), тыс.| | | | | | ||человек | | | | | | ||---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------||3. Сокращение | | 0,190 | 0,238 | 0,285 | 0,334 |1,047 ||числа погибших | | | | | | ||в результате | | | | | | ||ДТП (по | | | | | | ||сравнению с | | | | | | ||инерционным | | | | | | ||сценарием), | | | | | | ||тыс. человек | | | | | | ||---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------||4. Снижение | | 725,2 | 908,5 | 1087,8 | 1274,9 |1274,9 ||социально- | | | | | | ||экономического | | | | | | ||ущерба от | | | | | | ||реализации | | | | | | ||Программы, млн.| | | | | | ||рублей | | | | | | ||---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------||5. Расходы на | | 75,549 | 72,823 | 60,131 | 68,061 |276,564 ||реализацию | | | | | | ||Программы из | | | | | | ||областного | | | | | | ||бюджета, млн. | | | | | | ||рублей | | | | | | ||---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------||6. Индекс | | 1,0 | 1,1 | 1,19 | 1,27 | ||инфляции | | | | | | ||---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------||7. Расходы на |гр. 5/ | 75,549 | 66,20 | 50,53 | 53,59 |245,869 ||реализацию |гр. 6 | | | | | ||Программы с | | | | | | ||учетом цен 2010| | | | | | ||года, млн. | | | | | | ||рублей | | | | | | ||---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------||8. Социально- |гр. 4 - | 649,65 | 842,3 | 1037,27 | 1221,3 |1028,7 ||экономический |гр. 7 | | | | | ||эффект от | | | | | | ||реализации | | | | | | ||Программы, млн.| | | | | | ||рублей | | | | | | ||---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------||9. Коэффициент | | 1,0 | 1,08 | 1,166 | 1,26 |0,127 ||дисконтирования| | | | | | ||---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------||10. Приведенный|гр. 8/ | 649,65 | 779,9 | 889,6 | 969,3 |8100,0 ||социально- |гр. 9 | | | | | ||экономический | | | | | | ||эффект от | | | | | | ||реализации | | | | | | ||Программы, млн.| | | | | | ||рублей | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к постановлению
Губернатора области
от 01.08.2011 N 780
Раздел 2. Мероприятия, направленные на совершенствование организации
движения транспортных средств и пешеходов
на внутриобластной сети дорог----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование мероприятия | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Исполнители - | Ожидаемые результаты || | исполнения | финансирования |-----------------------------------------------------| ответственные за | (количественные или || | | (млн. руб.) | федерального | областного | местного | внебюджетных | реализацию | качественные показатели) || | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | мероприятия | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+--------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Цель: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-тарснпортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных ||происшествий с пострадавшими ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Задача: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. Ликвидация участков | 2009 | | | | | | ГБУ | сокращение к 2012 ||концентрации дорожно- |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | году в 1,5 раза ||транспортных происшествий | 2010 | | | | | | | количества лиц, || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | погибших в || | 2011 | 51,751 | | 51,751 | | | | результате ДТП, и || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | снижение на 10 || | 2012 | 51,751 | | 51,751 | | | | процентов количества ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ДТП с пострадавшими ||2. Проектно- | 2009 | | | | | | ГБУ | по сравнению с ||изыскательские работы |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | показателями 2004 ||будущих лет по ликвидации | 2010 | | | | | | | года ||участков концентрации |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||дорожно-транспортных | 2011 | 3,475 | | 3,475 | | | | ||происшествий |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | 4,000 | | 4,000 | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||3. Установка вновь и замена | 2009 | 16,981 | | 16,981 | | | ГБУ | ||дорожных ограждений |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | ||(барьерное ограждение) | 2010 | 8,347 | | 8,347 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||4. Установка вновь и замена | 2009 | 6,701 | | 6,701 | | | ГБУ | ||поврежденных дорожных |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | ||знаков | 2010 | 4,949 | | 4,949 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||5. Устройство | 2009 | 17,377 | | 17,377 | | | ГБУ | ||горизонтальной разметки |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | || | 2010 | 23,574 | | 23,574 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||6. Установка | 2009 | 0,867 | | 0,867 | | | ГБУ | ||направляющих устройств у |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | ||водопропускных труб | 2010 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||7. Устройство переходно- | 2009 | 13,825 | | 13,825 | | | ГБУ | ||скоростных полос, |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | ||устройство и замена | 2010 | 16,069 | | 16,069 | | | | ||автопавильонов и площадок |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||для остановок автобусов с | 2011 | | | | | | | ||доведением до требований |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||СНиП 205.02-85 | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||8. Разработка проектов | 2009 | | | | | | ГБУ | ||организации дорожного |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | ||движения | 2010 | 2,812 | | 2,812 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||9. Организация работ по | 2009 | | | | | | ДТДХ | ||выдаче разрешений на | | | | | | | | ||осуществление |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||деятельности по перевозке | 2010 | | | | | | | ||пассажиров и багажа | | | | | | | | ||легковым такси, в |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||соответствии с | 2011 | 0,150 | | 0,150 | | | | ||требованиями | | | | | | | | ||Федерального Закона от |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||11.04.2011 N 69-ФЗ, в том | 2012 | | | | | | | ||числе: | | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||9.1. изготовление бланков | 2009 | | | | | | ДТДХ | ||разрешений |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2010 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | 0,099 | | 0,099 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||9.2. приобретение | | | | | | | | ||оргтехники: | | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||- принтер | 2009 | | | | | | ДТДХ | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2010 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | 0,009 | | 0,009 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||- телефакс | 2009 | | | | | | ДТДХ | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2010 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | 0,006 | | 0,006 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||- ноутбук | 2009 | | | | | | ДТДХ | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2010 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | 0,020 | | 0,020 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||- устройство для | 2009 | | | | | | ДТДХ | ||ламинирования бланков |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||разрешений | 2010 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | 0,006 | | 0,006 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||9.3. приобретение | 2009 | | | | | | ДТДХ | ||расходных материалов для |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||принтера и телефакса | 2010 | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | 0,010 | | 0,010 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ||Итого по разделу 2 | 2009 | 55,751 | | 55,751 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2010 | 55,751 | | 55,751 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | 55,376 | | 55,376 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | 55,751 | | 55,751 | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||ИТОГО, млн. рублей | | 222,629 | | 222,629 | | | | ||в том числе по | | | | | | | | ||исполнителям: | | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||Департамент транспорта и | 2009 | 0,000 | | 0,000 | | | | ||дорожного хозяйства за |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||весь период реализации | 2010 | 0,000 | | 0,000 | | | | ||Программы, млн. руб. 0,150 |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | 0,150 | | 0,150 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | 0,000 | | 0,000 | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||ГБУ "Владупрадор" за весь | 2009 | 55,751 | | 55,751 | | | | ||период реализации |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||Программы, млн. руб. 222,479| 2010 | 55,751 | | 55,751 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | 55,226 | | 55,226 | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | 55,751 | | 55,751 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к постановлению
Губернатора области
от 01.08.2011 N 780
Раздел 3. Мероприятия, направленные н
а развитие системы оказания помощи лицам,
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование мероприятия | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Исполнители - | Ожидаемые результаты || | исполнения | финансирования |-----------------------------------------------------| ответственные за | (количественные или || | | (млн. руб.) | федерального | областного | местного | внебюджетных | реализацию | качественные || | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | мероприятия | показатели) ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+----------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Цель: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с ||пострадавшими ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Задача: Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, ||пострадавшим в ДТП ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. Материально-техническое | 2009 | 7,555 | | 7,555 | | | ДЗ | сокращение к 2012 ||обеспечение лечебных |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | году в 1,5 раза ||учреждений, оказывающих | 2010 | 3,579 | | 3,579 | | | | количества лиц, ||экстренную медицинскую |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | погибших в результате||помощь лицам, | 2011 | 0 | | 0 | | | | ДТП, и снижение на 10||пострадавшим в результате |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | процентов количества ||дорожно-транспортных | 2012 | 7,555 | | 7,555 | | | | ДТП с ||происшествий (5/86) * | | | | | | | | пострадавшими по ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | сравнению с ||2. Осуществление денежных | 2009 | 7,488 | | 7,488 | | | | показателями 2004 ||выплат водителям |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | года ||автотранспорта станций, | 2010 | 17,643 | | 8,738 | 8,905 | | | ||отделений, пунктов скорой |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||медицинской помощи в | 2011 | 0 | | 0 | | | | ||размере 1000 рублей в месяц |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | 0 | | 0 | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+----------------------||Итого по Разделу 3 | 2009 | 15,043 | 0,000 | 15,043 | 0,000 | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2010 | 21,222 | 0,000 | 12,317 | 8,905 | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | 7,555 | 0,000 | 7,555 | 0,000 | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||ИТОГО, млн. рублей | | 43,820 | 0,000 | 34,915 | 8,905 | | | ||в том числе по | | | | | | | | ||исполнителям: | | | | | | | | ||----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||ДЗ за весь период | 2009 | 15,043 | 0,000 | 15,043 | 0,000 | | | ||реализации Программы, |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||млн. рублей - 34,915 | 2010 | 21,222 | 0,000 | 12,317 | 8,905 | | | ||Местные бюджеты, |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | ||млн. рублей - 8,905 | 2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | 2012 | 7,555 | 0,000 | 7,555 | 0,000 | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | | | | | | | | || |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | || | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - мероприятия, присутствующие в перечне мероприятий федеральнойцелевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в2006-2012 годах";
**- организации не входящие в структуру администрации областипривлекаются к реализации мероприятий по согласованию