Постановление Администрации города Владимира от 19.06.2015 № 2202

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4458

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

19.06.2015                                                                                               2202

 

Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Владимира

от 16.10.2015 № 3680

 

О внесенииизменений в постановление администрации

города Владимира от 03.12.2013№ 4458

 

 

В целях уточнениярасходов бюджета города, выделенных на реализацию муниципальных программ,

 

постановляю:

 

1. Внести в постановлениеадминистрации города Владимира от 03.12.2013№ 4458 « Об утверждениимуниципальной программы « Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительногообразования детей в сфере культуры города Владимира на 2014 - 2018 годы » и признанииутратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира » (сизменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 23.12.2013№ 4747, от 02.12.2014 № 4537) следующие изменения:

1.1. В наименовании,в п.1 постановления, в наименовании приложения к постановлению, в строке«Наименование Программы» раздела 1 «Паспорт программы» приложения кпостановлению слова «на 2014 - 2018 годы» исключить.

1.2. В таблице раздела I «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансированияПрограммы» изложить в новой редакции:

 


«Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 742397,8 тыс. руб.,

в том числе:

средства бюджета города - 528781,8 тыс. руб.;

средства областного бюджета - 156920,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 56696,0 тыс. руб.».

1.3. Раздел «Качественные показатели» таблицы«Показатели результативности Программы» раздела V «Результативность иэффективность Программы» изложить в новой редакции:

 

«Качественные показатели

2.

Охват детей, обучающихся в школах искусств от общего количества учащихся общеобразовательных школ города, % (входит в состав показателя эффективности деятельности органов

местного самоуправления № 19)

16,0

16,0

16,0

18,8

16,0

16,0

16,0

16,0

3.

Численность преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, чел.

220

232

238

278

238

240

242

245

4.

Сохранение количества учебных творческих коллективов, ед.

85

85

85

92

85

85

85

85

5.

Количество призовых мест, полученных учащимися и коллективами школ, ед.

500

500

500

773

500

505

515

520

6.

Доля выпускников школ, поступивших в ссузы и вузы, сферы культуры, %

16

16

16

21,8

17

17

18

18».

1.4. Абзац второйраздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

« Объем финансирования Программы носит прогнозныйхарактер и подлежит уточнению. Всего на реализацию мероприятий Программыпредполагается направить 742397,8 тыс. рублей, в том числе:» .

1.5. Задачу 1 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Задача 1. Обеспечение и поддержка системы образования в сфере культуры

1.

Областной бюджет

156920,0

22454,0

16530,0

46844,0

71092,0

 

2.

Бюджет города

528285,8

98660,0

99928,8

109899,0

109899,0

109899,0

3.

Внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1:

685205,8

121114,0

116458,8

156743,0

180991,0

109899,0».


1.6. Задачу 2 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Задача 2. Совершенствование материально-технического состояния учреждений

1.

Бюджет города

28,0

28,0

 

 

 

 

2.

Внебюджетные источники

48981,0

9594,0

11017,0

9930,0

9190,0

9250,0

 

Итого по задаче 2:

49009,0

9622,0

11017,0

9930,0

9190,0

9250,0».

1.7. Раздел «Всего по всем задачам: « таблицыраздела VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить вновой редакции:

 

«Всего по всем задачам:

742397,8

132281,0

129055,3

168292,5

191825,5

120943,5

1.

Областной бюджет

156920,0

22454,0

16530,0

46844,0

71092,0

-

2.

Бюджет города

528781,8

98778,0

100023,3

109993,5

109993,5

109993,5

3.

Внебюджетные источники

56696,0

11049,0

12502,0

11455,0

10740,0

10950,0».

1.8. Пункт 1.1задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить вновой редакции:

«1.1.

 

Обеспечение организации образовательного процесса в школах искусств

2014

2015

2016

2017

2018

 

66776,0

67646,8

74457,0

74457,0

74457,0

 

66776,0

67646,8

74457,0

74457,0

74457,0

 

 

УКИТ,

школы искусств

Обеспечить среднегодовое количество учащихся не менее 2734 учащихся».

1.9. Пункт 1.7 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить вновой редакции:

«1.7.

 

Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

2014

2015

2016

2017

 

 

22454,0

16530,0

46844,0

71092,0

 

 

22454,0

16530,0

46844,0

71092,0

 

 

 

Доведение средней заработной платы к 2018 году педагогических работников учреждений дополни-

тельного образования детей сферы культуры до уровня средней заработной платы учителей».

1.10. Пункт 2.4 задачи 2 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить вновой редакции:

«2.4.

 

Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ     № 4»:

- текущий ремонт помещений;

 

 

 

 

- приобретение аппаратуры, музыкальных инструментов, оборудования, мебели

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

49,4

25,0

25,0

25,0

25,0

 

25,6

60,0

70,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

49,4

25,0

25,0

25,0

25,0

 

25,6

60,0

70,0

50,0

50,0

УКИТ,

МБОУ ДОД «ДШИ № 4»

100% завершенных запланированных работ».

1.11. Пункт 2.6 задачи 2 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить вновой редакции:

«2.6.

 

Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ     № 6»:

- текущий ремонт помещений, вентиляции, фундамента, кровли;

 

- приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оборудования

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

795,4

920,0

953,0

300,0

300,0

 

380,6

360,0

355,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

 

795,4

920,0

953,0

300,0

300,0

 

380,6

360,0

355,0

400,0

400,0

УКИТ,

МБОУ ДОД «ДШИ № 6»

100% завершенных запланированных работ».

1.12. Пункт 2.7 задачи 2 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить вновой редакции:

«2.7.

 

Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ     № 7»:

- текущий ремонт электрооборудова-ния;

 

- текущий ремонт помещений;

 

 

 

 

- приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оборудования

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

28,0

 

 

 

77,4

40,0

50,0

60,0

70,0

 

33,6

115,0

130,0

150,0

170,0

 

 

 

 

 

 

28,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,4

40,0

50,0

60,0

70,0

 

33,6

115,0

130,0

150,0

170,0

УКИТ,

МБОУ ДОД «ДШИ № 7»

100% завершенных запланированных работ».

2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местногосамоуправления города Владимира .

3. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя главы администрации города, начальникауправления секретариата главы администрации ЕрашовуО.В.

 

 

        И.о. главы администрации города                             В.А.Гарев