АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2015 № 2220
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Владимира
О внесении изменений в постановление
администрации города Владимира
В соответствии с Порядкомразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городаВладимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрациигорода Владимира от 19.06.2015№ 2200):
«
1.1. В разделе I «ПаспортПрограммы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить вновой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 177 346,524 тыс.руб., в том числе: - средства областного бюджета — 70 305,9 тыс.руб.; - средства бюджета города — 92 124,924 тыс.руб.; - внебюджетные средства — 14 915,7 тыс.руб.» |
«
1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 2 «Структурафинансирования Программы по годам реализации» изложить в новой редакции:
Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего: | 177 346,524 | 51 435,6 | 36 513,8 | 35 693,6 | 53 703,524 |
В том числе: | | | | | |
Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы | |||||
Областной бюджет | 70 305,9 | 26 460,3 | 15 679,8 | 14 032,8 | 14 133,0 |
Бюджет города | 92 124,924 | 19 469,0 | 19 984,0 | 20 777,8 | 31 894,124 |
Внебюджетные источники | 14 915,7 | 5 506,3 | 850,0 | 883,0 | 7 676,4 |
Объемы финансирования по направлениям Программы: | | | | | |
1. Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления | 140 991,692 | 35 499,3 | 28 880,7 | 29 675,2 | 46 936,492 |
Областной бюджет | 52 605,0 | 18 486,0 | 11 373,0 | 11 373,0 | 11 373,0 |
Бюджет города | 80 260,292 | 16 843,3 | 17 367,7 | 18 162,2 | 27 887,092 |
Внебюджетные источники | 8 126,4 | 170,0 | 140,0 | 140,0 | 7 676,4 |
2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12 225,2 | 2 641,0 | 2 759,9 | 3 242,4 | 3 581,9 |
Областной бюджет | 9 643,7 | 2 046,3 | 2 177,6 | 2 659,8 | 2 760,0 |
Бюджет города | 2 581,5 | 594,7 | 582,3 | 582,6 | 821,9 |
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей | 24 039,632 | 13 265,3 | 4 843,2 | 2 746,0 | 3 185,132 |
Областной бюджет | 8 057,2 | 5 928,0 | 2 129,2 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города | 9 283,132 | 2 031,0 | 2 034,0 | 2 033,0 | 3 185,132 |
Внебюджетные источники | 6 699,3 | 5 306,3 | 680,0 | 713,0 | 0,0 |
Раздел II. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы | |||||
Подготовка и публикация в средствах массовой информации и сети Интернет материалов о деятельности лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных учреждений в рамках реализации мероприятий Программы | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
Управление по делам молодежи | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
Внебюджетные источники | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
Из общего объема финансирования по исполнителям Программы: | | | | | |
Управление образования | 121 696,5 | 37 910,3 | 31 440,6 | 32 717,6 | 19 628,0 |
Областной бюджет | 58 852,7 | 20 532,3 | 13 550,6 | 14 032,8 | 10 737,0 |
Бюджет города | 62 843,8 | 17 378,0 | 17 890,0 | 18 684,8 | 8 891,0 |
Управление по делам молодежи | 55 035,024 | 13 335,3 | 4 883,2 | 2 786,0 | 34030,524 |
Областной бюджет | 11 453,2 | 5 928,0 | 2 129,2 | 0,0 | 3 396,0 |
Бюджет города | 29 086,124 | 2 041,0 | 2 044,0 | 2 043,0 | 22 958,124 |
Внебюджетные источники | 14 495,7 | 5 366,3 | 710,0 | 743,0 | 7 676,4 |
Управление по физической культуре и спорту | 195,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 |
Бюджет города | 195,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 |
Управление культуры и туризма | 420,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 420,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
1.3. В приложении № 1 к Программе «Системапрограммных мероприятий»:
«
1.3.1. Пункт 1.2 изложить в новойредакции:
1.2. | Создание благоприятных финансовых условий оплаты стоимости путевок для детей и подростков в оздоровительные учреждения различных видов и форм« | 2012 2013 2014 2015 | 139349,292 35046,5 28421,9 29230,4 46650,492 | 52605,0 18486,0 11373,0 11373,0 11373,0 | 79067,892 16560,5 17048,9 17857,4 27601,092 | 7676,4 - - - 7676,4 | | |
«
1.3.2. Пункт 1.2.4 изложить в новойредакции:
1.2.4. | Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления, в том числе: - пребывание детей работников бюджетной сферы и всего контингента детей, направленных в профильные смены МБУ ДЮЦО «Дружба» и МБУ ДЮЦО «Икар» | 2015 | 30605,392 14 117,1 | 3 396,0 | 19532,992 14 117,1 | 7 676,4 | УДМ | 100% удовлетворение потребностей в обеспечении отдыхом в загородных оздорови- тельных учреждениях детей города Владимира |
«
1.3.3. Пункт 3.1 изложить в новойредакции:
3.1. | Организация и проведение ремонтно- строительных работ на территории муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеский центр отдыха «Дружба» и «Детско-юношеский центр отдыха «Икар», приобретение необходимого оборудования и инвентаря:». | 2012 2013 2014 2015 | 17227,436 10 323,0 3 293,1 1 657,2 1954,136 | 6 092,6 3 963,4 2 129,2 - - | 5128,736 1 363,5 683,9 1 127,2 1954,136 | 6 006,1 4 996,1 480,0 530,0 - | | |
«
1 . 3.4. Пункт 3.1.9 изложить в новойредакции:
3.1.9. | Текущий ремонт крыш спальных корпусов №№ 1, 2, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 13, 15, 17, 18, медпункта, душевых | 2012 2013 2014 2015 | 742,3 408,0 93,2 368,032 | - 284,2 - - | - 124,6 93,2 368,032 | 742,3 - - - | УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба» | |
«
1.3.5. Пункт 3.1.29изложить в новой редакции:
3.1.29 | Текущий ремонт спальных корпусов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, столовой, клуба, служебных помещений, медпункта | 2012 2013 2014 2015 | 1 282,4 1 061,4 802,3 198,204 | - 1 024,2 - - | - 37,2 802,3 198,204 | 1 2824 - - - | УДМ,МБУДЮЦО «Икар» |
«
1.3.6. Пункт 3.2 изложить в новойредакции:
3.2. | Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпиде-миологического режима муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеский центр отдыха «Икар» и «Детско-юношеский центр отдыха «Дружба»». | 2012 2013 2014 2015 | 6812,196 2 942,3 1 550,1 1 088,8 1 230,996 | 1 964,6 1 964,6 - - - | 4 154,396 667,5 1 350,1 905,8 1 230,996 | 693,2 310,2 200,0 183,0 - | | |
«
1.3.7. Пункт 3.2.3изложить в новой редакции:
3.2.3. | Текущий ремонт медпункта и туалета | 2013 2015 | 900,8 163,947 | - - | 700,8 163,947 | 200,0 - | УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба» | |
«
1.3.8. Пункт 3.2.11изложить в новой редакции:
3.2.11. | Текущий ремонт асфальтовых дорожек, дорожек центральной линейки, игровой площадки | 2012 2015 | 686,9 407,049 | 515,2 - | 171,7 407,049 | - - | УДМ, МБУ ДЮЦО «Икар» | Степень выпол- нения работ 100% | ». |
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайтеорганов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя главы администрации города, начальника управления секретариатаглавы администрации Ерашову О.В.
Глава администрации города А.С. Шохин