АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015 №2959
Утратило силу - Постановление Администрации городаВладимира
О внесенииизменений в постановление
администрации города Владимира
В связи с изменением финансированияпрограммных мероприятий за счет средств областного бюджета
постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 21.07.2015№ 2620) следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источникифинансирования Программы» раздела I «Паспорт» изложить в новой редакции:
« | Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования составляет всего 17191214,588 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета 9205777,56 тыс. руб., из них: - из бюджета города 6114130,428 тыс. руб., из них: - из внебюджетных источников 1871306,6 тыс. руб., из них: | ». |
1.2.В разделе IV «Система программных мероприятий иресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1.В абзаце пятом ци фры « 17156002,588 » заменить цифрами«17191214,588».
1.2.2. В абзаце шестом цифры « 9209529,56 » заменить цифрами « 9205777,56 ».
1.2.3. В абзацеседьмом цифры « 6075166,428 » заменить цифрами « 6114130,428 ».
1.2.4.Таблицу изложить в новой редакции:
« | № п/п | Наименование мероприятия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Подпрограмма 1 - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 735760,2 559223,3 209994,5 | 795390,56 602061,73 485575,3 | 711411,0 631031,0 295575,3 | 711411,0 641319,0 295575,3 | 903171,0 805202,0 295575,3 | |
| 2. | Подпрограмма 2 - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 1065984,3 517074,6 19642,2 | 1037629,1 529917,698 17375,5 | 1015061,4 486470,8 17375,5 | 1021888,8 486470,8 17375,5 | 998579,2 462450,8 17375,5 | |
| 3. | Подпрограмма 3 - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 40235,0 72356,7 39674,7 | 39500,0 80138,0 40048,0 | 43252,0 80138,0 40048,0 | 43252,0 80138,0 40048,0 | 43252,0 80138,0 40048,0 | |
| | Всего: | 3259945,5 | 3627635,888 | 3320363,0 | 3337478,0 | 3645791,8 | ». |
1.3. В приложении№ 1 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования городаВладимира»:
1.3.1. В разделе I «Паспорт» строку «Объемы и источникифинансирования Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
« | Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Объем финансирования составляет всего 8678276,49 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета 3857143,76 тыс. руб., из них: - из бюджета города 3238837,03 тыс. руб., из них: - из внебюджетных источников 1582295,7 тыс. руб., из них: | ». |
1.3.2.Раздел I V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1»изложить в новой редакции:
« IV . Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объемфинансирования мероприятий, представленных в Подпрограмме 1, составляет8678276,49 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется в пределах ассигнований,выделяемых управлению образования иуправлению капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период,в том числе:
- из областного бюджета — 3857143,76тыс. руб.;
- из бюджета города — 3238837,03 тыс.руб.;
- из внебюджетных источников — 1582295,7 тыс.руб.
Сводные данныепо расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализацииПодпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы финансирования Подпрограммы 1
(тыс. руб.)
№ п/п | Направления финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. | Увеличение охвата де-тей дошкольной образо-вательной услугой: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 102739,4 270479,7 208366,9 | 180398,56 220356,428 482030,9 | 72166,0 235429,4 292030,9 | 72166,0 245717,4 292030,9 | 263926,0 409600,4 292030,9 |
2. | Развитие материально-технической базы: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 17025,7 20277,3 576,8 | 18449,8 16318,302 1096,4 | 19177,6 15011,9 1096,4 | 19177,6 15011,9 1096,4 | 19177,6 15011,9 1096,4 |
3. | Повышение качества дошкольной образова-тельной программы | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования |
4. | Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образова-ния: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 615995,1 268466,3 1050,8 | 596542,2 365387,0 2448,0 | 620067,4 380589,7 2448,0 | 620067,4 380589,7 2448,0 | 620067,4 380589,7 2448,0 |
5. | Совершенствование сис-темы управления дош-кольным образованием | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования |
| Всего: | 1504978,0 | 1883027,59 | 1638017,3 | 1648305,3 | 2003948,3 |
Объемыфинансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровнейподлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностямиэтих бюджетов.».
1.4. В разделе VIII «Ожидаемые результаты реализацииПодпрограммы 1» в таблице 1 «Система показателей результативности Подпрограммы1» строку 1.4 задачи 1 изложить в новой редакции:
« | 1.4. | Количество мест, дополни-тельно созданных в образо-вательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | | | 755 | 604 | 539 | 31 | 146 | 410 | ». |
1.5.В приложении к Подпрограмме 1 «Перечень мероприятийПодпрограммы 1» пункты 1, 1.1, 1.1.3 изложить в новой редакции:
« | 1. | Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образова-тельной ус-лугой | 2014 2015 201620172018 | 581586,0 882785,888 599626,3 609914,3 965557,3 | 102739,4 180398,56 72166,0 72166,0 263926,0 | 270479,7 220356,428 235429,4 245717,4 409600,4 | 208366,9 482030,9 292030,9 292030,9 292030,9 | | | |
| 1.1. | Создание до-полнитель-ных мест в образователь-ных органи-зациях для детей дош-кольного воз-раста города Владимира | 2014 2015 2016 2017 2018 | 55418,8 330252,93 10069,0 20357,0 376000,0 | 24240,4 108232,56 191760,0 | 31178,4 32020,37 10069,0 20357,0 184240,0 | 190000,0 | | 604 места 539 мест 31 место 146 мест 410 мест | »; |
« | 1.1.3. | Реконструк-ция: - реконструк-ция со строи-тельством но-вого корпуса к дошкольно-му образова-тельному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а; - реконструк-ция со строи- тельством нового корпуса к дошкольному образова-тельному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а. Ограждение детского са- да; - реконструк-ция с увели-чением мощ-ности ДОУ № 7 по Судо-годскому шоссе, д.23-а | 2014 2015 2015 20172018 | 49408,9 54960,43 1000,0 3500,0 56000,0 | 24240,4 37433,43 28560,0 | 25168,5 17527,0 1000,0 3500,0 27440,0 | | УКС УКС УКС | 85 мест 90 мест | ». |
1.6. В приложении№ 2 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего,среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира»:
1.6.1. В разделеI «Паспорт» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложитьв новой редакции:
« | Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Объем финансирования составляет всего 7710671,698 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета 5139142,8 тыс. руб., из них: - из бюджета города 2482384,698 тыс. руб., из них: - из внебюджетных источников 89144,2 тыс. руб., из них: | ». |
1.6.2.Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Всегона реализацию Подпрограммы 2 планируется направить 7710671,698 тыс. руб., в томчисле:
- изобластного бюджета — 5139142,8 тыс. руб.;
- избюджета города — 2482384,698 тыс. руб.;
- извнебюджетных источников — 89144,2 тыс. руб.
Сводныеданные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом дляреализации Подпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемыфинансирования Подпрограммы 2
(тыс. руб.)
| № п/п | Направление финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Совершенствование содержания и техноло-гий образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 215155,6 221483,63 - | 185168,2 201311,5 - | 183724,6 240782,6 - | 159086,3 240782,6 - | 134448,1 240782,6 - | |
| 2. | Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 690674,9 16666,27 - | 675526,9 9668,8 - | 697572,5 12848,0 - | 722210,8 12848,0 - | 748539,4 12848,0 - | |
| 3. | Повышение эффектив-ности управления в системе образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | - 150,0 - | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | Без финанси-рования | |
| 4. | Совершенствование финансово-экономичес-ких моделей управления в сфере образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 22144,4 175427,6 - | 20169,6 183007,9 - | 32231,9 192615,5 - | 32231,9 192615,5 - | 32231,9 192615,5 - | |
| 5. | Совершенствование материально-техничес-кой базы образователь-ных учреждений: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 55107,7 103347,1 19642,2 | 77525,2 135929,498 17375,5 | 26389,6 40224,7 17375,5 | 26389,6 40224,7 17375,5 | 1389,6 16204,7 17375,5 | |
| 6. | Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 82901,7 - - | 79239,2 - - | 75142,8 - - | 81970,2 - - | 81970,2 - - | |
| | Всего: | 1602701,1 | 1584922,298 | 1518907,7 | 1525735,1 | 1478405,5 | |
Объемы финансирования программныхмероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнениюи корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.».
1.6.3. В приложениик Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» пункты 5, 5.2, 5.10изложить в новой редакции:
« | 5. | Задача5. Совершенство-вание мате-риально-тех-нической базы ОУ | 2014 2015 2016 2017 2018 | 178097,0 230830,198 83989,8 83989,8 34969,8 | 55107,7 77525,2 26389,6 26389,6 1389,6 | 103347,1 135929,498 40224,7 40224,7 16204,7 | 19624,2 17375,5 17375,5 17375,5 17375,5 | | | »; |
« | 5.2. | Выполнение мероприятий по безопасности муниципаль-ных образователь-ных учрежде-ний, в том числе: - общеобразо-вательные учреждения - УДОД | 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 | 4382,3 13737,4 6393,3 6393,3 6393,3 2604,1 2070,898 4511,0 4511,0 4511,0 | | 4382,3 13737,4 6393,3 6393,3 6393,3 2604,1 2070,898 4511,0 4511,0 4511,0 | | УО, ОУ | Выпол-ненный план по мате-риаль-но-тех-ничес-кому ос-наще-нию ОУ | »; |
« | 5.10. | Строительство учебного комплекса в МАОУ ДОД ВГСЮН «Патриарший сад» | 2014 2015 2016 2017 2018 | 24020,0 49020,0 49020,0 | 25000,0 25000,0 | 24020,0 24020,0 24020,0 | | УКС | 100% факти-чески завер-шен- ный объект | ». |
1.6.4. Приложение к Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» дополнитьпунктом 5.11 следующего содержания:
« | 5.11. | Реконструкция комплекса «Патриаршие сады», ул.Козлов Вал, местного значения 1 этап | 2015 | 51300,0 | 21900,0 | 29400,0 | | УКС | 100% факти-чески за-вершен-ных работ | ». |
1.7. В приложении № 3 к Программе«Подпрограмма 3 « Совершенствование организациипитания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а такженегосударственных общеобразовательныхорганизаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территориигорода Владимира »:
1.7.1. Строку «Объемы и источникифинансирования Подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
« | Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 | Объем финансирования составляет всего 802266,4 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета 209491,0 тыс. руб., из них: - - - - - - из бюджета города 392908,7 тыс. руб., из них: - - - - - - из внебюджетных источников 199866,7 тыс. руб., из них: - - - - - | ». |
1.7.2. РазделIV «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
«IV.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Всего на реализацию Подпрограммы 3планируется направить 802266,4 тыс. руб., в том числе:
- изобластного бюджета - 209491,0 тыс. руб.;
- избюджета города - 392908,7 тыс. руб.;
- извнебюджетных источников - 199866,7 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности вресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 3, всоответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемыфинансирования Подпрограммы 3
(тыс.руб.)
№ п/п | Направление финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. | Увеличение охвата качественным горячим питанием учащихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | 40235,0 71763,0 39674,7 | 39500,0 80138,0 40048,0 | 43252,0 80138,0 40048,0 | 43252,0 80138,0 40048,0 | 43252,0 80138,0 40048,0 |
2. | Формирование у детей и подростков знаний об основах здорового питания: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников | Без финансирования | Без финансирования | Без фи-нансирования | Без финансирования | |