Постановление Администрации города Владимира от 24.08.2015 № 2959

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 № 4629

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

24.08.2015                                                                                             №2959

 

Утратило силу - Постановление Администрации городаВладимира

  от14.10.2015 № 3646

 

О внесенииизменений в постановление

администрации      города    Владимира

от 16.12.2013№ 4629

 

 

         В связи с изменением финансированияпрограммных мероприятий за счет средств областного бюджета

 

постановляю:

 

         1.Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 21.07.2015№ 2620) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источникифинансирования Программы» раздела I «Паспорт» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования составляет всего 17191214,588 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета 9205777,56 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 1841979,5 тыс. руб.;

2015 г. - 1872519,66 тыс. руб.;

2016 г. - 1769724,4 тыс. руб.;

2017 г. - 1776551,8 тыс. руб.;

2018 г. - 1945002,2 тыс. руб.;

- из бюджета города 6114130,428 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 1148654,6 тыс. руб.;

2015 г. - 1212117,428 тыс. руб.;

2016 г. - 1197639,8 тыс. руб.;

2017 г. - 1207927,8 тыс. руб.;

2018 г. - 1347790,8 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников 1871306,6 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 269311,4 тыс. руб.;

2015 г. - 542998,8 тыс. руб.;

2016 г. - 352998,8 тыс. руб.;

2017 г. - 352998,8 тыс. руб.;

2018 г. - 352998,8 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.2.В разделе IV «Система программных мероприятий иресурсное обеспечение Программы»:

         1.2.1.В абзаце пятом ци фры « 17156002,588 » заменить цифрами«17191214,588».

         1.2.2. В абзаце шестом цифры « 9209529,56 » заменить цифрами « 9205777,56 ».

         1.2.3. В абзацеседьмом цифры « 6075166,428 » заменить цифрами « 6114130,428 ».

         1.2.4.Таблицу изложить в новой редакции:

«

п/п

Наименование мероприятия

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

1.

Подпрограмма 1

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

735760,2

559223,3

209994,5

 

795390,56

602061,73

485575,3

 

711411,0

631031,0

295575,3

 

711411,0

641319,0

295575,3

 

903171,0

805202,0

295575,3

 

 

2.

Подпрограмма 2

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

1065984,3

517074,6

19642,2

 

1037629,1

529917,698

17375,5

 

1015061,4

486470,8

17375,5

 

1021888,8

486470,8

17375,5

 

998579,2

462450,8

17375,5

 

 

3.

Подпрограмма 3

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

40235,0

72356,7

39674,7

 

39500,0

80138,0

40048,0

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

 

 

Всего:

3259945,5

3627635,888

3320363,0

3337478,0

3645791,8

».

         1.3. В приложении№ 1 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования городаВладимира»:

1.3.1. В разделе I «Паспорт» строку «Объемы и источникифинансирования Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Объем финансирования составляет всего 8678276,49 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета 3857143,76  тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 735760,2 тыс. руб.;

2015 г. - 795390,56 тыс. руб.;

2016 г. - 711411,0 тыс. руб.;

2017 г. - 711411,0 тыс. руб.;

2018 г. - 903171,0 тыс. руб.;

- из бюджета города 3238837,03 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 559223,3 тыс. руб.;

2015 г. - 602061,73 тыс. руб.;

2016 г. - 631031,0 тыс. руб.;

2017 г. - 641319,0 тыс. руб.;

2018 г. - 805202,0 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников 1582295,7 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 209994,5 тыс. руб.;

2015 г. - 485575,3 тыс. руб.;

2016 г. - 295575,3 тыс. руб.;

2017 г. - 295575,3 тыс. руб.;

2018 г. - 295575,3 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.3.2.Раздел I V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1»изложить в новой редакции:

 

« IV . Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

 

Общий объемфинансирования мероприятий, представленных в Подпрограмме 1, составляет8678276,49 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется в пределах ассигнований,выделяемых управлению образования  иуправлению капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период,в том числе:

         - из областного бюджета — 3857143,76тыс. руб.;

         - из бюджета города — 3238837,03 тыс.руб.;

  - из внебюджетных источников — 1582295,7 тыс.руб.

Сводные данныепо расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализацииПодпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.

 

Объемы финансирования Подпрограммы 1

(тыс. руб.)

п/п

Направления финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Увеличение охвата де-тей дошкольной образо-вательной услугой:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

102739,4

270479,7

208366,9

 

 

 

180398,56

220356,428

482030,9

 

 

 

72166,0

235429,4

292030,9

 

 

 

72166,0

245717,4

292030,9

 

 

 

263926,0

409600,4

292030,9

2.

Развитие материально-технической базы:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

17025,7

20277,3

576,8

 

 

18449,8

16318,302

1096,4

 

 

19177,6

15011,9

1096,4

 

 

19177,6

15011,9

1096,4

 

 

19177,6

15011,9

1096,4

3.

Повышение качества дошкольной образова-тельной программы

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

4.

Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образова-ния:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

615995,1

268466,3

1050,8

 

 

 

 

596542,2

365387,0

2448,0

 

 

 

 

620067,4

380589,7

2448,0

 

 

 

 

620067,4

380589,7

2448,0

 

 

 

 

620067,4

380589,7

2448,0

5.

Совершенствование сис-темы управления дош-кольным образованием

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

Без финанси-рования

 

Всего:

1504978,0

1883027,59

1638017,3

1648305,3

2003948,3

         Объемыфинансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровнейподлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностямиэтих бюджетов.».

         1.4. В разделе VIII «Ожидаемые результаты реализацииПодпрограммы 1» в таблице 1 «Система показателей результативности Подпрограммы1» строку 1.4 задачи 1 изложить в новой редакции:

«

1.4.

Количество мест, дополни-тельно созданных в образо-вательных организациях, реализующих программы дошкольного образования

 

 

 

 

 

 

755

 

 

 

 

604

 

 

 

 

539

 

 

 

 

31

 

 

 

 

146

 

 

 

 

410

 

 

 

 

».

         1.5.В приложении к Подпрограмме 1 «Перечень мероприятийПодпрограммы 1» пункты 1, 1.1, 1.1.3 изложить в новой редакции:

«

1.

Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образова-тельной ус-лугой

2014

2015

201620172018

581586,0

882785,888 

599626,3

609914,3

965557,3

102739,4

180398,56

72166,0

72166,0

263926,0

270479,7

220356,428

235429,4

245717,4

409600,4

208366,9

482030,9

292030,9

292030,9

292030,9

 

 

 

 

1.1.

Создание до-полнитель-ных мест в  образователь-ных органи-зациях для детей дош-кольного воз-раста города Владимира

2014

2015

2016

2017

2018

55418,8

330252,93

10069,0

20357,0

376000,0

24240,4

108232,56

 

 

191760,0

31178,4

32020,37

10069,0

20357,0

184240,0

 

190000,0

 

604 места

539 мест

31 место

146 мест

410 мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

«

1.1.3.

Реконструк-ция:

- реконструк-ция со строи-тельством но-вого корпуса к дошкольно-му образова-тельному учреждению    № 68 по проспекту Ленина, 23-а;

- реконструк-ция со строи-

тельством нового корпуса к дошкольному образова-тельному учреждению № 68 по проспекту Ленина, 23-а. Ограждение детского са-

да;

- реконструк-ция с увели-чением мощ-ности ДОУ

№ 7 по Судо-годскому  шоссе, д.23-а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

20172018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49408,9

54960,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

3500,0

56000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24240,4

37433,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28560,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25168,5

17527,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

3500,0

27440,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКС

 

 

 

 

 

 

УКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.6. В приложении№ 2 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего,среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира»:

1.6.1. В разделеI «Паспорт» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложитьв новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

Объем финансирования составляет всего 7710671,698 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета 5139142,8 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 1065984,3 тыс. руб.;

2015 г. - 1037629,1 тыс. руб.;

2016 г. - 1015061,4 тыс. руб.;

2017 г. - 1021888,8 тыс. руб.;

2018 г. - 998579,2 тыс. руб.;

- из бюджета города 2482384,698 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 517074,6 тыс. руб.;

2015 г. - 529917,698 тыс. руб.;

2016 г. - 486470,8 тыс. руб.;

2017 г. - 486470,8 тыс. руб.;

2018 г. - 462450,8 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников 89144,2 тыс. руб.,

из них:

2014 г. - 19642,2 тыс. руб.;

2015 г. - 17375,5 тыс. руб.;

2016 г. - 17375,5 тыс. руб.;

2017 г. - 17375,5 тыс. руб.;

2018 г. - 17375,5 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.6.2.Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

 

Всегона реализацию Подпрограммы 2 планируется направить 7710671,698 тыс. руб., в томчисле:

- изобластного бюджета — 5139142,8 тыс. руб.;

- избюджета города — 2482384,698 тыс. руб.;

- извнебюджетных источников — 89144,2 тыс. руб.

Сводныеданные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом дляреализации Подпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.

Объемыфинансирования Подпрограммы 2

(тыс. руб.)

 

п/п

Направление финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

1.

Совершенствование содержания и техноло-гий образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных  источников

 

 

 

215155,6

221483,63

-

 

 

 

185168,2

201311,5

-

 

 

 

183724,6

240782,6

-

 

 

 

159086,3

240782,6

-

 

 

 

134448,1

240782,6

-

 

 

2.

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

690674,9

16666,27

-

 

 

 

675526,9

9668,8

-

 

 

 

697572,5

12848,0

-

 

 

 

722210,8

12848,0

-

 

 

 

748539,4

12848,0

-

 

 

3.

Повышение эффектив-ности управления в системе образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

-

150,0

-

 

 

 

Без  финанси-рования

 

 

 

Без финанси-рования

 

 

 

Без финанси-рования

 

 

 

Без финанси-рования

 

 

4.

Совершенствование финансово-экономичес-ких моделей управления в сфере образования:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

22144,4

175427,6

-

 

 

 

 

20169,6

183007,9

-

 

 

 

 

32231,9

192615,5

-

 

 

 

 

32231,9

192615,5

-

 

 

 

 

32231,9

192615,5

-

 

 

5.

Совершенствование материально-техничес-кой базы образователь-ных учреждений:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

55107,7

103347,1

19642,2

 

 

 

 

77525,2

135929,498

17375,5

 

 

 

 

26389,6

40224,7

17375,5

 

 

 

 

26389,6

40224,7

17375,5

 

 

 

 

1389,6

16204,7

17375,5

 

 

 

 

 

 

 

6.

Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

82901,7

-

-

 

 

 

 

 

79239,2

-

-

 

 

 

 

 

75142,8

-

-

 

 

 

 

 

81970,2

-

-

 

 

 

 

 

81970,2

-

-

 

 

 

 

Всего:

1602701,1

1584922,298

1518907,7

1525735,1

1478405,5

 

         Объемы финансирования программныхмероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнениюи корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.».

         1.6.3. В приложениик Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» пункты 5, 5.2, 5.10изложить в новой редакции:

«

5.

Задача5. Совершенство-вание мате-риально-тех-нической базы ОУ

2014

2015

2016

2017

2018

178097,0

230830,198

83989,8

83989,8

34969,8

55107,7

77525,2

26389,6

26389,6

1389,6

103347,1

135929,498

40224,7

40224,7

16204,7

19624,2

17375,5

17375,5

17375,5

17375,5

 

 

 

 

 

 

 

»;

«

5.2.

Выполнение мероприятий по безопасности муниципаль-ных образователь-ных учрежде-ний, в том числе:

- общеобразо-вательные учреждения

 

- УДОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4382,3

13737,4

6393,3

6393,3

6393,3

2604,1

2070,898

4511,0

4511,0

4511,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4382,3

13737,4

6393,3

6393,3

6393,3

2604,1

2070,898

4511,0

4511,0

4511,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО, ОУ

Выпол-ненный план по мате-риаль-но-тех-ничес-кому ос-наще-нию ОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

«

5.10.

Строительство учебного комплекса в МАОУ ДОД ВГСЮН «Патриарший сад»

2014

2015

2016

2017

2018

 

24020,0

49020,0

49020,0

 

 

25000,0

25000,0

 

24020,0

24020,0

24020,0

 

УКС

100% факти-чески завер-шен-

ный объект

 

 

 

 

 

 

».

         1.6.4. Приложение к Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» дополнитьпунктом 5.11 следующего содержания:

«

5.11.

Реконструкция комплекса  «Патриаршие сады», улозлов Вал, местного значения 1 этап

2015

51300,0

21900,0

29400,0

 

УКС

100% факти-чески за-вершен-ных работ

 

 

 

 

 

».

1.7. В приложении № 3 к Программе«Подпрограмма 3 « Совершенствование организациипитания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, а такженегосударственных  общеобразовательныхорганизаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территориигорода Владимира »:

1.7.1. Строку «Объемы и источникифинансирования Подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3

Объем финансирования составляет всего 802266,4 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета 209491,0 тыс. руб.,

из них:

- 2014 г. - 40235,0 тыс. руб.;

- 2015 г. - 39500,0 тыс. руб.;

- 2016 г. - 43252,0 тыс. руб.;

- 2017 г. - 43252,0 тыс. руб.;

- 2018 г. - 43252,0 тыс. руб.;

- из бюджета города 392908,7 тыс. руб.,

из них:

- 2014 г. - 72356,7 тыс. руб.;

- 2015 г. - 80138,0 тыс. руб.;

- 2016 г. - 80138,0 тыс. руб.;

- 2017 г. - 80138,0 тыс. руб.;

- 2018 г. - 80138,0 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников 199866,7 тыс. руб.,                                                          из них:

- 2014 г. - 39674,7 тыс. руб.;

- 2015 г. - 40048,0 тыс. руб.;

- 2016 г. - 40048,0 тыс. руб.;

- 2017 г. - 40048,0 тыс. руб.;

- 2018 г. - 40048,0 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

         1.7.2. РазделIV «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

 

«IV.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

 

         Всего на реализацию Подпрограммы 3планируется направить 802266,4 тыс. руб., в том числе:

- изобластного бюджета - 209491,0 тыс. руб.;

- избюджета города - 392908,7 тыс. руб.;

- извнебюджетных источников - 199866,7 тыс. руб.

         Сводные данные по расчету потребности вресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 3, всоответствии с задачами приведены ниже в таблице.

 

Объемыфинансирования Подпрограммы 3

(тыс.руб.)

п/п

Направление финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Увеличение охвата качественным горячим питанием учащихся образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

40235,0

71763,0

39674,7

 

 

 

 

 

39500,0

80138,0

40048,0

 

 

 

 

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

 

 

 

 

43252,0

80138,0

40048,0

 

 

 

 

 

43252,0

80138,0

40048,0

2.

Формирование у детей и подростков знаний об основах здорового питания:

- из областного бюджета

- из бюджета города

- из внебюджетных источников

 

 

 

 

Без финансирования

 

 

 

Без финансирования

 

 

 

Без фи-нансирования

 

 

 

Без финансирования