Постановление Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 № 760
О прогнозе социально-экономического развития Владимирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
27.07.2011 N 760 Утратилo силу - Постановление
Губернатора Владимирской области
от 25.07.2012 г. N 817
О прогнозесоциально-экономического развитияВладимирской области на 2012 годи плановый период 2013 и 2014годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации и во исполнение постановлений Губернатора Владимирскойобласти от 12.02.2010 N 124 "О порядке разработки прогнозовсоциально-экономического развития области"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития области на2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (далее - прогноз)согласно приложению.
2. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой политикиадминистрации области основываться на параметрах прогноза приподготовке проекта бюджета Владимирской области на 2012 год и наплановый период 2013 и 2014 годов.
3. Считать утратившим силу постановление Губернатора области от11.08.2010 N 905 "О прогнозе социально-экономического развитияВладимирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов".
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю засобой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Губернатор области H. Виноградов
Приложение
к постановлению
Губернатора области
от 27.07.2011 N 760
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Владимирской области
на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов
Прогноз социально-экономического развития Владимирской области на2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов разработан на основеанализа тенденций развития экономики, сложившихся к июню 2011 года,исходя из целей и задач Стратегии социально-экономического развитияВладимирской области до 2027 года, ориентиров и приоритетовгосударственной экономической политики, а также подготовленныхМинэкономразвития РФ сценарных условий.
Прогнозные расчеты осуществлялись на двухвариантной основе сучетом значимости секторов региональной экономики.
Первый вариант разработан в условиях сдержанного ростаинвестиционного и потребительского спроса, умеренных темповвосстановления уровня загрузки производственных мощностей. Индексфизического объема ВРП в 2011-2014 годах прогнозируется на уровне103,1-104,1%.
Второй - основной вариант - отражает развитие экономики приреализации активной государственной политики, направленной наповышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, улучшениеинвестиционного климата, стимулирование экономического роста имодернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.Годовые темпы роста региональной экономики могут составить 104,1-105,2%.
Промышленное производство
Промышленный комплекс области представлен 3608 организациями, изкоторых 956 крупные и средние. Доля промышленного производства вваловом региональном продукте области составляет 35%, на предприятияхработает около трети от числа занятых в экономике, сосредоточено почти30% основных фондов области. Промышленный комплекс является основойнаполняемости бюджетов и обеспечения занятости населения.
Благодаря реализации мер по смягчению последствий мировогофинансового кризиса, по итогам 2010 г. промышленному сектору области вцелом удалось преодолеть кризисные явления и выйти на траекториюустойчивого роста.
Общие результаты работы определили главным образом предприятия,относящиеся к обрабатывающим производствам, доля которых в выпускепромышленной продукции составила 89% ("Добыча полезных ископаемых" -0,7%, "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" -10,3%). В 2010 г. предприятиями "Обрабатывающих производств" отгруженотоваров собственного производства, выполнено работ и услугсобственными силами на 188,9 млрд. руб. (125,4% к 2009 г.). Позитивнаядинамика объемов производства наблюдалась практически с начала года.Индекс промышленного производства (ИПП) составил 120,3%, что на 8,5%выше среднероссийского значения. По объему отгруженной промышленнойпродукции область занимает седьмое место в Центральном Федеральномокруге.
Наибольший вклад в динамику обрабатывающих производств внеслипроизводства: электрооборудования, электронного и оптическогооборудования (ИПП - 142,8%), резиновых и пластмассовых изделий (123%),обработка древесины и производство изделий из дерева (122,2%),транспортных средств и оборудования (111,9%), пищевых продуктов,включая напитки (111,8%), металлургическое и производство готовыхметаллических изделий (110,9%), машин и оборудования (110,1%),химическое (109,8%), прочих неметаллических минеральных продуктов(109%). Снижение объемов наблюдалось только в текстильном и швейномпроизводстве (89,3%).
В структуре отгруженной продукции "Обрабатывающих производств"преобладают производства: пищевых продуктов, включая напитки, и табака- 32%; электрооборудования, электронного и оптического оборудования -15%; машин и оборудования - 11%; прочих неметаллических минеральныхпродуктов - более 7%; металлургическое производство и производствоготовых металлических изделий - более 5%.
С начала 2011 г. положительная динамика развития промышленностисохраняется. По оценке за год индекс промышленного производствасоставит 105%, по "Обрабатывающим производствам" - 105,9%.
С учетом текущего состояния сферы промышленного производства,складывающихся тенденций, возможностей развития действующих иперспектив размещения новых промышленных объектов на территориирегиона, темпы прироста промышленного производства области в 2012-2014гг. прогнозируются на уровне 3,4-3,9% по первому варианту, 5-5,5% - повторому варианту; по виду деятельности "Обрабатывающие производства" -соответственно 3,8-4,2% и 5,4-6% ежегодно.
В производстве пищевых продуктов, включая напитки, в 2010 г.индекс промышленного производства составил 111,8%. Предприятиямиотгружено продовольственной продукции и оказано услуг на 60,3 млрд.руб., или 126,1% к 2009 г. в действующих ценах. В течение годазавершено строительство ЗАО "Ферреро Руссия", осваивались мощностифилиала ОАО "Большевик". На предприятиях: ОАО "Судогодский молочныйзавод", филиал ОАО "Компания "Юнимилк" "Молочный комбинат"Владимирский", организациях: ЗАО "АБИ Продакт", ОАО "Юрьев - Польскиймясокомбинат", ЗАО "Юрьевецкая птицефабрика", ООО "Крафт Фудс Рус",ОАО "Владимирский хлебокомбинат", ОАО "Вязниковский хлебокомбинат",ЗАО "Бриджтаун Фудс", ОАО "Пивоварня "Пятый океан" - установлены новыетехнологические линии, освоен выпуск инновационной продукции,построены и реконструированы объекты инфраструктуры. Пущены вэксплуатацию предприятия по переработке рыбы и выпуску мясныхполуфабрикатов в Петушинском и Камешковском районах, цехцельномолочной продукции ОАО "Вязниковский молококомбинат".
В текущем году в области начато строительство фабрики попроизводству продуктов Магги (фирма "Нестле") в Вязниковском районе,убойного цеха свиноводческого комплекса ООО "Фирма "Мортадель",производства замороженных хлебобулочных изделий ООО "ДК Бейкери".Кроме того, планируется начать строительство комбикормового цеха ОАО"Хлебная база N 9", цеха по производству полнорационных кормов ЗАО"Неокорм". Кондитерская фабрика в г. Покрове, Филиал ОАО "Большевик",ЗАО "Ферреро Руссия" будут внедрять новые инновационные проекты.Планируют дальнейшее развитие пивоваренные предприятия в гг. Владимиреи Лакинске.
В 2011 г. по оценке прирост объемов производства пищевыхпродуктов составит 6,7%. В 2012-2014 гг. прогнозируется увеличениевыпуска по первому варианту на 6-7,7%, по второму - на 6,5-8%ежегодно, в основном за счет развития кондитерской промышленности, атакже реконструкции и модернизации предприятий молочной,мясоперерабатывающей, консервной и хлебопекарной промышленности.
За 2010 г. отгружено продукции текстильного и швейногопроизводства на 6,2 млрд. рублей, что составило 114,3% к предыдущемугоду. Индекс производства - 89,3%.
По итогам 2011 г. ожидается, что объем текстильного и швейногопроизводства сохранится на уровне 2010 г.
В прогнозируемом периоде, при условии успешной реализацииинвестиционных проектов ООО "Авантекс" по развитию производстватекстильных нетканых материалов из синтетического волокна и ООО"Алфина" - по созданию швейного производства, прирост выпускатекстильной и швейной продукции достигнет по первому варианту 2-5%, повторому - 3-7% ежегодно.
Индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в2010 г. составил 122,6%, объем отгруженных товаров собственногопроизводства - 748,8 млн. рублей или 129,6% к предыдущему году.
В 2011 г. ожидается прирост на 12%, в 2012 г. - на 15% за счетреализации инвестиционных проектов по организации производства детскойобуви ООО "РУС ДЯМЭЙ" (г. Ковров) и водонепроницаемой обуви ООО"Жанетт", в 2013-2014 гг. соответственно по первому варианту - на 0,5-2%, по второму - на 1-3% ежегодно.
По итогам производственной деятельности за 2010 г. предприятиямипо обработке древесины и производству изделий из дерева отгруженопродукции в действующих ценах на 4,06 млрд. рублей, ИПП составил122,2%.
В 2011 г. в условиях оживления производственной деятельностиведущих предприятий отрасли ожидается увеличение выпуска на 6%.Дальнейший прирост на 3 - 12% ежегодно прогнозируется в связи среализацией приоритетного инвестиционного проекта в области освоениялесов по производству продукции углубленной переработки древесины ООО"Владимирский ЛПК" и развитием производства ООО "Ковровский фанерныйкомбинат", ЗАО "Муром" и ООО "Меленки - Лес".
В целлюлозно-бумажном производстве, издательской иполиграфической деятельности рост составил в 2010 г. 105%, отгруженотоваров собственного производства, выполнено работ и услугсобственными силами на сумму 1933,1 млн. рублей.
В 2011 г. с повышением цен на сырье и выпускаемую продукциюснизился спрос на изделия данного вида экономической деятельности, всвязи с чем ожидается стабилизация на уровне 2010 г. В дальнейшемпрогнозируется прирост производства на 1-3% ежегодно за счетустойчивой работы предприятий полиграфии ОАО "Владимирская книжнаятипография", ОАО "Владимирская офсетная типография" и развитияпроизводства на Муромском обособленном подразделении "Империал".
Объем отгрузки в химическом производстве в 2010 г. - 10,5 млрд.руб. (135,4% в действующих ценах к предыдущему году), ИПП составил109,8%.
Поэтапное освоение новых производственных мощностей ООО"Акрилан", ООО "Дау Изолан", филиала "Владимирский полиэфир "ЗАО "РБ-групп", ЗАО "Фармацевтическая фирма "ЛЕККО", а также реализацияинвестиционных проектов ООО "ВЛАДПОЛИТЕКС" и ЗАО "Генериум" позволяютожидать прирост производства в 2011 г. на 8%, а в 2012-2013 гг. на 2-3% ежегодно. При благоприятных условиях строительства новогопроизводства ООО "ЛЭНС-Фарм" по выпуску готовых лекарственных средствтемп роста по данному виду деятельности в 2014 г. может составить108,5%.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий ИПП в 2010 г.составил 123%, объем отгруженных товаров - 7,61 млрд. рублей (133,3%).
Стабилизация ситуации на рынке пластикатов ПВХ и полимерныхпленок, расширение производства изделий из пластмасс различногоназначения, полимерных труб, окон, дверей, сантехнических изделий иизоляционных материалов, а также намеченное строительство 3-й очередипроизводства полимерной упаковки ООО "Грайнер Пэкэджин" позволяютпрогнозировать прирост выпуска резиновых и пластмассовых изделий в2011 г. на 6% и на 3-4% ежегодно в последующие годы.
Индекс промышленного производства прочих неметаллическихминеральных продуктов в 2010 г. составил 109%, отгружено товаровсобственного производства на 13,89 млрд. рублей (106,5%). Впроизводстве стекла и изделий из стекла в прошедшем году -соответственно 108,5%, и 9,8 млрд. рублей (101,3%).
Стабильная работа стеклотарного производства, сохраняющегодоминирующее положение в отрасли, позволит обеспечить положительнуюдинамику развития стекольного бизнеса области в 2011 г. Осуществлениестроительства новой одностадийной установки по выпуску стекловолокна иизделий из него на ОАО "ОСВ Стекловолокно" и планируемая организацияпроизводства легированного кварцевого стекла с заданными свойствами наОАО "Гусевский стекольный завод им. Дзержинского" позволяютпрогнозировать прирост по данному виду деятельности в 2012-2014 гг. на2-4% ежегодно.
В сфере производства строительных материалов в прогнозируемомпериоде продолжится реализация инвестиционного проекта построительству цементного завода в Гусь-Хрустальном районе совместно скомпанией "Нексе Группа" (Хорватия).
В результате реализации намеченных проектов ожидается прироствыпуска прочих неметаллических минеральных продуктов в 2011 г. на 9%,в 2012-2014 гг. по первому варианту - на 8-10%, по второму - на 10-12%ежегодно.
В металлургическом производстве и производстве готовыхметаллических изделий в прошедшем году объем отгрузки составил 10,93млрд. руб. (133,7% к 2009 г.). Индекс промышленного производства -110,9%.
После значительного падения в 2009 г., в настоящее время ситуацияв металлургическом комплексе области стабилизировалась и наметиласьположительная динамика роста, которую предполагается сохранить и впрогнозируемом периоде.
Освоение производства нержавеющих стальных труб ООО "МарчегалияРУ" (г. Владимир) и выпуска строительных металлоконструкций ООО"МуромЭнергоМаш" стали залогом стабильного роста в производствеготовых металлических конструкций. Доля данного вида деятельности вобщем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производствнеуклонно растет. Прогнозируемое значение индекса производства поданному виду деятельности за 2011 г. - 107%, в 2013-2014 гг. ежегодныйприрост составит по первому варианту 1-2%, по второму - 2-8%.
За 2010 г. индекс производства машин и оборудования составил110,1%. Отгружено продукции в действующих ценах на 20,95 млрд. руб.(115,2% к 2009 г.).
Длительная задержка размещения федеральными структурамигособоронзаказа на предприятиях ОПК области и снижение объемовзаключенных контрактов на его выполнение отрицательно влияют надинамику производства в текущем году. В 2011-2012 гг. собственникомпредприятия (ОАО "ТВЭЛ") планируется кардинальная реструктуризацияпроизводственных активов одного из крупнейших заводов области - ОАО"ВПО "Точмаш". Учитывая указанные обстоятельства, ожидаемый объемпроизводства в данном виде деятельности предполагается на уровне 99,5%к 2010 г. При оптимистическом варианте прогноза в 2012 и последующиегоды возможен выход на положительную динамику (ежегодный прирост 0,5-3%), развитие событий по консервативному сценарию предполагаетснижение объемов выпуска в отрасли в 2012 г. до 97% к предыдущемупериоду и стабилизацию ситуации не ранее 2013 г. с учетом реализацииначатых инвестпроектов по развитию производственной базы ООО"Владимирский моторо-тракторный завод" и созданию производственныхмощностей ЗАО "Владимирский краностроительный завод" в г. Камешково.
Индекс производства электрооборудования, электронного иоптического оборудования составил 142,8%, отгружено продукции на 28,5млрд. руб. (149,3%).
По данному виду деятельности возможно некоторое увеличениеобъемов производства на предприятиях, выпускающих автокомпоненты, сучетом положительного опыта реализации правительственных программподдержки российского автопрома. Кроме того, развитие нанотехнологий впроизводстве электроники (ООО "МСЛР", ОАО "Завод "Автоприбор") можетположительно отразиться на динамике производства в данном секторе вцелом. Предполагается, что рост объемов в 2011 г. составит 112% кбазовому периоду, далее при реализации оптимистического вариантапрогнозируемый ежегодный прирост производства может составить 3-5%,консервативного - 0,5-2%.
Индекс производства транспортных средств и оборудования впрошедшем году составил 111,9%. Продукции отгружено на 5,3 млрд. руб.(120,7% к предыдущему периоду).
В 2011 г. ожидается снижение до 98% к уровню прошлого года, что восновном обусловлено уменьшением объема портфеля заказов на ОАО"Муромтепловоз", в т. ч. по линии гособоронзаказа. Предполагается, чтовыход на положительную динамику начнется с 2012 г. (при консервативномварианте - с 2013 г.) с учетом сохранения стабильной работы ОАО"Муромский стрелочный завод" и успешной реализации начатогоВладимирским моторо-тракторным заводом инвестпроекта по созданиюпроизводства дизельных двигателей для тракторов.
В среднесрочной перспективе администрация области продолжитработу по созданию условий для сохранения положительных тенденций вразвитии промышленного комплекса и обеспечения экономического роста.Приоритетными направлениями промышленной политики будут содействиереализации инвестиционных проектов, вовлечение в хозяйственный оборотсвободных производственных мощностей, формирование на специальноотведенных участках промышленных зон с обустроенной инфраструктуройдля размещения новых производств, технопарковых структур на базереструктурируемых и банкротных предприятий, обеспечение занятости вмонопрофильных городах.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства области на 2011-2014 гг.разработан на основе анализа состояния его отраслей за предыдущийпериод, оценки ожидаемых результатов в текущем году, с учетом влияниямакроэкономических и природно-климатических факторов в предстоящемпериоде и направлен на решение задач, поставленных в Доктринепродовольственной безопасности Российской Федерации.
Анализ основных целевых индикаторов Государственной программыразвития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012гг., реализуемой на основании соглашения, заключенного МинсельхозомРоссии и администрацией области, показал, что 2010 год стал одним изсамых трудных за последние десятилетия для сельского хозяйства врегионе. Основным фактором, отрицательно повлиявшим на годовуюдинамику отрасли, стала аномальная засуха. Пострадали практически всесельхозтоваропроизводители области, только прямой финансовый ущербсоставил свыше 430 млн. рублей.
В наибольшей степени последствия засухи отразились нарастениеводстве. Из 127 тыс. га, на которых были посеяны яровыекультуры, посевы погибли на 41 тыс. га. На оставшихся к уборкеплощадях значительно снизилась урожайность. В результате уменьшилсясбор зерна, производство овощей и картофеля в хозяйствах всехкатегорий. Осложнилась ситуация с заготовкой грубых и сочных кормов.
Несмотря на неблагоприятные условия в 2010 г. удалось достичьположительных результатов в животноводстве.
Впервые за последние годы поголовье крупного рогатого скота вхозяйствах всех категорий увеличилось на 0,8%, в том числе коров - на1,5%. Производство молока выросло на 0,6%, мяса - на 4,4%.Стабилизации ситуации способствовало строительство новых имодернизация имеющихся животноводческих комплексов. В 2010 г. введено8 молочных животноводческих объектов на 5,2 тыс. скотомест,реконструировано (модернизировано) - на 52,5 тыс. скотомест.Хозяйствами области закуплено 5,5 тыс. голов племенного крупногорогатого скота.
В 2010 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями областиполучено 12, 8 млрд. руб. субсидированных кредитов, что больше уровняпредыдущего года на 51,8%. Из них на техническую и технологическуюмодернизацию сельского хозяйства - 1,2 млрд. руб., (на 43,9%). Врезультате снижен процент изношенности техники, а энергообеспеченностьсельскохозяйственного производства доведена до 182,1 л. с. на 100 гапосевной площади.
Достижению полученных результатов способствовала государственнаяподдержка агропромышленного комплекса, которая в последние годы имееттенденцию к росту. В 2010 г. по сравнению с 2008 г. объем выделенныхсредств (без учета средств, направленных на ликвидацию последствийзасухи) увеличился на 7,3% и превысил 1217 млн. руб. Ожидается, что в2011 г. размер субсидий на поддержку АПК составит 1357 млн. руб.
При подготовке прогноза принимались во внимание результатыфункционирования АПК в первые месяцы 2011 г., которые свидетельствуюто восстановлении роста производства.
В первом квартале 2011 г. объем продукции в хозяйствах всехкатегорий увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлогогода на 2,2%, что обусловлено ростом производства продукцииживотноводства. За январь-май 2011 года произведено молока - 134 тыс.тонн (104%), яиц - 201,8 млн. штук (101,4%). Поголовье крупногорогатого скота увеличилось на 2,6%, коров - на 2,1%, свиней - на 0,9%.
Вместе с тем перед сельхозтоваропроизводителями стоит рядпроблемных вопросов.
К их числу относятся вопросы кредитования (высокая стоимость исложность получения долгосрочных кредитов, предъявление завышенныхтребований к залоговому обеспечению, значительно превосходящему суммузапрашиваемых кредитных средств). Трудности в получении кредитовприводят к снижению показателя инвестиционной активности региона.
Важной проблемой остается финансовая неустойчивостьсельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностьюдоходов, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частныхинвестиций. Затруднен доступ производителей к рынкам информационныхресурсов.
Сдерживающим фактором в реализации Госпрограммы являетсяувеличивающаяся доля электроэнергии, поставляемой сбытовыми компаниямипо нерегулируемым тарифам, высокая стоимость подключения объектов кэнергетическим мощностям.
Остается комплекс проблем, связанных с земельными отношениями всельском хозяйстве. Озабоченность вызывает проблема контроля заэффективным использованием земель, а также вовлечение неиспользуемыхземель в сельскохозяйственный оборот. Формально законом предусмотренапроцедура изъятия таких земель, однако она является сложной идлительной.
В сельхозорганизациях наблюдается дефицит специалистов с высшимобразованием и рабочих профессий. Одна из причин - недостаточновысокая заработная плата в сравнении с другими отраслями. Кроме того,оказывают влияние низкая престижность труда в сельском хозяйстве,недостаточно развитая инфраструктура, отсутствие возможностипредоставлять детям образование, аналогичное городскому, в том числепо дополнительным направлениям.
Вместе с тем, принимая во внимание уровень государственнойподдержки, улучшение ценовой конъюнктуры на отдельных сегментахагропродовольственного рынка, учитывая основные риски и факторы,влияющие на сельскохозяйственное производство, прогнозируетсяположительная динамика развития отрасли. По оценке в 2011 г. индекспроизводства продукции животноводства в хозяйствах всех категорийсоставит 101% к предыдущему году, растениеводства -101,6%.
В целом по области индекс сельскохозяйственного производстваожидается на уровне 101% к 2010 г., в том числе в сельскохозяйственныхорганизациях - 102%, крестьянских (фермерских) хозяйствах - 102%,хозяйствах населения - 98,1%.
Параметры прогноза на 2011-2014 гг. разрабатывались с учетомоценки негативного влияния природно-климатических факторов исходя изнеобходимости решения существующих проблем и имеющихся ресурсов,базирующихся на единой концепции государственной политики.
Первый вариант предусматривает сохраняющееся отставание сельскогохозяйства в освоении интенсивных технологий и в уровне жизнинаселения. Рост производства продукции в хозяйствах всех категорий в2014 г. составит 7,5% к 2010 г., в том числе в сельскохозяйственныхорганизациях - 15,7%, крестьянских (фермерских) хозяйствах - 9,1%,хозяйствах населения снизится на 5,5%. Продукция растениеводстваувеличится на 8,4%, животноводства - на 7,2%.
Второй (основной) - вариант оживления в экономике вследствиеподдержки государством внутреннего спроса и увеличения направленийгосударственной поддержки сельскохозяйственного производства. Комплексмероприятий аграрной политики, предусмотренный новой Госпрограммой,создаст предпосылки для устойчивого развития аграрной сферы, выхода нановый технологический уровень производства и позволит решить основныезадачи Доктрины продовольственной безопасности, обеспечить ростпроизводства продукции, а также устойчивое развитие социальной иинженерной инфраструктуры в сельской местности.
Комплексная модернизация экономики сельского хозяйства в данномварианте позволит увеличить объем производства в 2014 г. в хозяйствахвсех категорий к уровню 2010 г. на 11,4%, в том числе продукциирастениеводства - на 12,5%, животноводства - на 9,8%. Всельскохозяйственных организациях рост составит 16,3%, в крестьянских(фермерских) хозяйствах - 22,8%, ожидается стабилизация производства вхозяйствах населения.
Вместе с тем не следует исключать как более благоприятный вариантфункционирования сельского хозяйства, в первую очередь врастениеводстве, так и менее благоприятный в зависимости отскладывающихся в 2011 г. погодных условий, поскольку итоги 2010 г.показали прямую зависимость отрасли от погодных условий.
Строительство
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности"Строительство", в 2010 г. составил 21,3 млрд. рублей (104,6% к уровню2009 г.).
С учетом реализации Стратегии развития строительного комплексаВладимирской области до 2015 года, мероприятий федеральных целевыхпрограмм и приоритетного национального проекта "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" прогнозируемые показатели ежегодного ростапо отрасли к уровню предыдущего года составят в 2012-2014 гг. 104% -109%.
В 2010 г. организациями всех форм собственности, включаяиндивидуальных застройщиков, введено 480,8 тыс. кв. метров общейплощади жилья (106,3% к 2009 г.). Населением за свой счет и с помощьюкредитов построено 238,8 тыс. кв. метров жилья или 49,7% от общегообъема жилищного строительства.
В прогнозируемом периоде ожидается ввод в эксплуатацию жилыхдомов за счет всех источников финансирования: в 2011 г. - 530 тыс. кв.м общей площади (рост к уровню предыдущего года - 110,2%), в 2012 г. -590 тыс. кв. м (111,3%), в 2013 г. - 670 тыс. кв. м (113,6%), в 2014г. - 780 тыс. кв. м (115,4%).
Рынок товаров и услуг
В 2010 г. оборот розничной торговли области составил 97,3 млрд.руб., увеличение к уровню 2009 г. - 7,6%.
В 2011 г. сектор розничной торговли демонстрирует ростотносительно аналогичного периода предыдущего года. Оборот заянварь-апрель составил 35,7 млрд. рублей, увеличившись на 12,8% всопоставимых ценах.
Наибольшая часть оборота розничной торговли (93,4%) формируетсяторгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,осуществляющими свою деятельность в стационарной торговой сети, надолю розничных рынков и ярмарок приходится 6,6% (в январе-апреле 2010г. - 93% и 7% соответственно).
В объеме товарооборота удельный вес пищевых продуктов, включаянапитки, и табачных изделий составил 51,2%, непродовольственныхтоваров - 48,8% (в январе-апреле 2010 г. - 51,6% и 48,4%).
В структуре формирования оборота розничной торговли малый исредний бизнес по-прежнему занимает прочные позиции и обеспечиваетболее половины (53,7%) розничного товарооборота.
В розничной торговле на территории области поддерживаетсястабильный уровень товарных запасов, на 01 мая 2011 г. он составил 28дней (на 01 января 2011 г. - 25 дней).
Увеличение реальных денежных доходов населения обеспечитположительную траекторию увеличения оборота розничной торговли всреднесрочной перспективе 4,5% - 6,0% ежегодно (по основномуварианту). Объем оборота должен превысить 100 млрд. руб. по итогам2011 года, 150 млрд. рублей - в 2014 г. В целом прирост в предстоящийчетырехлетний период составит 27,5%.
Изменение ситуации в общественном питании предполагается начинаяс 2011 г. При оживлении спроса населения возможно увеличение объемовуслуг общественного питания с 5,9 млрд. руб. в 2011 г. до 8,2 млрд.руб. - в 2014 г.
Положительной динамикой характеризуется рынок платных услуг,оказываемых населению области. Поскольку территориальным органомРосстата представлены предварительные данные, соответствующимиотраслевыми департаментами произведено уточнение объемов услуг связи,а также транспортных и туристских услуг за 2010 г.
С учетом уточнения объем платных услуг по области в 2010 г.составил 35,6 млрд. руб. (109,8% к 2009 г.), в январе-апреле 2011 г. -14,2 млрд. рублей (113,9% к аналогичному периоду 2010 г.). Рост втекущем году отмечен по 10 из 15 видов платных услуг, наибольший - поуслугам бытового характера (на 32,6%). В структуре платных услуг до42% выросла доля жилищных и коммунальных. В результате 73,5%приходится на услуги, "обязательные" к оплате - жилищные,коммунальные, транспорт и связь.
В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение объемаплатных услуг на 5,3%, в среднем за год до 57,4 млрд. руб., в 2014 г.(с 35,6 млрд. руб. в 2010 г.). Тенденции развития отдельных видовплатных услуг выглядят следующим образом.
При прогнозировании объемов транспортных услуг принималось вовнимание:
- увеличение тарифов на перевозки грузов и пассажиров всемивидами транспорта общего пользования;
- наметившаяся тенденция к снижению спроса населения напассажирские перевозки автомобильным и городским электрическимтранспортом, что во многом связано со значительным увеличением числаличных транспортных средств;
- рост реальных доходов населения.
Показатель объема туристских услуг (услуг турфирм) спрогнозированс учетом общероссийских тенденций развития туристского рынка, а такжеувеличения въездного турпотока и спроса на выездные туры.
Рост услуг физической культуры и спорта в 2010 г. на 27,6% былобусловлен существенным увеличением числа абонентских (платных) группобслуживания. В 2012-2014 гг. в этом секторе планируется стабильнаяположительная динамика.
Учитывая потребительский спрос, прогнозируется устойчивый ростобъемов услуг связи (9-12% ежегодно).
В сфере ЖКХ увеличение объемов услуг вызвано:
- модернизацией существующих объектов коммунальнойинфраструктуры;
- подключением новых потребителей к объектам коммунальнойинфраструктуры;
- переходом всех муниципальных образований области к 100% уровнюоплаты населением жилищных и коммунальных услуг.
Инвестиции в основной капитал
В 2010 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всехисточников финансирования составил 47,7 млрд. рублей, что на 11% нижеуровня 2009 г. (в сопоставимых ценах).
В 2010 г. введены в строй действующих 13 новых производств,наиболее значимые и крупные из них: завод по изготовлению иоцинкованию строительных металлоконструкций ЗАО "МуромЭнергоМаш" в г.Муроме; научно-производственный биотехнологический центр "Генериум"(производство готовых лекарственных форм с микробиологической иконтрольно-аналитической лабораторией) в пос. Вольгинский Петушинскогорайона; производственно-складской комплекс для переработкинержавеющего металлопроката и выпуска электросварных труб "МарчегалияРу" в г. Владимире; цех по производству стеклосетки ООО "Бау Текс";производство буровых труб ООО "Ковровский завод буровогооборудования".
В соответствии с перечнем инвестиционных проектов, утвержденнымпостановлением Губернатора области от 11.03.2011 N 191, в текущем годуподлежат вводу в эксплуатацию 14 новых производств, при этом общийобъем инвестиций составит более 7 млрд. рублей, планируется созданиеоколо 2,5 тысяч новых рабочих мест. При выходе на проектную мощностьбудут получены дополнительные объемы промышленного производствапорядка 8-10 млрд. рублей в год.
Наиболее значимые инвестиционные проекты, планируемые креализации в 2011 году:
- строительство завода металлоконструкций ЗАО ТД "БАШКРАНСНАБ"(объем инвестиций 1,2 млрд. руб., численность работающих 400 человек);
- организация производства оптоволоконного кабеля ОАО"Электрокабель" Кольчугинский завод";
- cоздание промышленного парка на базе ОАО "ВПО "Точмаш";
- организация производства автокомпонентов ООО "Трамико" натерритории промпарка "Ставровский завод АТО".
В январе-марте 2011 г. в экономику области поступило 5,56 млрд.рублей капитальных вложений, что на 4,7% выше уровня соответствующегопериода 2010 г. На конец 2011 г. объем инвестиций оценивается в 53,07млрд. руб. (103,5% к 2010 г.).
По прогнозу индекс физического объема инвестиций (в основнойкапитал) за счет всех источников финансирования ожидается: в 2012 г. -103,2-105,5%; в 2013 г. - 100,2-101,2%; в 2014 г. - 101,5-102,1%.
В условиях рыночной экономики активная роль в региональномстратегическом развитии принадлежит инвестиционной политике. Одним изее элементов является государственная поддержка инвестиционнойдеятельности.
В целях реализации Закона от 02.09.2002 N 90-ОЗ "Огосударственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемойв форме капитальных вложений, на территории Владимирской области" в2010 г. 15 организациям области, реализующим одобренные инвестиционныепроекты, предоставлена государственная поддержка в форме налоговыхльгот. Суммарный объем инвестиций данных организаций в экономикуобласти составит свыше 24,8 млрд. руб., а размер господдержки за 2010г. - 455,4 млн. рублей.
В 2011 г. планируется реализация 22 одобренных инвестиционныхпроектов. Размер господдержки для них по прогнозным данным составит616,7 млн. рублей. В 2012 г. для 26 организаций запланированопредоставление льгот в сумме 794,2 млн. рублей, в 2013 г. - 702,8 млн.руб. для 22 организаций.
Иностранные инвестиции
Объем иностранных инвестиций, поступивших в экономику области в2010 г., увеличился на 44,3% (по сравнению с 2009 г.) и составил 765,5млн. долларов США.
В период с января по март 2011 г. произошло сокращениеиностранных поступлений до 108 млн. долл. США, или в 2,5 раза посравнению с аналогичным периодом 2010 г. Это связано с высоким уровнеминвестирования проектов с участием иностранного капитала в I квартале2010 г., обновлением фондов производственных мощностей: кондитерскойфабрики компании "Ферреро" (г. Собинка) - вводом в эксплуатациюпроизводственной линии по выпуску конфет "Raffaello"; компаний "КрафтФудс" (кондитерская фабрика в г. Покрове), "Беко" (завод попроизводству холодильников и стиральных машин в г. Киржаче), ООО"Ютекс Ру", ЗАО "Контейнекс-Монолит".
На конец 2011 г. объем иностранных инвестиций оценивается в 554,2млн. долларов США (72,4% от уровня 2010 г.).
Наиболее крупные проекты с иностранными инвестициями поорганизации промышленных производств, подлежащих к вводу вэксплуатацию в 2011 году:
- строительство фабрики по выпуску продуктов питания под торговоймаркой "Магги" швейцарской компанией "Нестле" в Вязниковском районе(объем инвестиций 1,8 млрд. руб.);
- организация производства по выпуску замороженных хлебобулочныхизделий бельгийской компанией "Бейкери" в г. Лакинске Собинскогорайона (объем инвестиций 369 млн. руб., численность работающих 350человек);
- организация мебельного производства в г. Владимире совместно стурецкой фирмой "Бойдак Холдинг" (объем инвестиций около 780 млн.руб., численность работающих 500 человек).
В марте текущего года введена в эксплуатацию третьяпроизводственная линия по выпуску ореховой пасты "Nutella" итальянскойкомпании "Ферреро".
В 2011 г. будет продолжена реализация ранее начатыхинвестиционных проектов с участием иностранных инвестиций:
- ЗАО "Дегриз Холдинг" по инфраструктурному обустройствупромышленного парка "Струнино" и строительству фабрики по производствуи упаковке растворимого кофе под Торговыми Марками "Ле Кафе", "ЧернаяКарта", "Элит", "Роберто Тотти" (объем инвестиций - 500 млн. Евро);
- австрийской компании "Грайнер" по созданию новыхпроизводственных мощностей по изготовлению полимерной упаковки (объеминвестиций - 3 млн. Евро);
- турецкой компании "СЕФА" по строительству технопарка вюго-западной промзоне г. Александрова;
- французской компании "ARC INTERNATIONAL" по организациистекольного производства в Гусь-Хрустальном районе.
В 2012-2014 гг. ожидается увеличение притока иностранныхинвестиций, поступающих в экономику области, на 3-8% ежегодно.
Внешнеэкономическая деятельность
В 2011 г. наблюдается рост показателей внешнеторговойдеятельности по сравнению с предыдущим годом. За пять месяцев т. г.экспорт товаров составил 413,3, импорт - 278,1 млн. долларов (204,5% и165,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.).
Рост объемов экспорта обусловлен в основном увеличением поставокспецпродукции и машиностроительной продукции. Более 75% объемаэкспорта за январь-май т. г. заняла спецпродукция и более 8% -машиностроительная продукция.
Объем импорта возрос за счет увеличения ввоза продукцииорганических химических соединений, полимерных материалов, шоколадныхи кондитерских изделий, технологического оборудования, комплектующихдля сборки холодильников и стиральных машин. Основу областного импортасоставляет продукция нефтехимического, машиностроительного комплексов,на долю которых приходится более 40% и около 23% соответственно.
По оценке 2011 г. предполагается сохранение роста показателейвнешнеторговой деятельности (за счет увеличения вывоза спецпродукции,машиностроительной продукции, изделий из древесины и увеличения ввозаорганических химических соединений, полимерных материалов,комплектующих для производства стиральных машин и холодильников,технологического оборудования).
В 2012-2014 гг. предполагается ежегодное увеличение экспорта иимпорта товаров за счет увеличения объемов вывоза традиционных видовпродукции (машиностроительной продукции, фанеры клееной, стекла иизделий из него) и ввоза технологического оборудования, комплектующихи продукции нефтехимического комплекса.
Малое и среднее предпринимательство
В 2010 г. практически по всем основным показателям развитиямалого и среднего предпринимательства в области наблюдаласьположительная динамика.
Общее количество малых и средних предприятий увеличилось до 16,6тыс. единиц. Их число в расчете на 1 тыс. человек составило 12 ед. (поданному показателю область находится среди регионов ЦФО на 3-4 месте).
Среднесписочная численность занятых в малом и среднем бизнесеувеличилась на 16% и составила 195,4 тыс. человек. Их доля в общейчисленности работающих в регионе достигла 40,1%, в результате второйгод подряд по этой позиции область занимает 2-е место как средирегионов ЦФО, так и в Российской Федерации после города Москвы.
Оборот малых и средних предприятий составил 130,8 млрд. рублей(104,2% к 2009 г.), его удельный вес в общем обороте всех организацийобласти вырос с 33,9% в 2009 г. до 35,4% в 2010 г.
Положительная динамика характеризуется не только количественнымростом малых и средних предприятий, но и качественными изменениямиотраслевой структуры - преимущественным развитием предпринимательствапроизводственной сферы и услуг.
В 2011 г. в области будут реализованы механизмы финансовойподдержки малого и среднего предпринимательства, направленные намодернизацию технологических процессов, развитие инновационной сферыдеятельности и экспортно-ориентированных направлений субъектов МСП.Среди них уже применяемые ранее и наиболее востребованные со стороныпредпринимателей механизмы финансовой поддержки:
- гранты начинающим инновационным компаниям;
- субсидии по лизинговым договорам;
- предоставление поручительств и займов субъектам МСП.
Дальнейшее развитие получат направления по созданиюбизнес-инкубаторов и софинансированию муниципальных программ развитияМСП.
В 2011 г. планируется направить на софинансирование муниципальныхпрограмм 30 млн. рублей. Результатом реализации данного мероприятия в2010 г. стали уже открытые бизнес-инкубаторы в гг. Судогде и Покрове.
Планируется разработка и реализация новых видов поддержки,включающих в себя поддержку экспортно-ориентированных субъектов МСП, атакже создание фонда прямых инвестиций.
Инновационную направленность имеет долгосрочная целевая программасодействия развитию малого и среднего предпринимательства воВладимирской области на 2011-2013 годы.
Реализация мероприятий программы позволит сохранить положительнуюдинамику развития малого и среднего предпринимательства: число малых исредних компаний в области к 2014 г. составит 16,7 тыс. единицпреимущественно за счет неторгового сектора, среднесписочнаячисленность работников (без внешних совместителей) малых и среднихпредприятий по прогнозу составит 198,2 тыс. чел. (117,6% к 2009 г.).
Оборот малых и средних предприятий в среднесрочной перспективепрогнозируется с темпом роста 9 - 10%. В результате продолжитсяположительный тренд увеличения вклада малого бизнеса в экономикуобласти.
Демография
Демографическая ситуация в области в 2010 г. по сравнению спредыдущим годом характеризовалась сокращением естественной убылинаселения на 299 чел. или на 2,8%. Показатель рождаемости увеличилсяна 0,9%, смертности - снизился на 0,5%. Миграционный приростсократился на 33,4%.
Среднегодовая численность постоянного населения региона с учетомпредварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.составила 1446,9 тыс. человек. По сравнению с переписью населения 2002г. (1524,0 тыс. человек) численность населения области сократилась на77,1 тыс. человек. Оценка общей численности будет уточнена в декабре2011 г. после получения окончательных итогов переписи населения.
В целях решения задач по стабилизации демографической ситуации врегионе создана необходимая нормативно-правовая база. В областиреализуются: Концепция демографической политики до 2015 года, Закон "Огосударственной семейной политике во Владимирской области",долгосрочная целевая программа "Улучшение демографической ситуации воВладимирской области на 2009-2012 годы" (далее - Программа).
Мероприятия Программы направлены на создание условий по повышениюуровня рождаемости, улучшению здоровья населения и укреплениюинститута семьи, воспитанию отношения к семье и детям как к важнейшейобщественной и личностной ценности.
Предусмотренный объем финансирования Программы на весь периодсоставляет 3,05 млрд. руб., в том числе из областного бюджета:
2010 г. - 604,63 млн. руб., 2011 г. - 785,6 млн. руб. и 2012 г. -784,6 млн. руб.
В 2010 г. средства Программы направлены на выплаты ежемесячногопособия на ребенка, единовременных денежных выплат при рождении детейи при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей, на выделение субсидии для организации питания воспитанников1-4 классов образовательных организаций, реализующих основныеобщеобразовательные программы. Своевременно и в полном объемепредоставлялись установленные областным законодательством мерысоциальной поддержки семьям, имеющим детей. В целях социальной защитысемей с детьми размер пособий и компенсаций в 2011 г. сохранен науровне 2010 г.
В течение года на территории региона проводились мероприятия,направленные на повышение социального статуса российской семьи ипропаганду ценностей семейных отношений. Состоялись конкурсы:журналистских работ на лучший материал о семье, материнстве, отцовствеи детстве, "Мой папа - самый лучший!", "Семья года - 2010".
В целях укрепления авторитета российской семьи и семейныхценностей с 2008 г. на территории области проводитсяцерковно-гражданский праздник - День Семьи, Любви и Верности подпокровительством святых благоверных Петра и Февронии Муромских. В 2010г. к нему была приурочена торжественная церемония вручения 30супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет, медали "Залюбовь и верность".
Позитивным изменениям по отдельным демографическим показателямспособствовали мероприятия ряда областных целевых программ.
В соответствии с долгосрочной целевой программой "Развитиездравоохранения Владимирской области на 2009-2012 годы" реализуетсякомплекс мероприятий, направленных на снижение уровня материнской имладенческой смертности, охрану репродуктивного здоровья населения. В2010 г. на оснащение современным оборудованием, лекарственнымипрепаратами службы родовспоможения и детских лечебных учрежденийобласти направлено 5,4 млн. руб. За счет средств программы приобретенырасходные материалы для гемодиализа больным хронической почечнойнедостаточностью, противотуберкулезные и иммунобиологическиепрепараты, оказаны дорогостоящие и высокотехнологичные видымедицинской помощи.
В 2011 г. на модернизацию учреждений родовспоможения и детскихлечебных учреждений в программе запланировано 7,84 млн. руб.
В регионе продолжается работа по решению проблемы обеспечениямолодых семей достойными жилищными условиями. За 2010 г. в рамкахподпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на2009-2012 годы" в составе долгосрочной областной целевой программы"Жилище" на 2009-2012 годы" жилищные свидетельства о праве на выплатуполучили 173 молодые семьи. Улучшили жилищные условия за прошедший год179 молодых семей, в том числе 16 семей, получивших жилищныесвидетельства в 2009 г. Всего из всех источников на данные целизатрачено 296,2 млн. руб.
В 2011 г. предоставление социальных выплат молодым семьям наприобретение жилья будет производиться в рамках принятой долгосрочнойцелевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы". За весь периодреализации данной подпрограммы планируется обеспечить жильем не менее925 молодых семей.
В части решения проблем улучшения демографической ситуации всельской местности в области реализуется долгосрочная целеваяпрограмма "Социальное развитие села на период 2009-2012 годов",исполнение мероприятий которой предполагает строительство иприобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов. В 2011 г.ожидается ввод 1,89 тыс. кв. м жилья, 2012 г. - 1,93 тыс. кв. м. Вистекшем году улучшили свои жилищные условия 70 молодых семей имолодых специалистов. Построено (приобретено) 3688 кв. м жилья.
Результатом проводимой в регионе работы явилось увеличение за2010 г. по сравнению с 2009 г. на 8,7% числа новорожденных, которыестали вторыми, третьими и более детьми в семье; уменьшениекоэффициента детской смертности на 1,4%.
Средства целевой программы "Формирование в 2010 году здоровогообраза жизни у населения Владимирской области, включая сокращениепотребления алкоголя и табака" позволили в декабре 2010 г. открыть вгородах Владимире и Муроме детские Центры здоровья, в которых заистекший период прошли обследование 787 детей.
В ходе исполнения мероприятий целевой программы"Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистымизаболеваниями в 2010 году" на территории области началифункционировать региональный сосудистый центр и 4 первичных сосудистыхотделения. Их деятельность направлена на внедрение эффективных методовлечения и профилактики, повышение доступности и качества дорогостоящейвысокотехнологичной медицинской помощи, на снижение показателясмертности населения трудоспособного возраста от болезней системыкровообращения.
В целях принятия дополнительных мер, направленных на улучшениедемографической ситуации в регионе, Указом Губернатора области от24.05.2010 N 20 утвержден План мероприятий по реализации Концепциидемографической политики во Владимирской области на 2011-2015 годы.
План предусматривает осуществление комплекса мероприятий посовершенствованию системы оказания помощи в сфере родовспоможения,повышению доступности медицинской помощи в сельских населенныхпунктах. Планируется развитие инфраструктуры детского отдыха иоздоровления, создание на базе образовательных учрежденийоздоровительных центров и кабинетов.
Занятость
В результате позитивных процессов в экономике областипрогнозируется рост численности занятых и снижение численностибезработных.
Для достижения намеченных параметров администрацией области будетосуществляться работа по всем направлениям содействия занятостиграждан.
Продолжится реализация долгосрочной целевой программы содействиязанятости населения Владимирской области, а также областной Программыдополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.Это позволит снизить уровень общей безработицы с 6,2% в 2010 г. до3,9% в 2014 г. Доля регистрируемых безработных в экономически активномнаселении в 2014 г. составит 1,6%.
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата одного работника в прошедшем годупо сравнению с 2009 г. выросла на 12,3% и составила 14,8 тыс. рублей.
Среднедушевые денежные доходы увеличились соответственно на 14,3%до 12,5 тыс. рублей. В прогнозируемом периоде ожидается ихпоследовательный рост до 19,4 тыс. рублей в месяц в 2014 г.
Величина фонда заработной платы работающих к концупрогнозируемого периода возрастет на 51,3% к уровню 2010 г. Расчетпредусматривает увеличение фонда оплаты труда работников учреждений,финансируемых из регионального и местных бюджетов, на 6,5% с 1 июня2011 г. В 2012-2014 гг. фонд оплаты труда бюджетников будетиндексироваться на уровень инфляции.
Рост доходов будет связан во многом с ростом заработной платы,доходов от предпринимательской деятельности, а также пенсионныхвыплат. В номинальном выражении денежные доходы населения возрастут к2014 г. по прогнозу в 1,5 раза по сравнению с 2010 г.
Оценка величины прожиточного минимума до 2013 г. произведена наосновании размера потребительской корзины, установленного законом от31 мая 2006 г. N 63-ОЗ "О потребительской корзине во Владимирскойобласти".
С 2013 г. прогноз величины прожиточного минимума подготовлен сучетом предстоящего перехода на нормативно-статистический методрасчета, в соответствии с которым продукты питания включены впотребительскую корзину по нормам в натуральных объемах, анепродовольственные товары и услуги - по их доле в общихпотребительских расходах.
По оценке, использование новой методики приведет к увеличениювеличины прожиточного минимума для всех социально-демографическихгрупп населения, что в свою очередь может отразиться на изменениитренда численности малоимущего населения (с некоторым увеличением в2013 году).
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения к 2014г. прогнозируется на уровне 8318 рублей с ростом к 2010 г. на 50,8%.
Основные меры по снижению уровня бедности населения всреднесрочной перспективе будут направлены на создание условий дляувеличения доходов, в первую очередь, на основе развития занятости ироста заработной платы, а также - на повышение уровня материальногообеспечения пенсионеров и усиление мер социальной поддержки семей сдетьми.
Социальная сфера
Целью развития отраслей социальной сферы являетсяпоследовательное повышение уровня и качества жизни населения, снижениесоциального неравенства, обеспечение доступности гарантированныхсоциальных услуг.
Приоритетным направлением отрасли образования является созданиеусловий для получения в регионе доступного качественного образования,обеспечивающего текущие и перспективные потребности экономики исоциальной сферы в профессиональных кадрах, а также потребностиличности в профессиональном становлении, культурном и нравственномразвитии.
Бюджетная политика в сфере образования направлена наперспективное развитие отрасли - создание современной моделиобразования с оптимальной структурой сети учреждений и новымипедагогическими кадрами, на обновление и освоение образовательныхстандартов, поддержку талантливых детей, развитие учительскогопотенциала, создание современной школьной инфраструктуры, обеспечениездоровья школьников.
Для достижения указанных целей и задач расходы на образованиеежегодно увеличиваются. В 2010 г. в отрасль направлено 11,6 млрд.рублей, что на 8% выше уровня предыдущего года.
Объем расходов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился в 1,05раза и составляет 12,2 млрд. руб. Из них 75,5% направлено наобеспечение государственных прав граждан на получение общедоступногоначального общего, основного общего, среднего (полного) общегообразования, а также дополнительного образования в общеобразовательныхучреждениях путем выделения субсидий из областного бюджета городскимокругам и муниципальным районам в расчете на одного учащегося.
В целях реализации эффективной демографической политики особоевнимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования.Проводится работа по оптимизации муниципальных образовательныхучреждений, направленная на увеличение числа мест в учрежденияхобразования для дошкольников. В 2011 г. планируется ввестидополнительно 1411 мест, что позволит увеличить охват дошкольнымобразованием детей в возрасте 1-6 лет до 74,1% (в 2010 г. - 73,5%).
Сохранена помощь родителям детей, посещающих дошкольныеучреждения, с обеспечением ее в полном объеме из областного бюджета.На указанные цели на 2011 г. выделено более 167,4 млн. руб.
На региональном уровне продолжено софинансирование полномочийорганов местного самоуправления по обеспечению качественным горячимпитанием обучающихся, воспитанников 1 - 4 классов государственных инегосударственных образовательных учреждений, реализующих основныеобщеобразовательные программы. На осуществление этих полномочий изобластного бюджета выделено свыше 153,4 млн. руб.
В регионе решаются задачи по обеспечению государственнойподдержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,образования детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Втекущем году объем средств на эти цели составляет 48,5% от общихрасходов на образование.
В рамках внедрения новых образовательных технологий и принциповорганизации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализациюновых моделей непрерывного образования, в том числе с использованиемсовременных информационно-коммуникационных технологий, на развитиедистанционной формы образования детей-инвалидов, обучающихся на дому,в областном бюджете запланировано около 1,7 млн. руб.
Улучшается ситуация с подвозом учащихся сельских школ. В 2010 г.за счет средств областного и федерального бюджетов приобретено 23автобуса, в 2011 г. на их закупку выделено 25,8 млн. руб.
В прогнозируемом периоде будет продолжена государственнаяподдержка лучших учителей и общеобразовательных школ, внедряющихинновационные образовательные программы. Ежегодно на эти целипредусматриваются средства областного бюджета в объеме 1 млн. руб. напоощрение учителей-лауреатов и 12,5 млн. рублей - на поощрениеинновационных школ.
В прогнозируемом периоде ожидается увеличение численности детей вдошкольных образовательных учреждений с 61020 чел. в 2010 г. до 70700чел. в 2014 г. и учащихся в общеобразовательных школах, за счетувеличения численности первоклассников, с 121146 до 130451 чел.
В связи с уменьшением числа выпускников общеобразовательных школобласти контингент учащихся в учреждениях начального и среднегопрофессионального образования по сравнению с 2010 г. сократитсясоответственно на 730 и 1234 человека. Как результат, планируетсяуменьшение в 2014 г. количества выпускников учреждений среднегопрофессионального образования на 357 человек.
По учреждениям высшего профессионального образованияпредполагается также уменьшение числа студентов на 2892 человека ичисла выпускников на 729 человек.
В 2011 г. расходы на здравоохранение из областного бюджетапредусмотрены в размере 4,58 млрд. рублей, что выше уровня 2010 г. на1,7%.
В соответствии с Концепцией развития здравоохранения отрасльпрактически перешла на программно-целевое планирование.
В рамках целевых программ выполняются мероприятия по укреплениюматериально-технической базы, использованию современных информационныхсистем в учреждениях здравоохранения, а также внедрению стандартовоказания медицинской помощи, повышению доступности амбулаторнойпомощи, профилактике инфекционных заболеваний, борьбе с социальнозначимыми заболеваниями, совершенствованию помощи больным сонкологическими заболеваниями и многие другие.
Постановлением Губернатора области от 17.05.2011 N 473 утвержденарегиональная программа "Модернизация здравоохранения Владимирскойобласти на 2011-2012 годы" (далее Программа).
Общий объем финансирования Программы составит 5 047,3 млн. руб.,в том числе средства Федерального фонда обязательного медицинскогострахования - 3 634 млн. руб., консолидированного бюджета области -162,8 млн. руб., Владимирского областного фонда обязательногомедицинского страхования - 1 250,5 млн. руб.
В целях укрепления системы здравоохранения области в рамкахПрограммы планируется завершение строительства перинатального центра вг. Владимире, проведение капитального ремонта в 23 учрежденияхздравоохранения. Всего запланировано отремонтировать помещений общейплощадью 62, 42 тыс. кв. м.
Для улучшения диагностических и лечебных возможностей, повышениякачества оказания медицинской помощи по нозологиям, представляющимнаиболее проблемные направления, влияющие на демографическиепоказатели, предполагается оснащение современным медицинскимоборудованием 58 учреждений здравоохранения области.
Кроме того, в целях раннего обнаружения заболеваний предусмотренообновление основных фондов учреждений (рентгеновские, маммографическиеи томографические установки, аппараты УЗИ и литотриптеры).
В ходе реализации Программы планируется перейти наперсонифицированный учет оказанных медицинских услуг и системуэлектронного документооборота, ввести электронную медицинскую картугражданина, организовать запись к врачу в электронном виде и обментелемедицинскими данными. Осуществить поэтапный переход к оказаниюмедицинской помощи в соответствии со стандартами по профилям:неврология, кардиология, онкология и педиатрия. К концу 2012 г.запланировано внедрить 23 стандарта.
Одним из основных блоков Программы является модернизация службымедицинской помощи детям и родовспоможения. Совокупный объем средствна финансовое обеспечение данных мероприятий в Программе доведен до27,44%.
Стоимость Программы государственных гарантий оказания населениюВладимирской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год за счетвсех источников финансирования запланирована в размере 8, 19 млрд.руб., что больше фактической стоимости аналогичной Программы 2010 г.на 3,9%.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи в рамкахназванной программы осуществляются мероприятия:
- обеспечение финансирования стационарной медицинской помощи всоответствии с нормативами финансовых затрат, рассчитанными на основестандартов медицинской помощи, и с учетом оценки качества оказанноймедицинской помощи;
- осуществление на уровне амбулаторно-поликлинических учрежденийчастичной аккумуляции средств, предназначенных для оплаты медицинскойпомощи на основе финансирования по подушевому нормативу, и созданиесистемы внутри и межучрежденческих взаиморасчетов;
- одноканальное финансирование через систему обязательногомедицинского страхования с ориентацией на конечный результат;
- реформирование оплаты труда медицинских работников взависимости от конечного результата их труда.
В рамках софинансирования мероприятий ПНП "Здоровье" в областиреализуется долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохраненияВладимирской области на 2009-2012 годы". На средства программыпредусмотрено ежегодное укрепление материально-технической базыучреждений здравоохранения области.
Постановлением Губернатора области от 25.05.2011 N 524 утвержденацелевая программа "Совершенствование медицинской помощи больным сонкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011 год".Общий объем ее финансирования составляет 748,7 млн. руб., из нихсредства федерального бюджета - 427,9 млн. руб., областного бюджета -320,8 млн. руб., в том числе 125,0 млн. руб. в рамках одноканальногофинансирования за счет средств на организацию обязательногомедицинского страхования неработающего населения.
Реализация мероприятий данной Программы позволит в 2011 г. посравнению с 2010 г. снизить смертность населения трудоспособноговозраста от злокачественных новообразований с 105,0 до 104,0 на 100тыс. населения, смертность в течение года с момента установлениядиагноза злокачественного новообразования - с 37,6% до 36,9%.,увеличить пятилетнюю выживаемость больных со злокачественныминовообразованиями с момента установления диагноза с 54,5% до 55,5%.
В целях улучшения качества жизни, сохранения поддержки отдельныхкатегорий граждан в обеспечении бесплатными лекарственными средствамии зубопротезировании, в рамках областных полномочий расходы на этицели на 2012-2014 гг. запланированы на уровне 2011 г., ежегодно вразмере 198, 97 млн. руб. Планируется увеличение расходов намероприятия по слухопротезированию лиц, постоянно проживающих натерритории области: на 2011 г. - 704 тыс. руб., 2012 г. - 780 тыс.руб., 2013-2014 гг. - по 800 тыс. руб. ежегодно.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышениекачества и доступности медицинской помощи, уровня здоровья ибезопасности условий жизни населения области, снижениераспространенности социально значимых заболеваний, будетспособствовать стабилизации в прогнозируемом периоде числазаболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленнымдиагнозом, на уровне 2010 г. - 92582,8 единиц на 100 тыс. населения.
В 2012-2014 гг. планируется рост обеспеченности населенияамбулаторно-поликлиническими учреждениями с 318,5 до 328,2 посещений всмену на 10 тыс. чел. Ожидаемая стабилизация показателей,характеризующих обеспеченность больничными койками: интенсивного,восстановительного лечения, для лечения хронических больных -обусловлена достигнутым в 2010-2011 гг. уровнем, который соответствуетрекомендуемым федеральным стандартам обеспеченности и качестваоказания медицинских услуг населению.
За счет осуществления мероприятий по повышению престижа работы вотрасли и уровня заработной платы медицинского персонала ожидаетсяприток медицинских кадров в учреждения здравоохранения области иувеличение с 2011 г. по 2014 г. обеспеченности врачами с 33,1 до 34,1чел., средним медицинским персоналом - с 94,5 до 95,6 на 10 тыс.населения. Обеспеченность врачами общей практики (семейными врачами)сохранится на уровне 2011 г. - 0,5 чел. на 10 тыс. населения.
Деятельность органов социальной защиты населения направлена навыполнение в полном объеме предусмотренных областными законами прямыхобязательств перед населением. На предоставление мер социальнойподдержки в 2011 г. будет выделено 4,6 млрд. руб., что на 8% превышаетуровень 2010 г. (4,2 млрд. руб.). Различные виды выплат и льготполучают около 600 тыс. человек.
В прогнозируемом периоде планируется не допускать сужения кругасложившихся социальных гарантий, направленных на увеличение реальныхдоходов населения, обеспечение равными возможностями при реализацииправ на социальную поддержку. В 2012-2014 гг. размер совокупныхденежных выплат на 1 регионального льготника составит 1001 руб., наребенка, воспитываемого в малообеспеченной семье - 403 руб., намногодетную семью - 3499 руб.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов осуществляетсяоптимизация действующей сети учреждений социального обслуживания сучетом необходимости рационального использования имеющихся ресурсов, атакже потребности населения.
В настоящее время деятельность областных государственныхучреждений социального обслуживания направлена на предоставлениепожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми качественных социальныхуслуг, ориентированных на индивидуальную нуждаемость, профилактикусемейного неблагополучия, оказание помощи и поддержки семьям с детьми,попавшим в трудную жизненную ситуацию.
За счет проведения оптимизации сети в 2010-2011 гг. числоучреждений уменьшилось на 6, штатная численность - на 210 единиц.Общее число учреждений в 2012-2014 гг. составит 61, из них 20учреждений продолжат свою деятельность в форме казенных, 37 -бюджетных, 4 - автономных.
Кроме того, с 01.03.2011 г. осуществлен перевод территориальныхорганов социальной защиты населения из государственной службы в статусказенных учреждений, что позволило сократить расходы на содержаниеаппарата управления отрасли на 151 млн. руб. и численностьгосударственных служащих - на 607 единиц.
В области функционируют 28 учреждений, осуществляющихстационарное социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов.
Фактическая численность проживающих в них граждан в 2011 г.составила 3877 человек. Планируемое число койко-мест в названныхучреждениях в 2012 г. - 3857, в 2013-2014 г.г. - по 3827 ежегодно.
В 2011 г. произошло снижение показателя обеспеченностистационарными местами за счет проведения мероприятий по доведениюжилой площади до норматива, в соответствии с требованиямигосударственных и национальных стандартов, до 26,8 мест на 10 тысячжителей.
В дальнейшем работа в указанном направлении будет продолжена.
В связи с этим показатель обеспеченности стационарнымикойко-местами прогнозируется со снижением до 26,7 на 10 тысячнаселения в 2012 г. и до 26,4 - в 2013-2014 гг.
В 2010 г. расходы консолидированного бюджета области на развитиекультуры возросли на 5,5% и составили 1,6 млрд. руб. В 2011 г. онипланируются в размере 1,55 млрд. руб.
Объем бюджетных расходов по отрасли в расчете на одного жителяобласти увеличился на 14,6% и составил 1,1 тыс. рублей.
Государственными учреждениями культуры и искусства оказаноплатных услуг населению области на сумму 62,8 млн. руб. или 95,9% куровню 2009 г. (65,5 млн. руб.)
Из федерального бюджета область дополнительно получила 4,6 млн.рублей, которые направлены на комплектование книжных фондов библиотекмуниципальных образований, проведение Всероссийских праздников ифестивалей.
В рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитиекультуры Владимирской области на 2009-2011 годы" на 22 объектахкультурного наследия области проведены реставрационные работы. На этицели израсходовано около 20 млн. рублей.
В истекшем году успешно осуществляли свою деятельностькультурно-досуговые учреждения, библиотеки и музеи области, которыепосетило в целом около 10 млн. человек, в том числе платныемероприятия - 2 млн. чел.
Вместе с тем, за счет закрытия небольших сельских библиотек всвязи с ветхостью их материальной базы, в регионе произошло сокращениебиблиотечной сети. Охват населения библиотечным обслуживанием снизилсяна 1,2% и составляет 40% (2009 г. - 41,2%). Сохраняется тенденцияуменьшения совокупного объема новых поступлений в фонды библиотек всравнении с 2009 г. - на 3%.
В истекшем году в библиотеки области поступило 213,57 тыс.экземпляров фонда или 149 экз. на 1000 жителей региона (норматив 250экз.).
В целях реализации государственной политики в сфере культуры наближайшие годы предполагается осуществить комплекс мероприятий пообеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользованиеучреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни.
Для этого необходимо:
- разработать механизмы (правовых, экономических) разграниченийсобственности на объекты культурного наследия;
- расширять спектр услуг, предоставляемых государственнымиучреждениями культуры, в соответствии с интересами и потребностямипосетителей;
- осуществлять пополнение и комплектование фондов,совершенствовать методологию комплектования и каталогизации фондов наоснове информационных систем;
- обеспечить создание качественно новой системыбиблиотечно-информационного обслуживания населения области на основеиспользования современных информационных и телекоммуникационныхтехнологий для решения социальных, культурных, образовательных,управленческих и других задач регионального сообщества.
В прогнозируемом периоде предполагается сохранить на уровне 2010г. показатели обеспеченности общедоступными библиотеками иучреждениями культурно-досугового типа - соответственно 35,7 и 34,3 на100 тыс. населения области.
В сфере физической культуры и спорта осуществлялось дальнейшееразвитие и укрепление сети учреждений, повышение доступности объектовдля широких слоев населения. В 2010 г. расходы консолидированногобюджета составили 596,7 млн. руб., из них на софинансированиестроительства спортивных сооружений из федерального бюджета выделено88,44 млн. руб.
На 2011 г. на развитие отрасли в консолидированном бюджетеобласти предусмотрено 669,7 млн. руб.
Ежегодно увеличивается количество жителей, систематическизанимающихся физической культурой и спортом. За прошедший год их числовозросло более чем на 33 тыс. чел., что составило пятую часть отнаселения области.
Укрепляется материальная база спортивных объектов. В 2010 г.построено 16 плоскостных сооружений, 2 спортивных зала, вошел в стройкрытый каток с искусственным льдом в г. Муроме. В спортивных школахоткрыты 9 новых отделений по видам спорта.
В настоящее время более 2,8 тыс. спортивных сооружений областиготовы одновременно принять около 64 тыс. физкультурников испортсменов.
В ноябре 2010 г. заключено Соглашение между администрациейобласти и Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ осотрудничестве и взаимодействии по развитию физической культуры испорта. На территории области до 2015 г. предусмотрено строительство20 крупных спортивных объектов.
В областном бюджете на 2011 г. запланировано 114,8 млн. руб. навыполнение условий софинансирования и участия в федеральных целевыхпрограммах отрасли физической культуры и спорта. Данные средства будутнаправлены на строительство Межрегионального центра по спортивнойгимнастике и единоборствам в г. Владимире,физкультурно-оздоровительного центра в г. Вязники и двухфизкультурно-оздоровительных комплексов: в г. Гусь-Хрустальном и г.Юрьев-Польском.
Все это в целом будет способствовать росту показателейобеспеченности спортивными сооружениями и удовлетворенности населенияобласти условиями для занятий физической культурой и спортом. К 2015г. ожидается увеличение удельного веса населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом, с 19,3% до 32%.
Развитие туристской отрасли области в 2010 г. характеризовалосьнезначительным ростом объема услуг, оказанных организациями индустриитуризма за счет услуг гостиниц и аналогичных средств размещениятуристов, а также услуг по продаже выездных туров.
На конец 2010 г. в регионе насчитывалось около 190 туристскихфирм и 170 коллективных средств размещения туристов (гостиницы,мотели, гостевые дома, санатории, базы отдыха и др.) с общим номернымфондом 10315 мест.
Расчет прогнозируемых показателей сферы туризма основан нарезультатах регионального статистического наблюдения за 2010 г., атакже данных проводимого специалистами администрации областимониторинга региональных турфирм и коллективных средств размещениятуристов.
На внутреннем рынке прогнозируется незначительный рост турпотока,в основном за счет спроса на санаторно-курортные услуги.
Увеличение количества иностранных туристов, посетивших область в2010 г., а также положительная динамика развития выездного турпотокаотражают общероссийскую тенденцию развития туристского рынка.
Основными факторами, оказывающими влияние на развитие туристскогорынка области в 2011 г., являются:
- появление на региональном рынке новых турпродуктов;
- дальнейшая активизация деятельности муниципальных образований всфере туризма;
- повышение качества и ассортимента туристских услуг;
- реализация мероприятий ведомственной целевой программы"Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирскойобласти на 2010-2012 годы "Малое Золотое кольцо".
Охрана окружающей среды
Обобщающим показателем раздела является объем инвестиций восновной капитал, направленных на охрану окружающей среды ирациональное использование природных ресурсов, характеризующийобновление основных фондов природоохранного назначения и материальныепредпосылки инновационного развития данной сферы.
В 2010 г. размер капитальных вложений по финансированиюмероприятий природоохранного назначения увеличился по сравнению с 2009г. на 62,6 млн. рублей и составил 218,4 млн. рублей.
Это связано с тем, что в отчетном году в рамках федеральнойадресной инвестиционной программы возобновилось приостановленное в2009 г. финансирование строительства объектов оборотного водоснабженияна очистных сооружениях ФГУП ИТАР-ТАСС в Петушинском районе, а такжеза счет увеличения объема собственных средств предприятий,направленных на природоохранные мероприятия.
В 2010 г. за счет собственных средств проведено внедрениеоборотной системы на производствах ОАО "Юрьев-Польский завод"Промсвязь" (Юрьев-Польский район), ГУП комбинат "Тепличный" (г.Владимир), ОАО "Ковровский механический завод" (Ковровский район), ООО"Раско" (Гусь-Хрустальный район); строительство очистных сооруженийдля очистки сточных вод ОАО "Ставровский завод АТО" (Собинский район);реконструкция очистных сооружений МУП "Коммунальник" (г. Кольчугино);строительство цеха утилизации твердых отходов ФГУ "ВНИИЗЖ" (г.Владимир); реконструкция локальных установок по очистке сточных вод напроизводствах МУП "Владимирводоканал" (г. Владимир), Филиал ОАО"Большевик" (Собинский район), ОАО "Электрокабель" Кольчугинскийзавод" (Кольчугинский район), и установок по улавливанию отходящихгазов ООО "Лауша Файбер" (Судогодский район), ОАО "Завод Автосвет"(Киржачский район).
В рамках областной адресной инвестиционной программы при участиисредств местных бюджетов в 2010 г. выполнены работы по завершениюреконструкции очистных сооружений в с. Молотицы (Муромский район),продолжению реконструкции очистных сооружений пос. Бавлены(Кольчугинский район).
За счет средств местных бюджетов также проведена реконструкциякотельной с переводом на газ д. Следнево, п. Искра (Александровскийрайон), с. Войново (Меленковский район), начато строительствомодульных очистных сооружений п. Майский, д. Следнево (Александровскийрайон), установка блока глубокой очистки стоков п. Пролетарский(Гороховецкий район), ввод в эксплуатацию очистных сооружений в п.Достижение (Ковровский район), с. Андреевское (Петушинский район),реконструкция очистных сооружений г. Собинка, капитальный ремонточистных сооружений д. Головино (Петушинский район), приобретенаспецтехника природоохранного назначения.
По оценке, в 2011 г. продолжится рост объема инвестиций вприродоохранные мероприятия. Так, средства федерального бюджета будутнаправлены на ввод в эксплуатацию объектов оборотного водоснабжения наочистных сооружениях ФГУП ИТАР-ТАСС в Петушинском районе. Планируетсястроительство очистных сооружений в с. Сима и в с. ОпольеЮрьев-Польского района.
Средства областного и местных бюджетов в рамках ведомственнойцелевой программы "Охрана водных объектов Владимирской области отзагрязнения сточными водами в 2011-2013 годах" предусмотрены навыполнение работ по продолжению реконструкции очистных сооружений пос.Бавлены (Кольчугинский район), строительства очистных сооружений впос. Муромцево (Судогодский район).
Средства областного бюджета в 2011 г. будут также направлены настроительство очистных сооружений в д. Иватино (Меленковский район),перевод котельных на газовое топливо в селах: Небылое, Федоровское,Андреевское, Матвейщево, Шихобалово, Косинское (Юрьев-Польский район).
Средствами местного бюджета предусмотрена в 2011 г. реконструкциякотельной с переводом на природный газ в п. Красное Пламя(Александровский район), строительство модульных очистных сооруженийп. Майский, д. Следнево (Александровский район), строительствоочистных сооружений в с. Ополье (Юрьев-Польский район), строительствополигона твердых бытовых отходов в г. Радужный.
Прогнозные оценки 2012-2014 гг. разработаны в двух вариантах,однако наиболее инвестиционно обусловленным является основной вариантразвития экономики в условиях реализации активной государственнойполитики, направленной на улучшение инвестиционного климата, в томчисле и в природоохранной деятельности.
Как и прежде, собственные средства организаций останутся основнымисточником инвестиций в мероприятия по охране окружающей среды.Выполнение экологических стандартов и требований, как рычагов снижениянегативного воздействия на окружающую природную среду, приведут кнеобходимости привлечения предприятиями значительных инвестиций в этусферу.
В 2011 г. и в прогнозном периоде за счет собственных средствпланируется внедрение оборотной системы на производствах ГУП комбинат"Тепличный" (г. Владимир), ОАО "РИП" (Муромский район), ЗАО"Першинское литье" (Киржачский район); реконструкция очистныхсооружений МУП "Коммунальник" (г. Кольчугино), ОАО "СМЗ"(Селивановский район), ОАО "Комсервис" (Ковровский район), ООО"Демидовский фанерный комбинат" (Собинский район). Также планируетсяразмещение локальных очистных сооружений ОАО "Муромский радиозавод"(округ Муром), санаторий им. Абельмана (Ковровский район), ОАО"Электрокабель "Кольчугинский завод" (Кольчугинский район), ОАО "РИП"(Муромский район), ООО "Империал" (Муромский район); строительствоцеха утилизации твердых отходов ФГУ "ВНИИЗЖ" (г. Владимир);строительство 2-й очереди сортировочного комплекса ООО "СпецТехАвто"(Камешковский район); реконструкция локальных установок по переработкеи обезвреживанию отдельных видов отходов, очистке сточных вод иотходящих газов на производствах МУП "Владимирводоканал" (г.Владимир), ЗАО Фирма "Символ" (Гусь-Хрустальный район), МУ ВКП г.Гусь-Хрустальный, ОАО "Ковровский механический завод" (Ковровскийрайон), ОАО "Юрьев-Польский завод "Промсвязь" (Юрьев-Польский район),ЗАО "Кольчугцветмет" (г. Кольчугино), ООО "Опытный стекольный завод"(Гусь-Хрустальный район); перевод котельной базы с твердого на газовоетопливо филиала ГУП ДСУ-3 Вязниковское ДРСУ (Вязниковский район);приобретение техники природоохранного назначения ООО "СпецТехАвто"(Камешковский район), МУП Кольчугинского района "ТБО-Сервис".
Эффективность природоохранной деятельности в регионехарактеризуется снижением показателей интенсивности негативноговоздействия человека на окружающую природную среду, свидетельствующимоб улучшении экологической обстановки.
Один из таких показателей - выбросы в атмосферный воздухзагрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников.
Спад экономики привел к существенному снижению этих выбросов с45,99 тыс. т в 2008 г. до 35,51 тыс. т в 2009 г. Активизацияпроизводства в 2010 г. повлекла увеличение объема загрязненияатмосферы до 39,27 тыс. т (110,59%).
В 2010 г. продолжалась реконструкция котельных с переводом на газв Александровском (- 68,97 т) и Юрьев-Польском (- 299,45 т) районах,что привело к снижению выбросов. Сократил производство ООО "Опытныйстекольный завод" г. Гусь-Хрустальный (- 1085,7 т). В то же время, вМеленковском (ИП Салтыков В. В.) и Собинском (ООО "Демидовскийфанерный комбинат") районах произошел рост производства вдеревообрабатывающей отрасли на +1236,39 т. Также, в 2010 г. произошелскачок учтенных выбросов метана в связи с нормированием выбросов отобъектов размещения отходов (+ 2011,48 т) и продолжающимсястроительством (и ремонтом) газопроводов (+ 596,01 т).
В рамках первого варианта прогноза, обусловленного замедлениемроста экономики 2012-2014 гг., уровень выбросов загрязняющих веществ ватмосферу будет незначительно повышаться и составит: 2012 г. - 41,82тыс. т (102% к уровню предыдущего года); 2013 г. - 42,65 тыс. т(102,0%), 2014 г. - 43,72 тыс. т (102,5%).
При реализации второго варианта прогноза прогнозируются следующиеобъемы выбросов: в 2012 г. - 42,23 тыс. т (103%), в 2013 г. - 43,28тыс. т (102,5%), в 2014 г. - 44,84 тыс. т (103,6%).
Объем водопотребления.
В 2010 г. на территории области насчитывалось 545водопользователей, поставленных на государственный учет использованиявод (ГУИВ) в соответствии с критериями охвата водопользователей.
Согласно годовым отчетным данным Верхне-Волжского бассейновоговодного управления за 2010 г. фактический забор воды из природныхводных объектов составил 189,22 млн. куб. м в год, в том числе:
- из поверхностных водных объектов - 54,34 млн. куб. м в год,
- из подземного горизонта - 134,88 млн. куб. м в год.
По сравнению с 2009 г. объем забранной воды из природных водныхобъектов в 2010 г. уменьшился на 1,31 млн. куб. м (1%); водоотбор изповерхностных водных объектов уменьшился на 1,94 млн. куб. м/год(0,97%); из подземных - на 0,63 млн. куб. м/год (1%).
При рассмотрении объемов водопользования в разрезеадминистративно-территориального деления уменьшение забора водыпроизошло практически по всем территориальным единицам.
Характерным для 2010 г. является:
- уменьшение забора воды предприятиями жилищно-коммунальногохозяйства, промышленными предприятиями, сельскими администрациями нахозяйственно-бытовые нужды;
- уменьшение забора воды промышленными предприятиями напроизводственные нужды;
- по сельскому хозяйству объемы практически остались на прежнемуровне, наблюдается незначительное (более 1%) увеличение забора водына орошение в связи c сухим летом;
- забор воды на нужды прудового хозяйства не изменился.
В целом по области основные показатели водопользования в 2010 г.изменились незначительно на 3-5%, кроме увеличения использования водына орошение, что связано c погодными условиями.
По предварительной оценке в 2011 г. предполагается снижениеобъемов водопотребления до 187,33 млн. куб. м.
По первому варианту в последующие годы использование водыостанется на уровне 2009-2010 гг.
По второму варианту, с учетом введения новых предприятий,увеличения объемов орошаемых сельскохозяйственных земель, болеестрогого учета использования и усиления контроля, возможен ростданного показателя.
Объем оборотного и повторно-последовательного использования водыежегодно уменьшается. В 2010 г. он составил 277,73 млн. куб. м или87,35% к уровню 2009 г. Причиной явилось недозагрузка мощностейпредприятий.
С учетом планируемого введения оборотных систем предприятиями ОАОКПЗ "Новлянский", ОАО "КЭМЗ", ООО "Русджам" и ОАО "ТГК-6"прогнозируется рост в 2014 г. до 290,5 млн. куб. м.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, поотчетным данным водопользователей, в 2010 г. по сравнению с 2009 г.уменьшился на 1,14 млн. куб. м. и составил 133,82 млн. куб. м.
Сброс недостаточно очищенных сточных вод уменьшился на 3,46 млн.куб. м, или на 0,97%. Объем водоотведения в поверхностные водныеобъекты сточных вод с категорией "без очистки" снизился на 0,67 млн.куб. м, что составляет 1,3%.
Объем нормативно-чистых вод (это сбрасываемые воды срыбоводческих прудов) составил 3,0 млн. куб. м.
Объемы сбрасываемых сточных вод изменились незначительно (3-5%).Уменьшение связано с общим снижением забора воды и сброса сточных водпредприятиями-абонентами.
В 2011 г. ожидается снижение на 1,36 млн. куб. м к 2010 г. Впоследующие годы по первому варианту показатели стабилизируются науровне 2011 г. По второму варианту в связи с завершением ремонтаочистных сооружений в п. Бавлены Кольчугинского района, проведениемремонта на ряде очистных сооружений (МУП "Коммунальник", ОАО"Демидовский фанерный комбинат", ОАО "Кольчугцветмет"), а такжеувеличением выпуска продукции и объема забора воды ожидается некотороеувеличение водоотведения в пределах 2-4%.
Прогноз социально-экономического развития области
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица | отчет | отчет | оценка | прогноз || | |----------+-----------+-----------+-----------------------------------------------------------------------|| | измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | || | | | | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | | | | | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 ||------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Производство товаров и услуг ||------------------------------------------------|| 1.1. Валовой | млн. руб. в | 188466,3 216300,00 243200,00 264700,00 268500,00 290200,00 296400,00 315100,00 328300,00| региональный продукт - | основных || всего | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс физического | в % к пред. | 94,80 104,60 104,10 103,10 104,20 103,60 104,90 103,80 105,20| объема ВРП | году в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор объема | % к пред. году | 113,30 110,00 108,00 105,60 106,30 105,50 106,10 105,40 105,60| ВРП | ||------------------------------------------------|| 1.2. Промышленное производство ||------------------------------------------------|| Индекс промышленного | % к | 84,40 118,50 105,00 103,40 105,00 103,90 105,50 103,60 105,10| производства (РАЗДЕЛ C: | предыдущему || Добыча полезных | году || ископаемых +РАЗ-ДЕЛ D: | || Обрабатывающие | || производства+РАЗДЕЛ E: | || Производство и | || распределение | || электроэнергии, газа и воды) | ||------------------------------------------------|| Добыча полезных ископаемых ||------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 1302,70 1574,40 1745,32 1797,40 1923,48 1878,45 2113,29 1992,00 2319,27| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || РАЗДЕЛ C: Добыча | || полезных ископаемых | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 76,50 103,90 86,74 101,79 116,87 102,96 105,04 103,97 105,12| РАЗДЕЛ C | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ | % к пред. году | 116,30 127,80 101,00 94,30 101,50 104,60 102,00 104,40| C | ||------------------------------------------------|| Обрабатывающие производства ||------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 142251,8 188867,60 225191,80 246355,30 251261,20 270269,00 281300,40 294731,00 311340,90| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || РАЗДЕЛ D: | || Обрабатывающие | || производства | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 83,80 120,30 105,90 103,80 105,40 104,20 106,00 103,90 105,50| РАЗДЕЛ D | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор -РАЗДЕЛ D: | % к пред. году | 105,50 110,40 112,60 105,40 105,90 105,30 105,60 104,90 105,00|------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 41035,10 60273,40 74537,30 84852,40 85088,80 95959,60 96674,50 105989,90 107282,60| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DA: | || Производство пищевых | || продуктов, включая напитки, | || и табака | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 107,80 111,80 106,70 107,70 108,00 107,60 108,00 106,00 106,50| Подраздел DA | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 104,60 131,40 115,90 105,70 105,70 105,20 105,20 104,20 104,20| Подраздел DA | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 5204,50 6203,30 6265,30 7074,40 7143,80 7688,50 7838,50 8428,10 8756,30| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DB: Текстильное | || и швейное производство | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 85,80 89,30 100,00 102,00 103,00 104,00 105,00 105,00 107,00| Подраздел DB | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 143,60 133,50 101,00 110,70 110,70 104,50 104,50 104,40 104,40| Подраздел DB | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 618,10 748,80 946,80 1205,40 1205,40 1284,80 1297,40 1348,10 1368,00| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DC: | || Производство кожи, изделий | || из кожи и производство обуви | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 217,20 122,60 112,00 115,00 115,00 102,00 103,00 100,50 101,00| Подраздел DC | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 78,90 98,80 112,90 110,70 110,70 104,50 104,50 104,40 104,40| Подраздел DC | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 3159,10 4056,40 4800,00 5347,50 5448,40 6223,40 6456,10 6749,80 7002,20| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DD: Обработка | || древесины и производство | || изделий из дерева | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 99,20 122,20 106,00 106,00 108,00 110,00 112,00 103,00 103,00| Подраздел DD | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 96,30 105,10 105,70 105,10 105,10 105,80 105,80 105,30 105,30| Подраздел DD | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных | млн. руб. | 1695,10 1933,10 2029,70 2102,80 2142,20 2256,40 2279,20 2440,20 2425,10| товаров, выполненных работ | || и услуг - Подраздел DE: | || Целлюлозно-бумажное | || производство; издательская | || и полиграфическая | || деятельность | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 81,00 105,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 103,00 103,00| Подраздел DE | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 136,20 108,60 107,50 103,60 103,60 105,20 105,20 105,00 105,00| Подраздел DE | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 6596,10 10497,90 12960,00 13695,80 13762,60 14528,50 14742,50 15577,90 16651,40| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DG: Химическое | || производство | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 99,70 109,80 108,00 102,50 103,00 102,00 103,00 103,00 108,50| Подраздел DG | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 88,70 144,90 114,30 103,10 103,10 104,00 104,00 104,10 104,10| Подраздел DG | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 5974,70 7609,90 8687,60 9225,60 9270,40 9882,50 10026,90 10596,30 10855,50| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DH: | || Производство резиновых и | || пластмассовых изделий | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 89,10 123,00 106,00 103,00 103,50 103,00 104,00 103,00 104,00| Подраздел DH | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 85,60 103,60 107,73 103,10 103,10 104,00 104,00 104,10 104,10| Подраздел DH | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 13716,50 13886,90 17422,40 20434,40 20812,80 24189,00 25089,00 28630,10 30235,20| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DI: Производство | || прочих неметаллических | || минеральных продуктов | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 78,40 109,00 109,00 108,00 110,00 109,00 111,00 110,00 112,00| Подраздел DI | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 114,00 92,90 115,10 108,60 108,60 108,60 108,60 107,60 107,60| Подраздел DI | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных | млн. руб. | 7452,30 10931,70 13802,40 14317,80 14598,50 15051,30 16649,30 15961,90 17831,40| товаров, выполненных работ | || и услуг - Подраздел DJ: | || Металлургическое | || производство и | || производство готовых | || металлических изделий | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 62,70 110,90 107,00 102,00 104,00 100,50 108,00 101,00 102,00| Подраздел DJ | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 89,70 132,30 118,00 101,70 101,70 104,60 105,60 105,00 105,00| Подраздел DJ | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 18229,10 20951,30 22889,50 23357,40 24499,20 24597,70 26697,80 26006,20 28647,80| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DK: | || Производство машин и | || оборудования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 89,50 110,10 99,50 97,00 100,50 100,20 103,00 100,50 102,00| Подраздел DK | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 104,80 104,40 109,80 105,20 106,50 105,10 105,80 105,20 105,20| Подраздел DK | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных | млн. руб. | 19425,70 28458,10 34996,60 37552,80 39134,90 39665,30 42646,90 42145,20 46659,10| товаров, выполненных работ | || и услуг - Подраздел DL: | || Производство | || электрооборудования, | || электронного и оптического | || оборудования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 71,60 142,80 112,00 102,00 105,00 100,50 103,00 101,00 104,00| Подраздел DL | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 83,00 102,60 109,80 105,20 106,50 105,10 105,80 105,20 105,20| Подраздел DL | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 4133,00 5269,20 5669,90 5905,10 6159,20 6218,70 6711,90 6574,80 7272,70| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DM: | || Производство транспортных | || средств и оборудования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 82,90 111,90 98,00 99,00 102,00 100,20 103,00 100,50 103,00| Подраздел DM | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 85,10 113,90 109,80 105,20 106,50 105,10 105,80 105,20 105,20| Подраздел DM | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 5459,20 7764,60 8950,00 9820,00 9970,70 10650,60 11087,00 11518,60 12293,20| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DN: Прочие | || производства | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 82,50 111,30 104,70 104,00 105,00 103,00 105,00 103,00 105,00| Подраздел DN | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 117,20 127,80 110,10 105,50 106,10 105,30 105,90 105,00 105,60| Подраздел DN | ||------------------------------------------------|| Производство и распределение || электроэнергии, газа и воды ||------------------------------------------------|| Объем отгруженных | млн. руб. в | 20016,70 21784,60 25032,23 27285,13 27362,53 30501,28 30676,13 33763,70 34120,26| товаров, выполненных работ | ценах соотв. || и услуг - РАЗДЕЛ E: | лет || Производство и распределение | || электроэнергии, газа и воды | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 97,50 96,10 98,89 100,00 100,10 100,80 101,00 101,00 101,30| РАЗДЕЛ E | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E | % к пред. году | 119,05 113,25 116,20 109,00 109,20 110,90 111,00 109,60 109,80|------------------------------+-----------------|| Потребление электроэнергии | млн. кВт. ч. | 6724,30 6528,57 6343,96 6559,83 6559,83 6691,03 6723,83 6824,85 6891,92|------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| Население | млн. кВт. ч. | 957,50 1169,90 1123,86 1151,45 1151,45 1174,48 1180,24 1197,97 1209,74|------------------------------+-----------------|| Прочие потребители | млн. кВт. ч. | 5766,80 5358,67 5220,10 5408,38 5408,38 5516,55 5543,59 5626,88 5682,18|------------------------------+-----------------|| Средние тарифы на | руб./тыс. кВт. | 2085,65 2630,68 2961,83 3287,63 3346,87 3616,39 3748,49 3941,87 4123,34| электроэнергию, | ч. || отпущенную различным | || категориям потребителей | ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| Население | руб./тыс. кВт.ч.| 1924,58 2464,75 2730,05 3003,05 3003,05 3303,36 3303,36 3699,76 3699,76|------------------------------+-----------------|| Индекс тарифов | % к пред. году | 126,00 128,07 110,76 110,00 110,00 110,00 110,00 112,00 112,00|------------------------------+-----------------|| Прочие потребители | руб./тыс. кВт.ч.| 2112,39 2666,91 3028,55 3361,69 3422,27 3697,86 3832,94 4030,67 4197,07|------------------------------+-----------------|| Индекс тарифов | % к пред. году | 135,70 126,25 113,56 111,00 113,00 110,00 112,00 109,00 109,50|------------------------------+-----------------|| 1.3. Сельское хозяйство | ||------------------------------+-----------------|| Объем продукции сельского | млн. руб. в | 20123,40 19518,30 21427,50 22968,70 23061,20 24536,70 24937,40 26404,20 27195,10| хозяйства в хозяйствах всех | ценах соотв. || категорий | лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к | 112,10 79,00 101,00 101,90 103,00 101,70 103,00 102,70 104,00| продукции в хозяйствах всех | предыдущему || категорий | году ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| Растениеводство | млн. руб. в | 9979,90 8314,70 8912,40 9399,10 9491,60 10047,30 10305,30 10824,80 11232,10| | ценах || |соответств. лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 125,30 59,10 101,60 101,60 102,60 102,00 103,60 103,00 104,20| продукции растениеводства | ||------------------------------+-----------------|| Животноводство | млн. руб. в | 10143,50 11203,60 12515,10 13503,10 13569,60 14489,40 14632,10 15579,40 15963,00| | ценах || | соответств. лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 100,90 99,00 101,00 101,50 102,00 102,00 102,50 102,50 104,00| продукции животноводства | ||------------------------------+-----------------|| Продукция сельского | || хозяйства по категориям | || хозяйств: | ||------------------------------+-----------------|| Продукция в | млн. руб. в | 11299,10 11456,40 12772,30 13844.8 13907,00 15191,30 15259,40 16716,50 16839,00| сельскохозяйственных | ценах || организациях | соответств. лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 107,60 89,80 102,00 103,04 103,65 104,50 104,50 105,00 105,30| продукции в | || сельскохозяйственных | || организациях | ||------------------------------+-----------------|| Продукция в крестьянских | млн. руб. в | 226,40 195,20 217,60 233,50 233,50 250,80 265,50 269,40 303,30| (фермерских) хозяйствах и у | ценах соотв. || индивидуальных | лет || предпринимателей | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 95,50 75,30 102,00 102,00 102,00 102,30 108,30 102,50 109,00| продукции в крестьянских | || (фермерских) хозяйствах и у | || индивидуальных | || предпринимателей | ||------------------------------+-----------------|| Продукция в хозяйствах | млн. руб. в | 8597,90 7866,70 8437,60 8890,40 8920,70 9094,60 9412,50 9418,30 10052,80| населения | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 119,40 65,20 98,12 100,10 100,50 97,40 100,50 98,80 101,90| продукции в хозяйствах | || населения | ||------------------------------------------------|| 1.4. Связь ||------------------------------------------------|| Объем услуг связи - всего | млн. руб. в | 6758,40 7318,70 8099,28 9040,25 9296,11 10571,90 10865,57 12585,59 12814,42| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 99,70 103,90 104,50 106,00 109,00 108,00 111,00 110,00 112,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Плотность телефонных | единиц | 27,20 27,20 27,30 27,40 27,50 27,40 27,60 27,70 27,90| аппаратов фиксированной | || электросвязи на 100 человек | || населения | ||------------------------------+-----------------|| Количество абонентов, | млн. ед. | 2,10 2,10 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90| подключенных к сетям | || подвижной связи | ||------------------------------+-----------------|| Количество почтовых | единиц | 14,00 13,20 13,00 13,20 14,00 13,80 13,90 13,80 13,90| ящиков на 10000 человек | ||------------------------------------------------|| 1.5. Производство важнейших видов || продукции в натуральном выражении ||------------------------------------------------|| Проводники электрического | км | 101745,0 138882,00 140333,00 140800,00 151560,00 145900,00 162169,00 150000,00 170277,00| тока на напряжение не | || более 1 кВ | ||------------------------------+-----------------|| Проводники электрического | км | 5675,00 13223,00 12746,00 12790,00 13766,00 13100,00 14729,00 14250,00 15466,00| тока на напряжение более 1 кВ| ||------------------------------+-----------------|| Электродвигатели | штук | 50483,00 65695,00 97693,00 98600,00 102575,00 99400,00 107705,00 102000,00 113090,00| переменного тока | || многофазные мощностью более | || 750 Вт, но не более 75 кВт | ||------------------------------+-----------------|| Электродвигатели | штук | 1456,00 1990,00 2965,00 2970,00 3110,00 2975,00 3268,00 3200,00 3430,00| переменного тока | || многофазные мощностью | || более 75 кВт | ||------------------------------+-----------------|| Приборы освещения и | млн. рублей | 3136,20 3850,00 4130,00 4300,00 4370,00 4685,00 4640,00 5125,00| световой сигнализации | || электрические, | || стеклоочистители, | || антиобледенители для | || автотранспортных средств, | || мотоциклов и велосипедов | ||------------------------------+-----------------|| Части и принадлежности для | млн. рублей | 1115,60 1370,00 1470,00 1530,00 1545,00 1665,00 1640,00 1820,00| автотранспортных средств и | || двигателей | ||------------------------------+-----------------|| Краны, вентили, клапаны и | тыс. штук | 223,00 273,30 270,00 275,00 280,00 282,00 290,00 294,00 300,00| арматура для | || трубопроводов, котлов, | || цистерн, баков и | || аналогичных емкостей | ||------------------------------+-----------------|| Переводы стрелочные | штук | 3549,00 4415,00 4483,00 4500,00 4707,00 4700,00 4943,00 4900,00 5190,00| широкой колеи | ||------------------------------+-----------------|| Ленты, ровинг и пряжа из | тонн | 20400,00 23600,00 23000,00 23000,00 24000,00 35000,00 40000,00 40000,00 40000,00| стекловолокна, | || стекловолокно рубленное | ||------------------------------+-----------------|| Бутылки | млн. штук | 1951,10 2069,40 2075,00 2080,00 2100,00 2100,00 2120,00 2110,00 2130,00|------------------------------+-----------------|| Сосуды стеклянные для питья | млн. штук | 89,30 134,80 160,00 200,00 210,00 206,00 218,00 215,00 225,00|------------------------------+-----------------|| Пластикат кабельный | тонн | 25900,00 29800,00 32000,00 32000,00 35000,00 32000,00 35000,00 32000,00 35000,00|------------------------------+-----------------|| Фанера клееная | куб. м. | 131396,0 173300,00 178000,00 175000,00 184000,00 180000,00 190000,00 185000,00 195000,00|------------------------------+-----------------|| Парусина (брезент) | тыс. пог. м. | 11410,00 10500,00 10500,00 10530,00 10550,00 10560,00 10590,00 10600,00 10650,00|------------------------------+-----------------|| Мебель (без встроенной) в | млн. рублей | 2800,10 3305,90 3400,00 3460,00 3560,00 3700,00 3900,00 3700,00 3900,00| фактических ценах (без НДС | || и акциза) | ||------------------------------+-----------------|| Древесина деловая |тыс. плот. куб. м| 590,50 1002,50 1100,00 1200,00 1250,00 1260,00 1300,00 1290,00 1350,00|------------------------------+-----------------|| Производство стальных труб | тыс. тонн | 8,00 10,00 9,00 10,00 10,00 12,00 11,00 14,00|------------------------------+-----------------|| Станки металлорежущие | штук | 64,00 32,00 38,00 36,00 38,00 40,00 41,00 40,00 46,00|------------------------------+-----------------|| Тракторы | штук | 444,00 657,00 672,00 675,00 720,00 700,00 890,00 750,00 920,00|------------------------------+-----------------|| Производство мотоциклов | штук | 1817,00 1288,00 1540,00 1650,00 1700,00 1850,00 2000,00 2100,00 2300,00|------------------------------+-----------------|| Телевизоры | тыс. штук | 18,00 64,00 80,00 100,00 350,00 130,00 365,00 160,00 380,00|------------------------------+-----------------|| Холодильники и | тыс. штук | 326,40 433,80 548,00 550,00 570,00 565,00 590,00 578,00 615,00| морозильники бытовые | ||------------------------------+-----------------|| Машины стиральные бытовые | тыс. штук | 343,00 443,70 432,00 440,00 460,00 455,00 490,00 480,00 525,00|------------------------------+-----------------|| Ювелирные изделия в | млн. руб. | 1423,47 1746,30 1915,00 2068,00 2107,00 2233,00 2317,00 2370,00 2505,00| фактических ценах (без НДС | || и акциза) | ||------------------------------+-----------------|| Электроэнергия | млрд. кВт. ч | 2,04 1,96 2,06 2,03 2,03 2,07 2,08 2,11 2,13|------------------------------+-----------------|| Ткани хлопчатобумажные | тыс. кв. м | 130286,0 131977,5 132000,0 132000,0 132100,0 132100,0 132350,0 132350,0 133050,0| готовые | ||------------------------------+-----------------|| Изделия трикотажные | тыс. штук | 1103,50 930,60 950,00 980,00 980,00 1000,00 1015,00 1040,00 1070,00|------------------------------+-----------------|| Обувь | тыс. пар | 4433,80 6836,60 9000,00 9500,00 9500,00 9900,00 10000,00 10300,00 10500,00|------------------------------+-----------------|| Пиломатериалы | тыс. куб. м | 140,60 145,40 185,00 188,00 190,00 193,00 195,00 195,00 200,00|------------------------------+-----------------|| Бумага | тыс. тонн | 3,70 7,00 7,00 7,00 7,50 8,00 8,50 8,80 9,00|------------------------------+-----------------|| Кирпич строительный | млн. условных | 288,20 300,00 310,00 315,00 320,00 320,00 325,00 325,00 330,00| | кирпичей ||------------------------------+-----------------|| Блоки и камни мелкие | млн. условных | 2,40 2,40 2,40 2,50 2,50 2,70 2,70 2,90| стеновые (без блоков из | кирпичей || ячеистого бетона) | ||------------------------------+-----------------|| Блоки крупные стеновые | млн. условных | 13,20 15,30 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00| (включая бетонные блоки | кирпичей || стен подвалов) | ||------------------------------+-----------------|| Валовой сбор зерна (в весе | тыс. тонн | 194,30 110,30 195,00 200,00 200,40 200,50 201,00 201,00 202,00| после доработки) | ||------------------------------+-----------------|| Валовой сбор масличных | тыс. тонн | 0,50 0,70 1,00 1,00 1,20 1,20 1,40 1,40 1,60| культур - всего | ||------------------------------+-----------------|| Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 371,90 153,10 320,00 330,00 350,00 353,00 370,00 372,00 375,00|------------------------------+-----------------|| Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 188,70 120,50 189,00 192,00 195,00 195,50 200,00 202,00 204,00|------------------------------+-----------------|| Производство скота и птицы | тыс. тонн | 61,10 63,70 64,00 64,50 65,00 65,00 65,90 66,50 67,00| на убой (в живом весе) | ||------------------------------+-----------------|| Производство молока | тыс. тонн | 310,00 311,90 315,00 318,00 321,30 323,00 330,00 330,00 332,00|------------------------------+-----------------|| Производство яиц | млн. штук | 499,90 512,10 516,00 519,00 519,00 521,50 526,50 530,00 534,00|------------------------------+-----------------|| Производство мяса и | тыс. тонн | 28,70 28,83 30,00 30,50 31,90 31,90 32,90 35,00 37,70| мясопродуктов | ||------------------------------+-----------------|| Производство | тыс. тонн | 259,20 318,60 286,70 286,70 287,00 287,50 288,00 288,20 288,50| цельномолочной продукции | || (в пересчете на молоко) | ||------------------------------+-----------------|| Производство консервов | тыс. усл. | 27000,00 25700,00 25700,00 26500,00 26500,00 27200,00 27200,00 27800,00 27800,00| мясных | банок ||------------------------------+-----------------|| Производство шоколада и | тыс. тонн | 87,40 92,90 96,69 98,20 98,90 103,10 103,60 105,80 106,40| шоколадных изделий | ||------------------------------+-----------------|| Производство масла | тыс. тонн | 9,10 6,30 7,00 7,00 7,50 7,50 7,80 7,80 8,00| подсолнечного, | || нерафинированного и его | || фракций | ||------------------------------+-----------------|| Производство рыбы и продуктов| тыс. тонн | 8,99 10,10 10,40 10,70 11,00 11,20 11,50 11,70| рыбных переработанных и | || консервированных | ||------------------------------+-----------------|| Производство водки | тыс. дкл | 117,80 125,00 125,00 130,00 130,00 130,00 131,00 131,50|------------------------------+-----------------|| Производство вин | тыс. дкл | 84,70 78,20 80,00 81,00 85,00 83,00 86,00 89,00 90,00|------------------------------+-----------------|| Производство пива | тыс. дкл | 3606,00 4276,90 4327,00 4543,00 4543,40 4770,50 4775,00 4800,00 5009,00|------------------------------+-----------------|| 1.6. Строительство | ||------------------------------+-----------------|| Объем работ, выполненных | млн. руб. в | 20069,00 21308,90 24477,53 27493,17 28021,88 31234,99 32442,05 35559,16 37978,61| по виду деятельности | ценах || "строительство" (Раздел F) | соответств. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 96,70 104,60 105,00 104,00 106,00 105,00 107,00 106,00 109,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор по | % к | 100,80 101,50 109,40 108,00 108,00 108,20 108,20 107,40 107,40| объему работ, | предыдущему || выполненных по виду | году || деятельности "строительство" | ||------------------------------------------------|| 2. Рынок товаров и услуг ||------------------------------------------------|| Индекс потребительских цен | декабрь к | 108,60 109,80 107,20 105,80 105,80 105,00 105,00 104,80 104,80| | декабрю пред. || | года, % ||------------------------------+-----------------|| Индекс потребительских цен | к соотв. | 112,10 106,50 107,70 105,90 105,90 105,90 105,90 105,20 105,20| за период с начала года (на | периоду пред. || конец периода) | года, % ||------------------------------+-----------------|| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 85660,40 97292,60 112721,00 123900,00 124626,00 135668,00 138449,00 135668,00 153653,00|------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 93,10 107,60 109,30 103,50 104,50 103,30 105,30 103,30 106,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор оборота | % к пред. году | 110,50 105,60 106,00 106,20 105,80 106,00 105,50 106,00 104,70| розничной торговли | ||------------------------------+-----------------|| Оборот общественного питания | млн. руб. | 4704,40 4865,10 5885,00 6152,00 6483,00 6710,00 7261,00 6710,00 8158,00|------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 89,20 93,60 100,80 101,00 102,00 101,00 104,00 101,00 105,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс цен на продукцию | декабрь к | 107,70 117,70 120,00 108,00 108,00 108,00 107,70 108,00 107,00| общественного питания | декабрю пред. || | года, % ||------------------------------+-----------------|| Объем платных услуг населению| млн. руб. | 33495,50 35570,00 40081,00 44621,00 44808,00 49833,00 49979,00 57136,00 57425,00|------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 106,70 109,80 104,00 103,00 104,00 102,00 104,00 104,00 108,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| бытовые услуги | млн. руб. в | 4765,60 3906,10 5436,90 6400,40 6341,10 7450,80 7246,40 8835,20 8342,80| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 140,90 126,00 129,00 109,00 109,00 106,80 106,80 107,80 107,80| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| транспортные услуги | млн. руб. в | 3545,10 4268,70 4832,50 5491,30 5512,10 6257,60 6304,70 7110,40 7190,50| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 91,20 111,70 105,90 106,50 106,90 107,10 107,50 107,50 107,90| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги связи | млн. руб. в | 6529,00 7146,00 8099,28 9040,25 9296,10 10571,90 10865,57 12585,59 12814,40| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 105,40 111,40 104,50 106,00 109,00 108,00 111,00 110,00 112,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| жилищные услуги | млн. руб. в | 2383,50 2657,80 2817,20 3065,20 3065,20 3301,20 3301,20 3618,10 3618,10| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 94,90 130,50 106,00 108,80 108,80 107,20 107,20 109,20 109,20| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| коммунальные услуги | млн. руб. в | 10709,50 11710,20 12412,80 13505,10 13505,10 14545,00 14545,00 15941,30 15941,30| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 105,70 103,40 106,00 110,40 110,40 107,70 107,70 108,70 108,70| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги учреждений культуры | млн. руб. в | 330,50 317,10 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 100,00 102,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| туристские услуги | млн. руб. в | 605,80 675,60 749,30 829,60 834,40 868,30 856,70 955,10 1036,00| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 96,50 102,70 102,80 102,80 103,40 102,90 103,80 103,00 104,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги физической культуры | млн. руб. в | 93,10 99,60 108,10 115,50 115,80 123,60 124,30 132,70 134,00| и спорта | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 114,50 127,60 107,00 106,80 107,20 107,00 107,30 107,40 107,80| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| медицинские услуги | млн. руб. в | 841,50 924,90 998,00 1074,80 1074,80 1157,60 1080,80 1154,30 1174,80| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 97,10 99,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| санаторно-оздоровительные | млн. руб. в | 368,00 341,90 372,90 395,50 395,50 419,40 419,40 453,50 453,60| услуги | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 94,80 88,80 108,00 105,00 105,00 105,00 105,00 106,00 106,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| ветеринарные услуги | млн. руб. в | 50,40 51,90 51,01 54,93 54,93 59,16 59,16 63,18 63,18| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 80,20 104,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги правового характера | млн. руб. в | 336,00 410,80 448,10 484,30 484,30 513,60 513,60 555,30 555,30| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 104,40 82,40 108,00 107,00 107,00 105,00 105,00 106,00 106,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги в системе | млн. руб. в | 1885,00 1876,30 2109,50 2378,70 2381,00 2702,70 2708,00 3059,60 3065,70| образования | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 92,30 132,00 104,20 104,70 104,80 105,50 105,60 106,00 106,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| прочие виды платных услуг | млн. руб. в | 610,50 552,30 630,00 880,00 882,50 790,00 790,00 870,00 870,00| населению | ценах соотв. || | лет ||------------------------------------------------|| 3. Внешнеэкономическая || деятельность ||------------------------------------------------|| Экспорт товаров | млн. долл. США| 454,90 491,80 700,00 550,00 560,00 560,00 570,00 570,00 600,00|------------------------------+-----------------|| Импорт товаров | млн. долл. США| 342,50 558,90 700,00 730,00 740,00 740,00 750,00 750,00 770,00|------------------------------+-----------------|| Страны дальнего зарубежья | ||------------------------------+-----------------|| Экспорт товаров - всего | млн. долл. США| 341,40 389,60 640,00 485,00 490,00 490,00 495,00 495,00 520,00|------------------------------+-----------------|| Импорт товаров - всего | млн. долл. США| 312,00 527,80 650,00 675,00 680,00 680,00 685,00 685,00 700,00|------------------------------+-----------------|| Государства-участники СНГ | ||------------------------------+-----------------|| Экспорт товаров - всего | млн. долл. США| 113,50 102,20 60,00 65,00 70,00 70,00 75,00 75,00 80,00|------------------------------+-----------------|| Импорт товаров - всего | млн. долл. США| 30,50 31,10 50,00 55,00 60,00 60,00 65,00 65,00 70,00|------------------------------------------------|| 4. Малое и среднее предпринимательство ||------------------------------------------------|| Число средних предприятий | единиц | 221,00 269,00 270,00 270,00 271,00 271,00 273,00 272,00 275,00| (на конец года) | ||------------------------------+-----------------|| Среднесписочная | тыс. человек | 27,00 28,30 28,40 28,40 28,50 28,40 28,70 28,60 29,00| численность работников (без | || внешних совместителей) по | || средним предприятиям | ||------------------------------+-----------------|| Оборот средних предприятий | млн. руб. | 33990,20 43710,20 47600,00 51400,00 51900,00 55500,00 56600,00 60000,00 61700,00|------------------------------+-----------------|| Число малых предприятий, в | единиц | 16356,00 16334,00 16340,00 16340,00 16360,00 16350,00 16380,00 16360,00 16400,00| том числе микропредприятий | || (на конец года) | ||------------------------------+-----------------|| Среднесписочная | тыс. человек | 141,50 167,10 167,20 167,20 167,50 167,30 167,70 167,50 167,90| численность работников (без | || внешних совместителей) по | || малым предприятиям | || (включая микропредприятия) | ||------------------------------+-----------------|| Оборот малых предприятий | млн. руб. | 93576,30 129441,90 142700,00 155800,00 157300,00 170100,00 172600,00 185800,00 189400,00| (в том числе | || микропредприятий) | ||------------------------------------------------|| 5. Инвестиции ||------------------------------------------------|| Инвестиции в основной | млн. руб. | 51546,00 47733,70 53075,35 59030,30 60497,86 63466,19 66395,04 69442,80 73666,17| капитал за счет всех | || источников финансирования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс физического объема | % к пред. году | 112,60 89,00 103,50 103,20 105,50 100,20 101,20 101,50 102,10| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор | % к пред. | 101,60 104,10 107,40 107,80 108,00 107,30 108,50 107,80 108,70| | году ||------------------------------+-----------------|| Инвестиции в основной | млн. руб. в | 3483,48 3385,70 3813,05 4203,05 4506,18 4559,73 5059,73 5047,13 5709,33| капитал, направляемые на | ценах соотв. || реализацию федеральных | лет || целевых программ за счет | || всех источников | || финансирования | ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| за счет федерального | млн. руб. в | 1771,80 1716,04 2124,96 2407,31 2636,12 3180,42 3330,07 3502,04 3641,53| бюджета - всего | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| за счет бюджета субъекта | млн. руб. в | 882,36 657,90 805,60 800,06 846,19 929,31 1099,18 1032,89 1302,17| Российской Федерации - | ценах соотв. || всего | лет ||------------------------------+-----------------|| Иностранные инвестиции | тыс. долл. | 530587,3 765459,30 554203,15 574128,52 597669,21 593082,06 638008,48 623337,37 693515,22| | США ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 78,70 144,30 72,40 103,60 107,84 103,30 106,75 105,10 108,70|------------------------------------------------|| 6. Финансовые результаты | 12.| деятельности организаций ||------------------------------------------------|| Прибыль прибыльных | тыс. руб. | 28149,70 35471,50 40333,80 44900,30 45662,60 48905,10 50051,90 53664,60 55010,10| организаций | ||------------------------------+-----------------|| Справочно: сальдо прибылей | тыс. руб. | 23546,40 31764,90 37183,20 42222,30 42984,60 46628,80 47775,60 51729,70 53075,20| и убытков | ||------------------------------+-----------------|| Амортизация основных | млн. руб. | 4454,70 5421,40 6234,60 7294,50 7294,50 8461,60 8461,60 9900,10 9900,10| фондов, начисленная за год | ||------------------------------------------------|| 7. Денежные доходы и расходы населения ||------------------------------------------------|| Денежные доходы населения | млн. руб. | 188451,6 217190,00 242100,00 257791,00 266630,00 278162,00 294698,00 300800,00 325615,00|------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| доходы от предпринимательской| млн. руб. | 11932,90 12410,00 13155,00 12662,00 14141,00 12915,00 15244,00 13174,00 16464,00| деятельности | ||------------------------------+-----------------|| оплата труда | млн. руб. | 86607,90 98473,00 111275,00 123070,00 123070,00 136238,00 136238,00 150952,00 150952,00|------------------------------+-----------------|| социальные выплаты - всего | млн. руб. | 43943,20 57378,00 64587,00 69712,00 69712,00 75768,00 75768,00 81980,00 81980,00|------------------------------+-----------------|| доходы от собственности | млн. руб. | 6511,80 7516,00 8343,00 9248,00 9594,00 9711,00 11321,00 10293,00 13359,00|------------------------------+-----------------|| другие доходы | млн. руб. | 39455,80 41413,00 44740,00 43099,00 50113,00 43530,00 56127,00 44401,00 62860,00|------------------------------+-----------------|| Реальные располагаемые | % к пред. году | 101,50 108,20 103,70 102,20 104,40 102,70 104,70 103,40 105,30| денежные доходы населения | ||------------------------------+-----------------|| Денежные доходы в расчете | рублей | 10944,40 12508,80 14060,00 15103,00 15621,00 16417,00 17392,00 17905,00 19382,00| на душу населения в месяц | ||------------------------------+-----------------|| Расходы населения | млн. руб. | 186011,5 202851,20 227570,00 244239,00 246886,00 262269,00 269266,00 284905,00 296642,00|------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| покупка товаров и оплата | млн. руб. | 123860,3 136642,20 158687,00 174673,00 175916,00 192211,00 195689,00 212746,00 219236,00| услуг | ||------------------------------+-----------------|| из них покупка товаров | млн. руб. | 90364,80 102157,70 118606,00 130052,00 131108,00 142378,00 145710,00 155610,00 161811,00|------------------------------+-----------------|| обязательные платежи и | млн. руб. | 22178,00 25516,20 28068,00 28629,00 30033,00 28915,00 32435,00 29783,00 35030,00| разнообразные взносы | ||------------------------------+-----------------|| другие расходы | млн. руб. | 39973,20 40692,80 40815,00 40937,00 40937,00 41143,00 41142,00 42376,00 42376,00|------------------------------+-----------------|| Величина прожиточного | руб. | 5019,00 5514,00 6258,00 6853,00 6853,00 7723,00 7723,00 8318,00 8318,00| минимума в среднем на | || душу населения в месяц | ||------------------------------+-----------------|| Численность населения с | % | 19,20 18,20 17,90 17,50 17,30 17,60 17,40 17,20 17,00| денежными доходами ниже | || прожиточного минимума в % | || ко всему населению | ||------------------------------------------------|| 8. Труд и занятость ||------------------------------------------------|| Численность трудовых ресурсов| тыс. человек | 920,40 918,00 915,00 911,00 912,00 909,50 910,00 908,80 909,00|------------------------------+-----------------|| Численность занятых в | тыс. человек | 701,50 701,50 702,00 701,80 702,50 702,70 703,00 702,90 703,00| экономике (среднегодовая) | ||------------------------------+-----------------|| Уровень безработицы (по | % | 8,80 6,20 5,60 5,90 5,00 5,40 4,60 5,00 3,90| методологии МОТ) | ||------------------------------+-----------------|| Уровень зарегистрированной | % | 3,40 2,80 2,40 2,50 2,10 2,30 1,90 2,00 1,60| безработицы | ||------------------------------+-----------------|| Среднесписочная | тыс. человек | 500,40 501,20 501,20 501,20 502,40 501,20 503,40 502,20 505,40| численность работников | || организаций | ||------------------------------+-----------------|| Фонд заработной платы | млн. руб. | 78849,40 87097,10 96680,00 106638,00 107165,00 117622,00 118815,00 129996,00 131792,00| работников | ||------------------------------+-----------------|| Выплаты социального | млн. руб. | 745,40 736,30 758,00 780,00 804,00 812,00 850,00 844,00 895,00| характера - всего | ||------------------------------------------------|| 9. Развитие социальной сферы ||------------------------------------------------|| Численность детей в | человек | 59720,00 61020,00 63600,00 65700,00 65700,00 68500,00 68500,00 70700,00 70700,00| дошкольных образовательных | || учреждениях | ||------------------------------+-----------------|| Численность обучающихся | || в образовательных | || учреждениях: | ||------------------------------+-----------------|| государственных и | человек | 120390,0 121146,00 122806,00 124850,00 124850,00 127911,00 127911,00 130451,00 130451,00| муниципальных (без | || вечерних (сменных) | ||------------------------------+-----------------|| вечерних (сменных) | человек | 2988,00 2823,00 2810,00 2850,00 2850,00 2860,00 2860,00 2870,00 2870,00|------------------------------+-----------------|| негосударственных | человек | 694,00 726,00 731,00 741,00 741,00 750,00 750,00 750,00 750,00|------------------------------+-----------------|| Численность обучающихся | || в учреждениях: | ||------------------------------+-----------------|| начального профессионального | человек | 11310,00 7425,00 6785,00 6785,00 6785,00 6695,00 6695,00 6695,00 6695,00| образования | ||------------------------------+-----------------|| среднего профессионального | человек | 20061,00 19759,00 20976,00 19045,00 19045,00 18525,00 18525,00 18525,00 18525,00| образования | ||------------------------------+-----------------|| высшего профессионального | человек | 49121,00 46222,00 46220,00 45190,00 45190,00 44150,00 44150,00 43330,00 43330,00| образования | ||------------------------------+-----------------|| Выпуск специалистов: | ||------------------------------+-----------------|| со средним профессиональным | человек | 6407,00 5537,00 5873,00 5332,00 5332,00 5187,00 5187,00 5180,00 5180,00| образованием | ||------------------------------+-----------------|| с высшим профессиональным | человек | 9620,00 9832,00 9706,00 9490,00 9490,00 9272,00 9272,00 9103,00 9103,00| образованием | ||------------------------------+-----------------|| Число заболеваний, | единиц на 100 | 100992,5 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80| зарегистрированных у | тыс. || больных с впервые | населения || установленным диагнозом | ||------------------------------+-----------------|| Обеспеченность: | ||------------------------------+-----------------|| больничными койками | коек на 10 | 91,00 89,20 89,20 89,20 89,20 89,20 89,20 89,20 89,20| | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| в том числе койками: | ||------------------------------+-----------------|| интенсивного лечения | коек на 10 | 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00| | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| восстановительного | коек на 10 | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00| лечения | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| для лечения хронических | коек на 10 | 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50| больных | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| в стационарных | мест на 10 | 27,70 27,60 26,80 26,70 26,70 26,40 26,40 26,40 26,40| учреждениях социального | тыс. || обслуживания для | населения || престарелых и инвалидов | || (взрослых и детей) | ||------------------------------+-----------------|| стационаров дневного | мест на 10 | 20,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70| пребывания | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| амбулаторно- | посещений в | 318,60 314,70 316,60 318,50 320,40 322,30 324,30 326,20 328,20| поликлиническими | смену на 10 || учреждениями | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| врачами | чел. на 10 тыс. | 33,90 33,10 33,10 33,50 33,50 33,80 33,80 34,10 34,10| | населения ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| врачами общей практики | чел. на 10 тыс. | 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50| (семейными врачами) | населения ||------------------------------+-----------------|| средним медицинским | чел. на 10 тыс. | 99,00 94,50 94,50 95,00 95,00 95,30 95,30 95,60 95,60| персоналом | населения ||------------------------------+-----------------|| общедоступными | учрежд. на | 36,00 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70| библиотеками | 100 тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| учреждениями культурно- | учрежд. на | 35,00 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,30| досугового типа | 100 тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| дошкольными | мест на 1 000 | 722,00 724,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00| образовательными | детей в || учреждениями | возрасте 1-6 || | лет ||------------------------------+-----------------|| Ввод в действие жилых | тыс. кв. м | 451,00 480,90 530,00 590,00 590,00 670,00 670,00 780,00 780,00| домов | общей || | площади ||------------------------------+-----------------|| в том числе за счет: | ||------------------------------+-----------------|| средств федерального | тыс. кв. м | 8,80 17,20 18,00 19,00 19,00 20,00 20,00 21,00 21,00| бюджета | общей || | площади ||------------------------------+-----------------|| средств бюджетов субъекта | тыс. кв. м | 5,40 8,40 11,30 12,70 12,70 14,00 14,00 15,40 15,40| РФ и местных бюджетов | общей || | площади ||------------------------------+-----------------|| из общего итога - | тыс. кв. м | 227,40 238,80 265,00 300,90 300,90 348,40 348,40 413,40 413,40| индивидуальные жилые | общей || дома, построенные | площади || населением за свой счет и | || с помощью кредитов | ||------------------------------+-----------------|| Общая площадь жилых | кв. м | 24,90 25,00 25,10 25,20 25,20 25,30 25,30 25,40 25,40| помещений, приходящаяся | || на 1 жителя (на конец года) | ||------------------------------+-----------------|| Стоимость предоставляемых | млн. руб. | 14025,06 14235,43 14833,32 15530,49 15530,49 16384,67 16384,67 17367,75 17367,75| населению жилищно- | || коммунальных услуг, | || рассчитанная по экономически | || обоснованным тарифам | ||------------------------------+-----------------|| Фактический уровень | % | 98,40 98,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00| платежей населения за | || жилое помещение и | || коммунальные услуги | ||------------------------------------------------|| 10. Охрана окружающей среды ||------------------------------------------------|| Инвестиции в основной | млн. руб. в | 155,80 218,40 280,23 282,47 296,44 285,86 313,33 297,86 329,93| капитал, направленные на | ценах соотв. || охрану окружающей среды | лет || и рациональное | || использование природных | || ресурсов за счет всех | || источников финансирования | ||------------------------------+-----------------|| из них за счет: | ||------------------------------+-----------------|| средств федерального | млн. руб. в | 18,6 28,3 28,53 29,9 28,87 31,6 30,08 33,27| бюджета | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| бюджетов субъекта РФ и | млн. руб. в | 31,20 39,20 74,10 74,69 78,40 75,59 82,87 78,76 87,26| местных бюджетов | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| собственных средств | млн. руб. в | 124,60 160,60 177,83 179,25 188,14 181,40 198,86 189,02 209,40| предприятий | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| Сброс загрязненных | млн. куб. м | 134,96 133,82 132,46 132,46 134,77 132,46 135,50 132,46 136,40| сточных вод в | || поверхностные водные | || объекты | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 92,00 99,16 99,00 100,00 101,74 100,00 100,50 100,00 100,70|------------------------------+-----------------|| Выбросы загрязняющих | тыс. т. | 35,51 39,27 41,00 41,82 42,23 42,65 43,28 43,72 44,84| веществ в атмосферный | || воздух, отходящих от | || стационарных источников | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 77,21 110,59 104,41 102,00 103,00 101,98 102,49 102,51 103,60|------------------------------+-----------------|| Объем водопотребления | млн. куб. м | 190,53 189,22 187,33 187,33 187,50 187,33 189,20 187,33 190,10| (использования свежей воды) | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 95,75 99,30 99,00 100,00 100,10 100,00 100,90 100,00 100,50|------------------------------+-----------------|| Объем оборотного и | млн. куб. м | 317,94 277,73 274,95 274,95 289,09 274,95 290,20 274,95 290,50| повторно-последовательного | || использования воды | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 100,69 87,35 99,00 100,00 105,14 100,00 100,40 100,00 100,10--------------------------------------------------