Постановление Губернатора Владимирской области от 25.07.2012 № 817
О прогнозе социально-экономического развития Владимирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
25.07.2012 N 817 Утратилo силу - Постановление
Губернатора Владимирской области
от 03.10.2013 г. N 1087
О прогнозесоциально-экономического развитияВладимирской области на 2013 годи плановый период 2014 и 2015годов
(В редакции Постановления Губернатора Владимирской области
от 19.11.2012 г. N 1292)
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации и во исполнение постановлений Губернатора Владимирскойобласти от 12.02.2010 N 124 "О порядке разработкипрогнозов социально-экономического развития области"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития области на2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее - прогноз)согласно приложению.
2. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой политикиадминистрации области основываться на параметрах прогноза приподготовке проекта бюджета Владимирской области на 2013 год и наплановый период 2014 и 2015 годов.
3. Считать утратившим силу постановление Губернатора области от27.07.2011 N 760 "О прогнозе социально-экономического развитияВладимирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов".
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю засобой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
И.о. Губернатора области А. Конышев
Приложение
к постановлению
Губернатора области
от 25.07.2012 N 817
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Владимирской области
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов
(В редакции Постановления Губернатора Владимирской области
от 19.11.2012 г. N 1292)
Прогноз социально-экономического развития Владимирской области на2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов разработан на основеанализа тенденций развития экономики, сложившихся к июню 2012 года,исходя из целей и задач Стратегии социально-экономического развитияВладимирской области до 2027 года, ориентиров и приоритетовгосударственной экономической политики, а также подготовленныхМинэкономразвития РФ сценарных условий.
Прогнозные расчеты осуществлялись на двухвариантной основе сучетом значимости секторов региональной экономики.
Первый вариант (консервативный) разработан в условиях сдержанногороста инвестиционного и потребительского спроса, сохраненияотносительно низкого уровня инновационной активности, умеренных темповувеличения загрузки производственных мощностей. Индекс физическогообъема ВРП в 2013-2015 годах прогнозируется на уровне 103,6-103,9%.
Второй - основной вариант (умеренно-оптимистичный) - отражаетразвитие экономики в условиях реализации активной государственнойполитики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышениеконкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулированиеэкономического роста и модернизации, а также на повышениеэффективности расходов бюджета. В данном варианте годовые темпы ростарегиональной экономики могут составить 104,9-105,1%.
Промышленное производство
Промышленный комплекс области представлен 1,7 тыс. организаций,из которых 956 - крупные и средние (390 - юридические лица и 566 -территориально-обособленные подразделения). Доля промышленногопроизводства в валовом региональном продукте области составляет почти38%, на предприятиях работает около трети от числа занятых вэкономике, сосредоточено почти 30% основных фондов области.Промышленный комплекс является основой наполняемости бюджетов иобеспечения занятости населения области.
Благодаря реализации мер по смягчению последствий мировогофинансового кризиса в экономике региона по итогам 2011 годапромышленному сектору области в целом удалось преодолеть кризисныеявления и выйти на траекторию устойчивого роста. Общие результатыработы определили главным образом предприятия, относящиеся кобрабатывающим производствам, доля которых в выпуске промышленнойпродукции составила 89,2% ("добыча полезных ископаемых" - 0,7%,"производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 10,1%). В2011 году предприятиями "Обрабатывающих производств" отгружено товаровсобственного производства, выполнено работ и услуг собственными силамина 222,8 млрд. рублей, или, в действующих ценах, 114,3% к 2010 году.Индекс промышленного производства (ИПП) составил 105,3%. По объемуотгруженной промышленной продукции область занимает седьмое место вЦентральном Федеральном округе.
С начала 2012 года положительная динамика развития промышленностисохраняется. По оценке за год индекс промышленного производствасоставит 103,1%, по "Обрабатывающим производствам" - 103,4%.
С учетом текущего состояния сферы промышленного производства,складывающихся тенденций, возможностей развития действующих иперспектив размещения новых промышленных объектов на территориирегиона, прогнозируемые темпы прироста промышленного производстваобласти в 2013-2015 годах по первому варианту составят 2,3-2,9%, повторому варианту - 3,6-3,7%; по виду деятельности "Обрабатывающиепроизводства" - соответственно 2,6-3,1% и 3,9-4,1% ежегодно.
В производстве пищевых продуктов, включая напитки, в 2011 годуиндекс промышленного производства составил 108,6%. Предприятиямиотгружено продовольственной продукции и оказано услуг на 66,7 млрд.рублей, что в действующих ценах составило 107,2% к 2010 году.
В текущем году в области планируется ввод в действие пивкомбинатав Суздальском районе, убойного цеха свиноводческого комплекса ООО"Фирма "Мортадель", цеха по производству престартеров в ЗАО "Неокорм",цеха чипсов в ЗАО "Бриджтаун фудс". Кроме того, намечено строительствомукомольного комплекса в ООО "Владимирский хлеб", продолжение уженачатого в 2011 году строительства комбикормового цеха в ОАО "Хлебнаябаза N 9". Планирует дальнейшее развитие пивоваренное предприятие в г.Лакинске. На производствах большинства пищевых организаций областипредусмотрена реконструкция с заменой физически и морально устаревшегооборудования.
В 2012 году по оценке прирост объемов производства составит 6%. В2013-2015 годах прогнозируется увеличение объемов производства попервому варианту развития на 4,5-5,0%, по второму - на 5,0-5,5%ежегодно.
За 2011 год отгружено продукции текстильного и швейногопроизводства на 5,42 млрд. рублей, что составило 98,1% к предыдущемугоду. Индекс производства - 86,1%. По итогам 2012 года ожидаетсяпадение к уровню 2011 года на 5%. Основная причина - закрытиепрядильных производств на ряде хлопчатобумажных предприятий области всвязи с поступлением на российский рынок узбекской хлопчатобумажнойпряжи по цене ниже, чем хлопок.
В прогнозируемом периоде, при условии успешной реализацииинвестиционных проектов ООО "Авантекс", ОАО "Сударь" и ОАО "ХК"Владимирский текстиль", ежегодные темпы роста производстватекстильной и швейной продукции составят 103-107%.
Индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в2011 году составил 135,4%, объем отгруженных товаров собственногопроизводства - 1,04 млрд. рублей или 126,7% к предыдущему году.
В 2012 году прогнозируется сохранение объемов отгрузки на уровне2011 года, в 2013-2015 годах - рост производства на 2,0-5,0% за счетувеличения выпуска детской обуви ООО "РУС ДЯМЭЙ" (г. Ковров) иосвоения выпуска нового ассортимента женской обуви ООО "Владимирскаяобувная фабрика".
По итогам производственной деятельности за 2011 год предприятиямипо обработке древесины и производству изделий из дерева отгруженопродукции в действующих ценах на 4,57 млрд. рублей (117,7%), ИППсоставил 102,9%.
В 2012 году ожидается прирост производства на 5% за счетреализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоениялесов ООО "Владимирский ЛПК" и увеличения объемов выпуска новых видовпродукции. Дальнейший рост на 6-8% в 2013-2014 годах и на 5% в 2015году прогнозируется в связи с реализацией аналогичного проекта ООО"КовровЛесПром" в северо-восточной территориальной зоне, пускомпроизводства плит ОSВ на ООО "ХИЛЛМАН ЛТД" (г. Костерево), развитиемООО "Строительные инновации", при условии стабильной работы основныхдеревообрабатывающих предприятий: ЗАО "Муром", ООО "Меленки - Лес",ООО "Ковровский лесокомбинат", ООО "Демидовский фанерный комбинат".
В целлюлозно-бумажном производстве, издательской иполиграфической деятельности индекс промышленного производствасоставил в 2011 году 80,3%, отгружено товаров собственногопроизводства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму1,66 млрд. руб. (89,7%).
В 2012 году, в связи с сокращением объемов выпуска картона иящиков из гофрированного картона, а также продукции издательской иполиграфической деятельности, на базовых предприятиях ожидаетсяснижение объемов производства на 6%. В последующие годы ростапроизводства не прогнозируется из-за снижения спроса на продукциюиздательской и полиграфической деятельности и недозагруженностипроизводственных мощностей.
Объем отгрузки в химическом производстве в 2011 году - 16,87млрд. руб. (121,9% в действующих ценах к предыдущему году), ИППсоставил 105,5%.
За счет стабильной работы новых высокоэффективных предприятий,таких как ООО "Дау Изолан" и ООО "Акрилан", а также реализацииинвестиционных проектов филиала "Владимирский полиэфир "ЗАО "РБ-групп", ООО "Владполитекс" ЗАО "РМ Нанотех", ООО "Славянская аптека" иООО "ЛЭНС-Фарм" в химическом производстве прогнозируются следующиетемпы роста: в 2012 году - 103,0%, в 2013-2015 годах - 104,0-105,0%.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий ИПП в 2011 годусоставил 113,8%, объем отгруженных товаров - 9,06 млрд. рублей(114,4%).
Прирост в данном виде производства в 2012 году на 1% и на 3-4% впоследующие годы можно ожидать при условии стабилизации ситуации нарынке пластикатов ПВХ и полимерных пленок, расширения ассортиментаизделий из пластмасс различного назначения, полимерных труб, окон,дверей, сантехнических изделий, изоляционных материалов и полимернойупаковки.
Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктовв 2011 году составил 106,1%, объем отгрузки - 16,05 млрд. рублей(114%). В производстве стекла и изделий из стекла в прошедшем году -соответственно 100,5%, и 10,34 млрд. рублей (105,7%).
Стабильная работа стеклотарного производства, занимающегодоминирующее положение в отрасли, а также возобновлениепроизводственной деятельности ЗАО "Символ" позволят сохранитьположительную динамику развития стекольного бизнеса области в 2012году. Ввод в эксплуатацию новой одностадийной установки по выпускустекловолокна и изделий из него на ОАО "ОСВ Стекловолокно" истеклотарного завода ООО "Гелиос" позволяет прогнозировать приростстекольного производства в 2013-2015 годах на 2-4% ежегодно.
В результате реализации намеченных проектов ожидается приростобъемов производства прочих неметаллических минеральных продуктов в2012 году на 3%, в 2013-2015 годах по первому варианту - на 2-3,5%, повторому - на 3-4% ежегодно.
В металлургическом производстве и производстве готовыхметаллических изделий в прошедшем году отгружено товаров собственногопроизводства, выполнено работ и услуг на 16,84 млрд. руб. (140,6% к2010 году). Индекс промышленного производства составил 125,1%.
Освоение производства нержавеющих стальных труб ООО "МарчегалияРУ" (г. Владимир) и строительных металлоконструкций ООО"МуромЭнергоМаш" создали основу стабильного роста в производствеготовых металлических конструкций. Доля данного вида деятельности вобщем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производствнеуклонно растет. Кроме того, намечена реструктуризация производствацветного проката в ЗАО "Кольчугцветмет".
Ожидаемое значение индекса производства по данному видудеятельности по итогам 2012 года - 103%, в 2013-2015 годах ежегодныйприрост прогнозируется по первому варианту на уровне 0,5-1,5%, повторому - 2-4%.
За 2011 год индекс производства машин и оборудования составил99,8%. Отгружено продукции в действующих ценах на 22,06 млрд. руб.(104,4% к 2010 году).
Происходящая кардинальная реструктуризация производственныхактивов на ОАО "ВПО "Точмаш", объявленная собственником предприятия,ОАО "ТВЭЛ" ГК "Росатом", а также уменьшение в 2012 году объемовпроизводства по заключенным контрактам ОАО "Завод имени В. А.Дегтярева" повлекут в 2012 г. снижение ИПП до 97,5%. С 2013 года,согласно программе развития концерна "Тракторные заводы",запланировано прекращение производства тракторов ООО "Владимирскиммоторо-тракторным заводом", что связано с переходом на выпускмашинокомплектов тракторов для последующей реализации и сборки поместу эксплуатации. В последующие годы с учетом реализациизапланированных инвестиционных мероприятий на базовых предприятияхданного вида деятельности предполагается выход на положительнуюдинамику, при условии стабилизации ситуации в экономике в целом, чтонапрямую влияет на спрос на машиностроительную продукцию (ежегодныйприрост 0,2-1% по первому варианту и 2-3% по второму).
Индекс производства электрооборудования, электронного иоптического оборудования в 2011 году составил 113,8%, отгруженопродукции на 31,53 млрд. руб. (110,2% к 2010 году).
Развитие нанотехнологий в производстве электроники иробототехники может положительно отразиться на динамике выпускапродукции, вместе с тем высокая конкуренция на рынке автокомпонентовне позволяет в полной мере загрузить производственные мощности вданном секторе. Рост по данному виду деятельности оценивается в 2012году на уровне 101,5% к базовому периоду. В последующие годыпредполагается сохранение положительной динамики.
Индекс производства транспортных средств и оборудования впрошедшем году составил 80,7%. Продукции отгружено на 5,92 млрд. руб.(110,6%).
В 2012 году предполагается снижение в данном секторе до 99% куровню прошлого года, что обусловлено уменьшением портфеля заказов наОАО "Муромтепловоз", в т. ч. по линии гособоронзаказа, икорректировкой планов реализации инвестпроекта ООО "Владимирскиймоторо-тракторный завод" по созданию производства дизельных двигателейдля тракторов. Предполагается, что выход на положительную динамикуначнется с 2013 года.
В среднесрочной перспективе администрация области продолжитработу по созданию условий для сохранения положительных тенденций вразвитии промышленного комплекса и обеспечения экономического роста.
Приоритетными направлениями промышленной политики будутсодействие реализации инвестиционных проектов, вовлечение вхозяйственный оборот свободных производственных мощностей,формирование на специально отведенных участках промышленных зон собустроенной инфраструктурой для размещения новых производств,технопарковых структур на базе реструктурируемых и банкротныхпредприятий, обеспечение занятости в монопрофильных территориях.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства области подготовлен наоснове анализа состояния его отраслей за предыдущий период, оценкиожидаемых результатов в текущем году, с учетом влияниямакроэкономических и природно-климатических факторов в предстоящемпериоде.
В 2011 году объем сельскохозяйственного производствакомпенсировал потери 2010 года. В дальнейшем прогнозируютсяблагоприятные условия для устойчивого роста аграрного сектора,повышения его эффективности и импортозамещения.
Основными факторами, определяющими динамику развития сельскогохозяйства на 2013-2015 годы, являются:
- повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходовнаселения;
- реализация с 2013 года новой государственной программы развитиясельского хозяйства и регулирования рынков;
- государственная поддержка.
В 2011 году индекс производства продукции растениеводства вхозяйствах всех категорий составил 163% к уровню 2010 года (плановыйпоказатель - 102,9%).
Во всех категориях хозяйств произведено 164 тыс. тонн зерна, чтобольше уровня 2010 года на 48,8% (86,4% к целевому показателю).
Рост производства продукции животноводства составил 105% (план -104,4%).
С 2009 года стабильно растет численность поголовья скота.Поголовье крупного рогатого скота достигло 145,2 тыс. голов иувеличилось к уровню 2010 года на 3,7%.
В хозяйствах всех категорий надоено 333,7 тыс. тонн молока,уровень 2010 года превышен на 6,9% (98,4% к плану). Произведено 63,0тыс. тонн мяса (101,6% к плану).
Осуществляется замена устаревшей техники на энергонасыщенную,благодаря чему достигнут показатель энергообеспеченности 182,7 л. с.на 100 га (196 л. с. по плану).
В условиях 2011 года прибыль сельскохозяйственных организацийсоставила 927 млн. руб., удельный вес прибыльных крупных и среднихсельскохозяйственных организаций от их общего количества - 89,8%,рентабельность сельскохозяйственного производства сложилась на уровне7,3%.
При подготовке прогноза принимались во внимание результатыфункционирования АПК в первые месяцы 2012 года, которые демонстрируютрост производства. В первом квартале объем продукции в хозяйствах всехкатегорий увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлогогода на 11,5%, что обусловлено ростом производства продукцииживотноводства. За январь-май 2012 года произведено мяса (в живомвесе) 27,4 тыс. тонн (107,3% к аналогичному периоду прошлого года),молока - 150,6 тыс. тонн (112, %), яиц - 216,7 млн. штук (107,4%).Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,1%, коров - на1,4%, свиней - на 27,4%.
Ключевая роль в поступательном развитии сельского хозяйстваотводится мерам государственной поддержки. В последние годы бюджетноефинансирование имеет тенденцию к росту. Если в 2008 году объемвыделенных из бюджета средств составил 1,19 млрд. рублей, то в 2011году он превысил 1,62 млрд. руб. Основная часть средств - 1,15 млрд.руб. была направлена на субсидирование части затрат по обслуживаниюполученных кредитов, которые в 2011 году достигли 16,5 млрд. рублей, втом числе 4,16 млрд. руб. - краткосрочные кредиты, 12,06 млрд. руб. -инвестиционные и 280,5 млн. руб. - кредиты, привлеченные малымиформами хозяйствования. И в 2012 году уровень поддержки не будетснижен. Объем субсидий на поддержку АПК составит 1,65 млрд. руб.Финансирование Программы в 2013 и 2014 годах предусмотрено на уровне2012 года.
Основным направлением государственной поддержки остаетсякомпенсация части затрат на уплату процентов по кредитам, полученнымсельхозтоваропроизводителями.
Использование бюджетных средств в сельхозпроизводстве позволяет:
- применять новые технологии и частично нивелировать влияниеприродно-климатических рисков в растениеводстве, которые обуславливаютвысокую неравномерность темпов роста производства продукции;
- осуществлять строительство новых птицеводческих исвиноводческих комплексов, что позволит увеличить прирост производствамяса птицы и свиней на 17% и 76% соответственно. Вместе с тем в слабыхпредприятиях и личных подсобных хозяйствах растущая себестоимостьзерна отразится на производственных затратах по выращиванию птицы исвинины, цены на которые будут ограничены потребительским спросом ипредложением импортной продукции;
- прогнозировать увеличение производства мяса крупного рогатогоскота в 2015 году к уровню 2011 года на 33,7%, молока - на 18,2%, чемуспособствует происходящий в последние годы процесс интенсификациипроизводства, обеспечивающий существенный рост продуктивности коров всельскохозяйственных организациях. В то же время в хозяйствахнаселения сохранится тенденция сокращения производства молока врезультате удорожания содержания скота и снижения численности коров.
Сдерживающими факторами роста производства являются:
- вопросы кредитования (высокая стоимость и сложность получениядолгосрочных кредитов, предъявление завышенных требований к залоговомуобеспечению);
- финансовая неустойчивость сельскохозяйственного производства,обусловленная нестабильностью доходов, накопленной декапитализацией,недостаточным притоком частных инвестиций, затрудненным доступомсельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам информационныхресурсов;
- комплекс проблем, связанных с земельными отношениями;
- дефицит специалистов, как с высшим образованием, так и рабочихпрофессий вследствие низкой престижности труда в сельском хозяйстве,недостаточно развитой инфраструктуры, отсутствия возможностипредоставлять детям образование, аналогичное городскому.
Принимая во внимание уровень государственной поддержки, улучшениеценовой конъюнктуры на отдельных сегментах агропродовольственногорынка, учитывая основные риски и факторы, влияющие насельскохозяйственное производство, прогнозируется положительнаядинамика развития отрасли. По оценке 2012 года в целом по областииндекс сельскохозяйственного производства ожидается на уровне 101,9%,в том числе в сельскохозяйственных организациях - 113,4%, крестьянских(фермерских) хозяйствах - 123,6%, хозяйствах населения - 79,5%. Индекспроизводства продукции животноводства в хозяйствах всех категорийсоставит 101,7%, растениеводства - 102,3%.
Параметры прогноза на 2012-2015 годы разрабатывались исходя изнеобходимости решения существующих проблем и имеющихся ресурсов.
Первый вариант предусматривает сохраняющееся отставание сельскогохозяйства в освоении интенсивных технологий и в уровне жизнинаселения. Рост производства продукции в хозяйствах всех категорий в2015 году составит 9,2% к уровню 2011 года.
Прогнозная оценка на 2013-2015 гг. по основному вариантупредполагает оживление в экономике вследствие комплекса мероприятий,предусмотренного новой Госпрограммой, создающего предпосылки дляустойчивого развития аграрной сферы, выхода на новый технологическийуровень производства.
Комплексная модернизация экономики сельского хозяйства позволитувеличить рост производства сельскохозяйственной продукции в 2015 годув хозяйствах всех категорий на 12,0% к уровню 2011 года.
Строительство
Объем работ по виду деятельности "Строительство" в 2011 годусоставил 23,5 млрд. рублей (102,2% к уровню 2010 года).
С учетом реализации Стратегии развития строительного комплексаВладимирской области до 2015 года, мероприятий федеральных и областныхцелевых программ прогнозируемые показатели ежегодного роста по отраслик уровню предыдущего года в 2012-2015 годах составят 106-112%.
В 2011 году организациями всех форм собственности, включаяиндивидуальных застройщиков, введено 437,6 тыс. кв. метров общейплощади жилья. Населением за счет собственных и заемных средствпостроено 255,9 тыс. кв. м или 58,5% от общего объема жилищногостроительства.
В среднесрочной перспективе ожидается ввод в эксплуатацию жилыхдомов за счет всех источников финансирования: в 2012 году - 540 тыс.кв. м общей площади (рост к уровню предыдущего года - 123,4%), в 2013году - 550 тыс. кв. м (101,9%), в 2014 году - 570 тыс. кв. м (103,6%),в 2015 году - 590 тыс. кв. м (103,5%).
Рынок товаров и услуг
В 2011 году оборот розничной торговли области достиг 122,5 млрд.руб., увеличение в сопоставимых ценах к уровню 2010 года - на 11,6%.
Положительная динамика развития продолжается и в текущем году, заянварь-апрель 2012 года розничный товарооборот составил 43,4 млрд.рублей или 113,3% к аналогичному периоду 2011 года.
Растет доля стационарной торговой сети в формировании розничногооборота: 94% приходится на долю торгующих организаций и индивидуальныхпредпринимателей, осуществляющих свою деятельность в стационарнойторговой сети, 6% - розничных рынков и ярмарок. Малый и средний бизнеспо-прежнему обеспечивает более половины (53,5%) розничноготоварооборота.
В прогнозный период увеличение реальных денежных доходовнаселения обеспечит положительную траекторию роста оборота розничнойторговли на 8,5% в среднем за год (по второму, основному варианту).Объем оборота по итогам 2012 года должен составить 143 млрд. руб. и205 млрд. рублей - в 2015 году.
Предполагается умеренное восстановление положительной динамикиразвития общественного питания, оборот предположительно возрастет с5,8 млрд. рублей в 2011 году до 7,8 млрд. рублей в 2015 году (на 8,5%в сопоставимых ценах).
Объем платных услуг населению области в 2011 году превысил 43,5млрд. руб. (102,0% к аналогичному периоду 2010 г.). Наибольший приростотмечен по услугам транспорта (на 36,1%), ветеринарным (на 8,1%),правового характера (на 6,2%). В структуре платных услуг около 70%объема приходится на "обязательные" к оплате (жилищные, коммунальные,транспорт и связь).
Оценка показателей по отдельным видам услуг основана настатистических данных, а также предполагаемой динамике развития видовдеятельности.
При прогнозировании объемов транспортных услуг принималось вовнимание:
- ежегодное увеличение тарифов на перевозки грузов и пассажироввсеми видами транспорта общего пользования;
- наметившаяся тенденция к снижению спроса населения напассажирские перевозки автомобильным и городским электрическимтранспортом, что во многом связано со значительным увеличениемколичества личного транспорта;
- рост реальных доходов населения.
Показатель объема туристских услуг (услуг турфирм) спрогнозированс учетом тенденции увеличения въездного турпотока, который, согласнорегиональному статнаблюдению, в 2011 году вырос на 10%, а такжеувеличения объема услуг, оказанных турагентами при продаже выездныхтуров. Количество жителей области, выехавших на отдых за ее пределы в2011 году, увеличилось на 40%.
Рост услуг физической культуры и спорта обусловлен увеличениемабонементных (платных) групп обслуживания. В 2013-2015 годахпланируется стабильный рост услуг, оказываемых спортивнымиорганизациями.
Увеличение объема жилищных и коммунальных услуг связано смодернизацией отрасли за счет развития государственно-частногопартнерства, реализации инвестиционных программ, улучшения качествапредоставляемых услуг, роста тарифов.
В целом по всему комплексу оказываемых населению области платныхуслуг в среднесрочной перспективе сохранится тенденция роста объемов,до 59 млрд. рублей в 2015 году.
Инвестиции в основной капитал
В 2011 году объем инвестиций в основной капитал за счет всехисточников финансирования (с учетом субъектов малогопредпринимательства и параметров неформальной деятельности) составил58 млрд. рублей, что на 7,4% выше уровня 2010 года.
За год введены в строй действующих 10 новых производств вобрабатывающем секторе промышленности, наиболее значимые и крупные изкоторых - производство пищевых продуктов торговой марки "МАГГИ"компании "НЕСТЛЕ" в Вязниковском районе; завод по выпускуметаллоконструкций ЗАО "Владимирский краностроительный завод" в г.Камешково; лесопильное производство современногодеревоперерабатывающего комплекса ООО "Владимирский ЛПК" вКольчугинском районе; производство корпусной мебели и матрацевтурецкой компании "БОЙДАК" в г. Владимире. В поселке ВольгинскийПетушинского района продолжена реализация инвестиционного проекта посозданию научно-производственного биотехнологического центра"Генериум". Это совместный проект российских фармацевтических компанийЗАО "Лекко" и ОАО "Фармстандарт". Кольчугинским заводом"Электрокабель" освоено принципиально новое производство и начатвыпуск оптоволоконного кабеля на высокотехнологичном оборудованииведущих мировых компаний.
В сельском хозяйстве реализовано 32 инвестиционных проекта, изних: вновь построено 4 молочных комплекса и 2 помещения для содержаниямолодняка крупного рогатого скота, 2 свиноводческих объекта;реконструировано 6 тыс. скотомест для крупного рогатого скота, 0,3тыс. скотомест для свиней, 2 птицеводческих объекта на 0,3 млн. голови один - для содержания овец.
Начали работу 330 новых объектов потребительского рынка, в томчисле, 29 - федеральных сетевых компаний. Среди них: магазины "Магнит"ЗАО "Тандер" в городах Владимире, Александрове, Петушки, Костерево,округе Муром, Кольчугинском районе, магазины "Пятерочка" ЗАО ТД"Перекресток" в г. Владимире и в Петушинском районе, супермаркет"Квартал" ООО "Амбитус" в г. Александрове, магазин "Эльдорадо" вгипермаркете "Бимарт" и магазин "Шатура мебель" ООО "Три кита" в г.Владимире, магазины "Дикси" ООО "Ярославские магазины" в городахВладимире, Гороховце, Петушки, Собинке, Лакинске и Александровскомрайоне. В ноябре 2011 года в областном центре открыто предприятиебыстрого питания "Макдоналдс" ООО "Макдоналдс" на 100 новых рабочихмест.
В соответствии с утвержденным перечнем инвестиционных проектов поорганизации промышленных производств в 2012 году планируется ввод 17новых производств, при этом общий объем инвестиций составит более 6,5млрд. рублей, будет создано около 1,6 тысяч новых рабочих мест.
Наиболее значимые из этих проектов:
- строительство фабрики ООО "Инстанта Рус" по производству иупаковке зернового и молотого кофе под торговыми марками "Ле кафе","Черная карта" в Александровском районе;
- организация производства древесных плит из ориентированнойстружки (ОSВ-плит) ООО "ХИЛЛМАН ЛТД" в г. Костерево;
- создание производства полимерных мембран, фильтрующих элементови устройств на их основе ООО НПП "Технофильтр" в г. Владимире;
- реконструкция завода по выпуску стеклотары в Гусь-Хрустальномрайоне (ООО "Стекольный завод "Гелиос");
- создание новых производственных мощностей по выпускустекловолокна и изделий из него в г. Гусь-Хрустальном на ОАО "ОСВ-стекловолокно";
- создание новых производственных мощностей на ООО "Аскона" в г.Коврове;
- производство микрокомпонентов для монтажа светодиодов иэлектронных устройств в ООО "Русалокс" на территории Промышленногопарка "Точмаш";
- создание производственных мощностей по выпуску шоколадногоизделия "Киндер-сюрприз" на ЗАО "Ферреро Руссия".
Повышению эффективности сельского хозяйства в значительнойстепени способствует развитие пищевой промышленности. Всельскохозяйственное производство инвестируются в основном бюджетные исобственные средства сельхозтоваропроизводителей, основная частькоторых направляется на строительство, реконструкцию и модернизациюживотноводческих объектов, овоще- и картофелехранилищ, закупкуплеменного скота.
В 2012 году в Минсельхоз России направлено 13 региональныхинвестиционных проектов, из которых утверждено 11. Продолжаетсястроительство 9 животноводческих комплексов по производству молока.Планируется ввести в эксплуатацию новые комплексы по производствумолока в СПК "Шихобалово" - на 1800 голов, ОАО "Леднево" - на 600голов, в СПК "Небыловское" - на 1200 голов, СПК "Колпь" - на 1200голов, СПК "Губино" - на 800 голов, СПК "Преображение" - на 600 голови свинокомплексы в ООО "Фирма Мортадель", ИП КФХ Авакян Б. Р. Крометого, в ряде сельскохозяйственных организаций производитсяреконструкция животноводческих помещений.
В настоящее время ООО "Фирма "Мортадель" реализует крупныйинвестиционный проект в Александровском районе - строительствосвинокомплекса, мощностью 30 тыс. тонн мяса в год в живом весе. Проектобъединяет группу предприятий, специализирующихся на производствесвинины, переработке мяса, зерна и розничной торговле. Предусмотреностроительство 22 модулей с замкнутым циклом воспроизводства свиней иматочным поголовьем более 13 тыс. голов, убойного завода с первичнойпереработкой мяса мощностью 60-80 голов в час и комбикормового заводамощностью 20 тонн в час.
Нижегородский агрохолдинг "Русское поле" на базе ОАО"Центральная" осуществляет расширение производства мяса кур бройлеровдо 15 тыс. тонн в год. Реконструируется 50 птичников, убойный цех,приобретается высокотехнологичное оборудование, в том числе длясоздания дополнительной инфраструктуры.
В стадии согласования находятся проекты по строительству:
- птицеводческого комплекса с замкнутым циклом производства,включающего племенной репродуктор по производству бройлерного яйца,инкубатор, птицеферму по выращиванию бройлеров, комплекс по убою ипервичной переработке птицы, комбикормовый завод в г. Камешково;
- птицеводческого комплекса по выращиванию мяса бройлеров,мощностью 25 тыс. тонн мяса в год в живом весе в Ковровском районе;
- свиноводческого комплекса на 120 тыс. голов съема поросят в годи убойного цеха на территории Суздальского и Камешковского районов.
За январь-апрель 2012 года в регионе введены более 60 новыхобъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживаниянаселения, в том числе магазины сетевых федеральных розничныхоператоров: в городах Владимире и Гороховце - ЗАО ТД "Перекресток", впос. Ставрово Собинского района и в г. Александрове - магазины "Дикси"ООО "Ярославские магазины". В округе Муром в I квартале т. г. наплощади земельного участка 662 кв. м. открыт специализированныйсельскохозяйственный рынок на 36 торговых мест.
В 2012-2015 годах прогнозируется увеличение объемов инвестиций вмодернизацию действующих объектов потребительского рынка с цельюсовершенствования качества услуг, развитие сетей местныхтоваропроизводителей, открытие дополнительных объектов действующихкрупных сетевых федеральных розничных операторов.
В отраслях социальной сферы целенаправленная работа попривлечению инвестиций ведется на основе программно-целевогопланирования. В рамках областных целевых программ, реализациимероприятий федеральных целевых программ и приоритетных национальныхпроектов выполняется значительный комплекс работ по строительству иремонту объектов, укреплению материально-технической базы учреждений.В прогнозируемом периоде эта практика продолжится, за счет чегоожидается положительная динамика притока инвестиций.
В январе-марте 2012 года в экономику области инвестировано, засчет всех источников, 6,9 млрд. рублей или 107,4% от уровнясоответствующего периода 2011 года. На конец 2012 года поступлениесредств оценивается в размере 65,7 млрд. руб. с ростом к 2011 году105,5%.
В 2013-2015 годах ожидается ежегодный прирост общего объемаинвестиций по первому варианту прогноза на 4,2-5,2%, по второму - на5,5-7,2%.
Иностранные инвестиции
В 2011 году иностранные инвестиции в экономику области поступилив объеме 518,8 млн. долл. США (67,8% от уровня 2010 года).
На конец 2012 года значение показателя оценивается на уровне581,8 млн. долларов США, с ростом 112,1%.
В текущем году продолжается реализация ряда крупныхинвестиционных проектов с участием иностранного капитала:
- швейцарской компании "Нестле" по строительству завода попроизводству пищевых продуктов под торговой маркой "МАГГИ" вВязниковском районе, с объемом инвестиций 1,6 млрд. руб. В настоящеевремя запущена 1-я фаза проекта: работают 5 упаковочных линий. К 1августа планируется запуск 2-ой фазы - индустриального сервиса(трансформаторная подстанция, холодильная установка, котельная); а ксередине августа 3-ей фазы - столовой и склада готовой продукции.Запуск производственной линии планируется на ноябрь т. г.;
- турецкой компании "Бойдак Холдинг" по организации мебельногопроизводства в г. Владимире с объемом инвестиций 780 млн. руб., внастоящее время выпускается корпусная и мягкая мебель, организованоматрацное производство. В 2013 году планируется завершениестроительства нового производственного корпуса и расширениеассортимента выпускаемой продукции;
- французской компании "Арк Интернейшнел" по организациистекольного производства в Гусь-Хрустальном районе с объемоминвестиций 50 млн. евро;
- американской компании "Овенс Корнинг" по организациипроизводства стекловолокна для композитных материалов в г.Гусь-Хрустальном с объемом инвестиций 55 млн. долларов США;
- австрийской компании "Грайнер" по созданию новыхпроизводственных мощностей по изготовлению полимерной упаковки собъемом инвестиций 3 млн. Евро;
- турецкой компании "СЕФА" по строительству технопарка вюгозападной промзоне г. Александрова;
- компании "Ферреро" по созданию новых производственных мощностейпо выпуску шоколадного изделия "Киндер-сюрприз";
- турецкой компании "Вестел-СНГ" по созданию новойпроизводственной линии по выпуску телевизионной техники;
- турецкой компании "Беко" по выпуску кухонных плит.
В прогнозируем периоде ожидается положительная динамикапривлечения иностранных инвестиций, в том числе, благодаря активизациипереговорного процесса с рядом крупных иностранных компаний -производителей автокомпонентов и строительных материалов.
Внешнеэкономическая деятельность
В 2012 году наблюдается снижение основных показателейвнешнеторговой деятельности по сравнению с прошлым годом. За пятьмесяцев т. г. внешнеторговый оборот области и экспорт товаровснизились на 27,4% и 59,1% соответственно, а импорт увеличился на19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемэкспорта составил 169,0 млн. долларов, импорта - 333,8 млн. долларов.
Снижение объемов экспорта обусловлено, в основном, сокращениемпоставок продукции военно-промышленного комплекса (на 237,1 млн.долларов) и машиностроительной продукции (на 15,8 млн. долларов).Около 50% объема экспорта за январь-май т. г. заняла продукциявоеннопромышленного комплекса и около 11% - машиностроительнаяпродукция.
Объем импорта возрос за счет увеличения ввоза какао-масла,готовых шоколадных и кондитерских изделий, продукции органическиххимических соединений, полимерных материалов, технологическогооборудования. Основу областного импорта за пять месяцев т. г.составили продукция нефтехимического комплекса и продовольственныетовары, на долю которых приходится более 35% и около 25%соответственно.
Оценка показателей 2012 года предполагает уменьшение вывозапродукции военно-промышленного комплекса и увеличение ввозаорганических химических соединений, полимерных материалов,комплектующих для производства стиральных машин и холодильников,технологического оборудования.
В 2013-2015 годах предполагается ежегодное увеличение экспорта иимпорта товаров за счет вывоза традиционных видов продукции(машиностроительной продукции, фанеры клееной, стекла и изделий изнего) и ввоза технологического оборудования, комплектующих и продукциинефтехимического комплекса.
Малое и среднее предпринимательство
По данным Минрегионразвития России значения показателей регионапо развитию малого и среднего предпринимательства на протяжениипоследних трех лет либо соответствуют среднероссийским значениям, либопревышают их:
- по доле произведенной продукции малыми предприятиями в ВРП(18,4%) Владимирская область занимает третью позицию (послеКалининградской области и г. Санкт-Петербурга) в Российской Федерациии превышает среднероссийский показатель (12,5%) на 5,9 процентныхпункта;
- по доле среднесписочной численности работников малых и среднихпредприятий в общей численности работающих Владимирская область созначением 34,2% занимает второе место (после г. Санкт-Петербурга) вРоссийской Федерации и превышает среднероссийский показатель (25,1%)на 9,1 процентных пункта;
- по количеству малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячучеловек населения область со значением 14 единиц также превышаетсреднероссийский показатель (13 единиц) и занимает 4 место в ЦФО (15место в РФ).
Общее количество малых и средних предприятий в 2011 году, попредварительным данным Владимирстата, составило 14,3 тыс. единиц,среднесписочная численность работающих на них - 172,7 тыс. человек,объем оборота - 196,3 млрд. рублей.
Развитию малого бизнеса и увеличению его роли в экономическойжизни региона способствует государственная политика в данной сфере.Основным ее инструментом является долгосрочная целевая программа"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства воВладимирской области на 2011-2013 годы". Реализуемые в рамкахпрограммы механизмы стимулируют привлечение средств финансовыхорганизаций и лизинговых компаний, активизируют вложение собственныхсредств в реализацию предпринимательских проектов, направленных намодернизацию и развитие производств, создание и внедрение новыхинновационных продуктов и услуг.
Рост числа малых и средних компаний области в 2015 годуотносительно 2011 года по прогнозу составит 107% преимущественно засчет неторгового сектора, среднесписочной численности работников малыхи средних предприятий - 106%. Оборот малых и средних предприятий всреднесрочной перспективе прогнозируется с ежегодным приростом на 9-10%, что обеспечит положительный тренд увеличения вклада малогобизнеса в экономику области.
Демография
Демографическая ситуация в области в 2011 году по сравнению спредыдущим годом характеризовалась сокращением естественной убылинаселения на 1595 чел. или на 15,1%. Коэффициент рождаемостиувеличился на 1,9%, смертности - снизился на 5%. Миграционный приростсменился убылью. Коэффициент миграционной убыли составил 1,8 на 10000человек населения.
Среднегодовая численность постоянного населения региона в 2011году составила 1436,5 тыс. человек. За прошедший год она сократиласьна 10,4 тыс. человек.
В 2012 году естественная убыль населения продолжила снижение. Зачетыре месяца текущего года она сократилась на 23,9%, что обусловленоувеличением числа родившихся на 9,4% и снижением числа умерших на4,8%.
В целях решения задач по стабилизации демографической ситуации врегионе разработана необходимая нормативная правовая база подемографическому развитию, в настоящее время действуют Концепциядемографической политики во Владимирской области до 2015 года и планмероприятий по ее реализации, долгосрочная целевая программа"Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы" (далее - Программа).
Мероприятия Программы направлены на создание условий по повышениюуровня рождаемости, улучшению здоровья населения и укреплениюинститута семьи, воспитанию отношения к семье и детям как к важнейшейобщественной и личностной ценности.
Предусмотренный объем финансирования Программы на весь периодсоставляет 2,64 млрд. руб., в том числе из областного бюджета: 2010 г.- 604,6 млн. руб., 2011 г. - 784,2 млн. руб. и 2012 г. - 465,7 млн.руб.
В 2012 году средства Программы направлены на выплаты ежемесячногопособия на ребенка, единовременных денежных выплат при рождении детейи при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей. За прошедший период текущего года своевременно и в полномобъеме предоставляются установленные областным законодательством мерысоциальной поддержки семьям, имеющим детей.
В течение года на территории региона будут проведены мероприятия,направленные на повышение социального статуса российской семьи иукрепление ее авторитета, в том числе конкурсы, праздники,благотворительные акции. Продолжена работа по ведению в региональныхпечатных изданиях тематических рубрик, пропагандирующих семейныеценности. Все эти меры должны способствовать росту рождаемости до 11промилле на 1000 человек населения, что приведет к сокращению убылинаселения с 10,4 тыс. до 7,5 тыс. человек.
Программой предусматриваются также мероприятия по пропагандездорового образа жизни - соревнования, турниры, акции, фестивали,праздники с участием подростков и молодежи, что приведет к ростуудельного веса населения, систематически занимающегося физическойкультурой и спортом, до 24%.
Мероприятия, направленные на снижение уровня смертности, в томчисле младенческой, охрану репродуктивного здоровья населения,осуществляются в рамках долгосрочной целевой программы "Развитиездравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы" и региональнойпрограммы "Модернизация здравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы". К концу 2012 года в результате их исполнения ожидаетсяснижение коэффициента младенческой смертности до 7 промилле,материнской - до 17 на 1000 человек населения, а граждан втрудоспособном возрасте - до 8,1 на 1000 человек трудоспособноговозраста.
В целях продолжения работы, направленной на улучшениедемографической ситуации в регионе, разработан проект долгосрочнойцелевой программы "Дополнительные меры по улучшению демографическойситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы". На ее реализациюпредполагается в областном бюджете предусмотреть ассигнования в объеме2,33 млрд. руб., в том числе: 2013 г. - 764,2 млн. руб., 2014 г. -784,8 млн. руб., 2015 г. - 785,0 млн. руб.
Средства планируется направить на организацию социологическихисследований по демографическим проблемам, реализацию мер по снижениюпреждевременного прерывания беременности, оказание материальнойподдержки семьям с детьми, развитие инфраструктуры семейного досуга иотдыха, а также на пропаганду семейных ценностей и здорового образажизни.
Осуществление вышеназванного комплекса мероприятий позволит:
- увеличить коэффициент рождаемости до 11,2 промилле на 1000человек населения, долю вторых, третьих и последующих рождений вструктуре рождаемости - до 47,8%;
- сократить уровень смертности населения, снизить общийкоэффициент смертности до 16,9 промилле и увеличить ожидаемуюпродолжительность жизни населения до 68,1 лет за счет сохранения иулучшения здоровья и качества жизни населения, формирования здоровогообраза жизни, а также повысить удельный вес населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом, до 32,0%.
Занятость
Прогноз занятости подготовлен с учетом демографических факторов,а также сложившихся тенденций формирования и использования трудовыхресурсов.
В среднесрочной перспективе численность занятых в экономикерегиона снизится, что обусловлено прогнозируемым сокращениемчисленности граждан трудоспособного возраста, естественным старениемнаселения, а также недостаточной долей молодежи, впервые выходящей нарынок труда.
При сохранении наметившихся положительных тенденций в экономикеобласти и повышении спроса на рабочую силу планируется снижениечисленности безработных.
Для достижения прогнозируемых параметров администрацией областибудет осуществляться работа по всем направлениям содействия занятостиграждан. Продолжится реализация долгосрочной целевой Программысодействия занятости населения Владимирской области на 2012-2014 годы.
Это позволит снизить уровень общей безработицы с 5,8% в 2011 годудо 3,9% в 2015 году. Уровень регистрируемой безработицы в 2015 годусоставит 1,6% к экономически активному населению.
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата одного работника в прошедшем годупо сравнению с 2010 годом выросла на 12,6% и составила 16,3 тыс.рублей. (В редакции Постановления Губернатора Владимирской областиот 19.11.2012 г. N 1292)
Среднедушевые денежные доходы увеличились соответственно на 12,8%до 14,3 тыс. рублей. В перспективе ожидается их последовательный ростдо 22,69 тыс. рублей в месяц в 2015 году. (В редакции ПостановленияГубернатора Владимирской области от 19.11.2012 г. N 1292)
Рост доходов будет связан во многом с ростом заработной платы,доходов от предпринимательской деятельности, а также пенсионныхвыплат. В номинальном выражении денежные доходы населения возрастут к2015 г. по прогнозу в 1,5 раза по сравнению с 2011 г. (В редакцииПостановления Губернатора Владимирской областиот 19.11.2012 г. N 1292)
Величина фонда заработной платы работающих к концупрогнозируемого периода возрастет на 52,6% к уровню 2011 г. Всреднесрочной перспективе предполагается реализовать значительныйкомплекс мер по повышению уровня оплаты труда различных категорийбюджетников. (В редакции Постановления Губернатора Владимирскойобласти от 19.11.2012 г. N 1292)
Оценка величины прожиточного минимума до 2013 г. произведена наосновании размера потребительской корзины, установленного законом от31 мая 2006 г. N 63-ОЗ "О потребительской корзине во Владимирскойобласти". (В редакции Постановления Губернатора Владимирской областиот 19.11.2012 г. N 1292)
С 2013 г. прогноз величины прожиточного минимума подготовлен сучетом предстоящего перехода на нормативно-статистический методрасчета, в соответствии с которым продукты питания включены впотребительскую корзину по нормам в натуральных объемах, анепродовольственные товары и услуги - по их доле в общихпотребительских расходах. (В редакции Постановления ГубернатораВладимирской области от 19.11.2012 г. N 1292)
По оценке, использование новой методики приведет к роступрожиточного минимума в 2013 г. на 4,2%, а в 2015 г. этот показательдостигнет 7821 руб. с приростом на 27% к 2011 г. Доля населения сденежными доходами ниже величины прожиточного минимума будетпоследовательно снижаться с 17,9% в 2011 г. до 16,8% в 2015 г. (Вредакции Постановления Губернатора Владимирской областиот 19.11.2012 г. N 1292)
Социальная сфера
Целью развития отраслей социальной сферы являетсяпоследовательное повышение уровня и качества жизни населения, снижениесоциального неравенства, обеспечение доступности гарантированныхсоциальных услуг.
Бюджетная политика в сфере образования направлена наперспективное развитие и создание современной модели образования соптимальной структурой сети учреждений и новыми педагогическимикадрами, на обновление и освоение образовательных стандартов,поддержку талантливых детей, развитие учительского потенциала,создание современной школьной инфраструктуры, обеспечение здоровьяшкольников.
Для достижения указанных целей и задач расходы на образованиеежегодно увеличиваются. В 2012 году они составляют 15,3 млрд. руб.,что в 1,25 раза больше уровня прошлого года.
Из общего объема расходов 75,5% (3,8 млрд. руб.) направлено наобеспечение государственных прав граждан на получение общедоступногоначального общего, основного общего, среднего (полного) общегообразования, а также дополнительного образования в общеобразовательныхучреждениях путем выделения субвенции из областного бюджетамуниципальным образованиям в расчете на одного учащегося.
Продолжается модернизация региональной системы общегообразования.
В истекшем году удалось значительно изменить учебно-материальнуюбазу общеобразовательных учреждений: более 80% школьников начальныхклассов обеспечены современным учебно-лабораторным оборудованием, на188 тыс. единиц учебной литературы пополнились школьные библиотеки,приобретено 23 автобуса для подвоза учащихся, в 292 помещенияхосуществлены ремонтные работы в соответствии с требованиями ксанитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся. Всего нареализацию проекта модернизации общего образования в 2011 годунаправлено более 301,2 млн. рублей.
В 2012 году на эти цели предусмотрено 671,6 млн. руб., из них623,7 млн. руб. - из федерального бюджета. Средства направляются наразвитие и укрепление школьной инфраструктуры, повышение квалификации,профессиональную подготовку и переподготовку руководителейобщеобразовательных учреждений и учителей, модернизацию базовыхучреждений посредством создания в них центров дистанционного обучения(обновление программного обеспечения, приобретение электронныхобразовательных ресурсов и др.).
В целях стабилизации демографической ситуации в регионе иобеспечения потребности граждан в услугах дошкольного образованияпринята долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольныхобразовательных учреждений Владимирской области на 2011-2015 годы".Общий объем финансирования мероприятий составляет 1,1 млрд. руб., в2012 году из областного бюджета - 144,3 млн. руб. Средствапредусмотрены на софинансирование полномочий органов местногосамоуправления по реконструкции муниципальных образовательныхучреждений, реализующих программы дошкольного образования.
По прогнозным оценкам, к 2016 году выполнение программныхмероприятий, а также создание дополнительных мест для дошкольников вобразовательных учреждениях, за счет строительства новых дошкольныхучреждений и реконструкции действующих, позволит полностьюудовлетворить потребность населения в дошкольных учреждениях. Втекущем году охват детей дошкольными учреждениями увеличится с 73,5%до 74,4%.
В регионе сохранена помощь родителям детей, посещающих дошкольныеучреждения, с обеспечением ее в полном объеме из областного бюджета, в2012 году выделено 193,3 млн. руб.
Осуществляется государственная поддержка детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственныхучреждениях образования области, а также переданных на воспитание всемью и находящихся под опекой (попечительством). Все социальныевыплаты указанной категории детей с 01.01.2012 г. проиндексированы на6,5% и объем их составляет 430 млн. руб.
В регионе решаются задачи по обеспечению государственнойподдержки детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,детейинвалидов. В текущем году объем финансирования мероприятийсоставляет 561,7 млн. руб.
В целях внедрения новых образовательных технологий и принциповорганизации учебного процесса на развитие дистанционной формыобразования детей-инвалидов, обучающихся на дому, в областном бюджетепредусмотрены средства в сумме 67,6 млн. руб.
Для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков,улучшения рациона питания обучающихся принята долгосрочная целеваяПрограмма "Совершенствование организации питания обучающихся,воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений иобразовательных учреждений для дошкольного и младшего школьноговозраста, а также негосударственных общеобразовательных организаций,имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территорииВладимирской области, на 2012-2014 годы". Объем финансированияпрограммы составляет 964,4 млн. руб., в том числе средства областногобюджета - 460,3 млн. руб., местных бюджетов - 426,7 млн. руб. В 2012году в областном бюджете на организацию бесплатного питанияобучающихся предусмотрено 153,4 млн. руб.
По итогам исполнения программы планируется обеспечить 100% охватбесплатным питанием учащихся 1-4 классов всех типовобщеобразовательных школ и до 90% учащихся - горячим питанием восновной и средней школах.
Принята и действует долгосрочная целевая программа"Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей иподростков Владимирской области на 2012-2015 годы". Всего на еевыполнение будет направлено 1,3 млрд. руб., в том числе в 2012 году -233,5 млн. руб. из областного бюджета.
По прогнозным оценкам, к 2016 году реализация предусмотренныхданной программой мероприятий позволит снизить социальнуюнапряженность, детскую безнадзорность, более полно удовлетворитьпотребность населения в услугах организации отдыха, оздоровления изанятости детей и подростков. Доля охваченных всеми формами отдыха иоздоровлением к общему числу детей от 7 до 17 лет увеличится с 65% до75%, а количество мест в загородных оздоровительных лагерях возрастетдо 6750.
В регионе улучшается ситуация с подвозом учащихся сельских школ.В соответствии с Комплексным планом модернизации общего образования к2014 году все сельские общеобразовательные школы области планируетсяобеспечить школьными автобусами.
В прогнозируемом периоде будет продолжена государственнаяподдержка лучших учителей и общеобразовательных школ, внедряющихинновационные образовательные программы. На эти цели ежегоднопредусматривается 1 млн. рублей на поощрение учителей-лауреатов и 12,5млн. рублей на поощрение инновационных школ.
Решаются проблемы по повышению статуса и престижа профессииучителя, сохранению высокопрофессиональных кадров вобщеобразовательных учреждениях путем государственной поддержки поулучшению жилищных условий. Для достижения данной цели утвержденадолгосрочная целевая Программа ипотечного кредитования учителейобщеобразовательных учреждений области на 2012-2015 годы, с общимобъемом финансирования 81,4 млн. руб., в том числе - 21,2 млн. руб. изфедерального бюджета. В 2012 году в целом расходы составят 12 млн.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации указанной программы -сокращение количества учителей, нуждающихся в улучшении жилищныхусловий, до 25 человек в год, сокращение вакантных мест по должностиучитель в общеобразовательных учреждениях области.
В прогнозируемом периоде ожидается увеличение численности детей вдошкольных образовательных учреждениях с 63645 чел. в 2011 году до70911 чел. в 2015 году и учащихся в общеобразовательных школах, засчет увеличения численности первоклассников, с 122125 до 130828 чел.
В связи с проведением реорганизации учреждений начальногопрофессионального в учреждения среднего профессионального образованиячисло учащихся в них сократится с 6394 чел. в 2011 году до 4900 чел. в2015 году, а учащихся в учреждениях среднего профессиональногообразования увеличится с 19204 до 21901 чел. Как результат планируетсярост числа выпускников среднего профессионального образования на 436чел.
По учреждениям высшего профессионального образованияпредполагается также уменьшение числа студентов на 2942 человека ичисла выпускников на 1479 человек.
В 2012 году расходы на здравоохранение предусмотрены в размере6,79 млрд. рублей, что выше уровня 2011 года на 164,4 млн. рублей илина 2,5%.
В соответствии с Концепцией развития здравоохранения отрасльпрактически перешла на программно-целевое планирование. В рамкахцелевых программ осуществляются мероприятия по укреплениюматериальнотехнической базы, внедрению современных информационныхсистем в учреждениях здравоохранения, а также стандартов оказаниямедицинской помощи, по повышению доступности амбулаторной медицинскойпомощи, профилактике инфекционных заболеваний, борьбе с социальнозначимыми заболеваниями, совершенствованию медицинской помощионкологическим больным и многие другие.
В 2011 году на реализацию целевой программы "Совершенствованиемедицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в 2010, 2011годах" из федерального бюджета выделено 7,0 млн. руб. Созданрегиональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения,которые оснащены оборудованием, предназначенным для организациилечения и профилактики сосудистых заболеваний.
Продолжается реализация региональной программы "Модернизацияздравоохранения Владимирской области на 2011-2012 годы".
По итогам исполнения данной программы в 2011 году освоено 1,84млрд. руб., что составляет 72,9% от выделенного объема финансирования(2,52 млрд. руб.). Среднероссийский показатель освоения средств,выделенных на модернизацию здравоохранения, в 2011 году составил 63%.
В истекшем году в учреждения здравоохранения поставлено 1148единиц нового современного медицинского оборудования, в том числе 12единиц рентгенологической, 65 - наркозно-дыхательной, 25 -ультразвуковой диагностической аппаратуры, что позволило значительноувеличить диагностический и лечебный потенциал отрасли.
В 2012 году объем финансирования программы составит 2,52 млрд.руб.
На реализацию задач по укреплению материально-технической базымедицинских учреждений запланировано 1,38 млрд. руб., в том числе назавершение строительства Перинатального центра г. Владимира - 5,6 млн.руб., на проведение капитального ремонта в 46 учрежденияхздравоохранения - 409,8 млн. руб. Предусмотрена закупка 1099 единицмедицинского оборудования на сумму 964,6 млн. руб.
В рамках программы начался переход на персонифицированный учетоказанных медицинских услуг и систему электронного документооборота,вводятся электронные медицинские карты граждан, организовываетсязапись к врачам в электронном виде и обмен телемедицинскими данными.Осуществляется поэтапный переход к оказанию медицинской помощи всоответствии со стандартами по профилям неврология, кардиология,онкология и педиатрия. На данный момент утверждено 23 стандарта, кконцу 2012 года планируется внедрить еще 11 стандартов.
Стоимость Программы государственных гарантий оказания населениюВладимирской области бесплатной медицинской помощи на 2012 год за счетвсех источников финансирования запланирована в размере 10,71 млрд.руб., что больше фактической стоимости аналогичной Программы на 2011год на 2,52 млрд. руб. или на 30,8%.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи в рамкахназванной Программы осуществляются мероприятия:
- обеспечение финансирования стационарной медицинской помощи всоответствии с нормативами финансовых затрат, рассчитанными на основестандартов и с учетом оценки качества;
- осуществление на уровне амбулаторно-поликлинических учрежденийчастичной аккумуляции средств, предназначенных для оплаты медицинскойпомощи на основе финансирования по подушевому нормативу, и созданиесистемы внутри и межучрежденческих взаиморасчетов;
- одноканальное финансирование через систему обязательногомедицинского страхования с ориентацией на конечный результат;
- реформирование оплаты труда медицинских работников взависимости от конечного результата их труда.
В рамках софинансирования мероприятий ПНП "Здоровье" реализуетсядолгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения Владимирскойобласти на 2009-2014 годы". На средства программы предусмотреноежегодное укрепление материально-технической базы учрежденийздравоохранения области. В 2011 году расходы на ее исполнениесоставили 266, 1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 25,8млн. руб.
Продолжает действовать целевая программа "Совершенствованиемедицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями воВладимирской области на 2011-2014 годы". Общий объем ее финансированиясоставляет 1319,7 млн. руб., из них средства федерального бюджета -427,9 млн. руб., областного - 891,8 млн. руб.
В 2011 году на исполнение данной программы направлено 366, 5 млн.руб., в том числе из федерального бюджета - 147, 1 млн. руб. В рамкахпрограммы велись работы по капитальному ремонту зданиярадиологического отделения ГБУЗ ВО "Областной клиническийонкологический диспансер", оснащению медицинским оборудованием этогоотделения, строительство пристройки хирургического корпуса с каньономпод линейный ускоритель для онкологического диспансера.
Реализация мероприятий программы позволила снизить смертностьнаселения трудоспособного возраста от злокачественных новообразованийв 2011 году по сравнению с 2010 годом на 3,4%, смертность в течениегода с момента установления диагноза злокачественного новообразования- на 0,4%. По итогам исполнения программы к 2015 году ожидаетсяснижение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте отзлокачественных новообразований с 100,0 до 97,0 на 100 тыс. населениясоответствующего возраста, смертности в течение года с моментаустановления диагноза злокачественного новообразования - с 36,8 до36,0, увеличить пятилетнюю выживаемость онкологических больных смомента установления диагноза с 50,8% до 56,2%.
В целях улучшения качества жизни, сохранения поддержки отдельныхкатегорий граждан в обеспечении бесплатными лекарственными средствамии зубопротезировании, в рамках областных полномочий в 2012 годузапланированы расходы в размере 368, 21 млн. руб., что на 85% вышеуровня 2011 года, на 2013 год - 386, 62 млн. руб., на 2014 и 2015 годы- по 405, 18 млн. руб. Ежегодно планируется финансирование мероприятийпо слухопротезированию лиц, постоянно проживающих на территорииобласти: в 2012 году - 780 тыс. руб. (на 80,5 тыс. руб. больше, чем в2011 году), 2013 году - 800 тыс. руб., 2014 и 2015 годах - по 779 тыс.руб. ежегодно.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышениекачества и доступности медицинской помощи, уровня здоровья ибезопасности условий жизни населения области, снижениераспространенности социально значимых заболеваний будет способствоватьстабилизации в прогнозируемом периоде числа заболеваний,зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом, науровне 2011 года - 92582,8 ед. на 100 тыс. человек.
В 2012-2015 годах планируется рост обеспеченности населенияамбулаторно-поликлиническими учреждениями с 324,4 до 327 посещений всмену на 10 тыс. чел. Ожидаемая стабилизация показателей,характеризующих обеспеченность больничными койками: интенсивного,восстановительного лечения, лечения хронических больных обусловленадостигнутым в 2010-2011 годах уровнем, который соответствуетрекомендуемым федеральным стандартам обеспеченности и качестваоказания медицинских услуг населению.
За счет осуществления мероприятий по повышению престижа работы вотрасли и уровня заработной платы медицинского персонала ожидаетсяприток медицинских кадров в учреждения здравоохранения области иувеличение с 2012 по 2015 год обеспеченности врачами с 34,8 до 34,9,средним медицинским персоналом - с 95 до 95,6 на 10 тыс. населения.Обеспеченность врачами общей практики (семейными врачами) сохранитсяна уровне 2011 года - 0,5 чел. на 10 тыс. населения.
Деятельность органов социальной защиты населения направлена навыполнение в полном объеме предусмотренных областными законами прямыхобязательств перед населением. В 2012 году на социальные выплаты иоказание услуг планируется выделить 6,7 млрд. руб., что на 10%превышает уровень 2011 года. Различные виды выплат и льгот получаютоколо 600 тыс. человек. Впервые в посткризисный период проведенаиндексация социальных выплат с 01.01.2012 г. на 6,5%, что выше уровняинфляции.
В 2011 году принят закон, устанавливающий областной материнскийкапитал при рождении третьего и последующих детей в размере 50 тыс.рублей. Ежегодно сумма будет индексироваться.
В 2012 году размер совокупных денежных выплат на 1 региональногольготника составит 1001 руб., на ребенка, воспитываемого вмалообеспеченной семье - 404 руб., на многодетную семью - 3737 руб.
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки в регионеосуществляют 18 казенных учреждений социальной защиты населения.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов продолжаетсяработа по оптимизации действующей сети учреждений социальногообслуживания с учетом необходимости рационального использованияимеющихся ресурсов, а также потребностей населения. В 2012 году будутобъединены 2 дома-интерната и перепрофилированы два стационарныхучреждения для обслуживания семьи и детей.
Социальное обслуживание семьи и детей осуществляют 17 областныхгосударственных учреждений. 19 центров социального обслуживанияпредоставляют различные виды социальной помощи гражданам.
Оказывают социальные услуги 32 стационарных учреждения дляпожилых граждан и инвалидов, в которых проживают около 4 тыс. человек.
Продолжают функционировать четыре автономных учреждениясоциального обслуживания системы социальной защиты населения области:"Кольчугинский дом милосердия", "Геронтологический центр "Ветеран","Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста"Вербовский", "Муромский комплексный центр социального обслуживаниянаселения".
Доля программно-целевых расходов в 2012 году будет доведена до60%. Департамент социальной защиты населения администрации областипринимает участие в реализации 11 областных целевых и ведомственныхпрограмм с объемом финансирования 2,21 млрд. руб. В том числе, с 2011года действуют две новые программы: "Формирование доступной средыжизнедеятельности для инвалидов во Владимирской области на 2011-2015годы" и "Старшее поколение на 2011-2013 годы", в рамках которых будутпроведены мероприятия и осуществлены расходы на сумму 5,15 млрд. руб.
В 2011 году показатель обеспеченности стационарными койкамисоставил 26,7 на 10 тыс. населения. По состоянию на 01.01.2012 г. встационарных учреждениях социального обслуживания проживало 3840граждан пожилого возраста и инвалидов. Планируемое число койко-мест вназванных учреждениях в 2013 году - 3937, в 2014-2015 годах - по 3967ежегодно.
Таким образом, показатель обеспеченности стационарнымикойкоместами в 2013-2015 годах увеличится с 27,7 до 28,3 на 10 тыс.населения. За счет высвобождения дополнительных площадей и открытиятрех новых учреждений очередность в дома интернаты сократится натреть.
В 2011 году объем расходов на развитие культуры составил более1,6 млрд. руб., или 3,5% от общих расходов консолидированного бюджетаобласти.
За счет средств федеральной целевой программы "Культура России"получено 14,5 млн. руб., из них 12,1 млн. руб. на проведениеремонтнореставрационных работ на памятниках истории и культуры.
В рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и развитиекультуры Владимирской области на 2009-2011 годы" на 10 памятникахистории и культуры проведены реставрационные работы. На эти целиизрасходовано 21,4 млн. руб. Более 20 млн. руб. направлены на развитиегосударственных библиотек, их модернизацию, создание технологической итехнической основы корпоративной системы региона.
Государственными учреждениями культурно-досугового типа проведено751 мероприятие. Удельный вес участвующих в культурно-досуговыхмероприятиях, проводимых государственными и муниципальнымиучреждениями культуры, составил в 2011 году 179% от населения области(в 2010 году - 177%), к 2015 году прогнозный показатель ожидается науровне 180%.
Охват населения региона библиотечным обслуживанием сохранился науровне 2010 года и составляет 39%.
Продолжается работа по обновлению книжного фонда государственныхи муниципальных библиотек. Показатель количества новых поступлений вбиблиотечные фонды в расчете на 1000 жителей области вырос с 148 до157 единиц.
За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности государственными учреждениями культуры привлеченодополнительно более 72 млн. руб., которые направлены на финансированиепервоочередных расходов.
В 2012 году на развитие отрасли предусмотрено выделение 1,7 млрд.руб., в том числе из областного бюджета 431 млн. руб.
За счет средств регионального бюджета планируется дальнейшееразвитие областных библиотек как культурных центров, модернизациябиблиотечного дела, пополнение книжного фонда.
На развитие профессионального искусства запланированыассигнования на постановку новых спектаклей, концертных программ ииных творческих проектов.
Укрепление единого культурного пространства Владимирской областибудет осуществляться посредством проведения международных,региональных и муниципальных фестивалей, смотров, конкурсов.
Центральным событием в культурной жизни области станутторжественные мероприятия, посвященные 1150-летию зарожденияРоссийской государственности, и проведение театральногофестиваляфорума "У Золотых ворот".
Прогноз развития сферы культуры на 2013-2015 годы ориентирован нареализацию основных направлений государственной поддержкипрофессионального искусства, самодеятельного творчества, сохранениякультурных ценностей и приобщения к ним всех граждан, а также созданияорганизационных и экономических условий для успешного функционированияучреждений культуры и искусства.
Утверждена ведомственная целевая программа "Сохранение и развитиекультуры Владимирской области на 2012-2014 годы" с объемомфинансирования около 94 млн. руб. ежегодно. В рамках исполненияпрограммных мероприятий предполагается ежегодное увеличениеэлектронного каталога государственных библиотек, количестваэкземпляров основного музейного фонда государственных музеев.
В целях повышения доступности и качества услуг в отраслипланируются к реализации:
- дальнейшая модернизация библиотек, обновление их фондов,создание технологической и технической основы корпоративной системырегиона, автоматизация основных библиотечных процессов, формированиеСводного электронного каталога библиотек области; подключениемуниципальных библиотек к региональному корпоративному электронномукаталогу;
- обеспечение сохранности и обновления музейных фондов путемсоздания материальных, организационных и финансовых условийдеятельности музеев;
- совершенствование системы подготовки, сохранения и развитияобразования в отрасли, поддержка молодых дарований;
- развитие и модернизация инфраструктуры отрасли, дальнейшееукрепление материально-технической базы.
В прогнозируемом периоде предполагается сохранить на уровне 2011года показатели обеспеченности общедоступными библиотеками иучреждениями культурно-досугового типа - соответственно 35,6 и 33,6единицы на 100 тыс. населения области.
В сфере физической культуры и спорта осуществлялось дальнейшееразвитие и укрепление сети учреждений в целях повышения доступностиобъектов для широких слоев населения. В 2011 году расходыконсолидированного бюджета в отрасль составили 552,1 млн. руб., из нихна строительство и реконструкцию спортивных сооружений выделено 98,2млн. руб. На 2012 год общий объем финансирования предусмотрен вразмере 733,1 млн. руб.
Ежегодно увеличивается количество жителей, систематическизанимающихся физической культурой и спортом. За прошедший год их числовозросло более чем на 30 тыс. чел. и составило 21,6% от населенияобласти (2010 год - 19,3%).
Укрепляется материальная база спортивных объектов. Построеныспортивный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном в г. Суздале(арт-отель "Николаевский посад"), вошел в строй спорткомплекс"Муравей" также с 25-метровым бассейном в г. Владимире. С привлечениемфедеральных средств построено футбольное поле с искусственнымпокрытием в г. Александрове, завершается строительствофизкультурнооздоровительного комплекса в Юрьев-Польском районе, начатостроительство спортивных комплексов в г. Вязники и г. ГусьХрустальном.
В настоящее время более 2,8 тыс. спортивных сооружений областиготовы одновременно принять около 67 тыс. физкультурников испортсменов.
Продолжается строительство и реконструкция объектов спорта ифизкультурно-оздоровительного назначения в рамках долгосрочной целевойпрограммы "Развитие физической культуры и спорта во Владимирскойобласти на 2012-2015 годы". Предусмотренный объем финансированияпрограммы на весь период 1,39 млрд. руб., в том числе 656,5 млн. руб.из областного бюджета. Большая часть из них пойдет на создание иразвитие на территории области инфраструктуры в сфере физическойкультуры и спорта, доступной для всех слоев населения. В период 2012-2015 гг. запланировано возвести на территории области 14 спортивныхсооружений. Предусмотрены средства на развитие детско-юношескогофутбола - строительство 4 футбольных полей с искусственным покрытием.
На 2012 год в областном бюджете запланировано 111,07 млн. руб. навыполнение условий софинансирования и участие в федеральных целевыхпрограммах отрасли физической культуры и спорта. Данные средства будутнаправлены на строительство физкультурно-оздоровительного центра в г.Вязники, двух физкультурно-оздоровительных комплексов в г.ГусьХрустальном и г. Юрьев-Польском, многофункционального спортивногокомплекса с универсальным игровым залом и бассейном в г. Коврове, атакже на завершение строительства бассейна в с. ДобрынскоеСуздальского района.
Все это в целом будет способствовать росту показателейобеспеченности спортивными сооружениями и удовлетворенности населенияобласти условиями для занятий физической культурой и спортом. К 2015году ожидается увеличение удельного веса населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом, с 21,6% до 32%.
Развитие туристской отрасли области в 2011 году, несмотря нанезначительное снижение внутреннего турпотока, характеризовалосьростом на 5% общего объема услуг, оказанных организациями индустриитуризма. В первую очередь это относится к гостиницам и иным средствамразмещения, количество ночевок в которых увеличилось на 11%.
Основными факторами, оказывающими влияние на развитие туристскогорынка области, являются:
- активизация деятельности муниципальных образований в сферетуризма;
- дальнейшее расширение базы размещения туристов и рынкавъездного и выездного туризма.
К концу прошлого года в области насчитывалось 180 коллективныхсредств размещения (гостиницы, мотели, гостевые дома, санатории, базыотдыха и др.) на 10770 мест. Номерной фонд области увеличился запрошедший год на 455 мест. По этому показателю область входит в первуюпятерку регионов ЦФО. При этом по количеству гостиничных мест на 1тысячу жителей она занимает 2-е место, а по общим показателям развитиятуризма - 3-е место в рейтинге ЦФО.
К концу прошлого года количество турфирм, работающих на рынкеобласти, достигло 196, из которых 31 осуществляла туроператорскуюдеятельность. Туристскими организациями региона было принято 82 тысячииностранных туристов; более 70 тысяч жителей области отправлено наотдых за его пределы.
Приведенные выше показатели свидетельствуют о достаточностабильном состоянии туристской отрасли области.
Расчет прогнозируемых показателей в сфере туризма на 2013-2015годы основан на результатах регионального статистического наблюденияза 2011 год и учитывает тенденции развития туристского рынка области впоследние годы. В плановом периоде ожидается дальнейшее ежегодноепоступательное увеличение турпотока на 2 - 4%, а общего объема услуг,оказываемых организациями туристской индустрии, на 5-7% по отношению кпредыдущему году.
Охрана окружающей среды
Обобщающим показателем раздела является объем инвестиций восновной капитал, направленных на охрану окружающей среды ирациональное использование природных ресурсов, характеризующийобновление основных фондов природоохранного назначения и материальныепредпосылки инновационного развития данной сферы.
В 2011 году он увеличился по сравнению с предыдущим годом на 94,7млн. рублей и составил 313,1 млн. рублей. В течение года в рамкахфедеральной адресной инвестиционной программы средства направлялись наввод в эксплуатацию объектов оборотного водоснабжения на охлаждение идоочистки сточных вод на очистных сооружениях ФГУП ИТАР-ТАСС вПетушинском районе.
В соответствии с долгосрочной целевой программой "Отходы ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы" в 2011 году начато строительство полигонатвердых бытовых отходов в г. Радужном.
Также средства федерального бюджета при софинансировании изобластного, местного бюджетов и внебюджетных источников направлены напроведение реконструкции городских очистных сооружений г. Кольчугино,строительство очистных сооружений г. Александрова.
В рамках ведомственной целевой программы "Охрана водных объектовВладимирской области от загрязнения сточными водами в 2011-2013 годах"за счет средств областного и местного бюджетов в 2011 году выполненыработы по реконструкции очистных сооружений пос. Бавлены(Кольчугинский район).
Cредства местных бюджетов в 2011 году направлялись на переводкотельных на газовое топливо в Меленковском и Александровском районах,строительство модульных очистных сооружений п. Майский, д. Следнево(Александровский район).
Определенная работа, направленная на улучшение экологическойобстановки, проведена организациями области на собственные средства.Внедрены оборотные системы на производствах ОАО "РИП" (Муромскийрайон), ЗАО "Першинское литье" (Киржачский район), произведенареконструкция очистных сооружений ОАО "ТГК-6" (г. Владимир), МУП"Коммунальник" (г. Кольчугино), ОАО "Завод Автосвет" (Киржачскийрайон), ООО "Демидовский фанерный комбинат" (Собинский район).Профинансированы размещение локальных очистных сооружений напроизводствах: ОАО "Муромский радиозавод" (округ Муром), санаторий им.Абельмана (Ковровский район), ОАО "Электрокабель "Кольчугинский завод"(Кольчугинский район), строительство цеха утилизации твердых отходовФГУ "ВНИИЗЖ" (г. Владимир), строительство 2-й очереди сортировочногокомплекса ООО "СпецТехАвто" (Камешковский район), реконструкциялокальных специализированных установок по переработке и обезвреживаниюотдельных видов отходов, очистке сточных вод и отходящих газов напроизводствах МУП "Владимирводоканал" (г. Владимир), ОАО"ЮрьевПольский завод "Промсвязь" (Юрьев-Польский район), переводкотельной базы с твердого на газовое топливо филиала ГУП ДСУ-3Вязниковское ДРСУ (Вязниковский район), приобретение техникиприродоохранного назначения ООО "СпецТехАвто" (Камешковский район),МУП Кольчугинского района "ТБО-Сервис", ООО "Санитар" (Вязниковскийрайон), ОАО "Завод "Автоприбор" (г. Владимир).
По оценке, в 2012 году сохранится тенденция роста инвестиций навыполнение природоохранных мероприятий. За счет средств федеральногобюджета планируется продолжение строительства полигона твердых бытовыхотходов г. Радужного, строительство очистных сооружений сприобретением оборудования ОАО ВНИИ "Сигнал" г. Коврова, реконструкцияканализационных и очистных сооружений пос. Ставрово Собинского района.
В соответствии с постановлением Губернатора области от 28.03.2012N 308 "Об утверждении перечня приоритетных объектов и мероприятийдолгосрочной целевой программы "Чистая вода" на территорииВладимирской области на 2011-2013 годы" предусматривается привлечениесредств федерального бюджета при условии софинансирования изобластного, местных бюджетов и внебюджетных источников настроительство канализационной насосной станции и напорных коллекторовпо перекачке сточных вод пос. Белая Речка на городские очистныесооружения г. Кольчугино, строительство очистных сооружений г.Александрова, реконструкцию 2-й очереди городских очистных сооруженийбиологической очистки в г. Гусь-Хрустальном, строительство станцииочистки сточных вод в д. Паустово Вязниковского района.
Средства областного и местных бюджетов в рамках ведомственнойцелевой программы "Охрана водных объектов Владимирской области отзагрязнения сточными водами в 2011-2013 годах" предусмотрены навыполнение работ по реконструкции очистных сооружений в пос. Муромцево(Судогодский район), реконструкции очистных сооружений в пос.Великодворье Гусь-Хрустального района.
Также средствами местного бюджета предусмотрен в 2012 годуперевод котельной на газ в г. Собинке.
Наиболее инвестиционно обусловленным вариантом развития экономикив условиях реализации активной государственной политики, направленнойна улучшение инвестиционного климата, в том числе и в природоохраннойдеятельности, является умеренно-оптимистичный вариант.
Как и прежде, собственные средства организаций останутся основнымисточником инвестиций в мероприятия по охране окружающей среды.
В 2012 году и в прогнозном периоде за счет собственных средствпланируются строительство очистных сооружений на предприятиях: ОАО"ОСВ Стекловолокно", пос. Гусевской (Гусь-Хрустальный район), ООО "ИК"Сервис-Тур" (Камешковский район), ЗАО "Холдинговая компания "Ополье"(Юрьев-Польский район), ОАО Муромский радиозавод" (округ Муром), ЗАО"Ферреро Руссия" (Собинский район), реконструкция очистных сооруженийМУП г. Кольчугино "Коммунальник", ООО "Демидовский фанерный комбинат"(Собинский район), внедрение оборотного водоснабжения ГУП комбинат"Тепличный", ОАО "Полимерсинтез" (г. Владимир), ООО "Компанияконсервы" (Камешковский район), ООО "Кольчугинский завод попереработке цветных металлов" (Кольчугинский район), строительствоцеха утилизации твердых отходов ФГУ "ВНИИЗЖ" (г. Владимир), монтаж иреконструкция локальных специализированных установок по очисткесточных вод и отходящих газов на производствах МУП"Владимирводоканал", ПОВО "Владзернопродукт" (г. Владимир), ООО"Винербергер Кирпич" (Киржачский район), ОАО "Завод им. Дегтярева"(Ковровский район) и др.
По данным Верхне-Волжского бассейнового водного управления в 2011году по сравнению с 2010 годом объем сброса сточных вод вповерхностные водные объекты уменьшился на 3,9 млн. куб. м.
Сброс недостаточно очищенных сточных вод уменьшился на 1,8 млн.куб. м, объем водоотведения в поверхностные водные объекты сточных водс категорией "без очистки" - увеличился на 0,09 млн. куб. м.
Объем нормативно-чистых вод составил 7,16 млн. куб. м.
По оценке в 2012 году ожидаемый сброс загрязненных сточных вод вповерхностные водные объекты области составит 130,3 млн. куб. м.
По прогнозу на 2013-2015 годы предполагается изменение сбросазагрязненных сточных вод следующим образом:
2013 г. - 130,50 млн. куб. м (100,2%)
2014 г. - 130,90 млн. куб. м (100,3%)
2015 г. - 131,40 млн. куб. м (100,4%)
В соответствии с основным вариантом прогноза при повышении долипредприятий с высокотехнологичным производством ожидается снижениетемпов увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отстационарных источников, масса выбросов составит: в 2013 г. 42,3 тыс.т (101,0% к уровню предыдущего года), в 2014 г. - 42,7 тыс. т(101,0%), в 2015 г. - 43,1 тыс. т (101,0%).
Объем водопотребления в 2011 году составил 179,58 млн. куб. м вгод, т.е. на 5,1% меньше, чем в предыдущем году, в том числе:
- из поверхностных водных объектов - 52,82 млн. куб. м в год;
- из подземного горизонта - 126,76 млн. куб. м в год.
По сравнению с 2010 годом объем забранной воды из природныхводных объектов уменьшился на 9,64 млн. куб. м; водоотбор изповерхностных водных объектов - на 1,52 млн. куб. м; из подземных - на8,12 млн. куб. м.
Прогноз на 2012 г. предполагает изменение объемов водопотреблениядо 182,4 млн. куб. м, что связано с увеличением водопотребления вцелях орошения сельскохозяйственных культур. Рост объемовводопотребления ожидается и в последующие годы.
Объем воды в системах оборотного и повторно-последовательноговодоснабжения в 2011 году уменьшился до 270,97 млн. куб. м в связи стем, что многие предприятия работали с неполной загрузкой, неиспользуя эти системы на полную мощность.
С учетом планируемого введения оборотных систем предприятиями ОАО"КЭМЗ", ОАО КПЗ "Новлянский", ООО "Русджам", ОАО "ТГК-6" ожидаетсяувеличение объемов воды в системах оборотного иповторнопоследовательного использования водоснабжения в 2013 году до274,6 млн. куб. м, в 2014 году - до 275,9 млн. куб. м, в 2015 году -до 280,3 млн. куб. м.
Прогноз социально-экономического развития области на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица | отчет | отчет | оценка | прогноз || | |-----------+-----------+-----------+-----------------------------------------------------------------------|| | измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | 2015 | || | | | | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | | | | | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 ||------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Производство товаров и услуг ||------------------------------------------------|| 1.1. Валовой | млн. руб. в | 218712,3 246700,00 272600,00 298400,00 302800,00 326500,00 335600,00 356100,00 370200,00| региональный продукт - | основных || всего | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс физического | в % к пред. | 106,70 104,50 104,30 103,60 104,90 103,90 105,10 103,80 104,90| объема ВРП | году в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор объема ВРП | % к пред. году | 110,30 107,90 106,00 105,50 105,90 105,30 105,40 105,00 105,20|------------------------------------------------|| 1.2. Промышленное производство ||------------------------------------------------|| Индекс промышленного | % к | 117,30 104,60 103,10 102,30 103,70 102,70 103,60 102,90 103,70| производства (РАЗДЕЛ C: | предыдущему || Добыча полезных | году || ископаемых +РАЗ-ДЕЛ D: | || Обрабатывающие | || производства+РАЗДЕЛ E: | || Производство и | || распределение | || электроэнергии, газа и воды) | ||------------------------------------------------|| Добыча полезных ископаемых ||------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 1551,60 1697,90 1811,85 1940,95 1956,61 2131,22 2144,46 2343,70 2349,65| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || РАЗДЕЛ C: Добыча | || полезных ископаемых | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 105,10 99,70 102,00 101,00 101,90 102,00 102,00 103,00 103,00| РАЗДЕЛ C | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C | % к пред. году | 104,60 106,10 106,00 107,70 107,50 106,80 106,40|------------------------------------------------|| Обрабатывающие производства ||------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 186031,3 222781,90 237599,90 256700,20 262365,10 278451,50 288363,20 301418,30 315915,70| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || РАЗДЕЛ D: | || Обрабатывающие | || производства | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 119,20 105,30 103,40 102,60 104,10 102,90 103,90 103,10 104,00| РАЗДЕЛ D | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор -РАЗДЕЛ D: | % к пред. году | 109,70 113,70 103,10 105,30 106,10 105,40 105,80 105,00 105,30|------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 51939,90 66697,40 73315,10 80981,30 81368,80 89877,10 90737,20 98900,80 100323,00| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DA: | || Производство пищевых | || продуктов, включая напитки, | || и табака | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 107,40 108,60 106,00 104,50 105,00 105,00 105,50 105,00 105,50| Подраздел DA | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 104,50 112,20 103,70 105,70 105,70 105,70 105,70 104,80 104,80| Подраздел DA | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 5877,10 5421,60 5475,00 5858,10 5915,60 6324,00 6447,40 6865,90 7133,30| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DB: Текстильное | || и швейное производство | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 94,30 86,10 95,00 102,00 103,00 104,00 105,00 105,00 107,00| Подраздел DB | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 119,70 107,10 106,30 104,90 104,90 103,80 103,80 103,40 103,40| Подраздел DB | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 787,40 1035,40 1100,60 1177,70 1189,20 1259,10 1283,80 1354,00 1393,80| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DC: | || Производство кожи, изделий | || из кожи и производство | || обуви | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 145,80 135,40 100,00 102,00 103,00 103,00 104,00 104,00 105,00| Подраздел DC | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 87,40 97,10 106,30 104,90 104,90 103,80 103,80 103,40 103,40| Подраздел DC | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 4021,20 4565,90 5115,40 5807,30 5862,10 6655,00 6780,60 7351,10 7489,80| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DD: Обработка | || древесины и производство | || изделий из дерева | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 123,40 102,90 105,00 106,00 107,00 107,00 108,00 105,00 105,00| Подраздел DD | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 107,60 113,20 106,70 107,10 107,10 107,10 107,10 105,20 105,20| Подраздел DD | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных | млн. руб. | 1919,80 1655,50 1584,20 1677,60 2142,20 1793,40 2279,20 1852,60 2425,10| товаров, выполненных работ | || и услуг - Подраздел DE: | || Целлюлозно-бумажное | || производство; издательская | || и полиграфическая | || деятельность | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 108,00 80,30 94,00 100,00 101,00 100,00 101,00 100,00 101,00| Подраздел DE | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 113,30 112,00 101,80 105,90 105,90 106,90 106,90 103,30 103,30| Подраздел DE | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 12299,50 16873,50 17400,00 19037,00 19220,00 21228,10 21534,30 23760,70 24103,40| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DG: Химическое | || производство | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 118,80 105,60 103,00 104,00 105,00 105,00 105,50 105,00 105,00| Подраздел DG | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 157,00 130,00 100,10 105,20 105,20 106,20 106,20 106,60 106,60| Подраздел DG | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 7857,70 9056,00 9900,00 10727,20 10779,30 11734,10 11905,50 12883,80 13199,00| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DH: | || Производство резиновых и | || пластмассовых изделий | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 117,60 113,80 101,00 103,00 103,50 103,00 104,00 103,00 104,00| Подраздел DH | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 111,80 101,30 108,20 105,20 105,20 106,20 106,20 106,60 106,60| Подраздел DH | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 14369,00 16051,70 17905,50 20014,80 22480,60 24810,50 27650,30 30149,30 33196,50| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DI: Производство | || прочих неметаллических | || минеральных продуктов | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 108,30 106,10 103,00 103,50 104,00 102,00 103,00 102,00 103,00| Подраздел DI | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 96,70 105,30 108,30 108,00 108,00 108,20 108,20 106,90 106,90| Подраздел DI | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных | млн. руб. | 13654,20 16844,50 17141,60 17485,70 18647,30 18367,00 19971,30 19742,40 21995,60| товаров, выполненных работ | || и услуг - Подраздел DJ: | || Металлургическое | || производство и | || производство готовых | || металлических изделий | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 125,20 125,20 103,00 100,50 104,00 101,00 102,00 101,50 104,00| Подраздел DJ | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 146,30 98,50 98,80 101,50 104,60 104,00 105,00 105,90 105,90| Подраздел DJ | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 21446,00 22062,30 22371,20 23536,70 24424,90 24671,50 26233,80 25939,90 28123,20| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DK: | || Производство машин и | || оборудования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 110,10 99,80 97,50 100,20 103,00 100,50 102,00 101,00 102,00| Подраздел DK | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 106,90 103,10 104,00 105,00 106,00 104,30 105,30 104,10 105,10| Подраздел DK | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных | млн. руб. | 28693,00 31525,60 33470,40 35319,60 36543,00 37022,50 39249,40 38925,80 42488,70| товаров, выполненных работ | || и услуг - Под-раздел DL: | || Производство | || электрооборудования, | || электронного и оптического | || оборудования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 144,10 113,80 101,50 100,50 103,00 100,50 102,00 101,00 103,00| Подраздел DL | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 102,50 96,50 104,60 105,00 106,00 104,30 105,30 104,10 105,10| Подраздел DL | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 5168,60 5916,50 6202,90 6526,10 6772,30 6906,30 7414,90 7261,40 7948,90| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DM: | || Производство транспортных | || средств и оборудования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 116,50 80,70 99,00 100,20 103,00 100,50 103,00 101,00 102,00| Подраздел DM | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 107,30 141,80 105,90 105,00 106,00 105,30 106,30 104,10 105,10| Подраздел DM | ||------------------------------+-----------------|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 7435,70 10566,80 11905,70 13072,20 14631,70 14299,20 16315,80 15435,10 17697,40| собственного производства, | || выполненных работ и услуг | || собственными силами - | || Подраздел DN: Прочие | || производства | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 112,70 118,70 107,00 103,00 105,00 103,00 105,00 103,00 103,50| Подраздел DN | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - | % к пред. году | 120,90 119,90 105,30 106,60 106,60 106,20 106,20 104,80 104,80| Подраздел DN | ||------------------------------------------------|| Производство и распределение || электроэнергии, газа и воды ||------------------------------------------------|| Объем отгруженных | млн. руб. в | 21784,60 25185,70 26341,82 29502,84 29585,08 32712,75 33137,95 36674,26 37496,29| товаров, выполненных работ | ценах соотв. || и услуг - РАЗДЕЛ E: | лет || Производство и | || распределение | || электроэнергии, газа и воды | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства - | % к пред. году | 96,10 93,90 100,09 100,00 100,10 100,80 101,00 101,00 101,30| РАЗДЕЛ E | ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ | % к пред. году | 110,50 112,10 104,50 112,00 112,20 110,00 110,90 111,00 111,70| E | ||------------------------------+-----------------|| Потребление | млн. кВт. ч. | 6954,20 7019,30 7193,77 7337,65 7373,61 7484,40 7557,95 7634,09 7746,90| электроэнергии | ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| Население | млн. кВт. ч. | 1169,90 1214,60 1222,65 1247,10 1253,22 1272,05 1284,55 1297,49 1316,66|------------------------------+-----------------|| Прочие потребители | млн. кВт. ч. | 4872,80 4647,10 5971,12 6090,54 6120,40 6212,35 6273,41 6336,60 6430,24|------------------------------+-----------------|| Средние тарифы на | руб./тыс. кВт. | 2248,83 2943,87 3050,31 3355,34 3416,34 3690,87 3826,30 4096,87 4323,72| электроэнергию, | ч. || отпущенную различным | || категориям потребителей | ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| Население | руб./тыс. кВт. | 2464,75 2729,96 2885,56 3188,55 3252,03 3507,40 3642,28 3886,20 4097,56| | ч. ||------------------------------+-----------------|| Индекс тарифов | % к пред. году | 128,10 110,80 105,70 109,10 110,60 112,00 115,00 112,00 115,00|------------------------------+-----------------|| Прочие потребители | руб./тыс. кВт. | 2666,91 2996,75 3191,54 3481,97 3529,84 3899,80 4059,32 4367,78 4668,21| | ч. ||------------------------------+-----------------|| Индекс тарифов | % к пред. году | 126,25 112,37 106,50 110,50 112,70 110,00 112,00 110,80 112,50|------------------------------+-----------------|| 1.3. Сельское хозяйство | ||------------------------------+-----------------|| Объем продукции сельского | млн. руб. в | 19281,90 24395,80 24869,81 25166,70 25664,50 25879,30 26620,52 26454,10 27337,91| хозяйства в хозяйствах всех | ценах соотв. || категорий | лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к | 79,50 129,00 101,90 101,20 103,20 102,80 103,70 102,20 102,70| продукции в хозяйствах всех | предыдущему || категорий | году ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| Растениеводство | млн. руб. в | 7892,30 11140,90 11393,10 11393,50 11438,00 11457,20 11555,00 11552,90 11640,20| | ценах || | соответств. || | лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 59,30 163,00 102,30 100,00 100,40 100,60 101,00 100,80 100,90| продукции растениеводства | ||------------------------------+-----------------|| Животноводство | млн. руб. в | 11389,60 13254,90 13476,70 13773,20 14226,50 14422,10 15065,50 14901,20 15697,70| | ценах || | соответств. || | лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 99,60 105,00 101,70 102,20 105,60 104,70 105,90 103,30 104,20| продукции животноводства | ||------------------------------+-----------------|| Продукция сельского | || хозяйства по категориям | || хозяйств: | ||------------------------------+-----------------|| Продукция в | млн. руб. в | 11666,2 15450,4 17528,1 17953,9 18382,9 18650,1 19314,4 19385,5 20090,2| сельскохозяйственных | ценах || организациях | соответств. || | лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 90,00 118,60 113,40 102,40 104,90 103,90 105,10 103,90 104,00| продукции в | || сельскохозяйственных | || организациях | ||------------------------------+-----------------|| Продукция в крестьянских | млн. руб. в | 249,90 528,30 652,90 647,40 662,70 696,90 712,40 766,30 795,20| (фермерских) хозяйствах и у | ценах соотв. || индивидуальных | лет || предпринимателей | ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 93,70 206,80 123,60 99,20 101,50 107,50 107,50 110,00 111,60| продукции в крестьянских | || (фермерских) хозяйствах и у | || индивидуальных | || предпринимателей | ||------------------------------+-----------------|| Продукция в хозяйствах | млн. руб. в | 7365,80 8417,10 6688,50 6577,20 6618,90 6539,50 6593,80 6304,80 6452,60| населения | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| Индекс производства | % к пред. году | 65,60 142,60 79,50 98,30 99,00 99,40 99,60 96,40 97,90| продукции в хозяйствах | || населения | ||------------------------------------------------|| 1.4. Связь ||------------------------------------------------|| Объем услуг связи - всего | млн. руб. в | 7318,70 7742,40 8237,80 8697,00 8909,10 9225,80 9771,10 9832,40 10763,80| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 103,90 102,90 103,50 103,00 105,00 104,00 107,00 105,00 108,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Плотность телефонных | единиц | 27,20 27,20 27,30 27,30 27,50 27,40 27,70 27,50 28,00| аппаратов фиксированной | || электросвязи на 100 человек | || населения | ||------------------------------+-----------------|| Количество абонентов, | млн. ед. | 2,16 2,20 2,20 2,20 2,30 2,30 2,40 2,30 2,40| подключенных к сетям | || подвижной связи | ||------------------------------+-----------------|| Количество почтовых | единиц | 13,20 13,10 13,10 13,00 13,10 13,00 13,10 13,00 13,10| ящиков на 10000 человек | ||------------------------------------------------|| 1.5. Производство важнейших видов || продукции в натуральном выражении ||------------------------------------------------|| Валовой сбор зерна (в весе | тыс. тонн | 110,20 164,10 173,50 174,00 175,00 175,00 177,00 177,00 179,00| после доработки) | ||------------------------------+-----------------|| Валовой сбор масличных | тыс. тонн | 0,70 1,10 3,00 3,00 3,30 3,30 3,50 3,50 3,80| культур - всего | ||------------------------------+-----------------|| Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 153,10 371,90 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00|------------------------------+-----------------|| Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 120,50 167,00 168,10 167,00 168,10 167,90 169,80 168,60 170,80|------------------------------+-----------------|| Скот и птица на убой в | тыс. тонн | 63,70 63,00 71,60 74,00 77,80 80,00 84,40 82,80 88,60| живом весе | ||------------------------------+-----------------|| Молоко | тыс. тонн | 311,90 333,70 347,30 350,00 361,40 365,00 379,20 378,00 394,40|------------------------------+-----------------|| Яйца | млн. штук | 512,10 518,30 516,00 516,00 520,30 518,00 520,60 519,00 520,90|------------------------------+-----------------|| Трубы стальные | тыс. тонн | 0,01 4,30 5,00 5,00 6,00 5,50 7,00 6,00 8,00|------------------------------+-----------------|| Станки металлорежущие | штук | 32,00 749,00 750,00 600,00 750,00 650,00 750,00 650,00 750,00|------------------------------+-----------------|| Тракторы для сельского и | штук | 657,00 519,00 437,00| лесного хозяйства прочие | ||------------------------------+-----------------|| Аппаратура приемная | тыс. штук | 64,00 211,00 250,00 250,00 350,00 250,00 365,00 250,00 380,00| телевизионная, в том числе | || видео-мониторы и | || видеопроекты | ||------------------------------+-----------------|| Холодильники и | тыс. штук | 433,80 510,00 480,00 490,00 510,00 500,00 530,00 520,00 550,00| морозильники бытовые | ||------------------------------+-----------------|| Бытовые стиральные | тыс. штук | 443,70 423,00 450,00 455,00 490,00 480,00 525,00 510,00 540,00| машины | ||------------------------------+-----------------|| Ювелирные изделия в | млн. руб. | 1746,28 2634,18 2976,62 3184,98 3214,75 3423,86 3488,00 3697,77 3801,92| фактических ценах | ||------------------------------+-----------------|| Электроэнергия | млрд. кВт. ч | 1,96 1,75 1,84 1,87 1,88 1,91 1,93 1,95 1,98|------------------------------+-----------------|| Ткани хлопчатобумажные | млн. кв. м | 132,00 144,80 141,90 141,90 142,00 142,00 142,30 142,30 143,00|------------------------------+-----------------|| Трикотажные изделия | млн. штук | 0,90 1,00 0,77 0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,86|------------------------------+-----------------|| Обувь | млн. пар | 6,80 10,70 11,00 11,20 11,35 11,70 11,90 12,30 12,60|------------------------------+-----------------|| Лесоматериалы, продольно | млн. куб. м | 0,10 0,40 0,42 0,47 0,48 0,53 0,55 0,60 0,65| распиленные или | || расколотые, разделенные на | || слои или лущеные, | || толщиной более 6 мм | ||------------------------------+-----------------|| Древесина необработанная | млн. куб. м | 1,00 1,30 1,40 1,50 1,60 1,65 1,70 1,65 1,70|------------------------------+-----------------|| Бумага | тыс. тонн | 6,50 3,70 7,00 7,00 7,50 7,50 8,00 8,00 9,00|------------------------------+-----------------|| Кирпич строительный | млн. условных | 194,40 282,50 315,00 325,00 345,00 350,00 370,00 380,00 400,00| | кирпичей ||------------------------------+-----------------|| Блоки и камни мелкие | млн. условных | 2,40 3,90 4,90 5,20 5,80 6,10 7,10 6,90 8,20| стеновые (без блоков из | кирпичей || ячеистого бетона) | ||------------------------------+-----------------|| Блоки крупные стеновые | млн. условных | 15,30 15,90 16,50 16,90 17,30 17,80 18,20 18,50 19,00| (включая бетонные блоки | кирпичей || стен подвалов) | ||------------------------------+-----------------|| Рыба и продукты рыбные | тыс. тонн | 9,00 10,50 10,60 10,60 10,70 10,70 10,80 10,80 10,90| переработанные и | || консервированные | ||------------------------------+-----------------|| Водка | тыс. дкл | 117,80 119,10 119,40 119,50 120,00 119,70 122,00 120,00 125,00|------------------------------+-----------------|| Пиво | тыс. дкл | 4319,00 4204,00 4320,00 4380,00 4390,00 4400,00 4450,00 4450,00 4500,00|------------------------------+-----------------|| 1.6. Строительство | ||------------------------------+-----------------|| Объем работ, выполненных | млн. руб. в | 21308,90 23516,80 27096,53 30732,88 31517,60 35508,77 37234,89 41779,62 44580,59| по виду деятельности | ценах || "строительство" (Раздел F) | соответств. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 104,60 102,20 106,00 107,00 108,00 109,00 110,00 111,00 112,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор по | % к | 108,70 106,00 107,70 106,00 107,40 106,00 106,90| объему работ, | предыдущему || выполненных по виду | году || деятельности | || "строительство" | ||------------------------------------------------|| 2. Рынок товаров и услуг ||------------------------------------------------|| Индекс потребительских цен | декабрь к | 109,80 105,70 105,80 105,50 105,50 105,00 105,00 104,90 104,90| | декабрю пред. || | года, % ||------------------------------+-----------------|| Индекс потребительских цен | к соотв. | 106,50 109,10 104,80 106,20 106,20 105,20 105,20 104,90 104,90| за период с начала года (на | периоду пред. || конец периода) | года, % ||------------------------------+-----------------|| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 101592,60 122486,50 143504,00 159268,00 161847,00 176260,00 182000,00 194505,00 205200,00|------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 109,10 111,60 111,90 105,00 106,70 105,60 107,30 105,70 108,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор оборота | % к пред. году | 105,60 108,00 104,70 105,70 105,70 104,80 104,80 104,40 104,40| розничной торговли | ||------------------------------+-----------------|| Оборот общественного | млн. руб. | 4865,10 5820,20 6191,00 6674,00 6693,00 7140,00 7200,00 7632,00 7753,00| питания | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 93,60 104,70 101,50 101,50 101,80 101,70 102,30 101,90 102,60| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс цен на продукцию | декабрь к | 117,70 103,70 104,80 106,20 106,20 105,20 105,20 104,90 104,90| общественного питания | декабрю пред. || | года, % ||------------------------------+-----------------|| Объем платных услуг | млн. руб. | 38779,70 43514,46 45936,00 49733,00 50047,00 53543,90 54328,00 57904,30 59287,00| населению | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 107,40 102,00 100,10 100,00 100,60 100,50 101,40 101,20 102,10| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| бытовые услуги | млн. руб. в | 5171,10 5670,34 6143,70 6800,00 6859,90 7428,50 7560,00 8139,60 8324,10| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 101,80 98,50 102,70 102,20 103,10 102,00 102,90 102,50 103,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| транспортные услуги | млн. руб. в | 3821,80 5971,29 6287,80 6621,10 6633,60 6985,30 7011,70 7383,50 7425,40| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 103,40 136,10 105,30 105,30 105,50 105,50 105,70 105,70 105,90| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги связи | млн. руб. в | 7235,70 7160,56 7413,00 7560,30 7749,20 7749,40 8298,00 7981,80 9056,50| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 111,50 100,10 102,50 102,50 103,50 102,50 105,50 103,00 107,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| жилищные услуги | млн. руб. в | 3504,90 3321,64 3504,30 3910,80 3910,80 4321,40 4321,40 4779,50 4779,50| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 130,70 81,70 99,90 103,00 103,00 103,40 103,40 103,60 103,60| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| коммунальные услуги | млн. руб. в | 11252,70 13391,26 14234,90 15943,10 15943,10 17617,20 17617,20 19555,10 19555,10| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 91,50 104,20 100,70 103,40 103,40 103,50 103,50 103,90 103,90| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги учреждений культуры | млн. руб. в | 370,20 435,78 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 107,40 92,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| туристские услуги | млн. руб. в | 784,30 887,08 963,00 1072,10 1078,30 1179,30 1196,50 1297,20 1328,90| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 126,00 99,40 102,80 102,80 103,40 102,90 103,80 103,00 104,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги физической культуры | млн. руб. в | 176,00 206,51 208,50 210,50 210,80 212,60 216,30 218,70 222,10| и спорта | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 157,50 96,90 107,00 106,80 107,20 107,00 107,30 107,40 107,80| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| медицинские услуги | млн. руб. в | 1372,20 1541,97 1626,81 1761,84 1761,84 1886,93 1886,93 2017,12 2017,12| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 148,40 102,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| санаторно-оздоровительные | млн. руб. в | 357,90 355,13 358,70 362,30 362,60 369,50 370,30 376,90 378,80| услуги | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 91,60 93,40 100,00 100,00 100,10 100,00 100,10 100,00 100,30| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| ветеринарные услуги | млн. руб. в | 110,00 124,83 131,70 140,70 140,70 150,70 150,70 161,00 161,00| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 210,00 108,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги правового характера | млн. руб. в | 510,90 555,10 609,10 672,80 689,30 735,00 767,00 805,30 848,60| | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 111,20 106,20 104,00 102,00 104,50 102,00 103,90 102,50 103,50| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| услуги в системе | млн. руб. в | 1996,40 2082,85 2197,40 2415,50 2417,90 2633,60 2638,80 2871,60 2880,10| образования | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 105,30 99,80 100,00 101,50 101,60 101,80 101,90 102,00 102,10| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| прочие виды платных услуг | млн. руб. в | 1387,50 946,24 949,00 950,00 977,80 960,00 980,00 980,00 991,00| населению | ценах соотв. || | лет ||------------------------------------------------|| 3. Внешнеэкономическая || деятельность ||------------------------------------------------|| Экспорт товаров | млн. долл. | 466,10 858,30 640,00 650,00 660,00 660,00 675,00 675,00 690,00| | США ||------------------------------+-----------------|| Импорт товаров | млн. долл. | 558,90 842,30 850,00 860,00 870,00 870,00 880,00 880,00 890,00| | США ||------------------------------+-----------------|| Страны дальнего | || зарубежья | ||------------------------------+-----------------|| Экспорт товаров - всего | млн. долл. | 389,60 773,20 550,00 555,00 560,00 560,00 570,00 570,00 580,00| | США ||------------------------------+-----------------|| Импорт товаров - всего | млн. долл. | 527,80 778,00 785,00 790,00 795,00 795,00 800,00 800,00 805,00| | США ||------------------------------+-----------------|| Государства-участники | || СНГ | ||------------------------------+-----------------|| Экспорт товаров - всего | млн. долл. | 76,50 85,10 90,00 95,00 100,00 100,00 105,00 105,00 110,00| | США ||------------------------------+-----------------|| Импорт товаров - всего | млн. долл. | 30,60 64,30 65,00 70,00 75,00 75,00 80,00 80,00 85,00| | США ||------------------------------------------------|| 4. Малое и среднее || предпринимательство ||------------------------------------------------|| Число средних предприятий | единиц | 269,00 256,00 256,00 256,00 257,00 256,00 258,00 257,00 260,00| (на конец года) | ||------------------------------+-----------------|| Среднесписочная | тыс. человек | 28,31 27,32 27,40 27,40 27,50 27,40 27,70 27,50 28,00| численность работников (без | || внешних совместителей) по | || средним предприятиям | ||------------------------------+-----------------|| Оборот средних | млн. руб. | 43710,20 44501,30 47615,00 49500,00 50900,00 51700,00 54500,00 54300,00 58800,00| предприятий | ||------------------------------+-----------------|| Число малых предприятий, в | единиц | 16334,00 14050,00 14300,00 14380,00 14550,00 14450,00 14800,00 14550,00 15050,00| том числе | || микропредприятий (на конец | || года) | ||------------------------------+-----------------|| Среднесписочная | тыс. человек | 167,10 145,35 146,60 147,40 149,10 148,80 152,40 149,90 155,00| численность работников (без | || внешних совместителей) по | || малым предприятиям | || (включая микропредприятия) | ||------------------------------+-----------------|| Оборот малых предприятий | млн. руб. | 129441,90 151839,30 169000,00 177400,00 186300,00 187250,00 204400,00 198600,00 227400,00| (в том числе | || микропредприятий) | ||------------------------------------------------|| 5. Инвестиции ||------------------------------------------------|| Инвестиции в основной капи- | млн. руб. | 50087,50 57987,00 65721,96 73119,31 74219,71 82536,78 86286,16 92116,00 99499,84| тал за счет всех источников | || финансирования | ||------------------------------+-----------------|| Индекс физического объема | % к пред. году | 92,60 107,40 105,50 104,20 105,50 105,20 107,20 104,50 107,10| | в сопост. || | ценах ||------------------------------+-----------------|| Индекс-дефлятор | % к пред. году | 105,00 107,80 107,40 106,80 107,00 107,30 108,50 106,80 107,70|------------------------------+-----------------|| Инвестиции в основной | млн. руб. в | 3385,70 4782,47 5362,10 5996,02 6404,62 7705,41 8585,72 8184,66 9412,83| капитал, направляемые на | ценах соотв. || реализацию федеральных | лет || целевых программ за счет | || всех источников | || финансирования | ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| за счет федерального | млн. руб. в | 1716,04 2578,96 2877,02 3209,16 3308,88 3720,25 4227,32 4033,50 4779,22| бюджета - всего | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| за счет бюджета субъекта | млн. руб. в | 657,90 796,15 967,00 1031,71 1275,93 1208,47 1369,94 1370,42 1612,20| Российской Федерации - | ценах соотв. || всего | лет ||------------------------------+-----------------|| Иностранные инвестиции | тыс. долл. | 765459,3 518764,60 581752,67 601260,89 609691,71 621052,01 650528,77 655084,29 707675,85| | США ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 144,30 67,80 112,10 103,40 104,80 103,30 106,70 105,50 108,80|------------------------------------------------|| 6. Финансовые результаты | 12.| деятельности организаций ||------------------------------------------------|| Прибыль прибыльных | тыс. руб. | 35471,50 42752,66 49037,30 52371,84 52371,84 55880,75 55880,75 64262,86 64262,86| организаций | ||------------------------------+-----------------|| Справочно: сальдо прибылей | тыс. руб. | 31666,70 37649,76 44444,69 48238,49 48238,49 52160,74 52160,74 60914,85 60914,85| и убытков | ||------------------------------+-----------------|| Амортизация основных | млн. руб. | 6886,30 7916,90 9096,50 10433,70 10451,90 11967,40 11998,80 13726,70 13774,60| фондов, начисленная за год | ||------------------------------------------------|| 7. Денежные доходы и расходы населения ||------------------------------------------------||Денежные доходы населения | млн. руб. | 220024,2 246561,00 276919,00 301633,00 308528,00 327289,00 343077,00 353850,00 381817,00|------------------------------------------------||в том числе: | ||------------------------------------------------||доходы от | млн. руб. | 13582,20 17198,00 18316,00 19140,00 19598,00 19906,00 21362,00 20901,00 23284,00|предпринимательской | ||деятельности | ||------------------------------------------------||оплата труда | млн. руб. | 95809,00 103601,90 114998,00 127073,00 127303,00 140288,00 141306,00 153896,00 156567,00|------------------------------------------------||социальные выплаты - всего | млн. руб. | 60166,00 66647,30 70984,00 78332,00 78332,00 85733,00 85733,00 93744,00 93744,00|------------------------------------------------||доходы от собственности | млн. руб. | 7381,80 9777,10 10950,00 11717,00 12374,00 12068,00 13116,00 12551,00 14428,00|------------------------------------------------||другие доходы | млн. руб. | 43085,20 49336,70 61671,00 65371,00 70921,00 69294,00 81560,00 72758,00 93794,00|------------------------------------------------||Реальные располагаемые | % к пред. году | 110,40 102,40 107,70 103,20 105,40 103,20 106,60 104,00 106,90|денежные доходы населения | ||------------------------------------------------||Денежные доходы в расчете | рублей | 12684,90 14303,00 16163,00 17713,00 18118,00 19335,00 20268,00 21031,00 22693,00|на душу населения в месяц | ||------------------------------------------------||Расходы населения | млн. руб. | 205715,6 238388,00 267837,00 290616,00 297421,00 317200,00 327759,00 343181,00 362388,00|------------------------------------------------||в том числе: | ||------------------------------------------------||покупка товаров и оплата | млн. руб. | 141507,5 172832,80 198202,00 219300,00 223727,00 242673,00 250998,00 268006,00 282425,00|услуг | ||------------------------------------------------||из них покупка товаров | млн. руб. | 06457,70 128306,70 151610,00 168345,00 172481,00 186332,00 194029,00 205655,00 219020,00|------------------------------------------------||обязательные платежи и | млн. руб. | 23840,00 26728,70 28867,00 29733,00 30888,00 32112,00 31814,00 32336,00 32769,00|разнообразные взносы | ||------------------------------------------------||другие расходы | млн. руб. | 40368,10 38826,50 40768,00 41583,00 42806,00 42415,00 44947,00 42839,00 47194,00|------------------------------------------------||Величина прожиточного | руб. | 5514,00 6156,00 6390,00 7074,00 7074,00 7456,00 7456,00 7821,00 7821,00|минимума в среднем на | ||душу населения в месяц | ||------------------------------------------------||Численность населения с | % | 17,80 17,90 17,50 17,50 17,50 17,20 17,20 16,80 16,80|денежными доходами ниже | ||прожиточного минимума в % | ||ко всему населению | ||------------------------------------------------|| 8. Труд и занятость ||------------------------------------------------|| Численность трудовых | тыс. человек | 922,50 918,70 915,30 908,20 910,40 903,20 905,50 898,30 900,70| ресурсов | ||------------------------------+-----------------|| Численность занятых в | тыс. человек | 703,60 701,50 700,50 696,50 699,40 694,40 698,30 692,40 697,20| экономике (среднегодовая) | ||------------------------------+-----------------|| Уровень безработицы (по | % | 6,20 5,80 5,70 5,40 4,80 5,20 4,60 5,00 3,90| методологии МОТ) | ||------------------------------+-----------------|| Уровень | % | 2,80 2,10 1,70 1,80 1,70 1,80 1,60 1,80 1,60| зарегистрированной | || безработицы | ||------------------------------+-----------------|| Среднесписочная | тыс. человек | 501,30 483,30 483,30 481,40 482,30 479,00 481,90 476,60 481,90| численность работников | || организаций | ||------------------------------+-----------------|| Фонд заработной платы | млн. руб. | 87126,40 94602,60 105104,00 115989,00 116956,00 127642,00 130042,00 140085,00 144347,00| работников | ||------------------------------+-----------------|| Выплаты социального | млн. руб. | 737,80 912,80 995,00 1049,70 1094,40 1102,20 1203,90 1156,20 1324,30| характера - всего | ||------------------------------------------------|| 9. Развитие социальной сферы ||------------------------------------------------|| Численность детей в | человек | 61020,00 63645,00 65701,00 68503,00 68503,00 70708,00 70708,00 70911,00 70911,00| дошкольных | || образовательных | || учреждениях | ||------------------------------+-----------------|| Численность обучающихся | || в образовательных | || учреждениях: | ||------------------------------+-----------------|| государственных и | человек | 121146,0 122125,00 127684,00 125611,00 125611,00 128173,00 128173,00 130828,00 130828,00| муниципальных (без | || вечерних (сменных) | ||------------------------------+-----------------|| вечерних (сменных) | человек | 2823,00 2509,00 2525,00 2540,00 2540,00 2550,00 2550,00 2560,00 2560,00|------------------------------+-----------------|| негосударственных | человек | 726,00 782,00 770,00 785,00 785,00 790,00 790,00 790,00 790,00|------------------------------+-----------------|| Численность обучающихся | || в учреждениях: | ||------------------------------+-----------------|| начального | человек | 7425,00 6394,00 5313,00 4900,00 4900,00 4900,00 4900,00 4900,00 4900,00| профессионального | || образования | ||------------------------------+-----------------|| среднего | человек | 19759,00 19204,00 20298,00 21155,00 21155,00 21675,00 21675,00 21901,00 21901,00| профессионального | || образования | ||------------------------------+-----------------|| высшего | человек | 46222,00 43080,00 40858,00 40533,00 40533,00 40355,00 40355,00 40138,00 40138,00| профессионального | || образования | ||------------------------------+-----------------|| Выпуск специалистов: | ||------------------------------+-----------------|| со средним | человек | 5537,00 4820,00 4871,00 5035,00 5035,00 5158,00 5158,00 5256,00 5256,00| профессиональным | || образованием | ||------------------------------+-----------------|| с высшим | человек | 9832,00 9506,00 8580,00 8309,00 8309,00 8252,00 8252,00 8027,00 8027,00| профессиональным | || образованием | ||------------------------------+-----------------|| Число заболеваний, | единиц на 100 | 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80 92582,80| зарегистрированных у | тыс. || больных с впервые | населения || установленным диагнозом | ||------------------------------+-----------------|| Обеспеченность: | ||------------------------------+-----------------|| больничными койками | коек на 10 | 89,20 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70| | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| в том числе койками | ||------------------------------+-----------------|| интенсивного лечения | коек на 10 | 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00| | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| восстановительного | коек на 10 | 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00| лечения | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| для лечения хронических | коек на 10 | 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50| больных | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| в стационарных | мест на 10 | 27,10 26,70 27,10 26,90 27,70 27,00 28,10 27,20 28,30| учреждениях социального | тыс. || обслуживания для | населения || престарелых и инвалидов | || (взрослых и детей) | ||------------------------------+-----------------|| стационаров дневного | мест на 10 | 12,00 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80| пребывания | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| амбулаторно- | посещений в | 314,90 324,40 324,40 325,00 325,00 325,50 325,50 327,00 327,00| поликлиническими | смену на 10 || учреждениями | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| врачами | чел. на 10 тыс. | 33,10 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 34,80 34,90 34,90| | населения ||------------------------------+-----------------|| в том числе: | ||------------------------------+-----------------|| врачами общей практики | чел. на 10 тыс. | 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50| (семейными врачами) | населения ||------------------------------+-----------------|| средним медицинским | чел. на 10 тыс. | 94,50 95,00 95,00 95,00 95,00 95,30 95,30 95,60 95,60| персоналом | населения ||------------------------------+-----------------|| общедоступными | учрежд. на 100 | 35,70 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60| библиотеками | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| учреждениями культурно- | учрежд. на 100 | 34,30 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60| досугового типа | тыс. || | населения ||------------------------------+-----------------|| дошкольными | мест на 1 000 | 720,40 757,40 757,40 757,40 757,40 757,40 757,40 757,40 757,40| образовательными | детей в || учреждениями | возрасте 1-6 || | лет ||------------------------------+-----------------|| Ввод в действие жилых | тыс. кв. м | 480,90 437,60 540,00 550,00 550,00 570,00 570,00 590,00 590,00| домов | общей || | площади ||------------------------------+-----------------|| в том числе за счет: | ||------------------------------+-----------------|| средств федерального | тыс. кв. м | 17,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00| бюджета | общей || | площади ||------------------------------+-----------------|| средств бюджетов субъекта | тыс. кв. м | 14,01 10,83 12,70 14,00 14,00 15,40 15,40 18,10 18,10| РФ и местных бюджетов | общей || | площади ||------------------------------+-----------------|| из общего итога - | тыс. кв. м | 238,80 255,40 275,40 348,40 348,40 413,40 413,40 486,00 486,00| индивидуальные жилые | общей || дома, построенные | площади || населением за свой счет и | || с помощью кредитов | ||------------------------------+-----------------|| Общая площадь жилых | кв. м | 24,90 25,00 25,10 25,20 25,20 25,30 25,30 25,40 25,40| помещений, приходящаяся | || на 1 жителя (на конец года) | ||------------------------------+-----------------|| Стоимость | млн. руб. | 14025,06 14235,43 14833,32 15530,49 15530,49 16384,67 16384,67 17367,75 17367,75| предоставляемых | || населению жилищно- | || коммунальных услуг, | || рассчитанная по | || экономически | || обоснованным тарифам | ||------------------------------+-----------------|| Фактический уровень | % | 98,40 98,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00| платежей населения за | || жилое помещение и | || коммунальные услуги | ||------------------------------------------------|| 10. Охрана окружающей среды ||------------------------------------------------|| Инвестиции в основной | млн. руб. в | 218,40 313,10 356,50 373,96 375,39 391,53 394,52 407,98 412,67| капитал, направленные на | ценах соотв. || охрану окружающей среды | лет || и рациональное | || использование природных | || ресурсов за счет всех | || источников | || финансирования | ||------------------------------+-----------------|| из них за счет: | ||------------------------------+-----------------|| средств федерального | млн. руб. в | 18,6 19 145,6 152,73 153,32 159,91 161,12 166,63 168,53| бюджета | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| бюджетов субъекта РФ и | млн. руб. в | 39,20 41,90 22,70 23,81 23,90 24,93 25,12 25,98 26,28| местных бюджетов | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| собственных средств | млн. руб. в | 160,60 252,20 188,20 197,42 198,17 206,69 208,28 215,37 217,86| предприятий | ценах соотв. || | лет ||------------------------------+-----------------|| Сброс загрязненных | млн. куб. м | 133,82 129,92 130,30 130,30 130,50 130,30 130,90 130,30 131,40| сточных вод в | || поверхностные водные | || объекты | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 99,16 97,09 100,29 100,00 100,15 100,00 100,31 100,00 100,38|------------------------------+-----------------|| Выбросы загрязняющих | тыс. т. | 39,27 41,03 41,85 42,69 42,27 43,54 42,69 44,41 43,12| веществ в атмосферный | || воздух, отходящих от | || стационарных источников | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 110,59 104,48 102,00 102,00 101,00 102,00 101,00 102,00 101,00|------------------------------+-----------------|| Объем водопотребления | млн. куб. м | 189,22 179,58 182,40 182,40 183,60 182,40 184,50 182,40 186,40| (использования свежей | || воды) | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 99,30 94,91 101,57 100,00 100,66 100,00 100,49 100,00 101,03|------------------------------+-----------------|| Объем оборотного и | млн. куб. м | 277,73 270,97 272,50 272,50 274,60 272,50 275,85 272,50 280,30| повторно- | || последовательного | || использования воды | ||------------------------------+-----------------|| | % к пред. году | 87,35 97,57 100,56 100,00 100,77 100,00 100,46 100,00 101,61--------------------------------------------------