АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2015 № 2759
Утратило силу - ПостановлениеАдминистрации города Владимира
О внесении изменений в постановление
администрации города Владимира
В соответствии с Порядкомразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городаВладимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрациигорода Владимира от 23.06.2015№ 2220):
1.1. В разделе I «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы»изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 183 748,124 тыс.руб., в том числе: - средства областного бюджета — 70 305,9 тыс.руб.; - средства бюджета города — 92 124,924 тыс.руб.; - внебюджетные средства — 21 317,3 тыс.руб. |
1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечениеПрограммы» таблицу 2 «Структура финансирования Программы по годам реализации»изложить в новой редакции:
Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего: | 183 748,124 | 51 435,6 | 36 513,8 | 35 693,6 | 60 105,124 |
В том числе: | | | | | |
Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы | |||||
Областной бюджет | 70 305,9 | 26 460,3 | 15 679,8 | 14 032,8 | 14 133,0 |
Бюджет города | 92 124,924 | 19 469,0 | 19 984,0 | 20 777,8 | 31 894,124 |
Внебюджетные источники | 21 317,3 | 5 506,3 | 850,0 | 883,0 | 14 078,0 |
Объемы финансирования по направлениям Программы: | | | | | |
1. Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления | 147 140,997 | 35 499,3 | 28 880,7 | 29 675,2 | 53 085,797 |
Областной бюджет | 52 605,0 | 18 486,0 | 11 373,0 | 11 373,0 | 11 373,0 |
Бюджет города | 80 260,292 | 16 843,3 | 17 367,7 | 18 162,2 | 27 887,092 |
Внебюджетные источники | 14 275,705 | 170,0 | 140,0 | 140,0 | 13 825,705 |
2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12 225,2 | 2 641,0 | 2 759,9 | 3 242,4 | 3 581,9 |
Областной бюджет | 9 643,7 | 2 046,3 | 2 177,6 | 2 659,8 | 2 760,0 |
Бюджет города | 2 581,5 | 594,7 | 582,3 | 582,6 | 821,9 |
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей | 24 291,927 | 13 265,3 | 4 843,2 | 2 746,0 | 3 437,427 |
Областной бюджет | 8 057,2 | 5 928,0 | 2 129,2 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет города | 9 283,132 | 2 031,0 | 2 034,0 | 2 033,0 | 3 185,132 |
Внебюджетные источники | 6 951,595 | 5 306,3 | 680,0 | 713,0 | 252,295 |
Раздел II. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы | |||||
Подготовка и публикация в средствах массовой информации и сети Интернет материалов о деятельности лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных учреждений в рамках реализации мероприятий Программы | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
Управление по делам молодежи | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
Внебюджетные источники | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
Из общего объема финансирования по исполнителям Программы: | | | | | |
Управление образования | 121 696,5 | 37 910,3 | 31 440,6 | 32 717,6 | 19 628,0 |
Областной бюджет | 58 852,7 | 20 532,3 | 13 550,6 | 14 032,8 | 10 737,0 |
Бюджет города | 62 843,8 | 17 378,0 | 17 890,0 | 18 684,8 | 8 891,0 |
Управление по делам молодежи | 61 436,624 | 13 335,3 | 4 883,2 | 2 786,0 | 40 432,124 |
Областной бюджет | 11 453,2 | 5 928,0 | 2 129,2 | 0,0 | 3 396,0 |
Бюджет города | 29 086,124 | 2 041,0 | 2 044,0 | 2 043,0 | 22 958,124 |
Внебюджетные источники | 20 897,3 | 5 366,3 | 710,0 | 743,0 | 14 078,0 |
Управление по физической культуре и спорту | 195,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 |
Бюджет города | 195,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 |
Управление культуры и туризма | 420,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 420,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0» |
1.3. В приложении № 1 к Программе «Системапрограммных мероприятий»:
1.3.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. | Создание благоприятных финансовых условий оплаты стоимости путевок для детей и подростков в оздоровительные учреждения различных видов и форм | 2012 2013 2014 2015 | 145498,597 35046,5 28421,9 29230,4 52799,797 | 52605,0 18486,0 11373,0 11373,0 11373,0 | 79067,892 16560,5 17048,9 17857,4 27601,092 | 13825,705 - - - 13825,705» |
1.3.2. Пункт 1.2.4 изложить в новойредакции:
«1.2.4. | Обеспечение детей города современны- ми и качественны- ми услугами по организации отдыха и оздоровления, в том числе: - пребывание детей работников бюджетной сферы и всего контингента детей, направленных в профильные смены МБУ ДЮЦО «Дружба» и МБУ ДЮЦО «Икар» | 2015 | 36754,697 14 117,1 | 3 396,0 | 19532,992 14 117,1 | 13825,705 | УДМ | 100% удовлетворение потребностей в обеспечении отдыхом в загородных оздорови- тельных учреждениях детей города Владимира» |
1.3.3. Пункт 3.1 изложить в новойредакции:
«3.1. | Организация и проведение ре- монтно-строительных работ на территории муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеский центр отдыха «Дружба» и «Детско-юношеский центр отдыха «Икар», приобретение необходимого оборудования и инвентаря: | 2012 2013 2014 2015 | 17510,488 10 323,0 3 293,1 1 657,2 2237,188 | 6 092,6 3 963,4 2 129,2 - - | 5176,936 1 363,5 683,9 1 127,2 2002,336 | 6240,952 4 996,1 480,0 530,0 234,852» |
1.3.4. Пункт 3.1.7 изложить в новойредакции:
«3.1.7. | Выборочный ремонт зданий и сооружений | 2012 2013 2014 2015 | 339,5 100,0 100,0 200,0 | 254,6 - - - | 84,9 - 100,0 200,0 | - 100,0 - - | УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба» | -||- |
1.3.5. Пункт 3.1.9 изложить в новойредакции:
«3.1.9. | Текущий ремонт крыш спальных корпусов №№ 1, 2, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 13, 15, 17, 18, медпункта, душевых | 2012 2013 2014 2015 | 742,3 408,8 93,2 677,132 | - 284,2 - - | - 124,6 93,2 452,132 | 742,3 - - 225,0 | УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба» | -||- |
1.3.6. Пункт 3.1.23изложить в новой редакции:
«3.1.23 | Обивка тамбуров корпусов №№ 1, 2, 5 | 2013 | 94,6 | - | 94,6 | - | УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба» | -||- |
1.3.7. Пункт 3.1.29изложить в новой редакции:
«3.1.29. | Текущий ремонт спальных корпусов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, столовой, клуба, служебных помещений, медпункта | 2012 2013 2014 2015 | 1 282,4 1 061,4 802,3 208,056 | - 1 024,2 - - | - 37,2 802,3 198,204 | 1 282,4 - - 9,852 | УДМ, МБУ ДЮЦО «Икар» | -||- |
1.3.8. Пункт 3.2изложить в новой редакции:
«3.2. | Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпиде- миологического режима муниципальных бюджетных учреждений «Детско-юношеский центр отдыха «Икар» и «Детско-юношеский центр отдыха «Дружба» | 2012 2013 2014 2015 | 6781,439 2 942,3 1 550,1 1 088,8 1200,239 | 1 964,6 1 964,6 - - - | 4106,196 667,5 1 350,1 905,8 1182,796 | 710,643 310,2 200,0 183,0 17,443 | | |
1.3.9. Пункт 3.2.2изложить в новой редакции:
«3.2.2. | Текущий ремонт системы отопления в медпункте и системы водопровода центра отдыха | 2012 2015 | 186,5 611,8 | 139,9 - | 46,6 611,8 | - - | УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба» | -||- |
1.3.10. Пункт 3.2.4изложить в новой редакции:
«3.2.4. | Капитальный ремонт очистных сооружений | 2014 | 1088,8 | - | 905,8 | 183,0 | УДМ, МБУ ДЮЦО «Дружба» | -||-« |
1.3.11. Пункт 3.2.11изложить в новой редакции:
«3.2.11. | Текущий ремонт асфальтовых дорожек, дорожек центральной линейки, игровой площадки | 2012 2015 | 686,9 424,492 | 515,2 - | 171,7 407,049 | - 17,443 | УДМ, МБУ ДЮЦО «Икар» | Степень выпол- нения работ 100%» |
2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местногосамоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя главы администрации города Ерашову О.В.
Глава администрации города А.С. Шохин